9509 北海電力 2021-10-28 15:00:00
2021年度第2四半期決算(4~9月)決算について [pdf]

2021年度第2四半期(4~9月)決算について



        2021年10月28日
       北海道電力株式会社
■目次



                   ―   目 次   ―



  □第2四半期 連結経営成績・財政状態             ・・・   2

  □第2四半期 連結決算の概要                 ・・・   3

  □2021年度 連結業績予想                 ・・・   4
  □2021年度 中間配当・期末配当予想            ・・・   6
  □参考資料                          ・・・   7




                                           1
  ■第2四半期                連結経営成績・財政状態
経営成績(累計)                                                                          (単位:億円)

                            当第2四半期            前第2四半期           増 減              対前年同期
                              (A)               (B)※          (A)-(B)            増減率%

売           上           高       2,734                2,572               161                6.3
営       業       利       益            271               335              △ 63             △ 19.1
経       常       利       益            227               279              △ 52             △ 18.7
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 利 益                          174               241              △ 66             △ 27.6

1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益
                               81円71銭              114円07銭      △32円36銭
※ 2021年度第1四半期から、収益認識会計基準等の適用に伴い、電気事業会計規則が改正され、再生可能エネルギー固定価格買取制度に関する影響額
  については、収益・費用計上の対象外となりました。
  本資料に記載の2020年度第2四半期実績については、上記変更を遡及適用し組み替えて表示しております。

財政状態                                                                               (単位:億円)

                             当第2四半期末                   前年度末                     増 減
                                (A)                     (B)                    (A)-(B)

総           資           産              20,027                 20,016                         11
純           資           産                  3,021               2,897                        124

自   己   資       本   比   率              14.5%                  13.8%                       0.7%
                                                                                                  2
■第2四半期    連結決算の概要



 売上高     積極的な卸販売の実施に伴う他社販売電力量の増加などにより、
(増収)     前年同期に比べ161億円増加の2,734億円となりました。




         他社販売電力量の増加や発電設備に係る修繕費の減少などはありましたが、
経常利益
         本年4月以降の燃料価格の上昇に伴う収支の悪化などにより、
(減益)
         前年同期に比べ52億円減少の227億円となりました。


親会社株主に
 帰属する    前年同期に比べ66億円減少の174億円となりました。
四半期純利益




                                              3
■2021年度 連結業績予想
  2021年度通期の連結業績につきましては、至近の燃料価格上昇の影響などを反映し、2021年7月30日に公表
 した連結業績予想を修正いたしました。
                                                                (単位:億円,億kWh)
                                        2021年度見通し
                                                                   今回見通し
                             今回公表         7月公表         増減
                                                                 対前年度増減(※)
                              (A)          (B)       (A)-(B)

 売           上           高    6,330程度      6,000程度      330程度         480程度

 営       業       利       益     200程度        330程度      △130程度       △340程度

 経       常       利       益     110程度        230程度      △120程度       △300程度

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
                                90程度        200程度      △110程度       △270程度
 当   期   純    利   益
 ( 対 前 年 度 増 減 率 )(△1.1%程度)    (△1.1%程度)
 小   売   販   売   電   力   量
                         224程度        224程度 同程度    △ 3程度
 2021年度第1四半期から、収益認識会計基準等の適用に伴い、電気事業会計規則が改正され、再生可能エネルギー固
定価格買取制度に関する影響額について、収益・費用計上の対象外となります。
※なお、対前年度増減は、2020年度実績について上記変更を適用したものと仮定して算定しております。
[新型コロナウイルス感染症の影響] 2021年度の新型コロナウイルス感染症の影響により、 北海道内の景気は引き続き厳しい状
                  況にあるため、小売販売電力量において、△4億kWh程度と見込んでいます。
【主要諸元】
為 替 レ ー ト (円 / $ )        110程度    110程度        同程度                     4程度
原 油 C I F 価 格 ($ / b l ) 75.0程度   70.0程度       5.0程度                 32.0程度
※10月以降、為替レートは110円/$程度、原油CIF価格は80$/bl程度と想定しております。
                                                                               4
■2021年度 連結業績予想の修正概要
           当第2四半期では概ね計画どおりに推移していることから、
小売販売電力量
           7月公表値と同程度となる見通しです。

