2020年3月期 第2四半期決算 決算説明会
2020年3月期 第2四半期決算
決算説明会
2019年11月07日
株式会社クレオ(JASDAQ:9698)
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2020年3月期 第2四半期決算 決算説明会
目 次 Index
1.第2四半期トピックス
2.決算概要
3.当社の今後の方針
4.補足資料
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2020年3月期 第2四半期決算 決算説明会
2020年3月期 第2四半期トピックス
第1四半期に続き第2四半期においてもソリューションサービス事業をはじめ
とする3つの事業において、技術者の生産性向上、外注費の抑制、残業代人
上期業績 件費の抑制などの収益性向上施策が当初の予想を上回る効果を発揮したこと
から、連結営業利益以下の各利益において予想値を大きく上回る利益を計
上。
引き続き当社の通期連結業績は第4四半期に利益計上が大きく偏重する構造
業績差異 のため、第3四半期末時点における受注状況を踏まえた上で、通期業績の見
極めが必要であることから、現時点で通期業績予想の変更は行わない。
2016年10月に発表した自己株式取得に関する基本方針「財務安定性を維持す
る上で理想的な自己資本比率を70%と定義し、それを上回る自己資本につい
自己株式取得 ては自己株式取得の原資に充てる」に則り、このたび2020年3月期第2四半期
末時点の自己資本比率が71.0%となり、自己株式の取得を行うのに適当な額
の原資が確保されたことから、自己株式の取得を行う。
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決算概要
Financial Results
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2020年3月期 2Q 連結業績概要
(単位:百万円、%)
前期比 対計画比
2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期
2Q 実績 2Q 計画値 2Q 実績
増減 % 増減 %
売上高 6,181 6,750 6,832 651 10.5 82 1.2
営業利益 152 230 440 287 188.0 210 91.6
経常利益 184 250 474 289 156.7 224 89.6
純利益 129 150 306 176 136.2 156 104.3
■連結業績概要について
• 売上高:システム運用・サービス事業を除くすべての事業の伸長により、前期比で6億51百万円増加
• 営業利益:ソリューションサービス事業をはじめとする3つの事業の大幅な増益により、前期比で2億87百万円増加
• 経常利益:営業利益の増加により、前期比で2億89百万円増加
• 純利益:営業利益の増加により、前期比で1億76百万円増加
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四半期別の売上高・営業利益
四半期別売上高 四半期別営業利益
(単位:百万円) (単位:百万円)
5,000 600
500
4,000
400
3,000 300
2,000 200
100
1,000
0
0 -100
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
前期実績 2,839 3,341 3,128 4,217 前期実績 4 148 196 321
当期実績 2,998 3,833 3,577 4,673 当期実績 117 323 215 555
※ 第4四半期に営業利益計上が偏重する傾向あり
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3カ年度の業績推移(第2四半期累計)
単位:百万円
売上高 営業利益 純利益
8,000 500 350
450
300
400
6,000
250
350
300 200
4,000 250
6,832 440 150 306
6,181 200
5,582
150 100
2,000
100 129
152 50
50
0 29 0 20
0
2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度
2Q実績 2Q実績 2Q実績 2Q実績 2Q実績 2Q実績 2Q実績 2Q実績 2Q実績
2019年度はシステム運用・サー 2018年度からの伸長は、収益構造変 2018年度からの伸長は、収益構
ビス事業を除く各事業が堅調に成 化による。 造変化による。
長。
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連結売上高 2Q 前期比 増減内訳
前年同期の大型案件
終了による反動減 (単位:百万円)
統合ソリューション及び受託
システム開発の大型案件受注継続
サポートサービス及び
ソリューション販売 調査案件の受注増
好調
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連結営業利益 2Q 前期比 増減内訳
(単位:百万円)
サポートサービスの稼働率向
製品販売好調に加え、 上や調査案件の受注増の効果
外注費抑制の効果
増収に加え、技術者の
稼働率向上や費用最適
化などの効果
