9717 ジャステック 2019-03-29 15:30:00
2019年11月期 第1四半期決算に関する補足資料 [pdf]
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2019年11月期
第1四半期決算に関する補足資料
(証券コード 9717)
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目 次
Ⅰ.業績ハイライト
Ⅰ-1 業績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2
Ⅰ-2 取引先市場区分別の売上高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 3
Ⅰ-3 四半期財務諸表(サマリー)
Ⅰ-3-1 四半期貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 4
Ⅰ-3-2 四半期損益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 5
Ⅰ-4 通期業績予想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 6
Ⅱ. 詳細情報
Ⅱ-1 当第1四半期の営業利益の増減分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 7
Ⅱ-2 当期の見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 8
Ⅱ-3 四半期財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.10
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Ⅰ.業績ハイライト
Ⅰ-1 業績 対前年同四半期増減率
□売上高 : 3,526百万円(+11.7%)
□経常利益 : 451百万円(+ 4.9%)
売上高および経常利益の推移
第48期売上高(実績) 第49期売上高(計画) 第49期売上高(実績)
第48期経常利益(実績) 第49期経常利益(計画) 第49期経常利益(実績)
20,000 3,000 <売上高>
18,000 17,005 2,700 製造業、情報・通信業等に係る
16,108 開発案件の売上増加
16,000 2,400
14,000 2,332
2,100
12,026 2,060 <経常利益>
12,000 11,147 1,800
売上高の増加などにより増加
10,000 1,500
1,551
8,000 7,449 8,028 1,368 1,200
6,000 984 900
3,535 876
4,000 3,156 600
●
3,526
2,000 430 394
451 300
0 0
売上高 第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末 経常利益
(百万円) (百万円)
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Ⅰ.業績ハイライト
Ⅰー2 取引先市場区分別の売上高
流通・サービス 3.9%
対前年同四半期増減率 素材・建設
6.0%
売上高 : 3,526百万円(+11.7%)
情報・通信 15.9%
■素材・建設 : 212百万円(+13.8%)
製造 21.9%
■製造 : 772百万円(+44.9%)
電力・運輸 10.1%
■金融・保険 : 1,487百万円(△ 0.9%)
■電力・運輸 : 357百万円(+19.0%)
■情報・通信 : 559百万円(+25.5%)
金融・保険 42.2%
■流通・サービス : 137百万円(△24.8%)
■官公庁・その他: -百万円( ― )
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Ⅰ.業績ハイライト
Ⅰー3 四半期財務諸表(サマリー)
Ⅰー3-1 四半期貸借対照表 (金額単位:百万円)
前事業年度 当第1四半期会計期間
資 産 科 目 増減率
(2018年11月30日) (2019年2月28日)
流動資産 11,536 11,292 △2.1% 売掛金の回収による減少
固定資産 7,443 7,526 +1.1%
繰延税金資産の増加
資産合計 18,980 18,818 △0.8%
前事業年度 当第1四半期会計期間
負債・純資産 科目 増減率
(2018年11月30日) (2019年2月28日)
負債合計 2,774 2,761 △0.5%
前下期賞与の支給による未払金
流動負債 1,986 1,978 △0.4%
の減少
固定負債 788 782 △0.7%
純資産合計 16,205 16,057 △0.9% 配当金の支払いによる減少
負債・純資産合計 18,980 18,818 △0.8%
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Ⅰ.業績ハイライト
Ⅰー3-2 四半期損益計算書
(金額単位:百万円)
前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間
科 目 (自 2017年12月1日 (自 2018年12月1日 増減率
至 2018年2月28日) 至 2019年2月28日)