           積極的な卸販売の実施などによる他社販売電力量の増加や

  売上高      燃料価格の上昇に伴う燃料費調整額の増加などにより、
           7月公表値に比べ330億円増加の6,330億円程度となる見通しです。

           燃料価格の上昇に伴う収支の悪化などにより、
 経常利益      7月公表値に比べ120億円減少の110億円程度となる見通しです。

<連結業績予想の修正内容について>
                                                 (単位:億円程度)
              燃料価格の上昇




               △130
                        水力発電量の減少に
                                         その他
    230                  よる燃料費の増加
                           △20           +30

                                                 110
                                 ・小売・他社販売電力量
                                  の影響 など
  前回公表予想                                        今回修正予想
   経常利益                                          経常利益        5
■2021年度 中間配当・期末配当予想

  ・2021年度中間配当につきましては、本日開催の取締役会において、前回公表した配当予想のとおり、普通株式は
  1株当たり10円、B種優先株式は定款の定めに従い1株当たり1,500,000円と決定いたしました。
  ・2021年度の期末配当予想につきましては、7月公表から変更はありません。



【1株当たり配当金】

                    普通株式                         B種優先株式


           中間        期末     年間         中間            期末             年間

 2020年度     5円      15円     20円     1,500,000円   1,500,000円     3,000,000円
 (実績)


 2021年度    10円      (10円)   (20円)   1,500,000円   (1,500,000円)   (3,000,000円)


※2021年度の( )内は予想値。




                                                                               6
    ■参考資料
・連結収支比較表(全体)
・連結対象会社
・販売電力量(連結)
・供給電力量(連結)
・連結収支比較表(収益)
・連結収支比較表(費用・経常利益)
・連結セグメント情報
・連結キャッシュ・フロー計算書
・連結経常利益の変動要因(対前年同期比較)

業績予想
・連結経常利益の変動要因(対前年度比較)




                        7
連結決算-収支比較表
                                                                      (単位:億円)
                    当第2四半期         前第2四半期
                                                   増 減
                    連結累計期間         連結累計期間                          対前年同期増減率%
                                                  (A)-(B)
                      (A)            (B)
  営業収益(売上高)              2,734          2,572                161           6.3
経
    電気事業営業収益             2,551          2,403                148           6.2
常
    その他事業営業収益              183            169                 13           8.1
収
益 営業外収益                     30              7                 22         283.6
          合 計            2,764          2,580                184           7.1
  営業費用                   2,463          2,237                225           10.1
経
    電気事業営業費用             2,300          2,084                215           10.4
常
    その他事業営業費用              163            153                 10            6.5
費
  営業外費用                     74             63                 10           16.8
用
          合 計            2,537          2,301                236           10.3
    [営  業  利  益]         [271]          [335]           [△ 63]         [△ 19.1]
     経  常  利  益            227            279            △ 52           △ 18.7
   渇水準備金引当又は取崩し           △2             △5                    2           ー
   税金等調整前四半期純利益           229            285                △ 55        △ 19.3
     法  人  税  等            53             43                   9          22.1
     四半期純利益               176            241                △ 64        △ 26.8
 非支配株主に帰属する四半期純損益           1            △0                    1           ー
 親会社株主に帰属する四半期純利益            174            241             △ 66        △ 27.6

(参考)   四半期包括利益               168            258             △ 90        △ 34.9



                                                                                  8
連結決算-連結対象会社


             連 結 子 会 社                     持 分 法 適 用 会 社

北海道電力ネットワーク㈱      北海電気工事㈱              北電総合設計㈱

北電興業㈱             北海道パワーエンジニアリング㈱   ㈱ほくでんアソシエ

苫東コールセンター㈱        ほくでんエコエナジー㈱         石狩LNG桟橋㈱

ほくでんサービス㈱        北海道総合通信網㈱

ほくでん情報テクノロジー㈱    北海道電力コクリエーション㈱




                                                           9
連結決算-販売電力量
・小売販売電力量は、引き続き積極的な営業活動を展開しておりますが、他事業者への契約切り替えの影
 響などから、合計で9,923百万kWh、対前年伸び率△1.9%となりました。
 (新型コロナウイルス感染症による影響:△3億kWh程度→△2億kWh程度)
・他社販売電力量は、積極的な卸販売の実施に伴う販売量の増加などから、合計で3,385百万kWh、対
 前年伸び率103.4%となりました。
                                                                  (単位:百万kWh)
                    当第2四半期        前第2四半期
                                                 増 減
                    連結累計期間        連結累計期間                        対前年同期増減率%
                                                (A)-(B)
                      (A)           (B)
            電 灯          3,761        3,927         △     166       △     4.2
    低       電 力           645          652          △       7       △     1.2
    圧
             計           4,406        4,579         △     173       △     3.8
小
        高圧・特別高圧          5,478        5,507         △      29       △     0.5
売
         小計(※1)          9,884       10,086         △     202       △     2.0