大型案件終了による
反動減
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2020年3月期 2Q セグメント別売上高の概要
(単位:百万円、%)
売上
前期比 対計画比
2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 構成比
2Q実績 2Q計画値 2Q実績
増減 % 増減 % %
ソリューションサービス事業 1,491 1,776 1,912 421 28.3 136 7.7 28.0
受託開発事業 654 803 708 54 8.3 ▲94 ▲11.7 10.4
西日本事業 665 715 830 164 24.7 115 16.1 12.1
システム運用・サービス事業 1,169 1,231 1,065 ▲103 ▲8.8 ▲165 ▲13.4 15.6
サポートサービス事業 2,200 2,366 2,314 113 5.1 ▲51 ▲2.2 33.9
連結合計 6,181 6,750 6,832 651 10.5 82 1.2 100.0
■ システム運用・サービス事業
前年度期末をもって契約終了となった案件や、前年同期に短期間の大型案件があったことの反動減
■ 受託開発事業、サポートサービス事業
各事業とも前期比 5~10% の成長するも計画については未達
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2020年3月期 2Q セグメント別営業利益の概要
(単位:百万円、%)
2018年3月期 2020年3月期 2020年3月期 営業利益率 前期比 対計画比
2Q実績 2Q計画値 2Q実績 (%) ※
増減 % 増減 %
ソリューションサービス事業 183 225 354 18.5 171 93.6 129 57.6
受託開発事業 114 132 126 17.9 12 10.6 ▲5 ▲3.8
西日本事業 56 75 127 15.4 71 127.3 52 70.1
システム運用・サービス事業 78 70 44 4.2 ▲34 ▲43.2 ▲25 ▲36.0
サポートサービス事業 99 125 175 7.6 76 77.5 50 40.8
本社経費等 ▲379 ▲397 ▲389 - ▲10 - 7 -
連結合計 152 230 440 6.4 287 188.0 210 91.6
※ 連結子会社が運営する「システム運用・サービス事業」「サポートサービス事業」以外の3事業については、営業利益の算出にあたり、本社経費等の配賦を行っておりません。
■ 製品販売系事業の増益が連結業績を牽引
ソリューションサービス事業の営業利益率は前期 12.3% から 6.2 ポイント上昇
西日本事業の営業利益率は前期 8.4% から 7.0 ポイント上昇
ソリューションサービス事業、西日本事業といった製品販売系事業の増益が連結増益に寄与
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2020年3月期 対通期計画値 2Q進捗率
(単位:百万円、%)
2020年3月期 2020年3月期 2020年3月期
通期 計画値 2Q 実績値 2Q 進捗率(%)
ソリューションサービス事業 4,061 1,912 47.1
受託開発事業 1,900 708 37.3
売 西日本事業 1,650 830 50.3
上 システム運用・サービス事業 2,687 1,065 39.7
高
サポートサービス事業 4,800 2,314 48.2
連結合計 15,000 6,832 45.5
2020年3月期 2020年3月期 2020年3月期
通期 計画値 2Q 実績値 2Q 進捗率(%)
ソリューションサービス事業 770 354 46.1
受託開発事業 350 126 36.3
営
西日本事業 67.2
業 190 127
利 システム運用・サービス事業 210 44 21.3
益 サポートサービス事業 250 175 70.4
連結合計 1,000 440 44.1
■ 第4四半期に営業利益計上が偏重する傾向あり
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当社の今後の方針
Business Strategies
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2019年度 全社方針
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顧客環境について
2つの追い風によりソリューションサービス事業、西日本事業が拡大
働き方改革
※アマノ社製品
HR
残業抑制 生産性向上 ソリューション
※プラスアルファコンサルティング社製品
働き方改革関連法など法令改正(過重労働抑制)に 前期比
よる社会意識の変化を受け、ユーザー企業の人事関
連システムへのIT投資意欲は高い水準を維持。 約 40%UP
基幹システム
刷新・VerUP 基幹業務 販売管理
システム
人材不足 購買管理
2025年の崖 構築
経営環境の変化にあわせて基幹システムを刷新する 前期比
動きが進み、コア機能を安定化させながら使い続け
られるようにバージョンアップを図る企業が多い。 約 70%UP
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成長事業の業績推移と計画
ソリューションサービス事業