製造業、情報・通信業等
売上高 3,156 3,526 +11.7%
に係る開発案件の売上
売上原価 2,486 2,747 +10.5% 高の増加
売上総利益 670 779 +16.2%
販売費及び一般管理費 373 334 △10.4% 人件費の減少など
営業利益 297 444 +49.6%
経常利益 430 451 +4.9% 売上高の増加などによる
利益増
四半期純利益 291 304 +4.5%
1株当たり四半期純利益(円) 16.97 17.94 +5.7%
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Ⅰ.業績ハイライト
Ⅰ-4 通期業績予想 対前期増減率
当期売上高 : 17,005百万円( + 5.6%) <当期売上高>
堅調な受注環境を背景
当期経常利益 : 2,060百万円( △ 11.7%) として、金融・保険業、
売上高および経常利益の推移 電力・運輸業、製造業
売上高 経常利益
向けの売上増などにより
増加
25,000 4,000
3,600
<当期経常利益>
20,010
18,405
売上高および売上総利
20,000 3,200 益は増加するものの、投
17,005 資有価証券売却益など
16,108 2,800
の営業外収益の減少に
15,000
2,646
2,400
より、経常利益は減少
2,332 2,351
2,000
2,060
10,000 1,600
1,200
5,000 800
400
0 0
第48期実績 第49期計画 第50期計画 第51期計画
売上高 経常利益
(百万円) (百万円)
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Ⅱ .詳細情報
Ⅱ-1 当第1四半期の営業利益の増減分析
- 営業利益の前期差(当期実績-前期実績)および計画差(当期実績-当期計画) -
※ 以下表は、営業利益の増減額を利益に影響を与える5つの要因に区分して分析し、表示しております。
前期差 計画差
金額(百万円) 売上高比率(%) 金額(百万円) 売上高比率(%)
売上高の変動による増減額 78 2.2 △1 0.0
外注比率の変動による増減額 △9 △0.2 △1 0.0
社内開発分の原価率の変動による増減額 25 0.7 15 0.4
外注分の原価率の変動による増減額 13 0.4 9 0.2
販売費及び一般管理費の変動による増減額 38 1.0 35 0.9
営業利益の増減額合計 147 4.1 55 1.5
- 上記表のグラフ -
百万円 前期差 百万円 計画差
400 400
■ 売上高の変動による
300 300 増減額
■ 外注比率の変動に
200 200 よる増減額
78 ■ 社内開発分の原価率
の変動による増減額
100
25 38 100 15 9 35 ■ 外注分の原価率の
13 変動による増減額
0 0 ■ 販売費及び一般管理費
△9 △1 △1 の変動による増減額
△ 100 △ 100
△ 200 △ 200
△ 300 △ 300
△ 400 △ 400
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Ⅱ .詳細情報
Ⅱ-2 当期の見通し
Ⅱ-2-1 当期の四半期毎の業績推移(実績および計画)
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Ⅱ .詳細情報
当第1四半期の経営状況と業績
当第1四半期の経営状況と業績
Ⅱ-2-2 取引先市場別区分毎の売上高構成の推移(実績および計画)
※ 以下表は、売上高を取引先が属する市場別に区分しております。
(金額単位:百万円(注1))
20,000
売上高:18,405
18,000 6.0%
売上高:17,005 ■素材・建設
■製造
売上高:16,108 6.5% ■金融・保険
16,000 5.8% ■電力・運輸
18.6%
■情報・通信
■流通・サービス
14,000 18.8%
18.2% ■官公庁・その他
売上高:12,026
12,000
6.0%
10,000 19.2%
44.2%
43.5% 売上高:8,028 44.6%
8,000 6.4%
18.0%
46.1%
6,000
11.4% 売上高:3,526 45.1% 15.9%
4,000 15.6%
6.0%
21.9%
14.8%
2,000 15.0% 15.7%
42.2% 10.5% 11.0%
10.1% 3.9% 10.9% 3.9% 10.8% 0.1%
0.2% 0.0% 0.5%
5.9% 15.9% 3.9% 3.8%
0.3% 3.1%
0
2018年11月期 第1四半期累計期間 第2四半期累計期間 第3四半期累計期間 期末 2020年11月期
(第48期 実績) (実績) (計画) (計画) (計画)
(第50期 計画)
2019年11月期(第49期)
(注1) 金額は百万円未満を切り捨てて記載しております。
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Ⅱ .詳細情報
Ⅱ-3 四半期財務諸表
Ⅱ-3-1 四半期貸借対照表
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Ⅱ .詳細情報
Ⅱ-3-2 四半期損益計算書
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