        その他(※2)              39            33               6            18.1

          合計             9,923       10,119         △     196       △     1.9

    他社販売電力量              3,385        1,666             1,719           103.4

小売・他社販売電力量合計            13,308       11,785             1,523            12.9
※1 小計欄は、北海道電力㈱の販売電力量を示す。
※2 その他欄は、北海道電力ネットワーク㈱および北海道電力コクリエーション㈱ の販売電力量を示す。
                                                                                10
連結決算-供給電力量

 ・ 泊発電所は全基停止していることに加え、出水率が88.7%と平年を下回りましたが、供給設備の適切な
  運用により、安定した供給を維持することができました。


                                                                         (単位:百万kWh)

                         当第2四半期          前第2四半期
                                                        増 減
                         連結累計期間          連結累計期間                         対前年同期増減率%
                                                       (A)-(B)
                           (A)             (B)

            (出水率%)             (88.7%)      (86.4%)         ( 2.3%)
            水        力          1,972          2,012    △         40       △    2.0
 発
 電          火        力          7,402          7,454    △         52       △    0.7
 電          (設備利用率%)              ( -)          ( -)             ( -)

 力          原 子 力                  -              -               -              -
 量       新エネルギー等                   42             57    △         15       △   27.6
                 計              9,416          9,523    △        107       △    1.1
     他 社 受 電 電 力 量※             5,062          3,446        1,616              47.0
        揚    水   用         △     134       △    121     △         13           11.0
        合        計             14,344       12,848          1,496              11.7
※他社受電電力量には、連結子会社の北海道パワーエンジニアリング㈱およびほくでんエコエナジー㈱からの受電電力量が含まれている。




                                                                                      11
連結収支比較表(収益)
                                                                                      (単位:億円)
                               当第2      前第2
                             四半期連結     四半期連結      増 減          対前年同期
                                                                              主 な 増 減 要 因
                              累計期間     累計期間      (A)-(B)        増減率%
                               (A)       (B)

売                上       高     2,734     2,572        161          6.3

    電気事業営業収益                   2,551     2,403        148          6.2

             電 灯 ・ 電 力料        1,992     2,070       △ 78        △ 3.8 ・小売販売電力量等の減少
     2
     社       そ       の   他      564       338         225         66.5
     合
                 地帯間・他社                                                  ・地帯間・他社販売電力料の増加
     計                          325       142         183        128.3
                 販売電力料(再掲)                                               ・託送収益の増加
     ※
                 託送収益(再掲)       206       171          35         20.6

      子会社・連結修正                  △5        △6               1       ー

    そ の 他 事 業 営 業 収益            183       169          13          8.1

営    業           外   収   益       30         7          22        283.6 ・貸倒引当金戻入額の増加

経        常           収   益     2,764     2,580        184          7.1

※ 2社合計は、北海道電力㈱と北海道電力ネットワーク㈱の合計(内部取引消去後)の実績を表示している。


                                                                                                12
連結収支比較表(費用・経常利益)
                                                                                    (単位:億円)
                            当第2      前第2
                          四半期連結     四半期連結      増 減          対前年同期
                                                                          主 な 増 減 要 因
                           累計期間     累計期間      (A)-(B)        増減率%
                            (A)       (B)

電 気 事 業 営 業 費 用             2,300     2,084        215           10.4

      人       件       費      274       280        △     5    △    2.0 ・退職給付費用の減少
                                                                      【増加要因】
  2   燃       料       費      437       351            85         24.2
                                                                      ・燃料価格の上昇
  社                                                              65.2 ・他社販売電力量の増加
      購 入 電 力 料              421       255         166
  合
  計   修       繕       費      241       264        △ 23       △    8.8 ・発電設備に係る修繕費の減少
  ※   減 価 償 却 費              349       355        △     5    △    1.7