■下期 ■下期
■上期 売上高推移 事業利益推移
■上期 19.0%
4800 800 20.0%
17.2%
4000 16.0%
600 13.7%
3200 416
2,138 12.0%
2400 1,961 400 410
1,493 1,705 6.9%
8.0%
1600 301
200
800 1,923 354 4.0%
1,373 1,313 1,491 125
113 183
0 0 74 0.0%
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
今次中計期間 今次中計期間
西日本事業
■下期 ■下期 事業利益推移
売上高推移
■上期 ■上期 11.5%
2000 14.0%
240
11.0%
12.0%
1600 200 10.1%
10.0%
160 8.1%
1200 820 63
8.0%
929
799 120 119
800 697 6.0%
80 98
4.0%
79 127
400
665 830 40
537 580 56 2.0%
21 41
0 0 0.0%
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
今次中計期間 今次中計期間
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中期経営計画の業績進捗
中期経営計画 初年度 中期経営計画 中間年度 中期経営計画 最終年度
2017年度 2018年度 2019年度
課題の再設定 変化の期間 実力の証明
2019年2月に通期目標・配当を修正
売上高(円) 売上高 13,100 → 13,500
営業利益 570 → 640
営業利益(円)
配当 20円 → 25円
150億
営業利益率
配当
135 150
122 135億
122億
34円
100
25円
10
15円 10億
6.7億 6.7%
5.0%
4.1億
3.3%
1
2017 2018 2019
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課題および施策
人財不足対策 大型プロジェクトマネジメント強化
■製品サービスの導入役務最適化
標準的な役務のテンプレ化による省人力化 ■プロジェクト点検の強化
プロジェクト進捗の管理徹底による
赤字プロジェクトの発生抑制
■グループ会社連携による人財活用
子会社メンバーからの業務支援による
導入役務パワーの拡大 ■プロジェクトリーダーの育成
大型プロジェクトをマネジメントするリーダーの育成
■サービス開発のベトナムオフショア利用
アマノ社協業
過重労働の未然防止を促す 人材戦略をサポートする
管理者向けアラート 人材活用基盤
■勤怠管理→人事給与の営業連携強化
■SE・サポート連携の体制構築・強化
勤怠管理システム 連携 人事給与管理システム
(アマノ社製品) 強化 (クレオ製品)
■短期施策 ■中長期施策
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新中期経営計画の考え方
現在 中長期目標策定中
現 中期経営計画 新 中期経営計画 次々 中期経営計画
2017~2019 2020~2022 2023~2025
2024年3月 50周年
クレオの変革 50周年・100年の折り返し
新結合による
・コア事業拡大 持続可能性を意識した転換
・収益性向上
2020年5月頃を目途に公開予定
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トピックス
Topics
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トピックス(社会貢献・BCP対策・働き方改革)
ビジネス
表彰 オフィス
イベント
●救命講習受講 ●横浜地区サテライト ●受託ビジネス
優良証の交付 オフィス開設 首都圏パートナー会
2019年10月7日(月)に BCP対策、社員の勤務時間 日時:2019.7.12(金) 開催
削減などを目的に10月から 会場:TKPガーデンシティ品川
東京消防庁の「応急手当
サテライトオフィスを横浜
奨励制度」による「救命
に開設。
講習受講優良証」の交付
を受けました。 ●CREO USERS
FORUM 2019
日時:2019.9.20(金) 開催
会場:ベルサール東京日本橋
その他、実施した社内活性化施策
施策 概要
ファミリー会 社員の家族を呼んでの社内見学・イベント(3月 社長室見学、8月 社内夏祭り・ビアガーデン)
ボウリング大会 カンパニー対抗勝ち抜き戦(7月 予選~10月 決勝)
サッカー教室 社員・家族向けに川崎フロンターレのコーチによるサッカー教室開催
ビール工場見学 社員交流イベントとして大人の遠足「キリンビール工場見学」実施
社長賞 2018年度の業績褒賞(関西地区:USJ、東京地区:屋形船、船上パーティーなど)
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今後の投資家の皆様との対話スケジュール
■2019年 11月07日 第2四半期 決算説明会
■2019年 11月16日、29日 個人投資家向け説明会
■2019年 12月~1月 スモールミーティング
WEBサイトのご紹介
当社ホームページでは、詳細なIR情報や財務情報など、
株主・投資家様向けの情報の掲載はもちろんのこと、
メールによる「IRメール配信サービス」も行っております。
