6561 M-HANATOUR 2019-08-14 16:00:00
2019年12月期 第2四半期決算補足説明資料 [pdf]
2019年12月期 第2四半期 決算補足説明資料
2019年8月14日
株式会社HANATOUR JAPAN
東証マザーズ コード 6561
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エグゼクティブサマリー
2019年12月第2四半期は前年同期比1.3%減収25.7%営業減益
KRW安により為替差損708百万円を計上し1.7億円経常損失
日韓関係を背景に訪日韓国旅行客数の先行きが不透明なことから
2019年12月期は前期比12.7%減収、営業利益63.8%減益予想
為替差損も影響し15億円経常損失見通し
リスク分散と収益機会を着実に捕捉し外部環境の影響を最小限に
食い止め我慢の時期と位置付け 配当は据え置く
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2019年12月期2Q 実績サマリー
旅行事業、免税販売店事業の伸び悩みによる減収減益に加えKRW安に伴う為替評価損が発生
前期比
2018/12 2019/12
2Q 構成比 2Q 差額 増減率 構成比
取 扱 高 13,339 - 10,444 △ 2,895 △ 21.7 -
売 上 高 4,262 100.0 4,207 △ 55 △ 1.3 100.0
営 業 利 益 769 18.0 571 △ 198 △ 25.7 13.7
経 常 利 益 583 13.7 △ 167 △ 750 △ 128.6 △4
親会社株主に帰属する
423 9.9 △ 31 △ 454 △ 107.3 △ 0.7
当 純 利 益
1株当たり当期純利益 38.47 △ 2.88
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2019年12月期2Q 損益計算書
リースバックにより売上原価が低減する一方、大森ホテルのフル稼働により販管費が増加
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%
前期比
2018/12 2019/12
2Q 構成比 2Q 増減 伸率 構成比
売上原価
売 上 高 4,262 100.0 4,207 △ 55 △ 1.3 100.0 バス車両のリースバッ
クによるランニングコ
売 上 原 価 1,523 35.7 1,297 △ 226 △ 14.8 30.8 スト低減
販管費
売 上 総 利 益 2,739 64.3 2,910 171 6.2 69.2
大森ホテルの販管費
販 管 費 1,969 46.2 2,338 369 44.4 55.6 407百万円増
うち人件費 707 16.6 771 64 44 18.3 営業外費用
KRW安⇒為替評価損
営 業 利 益 769 18.0 571 △ 198 △ 25.7 13.7 708百万円
経 常 利 益 583 13.7 △ 167 △ 750 △ 128.8 △ 4.0 特別損益
親会社株主に帰属する リースバックによる
423 9.9 △ 31 △ 454 △ 107.4 △ 0.7 売却損益263百万円
当 期 純 利 益
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2019年12月期2Q セグメント別
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%
前期比
2018/12 2Q 2019/12 2Q
増減 伸率 構成比
売 上 高 1,753 1,477 △ 276.0 △ 15.8 35.1
旅 行 事 業 セ グ メ ント 利益 709 445 △ 264.0 △ 37.2 77.9
利益率 40.4 30.1 △ 10.3 ― ―
売 上 高 1,243 1,215 △ 28.0 △ 2.3 28.9
バ ス 事 業 セ グ メ ント 利益 110 191 81 73.8 33.5
利益率 8.8 15.7 6.9 ― ―
売 上 高 1,655 1,252 △ 403.0 △ 24.3 29.8
免 税 販 売 店 事 業 セ グ メ ント 利益 217 69 △ 148.0 △ 68.4 12.1
利益率 13.1 5.5 △ 7.6 ― ―
売 上 高 363 922 559 153.6 21.9
ホ テ ル 等 施設 運営 事業 セ グ メ ン ト 利 益 △ 25 95 120 △ 477.2 16.6
利益率 △7 10.3 17 ― ―
売 上 高 69 117 48 69.6 2.8
そ の 他 セ グ メ ン ト 利 益 △ 36 △ 19 17 △ 47.2 △ 3.3
利益率 △ 52.2 △ 16.8 35.4 ― ―
売 上 高 5,086 4,984 △ 102 △ 2.0 118.5
小 計 セ グ メ ント 利益 975 782 △ 193 △ 19.8 137.0
利益率 19.2 15.7 △ 3.5 ― ―
売 上 高 △ 823 △ 777 46 △ 5.6 △ 18.5
調 整 等 セグメント利益 △ 205 △ 211 △6 2.9 △ 37.0
利益率 ― ― ― ― ―
売 上 高 4,262 4,207 △ 55 △ 1.3 100.0