      そ の 他 費 用              598       583            14          2.5 ・情報処理費用の増加

    子会社・連結修正                △ 22       △6         △ 15            ー

その他事業営業費用                    163       153            10          6.5

営     業   外       費   用       74        63            10         16.8

    支払利息(再掲)                  47        54        △     6    △ 11.7 ・金利の低下

経     常       費       用     2,537     2,301        236           10.3

経     常       利       益      227       279        △ 52       △ 18.7
※ 2社合計は、北海道電力㈱と北海道電力ネットワーク㈱の合計(内部取引消去後)の実績を表示している。
                                                                                              13
連結決算- セグメント情報
・北海道電力セグメントの売上高は、前年同期に比べ65億円増加の2,518億円となり、セグメント損益は、
 他社販売電力量の増加や発電設備に係る修繕費の減少などはありましたが、本年4月以降の燃料価格の
 上昇に伴う収支の悪化などにより、前年同期に比べ92億円減少の217億円の経常利益となりました。
・北海道電力ネットワークセグメントの売上高は、前年同期に比べ108億円増加の1,106億円となり、セグメン
 ト損益は、新型コロナウイルス感染症の影響の縮小に伴う電力需要の増加などにより、前年同期に比べ損失
 幅が21億円縮小したものの、12億円の経常損失となりました。
                                                                  (単位:億円)
                                   当第2四半期         前第2四半期
                                                                  増 減
                                   連結累計期間         連結累計期間
                                                                 (A)-(B)
                                     (A)            (B)
売上高                                     2,734          2,572                161
  北     海        道   電         力        2,518          2,453                   65
  北 海 道 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク                 1,106              997              108
  そ          の          他 ※1                582            577                 4
  調          整          額 ※2           △1,472         △1,456               △ 16

セグメント損益(経常損益)                               227            279             △ 52
  北     海        道   電         力            217            310             △ 92
  北 海 道 電 力 ネ ッ ト ワ ー ク                △    12        △    34                  21
  そ          の          他 ※1                36              9                  26
  調          整          額 ※2           △    14        △     6              △   8

※1 「その他」は、「北海道電力」および「北海道電力ネットワーク」セグメント以外の、その他の連結子会社等の実績である。
※2 「調整額」は、連結決算におけるセグメント間取引の消去額である。
                                                                                    14
連結決算-キャッシュ・フロー計算書
・営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の減少や
 燃料価格の上昇による棚卸資産の増加などにより、
 前年同期に比べ355億円減少の140億円の収入となりました。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の減少などにより、
 前年同期に比べ39億円減少の317億円の支出となりました。
・財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が増加したことなどにより、
 前年同期に比べ14億円減少の60億円の収入となりました。
・以上の結果、現金及び現金同等物は、期首に比べ116億円減少の721億円となりました。

                                                        (単位:億円)
                          当第2四半期         前第2四半期
                                                         増 減
                          連結累計期間         連結累計期間
                                                        (A)-(B)
                            (A)            (B)

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フ ロー                140            496             △355

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フ ロー            △317           △357                  39

          差 引 C F 〔Ⅰ+Ⅱ〕        △176               138             △315

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フ ロー                60             75              △ 14

Ⅳ.現金及び現金同等物の増減額〔Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ〕         △116               214             △330

Ⅴ.現金及び現金同等物の 期末残高                  721            789             △ 68

                                                                         15
 第2四半期(連結決算)-経常利益の変動要因(対前年同期比較)
                                                          (単位:億円)




            燃料価格の上昇
                                   発電設備に係る
                                    修繕費の減少
                                   火力発電所定期      その他
                                    検査基数の減
             △140                  (1→0基)など     +29
                      小売・他社販売電力量
                          の影響        +26

                         +33
   279                                ・グループ会社の利益の増加 など
                                                            227




  2020年度                                                   2021年度
第2四半期(実績)                                                第2四半期(実績)
                                                                     16
連結業績予想-経常利益の変動要因(対前年度比較)
                                             (単位:億円、億円程度)




           前年度の
          寒波の影響




          △180


                  燃料価格の上昇

  411                                  ・小売・他社販売電力量
                                        の影響 など
                            発電設備に係る
                            修繕費の減少
                   △200     火力発電所定期    その他
                             検査基数の減
                            (4→3基)など   +50
                              +30                    110


 2020年度                                          2021年度
 (実績)                                            収支見通し
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