是非一度ご覧ください。
http://www.creo.co.jp/ir/
株式会社クレオ
その他のお問い合わせ 広報IR担当
press-ir@creo.co.jp
℡03-5783-3560
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補足資料
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会社概要
社 名 株式会社クレオ
〒150-0002
本社所在地
東京都品川区東品川4-10-27 住友不動産品川ビル12F
設 立 1974年3月22日
代 表 者 代表取締役社長 柿﨑 淳一
資 本 金 3,149,650千円
従 業 員 数 連結:1,143名 単体:450名(2019年9月30日現在)
事 業 内 容 情報処理システムの開発及びこれらに関するサービスの提供
上 場 市 場 JASDAQ 証券コード:9698
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産業分類
システムインテグレーターは、企業の成り
A 農業、林業 立ちにより大きく4つに分類される。
B 漁業 通信業 市場規模
(キャリア)
外資系
C 鉱業、採石業、砂利採取業 17.2兆円
(2015年 総務省調べ)
D 建設業
放送業 国内メーカー系
E 製造業
(テレビ・ラジオ)
F 電気・ガス・熱供給・水道業 ソフトウェア業
G 情報通信業 情報 ・受託開発ソフトウェア業
国内ユーザー系
H 運輸業、郵便業 サービス業 ・パッケージソフトウェア業
I 卸売業、小売業 情報処理・提供
独立系
インターネット サービス業
J 金融業、保険業
付随サービス業 ・市場調査・世論調査・社会調査業
独立系は親会社はなくシステムインテグ
・・・
(ポータル・コンテンツ) ・その他の情報処理・提供サービス業 レーション事業を目的に、独自に設立され
た企業群。
メーカーやベンダーにとらわれず、クライ
映像・音声・文字情報制作業
アントに最適なソリューションを提供する
(映画・レコード・新聞・出版)
ことができるのが強み。
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2017年度からの事業セグメント変更
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株主還元の基本方針
すべての基礎となる「利益拡大」により
企業価値向上のサイクルを加速させる
連結配当性向40%以上
株主還元
利益増による増配の実現
利益
自己資本比率70% 超過分を
原資とする自己株式取得 拡大 中長期のリターン向上のための投資拡大
財務安定性 成長投資
の維持 の拡大
無借金経営を維持
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株主構成
自己名義株 個人株主数
(単位:人)
4% 1800
1700
1600
1500
個人株主 1400
1300
26 % 1200
1100
事業法人等 1000
44 %
900
800
700
アマノ株式会社 31.9% 600
ヤフー株式会社 13.3% 500
400
300
金融機関等 200
外国法人等 12% 100
0
13% 17年9月末 18年3月末 18年9月末 19年3月末 19年9月末
※2019年 9月30日時点 自己株式を含む発行済み株式数に占める比率 28
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コーポレート・ガバナンスの強化
「稼ぐ力」向上を担保する体制強化
コーポレートガバナンス・コード
JASDAQ 上場企業としての必須対応範囲を超えて、コーポレートガバナンス・コードの
各原則・補助原則への対応(コンプライ)を順次進める
株主・投資家との対話のさらなる強化
■ 経営方針、業績情報などの積極的な開示
■ 株主・投資家との直接対話機会の拡大
企業価値向上への役員コミットメント 独立社外取締役の選任
■ 報酬体系の改定を実施し、業績連動型 ■ 独立役員の視点からの事業に対する
株式報酬制度を新たに導入 アドバイザリー機能の強化
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本資料に記載される見通し、今後の予測、戦略などに関する情報は、本資料作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、
通常予測し得る範囲でなした判断に基づくものです。しかしながら、現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得な
いような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。
当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見
通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控え下さるようお願いいたします。
なお、いかなる目的であっても、本資料を無断で複写・複製、または転送などを行わないようにお願いします。
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