合 計 営 業 利 益 769 571 △ 198 △ 25.7 100.0
利益率 18.0 13.7 △ 4.4 ― ―
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2019年12月期2Q 増減分析
ホテル・バス事業の収益構造が改善するも旅行事業・免税事業の減益が影響
売上高 営業利益
(百万円)
(百万円)
1,000
48 46
△276
4,000 △28
559 800
△403
△264
600 △6
4,262 81 17
△148 120
4,207
3,000
400 769
571
△55 200 △198
2,000 0
0 2018/12 旅行 バス 免税 ホテル その他 調整等 2019/12 2018/12 旅行 バス 免税 ホテル その他 調整等 2019/12
2Q 販売店 2Q 2Q 2Q
販売店
※百万円未満切捨て
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2019年12月期2Q末 貸借対照表
KRW建のCASHをプール・円建の短期借入を実施したことにより総資産・負債が増加
25,000 単位:百万円(百万円未満切捨て)
20,000 流動資産 16,692 (+3,743)
■現金及び預金 13,681 (+3,444)営業利益増、短期借入
15,000
12,947 16,692 ■売掛金 2,042 (+691)
10,000
固定資産 6,591 (△797)
5,000 ■有形固定資産 4,970 (△1,529)車両売却81台
7389 6,591
■投資その他 1,490 (+696)
0
2018/12 末 2019/12 2Q末
固定資産 流動資産 流動負債 13,132 (+3,400)
■短期借入金 11,088 (+4,217)
23,282
25,000
20,336 固定負債 4,575 (△218)
20,000 ■リース債務 3,692 (△112)
13,132
15,000 9,732 純資産 5,575 (△235)
10,000 ■資本金 1,022
4,793 4,575 ■資本剰余金 966
5,000
5,811 5,575 ■利益剰余金 3,733 (△249) 配当△217
0
2018//12 末 2019/12 2Q末
純資産 固定負債 流動負債
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2019年12月期 予想サマリー
2019年12月期は前期比8.9%減収、60.1%営業減益予想 配当予想は変更なし
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%、円
前期比
2019/12 2019/12
2018/12
構成比 予想 増減 伸率 構成比 前回予想※
売 上 高 7,891 100.0 6,887 △ 1,003 △ 12.7 100.0 10,301
営 業 利 益 918 11.6 332 △ 586 △ 63.8 4.8 2,004
経 常 利 益 727 9.2 △ 1,460 △ 2,188 - - 1,942
親会社株主に帰属する
558 7.1 △ 965 △ 1,524 - - 1,303
当 純 利 益
1株 当た り当 期純 利益 50.89 △ 88.70 119.69
1株当た り配 当金 20.00 20.00 20.00
為 替 レ ー ト 期末レート 想定レート 想定レート
JPY/100KRW 10.02 8.45 9.70
※2019年2月14日公表時点の予想
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2019年12月期 予想 損益計算書
想定為替レート変更により為替評価損の発生から経常損失・当期純損失を見込む
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%
前期比 2019/12
2019/12
2018/12 前回予想
構成比 予想 増減 伸率 構成比
※
売 上 高 7,891 100.0 6,887 △ 1,004 △ 12.7 100.0 10,301
売 上 原 価 2,926 37.1 2,250 △ 676 △ 23.1 32.7 3,100
売 上 総 利 益 4,964 62.9 4,636 △ 328 △ 6.6 67.3 7,201
販 管 費 4,046 51.3 4,304 258 6.4 62.5 5,196
うち人件費 1,383 17.5 1,468 85 6.1 21.3 1,647
営 業 利 益 918 11.6 332 △ 586 △ 63.8 4.8 2,004
経 常 利 益 727 9.2 △ 1,460 △ 2,187 - - 1,942
親会社株主に帰属する
558 7.1 △ 965 △ 1,523 - - 1,303
当 期 純 利 益
※2019年2月14日公表時点の予想
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2019年12月期 予想 セグメント別
韓国からのインバウンドの先行きが不透明で主力の旅行事業は60%減益見込む
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%
2019/12 前年比 2019/12
2018/12
予想 増減 伸率 構成比 前回予想※
売 上 高 2,980 2,284 △696 △23.4 33.2 3,486
旅 行 事 業 セグメント利益 1,036 439 △597 △57.6 132.2 1,281
利益率 34.8 19.3 △15 ― ― 36.7
売 上 高 2,399 2,186 △213 △8.9 31.7 2,972
バ ス 事 業 セグメント利益 105 261 156 148.6 78.6 628
利益率 4.4 12.0 8 ― ― 21.1
売 上 高 2,555 1,576 △979 △38.3 22.9 3,175
免 税 販 売 店 事 業 セグメント利益 192 △43 △235 △122.4 -13.0 369
利益率 7.5 ― ― ― ― 11.6
売 上 高 1,283 1,974 691 53.9 28.7 2,072
ホ テ ル 等 施 設 運 営 事 業 セグメント利益 64 196 132 206.3 59.0 226
利益率 5.0 9.9 5 ― ― 11.0
売 上 高 158 246 88 55.7 3.6 342
そ の 他 セグメント利益 △ 72 △16 56 ― -4.8 23
利益率 △ 45.6 ― ― ― ― 7.0
売 上 高 △1,486 △ 1380 106 △7.1 △ 20 △1,748
調 整 等 セグメント利益 △ 408 △ 505 △97 23.8 △ 152 △ 526
利益率 27.5 36.6 9 ― ― 30.1
売 上 高 7,891 6,887 △1,004 △12.7 100.0 10,301
合 計 営 業 利 益 918 332 △586 △63.8 100.0 2,004
利益率 11.6 4.8 △7 ― ― 19.5
※2019年2月14日公表時点の予想
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2019年12月期 上期の主な取組み
旅行事業
・総合プラットフォーム「Gorilla」の開発、
Tomaru・Topkenの拡販
・韓国向けのプロモーション強化
・インドネシアに営業拠点を設置、韓国以外のエリアへの営業強化
バス事業
・バス車両81台のリースバックによるランニングコストの低減
・くるくるバスの販路拡大のためのプロモーション強化
韓国以外の利用者10%超
免税販売店事業
・継続して新たなPB商品の企画・導入の結果、客単価上昇
・集客数増加のための営業強化、プロモーション強化したが、集客数は伸悩む
ホテル等施設運営事業
・Tmark City東京大森:稼働率は計画通りに推移し好調を維持
・Tmark City札幌:ADR、稼働率ともに前年同期を上回る高水準
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2019年12月期 下期の主な取組み
旅行事業
・7月リリースした「Gorilla」による旅行エージェント(アジア・欧米)への
販路拡大
Japan Tomaru、Japan Topkenのシステム連携の推進、販路拡大
・アウトバウンド強化
・欧州にて新規営業拠点設置の検討
バス事業
・販路拡大のための営業強化 ⇒ 国内大手エージェント(ラグビーWC特需)
・バス配車管理システムのリリース ⇒ 更なる稼働率の向上
・くるくるバスのアプリ対応によるグローバル化推進
免税販売店事業
・新たなPB商品の企画・販売の継続
・PB商品の国内・海外卸売の販路開拓・販売強化(ホテルなど)
・大阪店の移設
ホテル等施設運営事業
・Tmark City東京大森、札幌 ⇒ 認知度向上、レベニューマネジメント維持向上
・Tmark City札幌ODORIの開業準備
・その他新規ホテルの運営マネジメント契約締結を目指す
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ディスクレーマー
◼ 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されていま
す。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定
に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な
要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。
◼ 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認めら
れている会計原則に従って表示されています。
◼ 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関す
る発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りま
せん。
◼ 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。
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