9438 エムティーアイ 2019-04-26 18:00:00
2019年9月期 第2四半期決算説明会資料 [pdf]
2019年9月期 第2四半期
決算説明会
2019年4月26日(金)
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08 3Q以降の取り組み
07
09 2019年9月期 基本方針
11 顧客単価(ARPU)の向上
01 2Q決算概要
01 12 ヘルスケアサービス事業
18 トピックス
02 決算ハイライト
03 連結PL 22 付属資料
04 連結販管費内訳
23 連結BS
05 2Q業績予想との差異
24 連結PL四半期推移
06 事業の概況
25 連結販管費四半期推移
26 連結業績予想
2Q決算概要
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1
決算ハイライト
上期実績
売上高 13,932百万円 (前年同期比 △1,230百万円 △8.1%)
営業利益 1,635百万円 (前年同期比 +263百万円 +19.2%)
上期業績予想比利益上振れ
売上高 △67百万円 営業利益 +635百万円
15.2円増
ARPU前年同期比
スマートフォン有料会員数427万人
2018年12月末比△14万人
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2
連結PL
(単位:百万円)
2019年9月期 2018年9月期 前年同期比
2Q 2Q 金額 増減率
売上高 13,932 15,162 △1,230
+ △8.1% 有料会員数減少
売上原価 3,515 3,325
+190 +5.7%
(原価率) 25.2% 21.9%
売上総利益 10,416 11,837 △1,421 △12.0%
(利益率) 74.8% 78.1%
販管費 8,781 10,465 △1,684 △16.1%
+ 広告宣伝費減少
(販管費率) 63.0% 69.0%
営業利益 1,635 1,372 +263 +19.2%
(利益率) 11.7% 9.1%
経常利益 1,577 1,325 +251 +19.0%
(利益率) 11.3% 8.7%
親会社株主に帰属する
860 1,154 △293 △25.4% 前期は子会社合併に
当期純利益
伴う税金費用減少
(利益率) 6.2% 7.6%
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3
連結販管費内訳
(単位:百万円)
2019年9月期 2018年9月期 前年同期比
2Q 2Q 金額 増減率
販管費総額 8,781 10,465 △1,684 △16.1%
広告宣伝費 1,486 2,857 △1,371 △48.0% 有料会員獲得減少
(獲得効率を優先)
人件費 3,067 2,990 +76 +2.6%
支払手数料 1,725 1,824 △99 △5.4%
外注費 464 523 △58 △11.2%
減価償却費 676 852 △176 △20.7%
その他 1,361 1,416 △55 △3.9%
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4
2Q業績予想との差異
(単位:百万円)
2019年9月期
2Q
差異
期初予想 実績
売上高 14,000 13,932 △67
営業利益 1,000 1,635 +635
経常利益 950 1,577 +627
親会社株主に帰属する
600 860 +260
四半期純利益
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5
事業の概況①
704 686 674
656 635
614
577 560
540 522
560 549 543 532
516 501
全体有料会員数
470 457
441 427
522 万人
(2018年12月末比△14万人)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2017 FY2018 FY2019
スマートフォン フィーチャーフォン
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6
事業の概況②
スマートフォン有料会員の
顧客単価(ARPU)
前年同期比
+ 15.2 円
UP!
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2017 FY2018 FY2019
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7
3Q以降の取り組み
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8
2019年9月期 基本方針
1. ヘルスケアサービスの売上拡大
2. 全体有料会員数の維持
3. 顧客単価(ARPU)の向上
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ユーザー視点を軸にしたサービス構築を
スマート
BtoB, BtoBtoC向けに展開 AI
フォン
アプリ
モバイルの
開発 BtoC領域
エンドユーザー
マーケティング
UI
UX
12
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10
2
顧客単価(ARPU)の向上
動画、音楽、書籍コミック
総合エンターテインメント
動画品揃え強化
月額1,480円、
ARPU
1,780円コース
入会促進好調 継続的に上昇
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2017 FY2018 FY2019
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ヘルスケアサービス事業① 健康管理サービス
日常利用できる BtoB
直感的なUI,UX (法人向けなど)
ID数は堅調に推移
従業員と企業を
つなげるスマホアプリ
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2017 FY2018 FY2019
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12
ヘルスケアサービス事業① 健康管理サービス
薬歴機能も
ユーザーフレンドリーな操作感
薬局向けも
電子お薬手帳サービス
受注好調
患者と薬剤師を
つなげるスマホアプリ
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ヘルスケアサービス事業② スポーツ管理サービス
部活の生徒がサクサク入力できる BtoB
理想ユーザー体験を実現 (学校・部活向け)
(アトレータ)
有料化件数
堅調に推移
部活の生徒と先生を 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
つなげるスマホアプリ FY2017 FY2018 FY2019
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ヘルスケアサービス事業③ 電子カルテサービス
産婦人科向け
クラウド電子カルテ
「クリプラルナ」
今夏開始
・直感的な操作性
BtoCのエムティーアイ BtoBのクリプラ ・事務作業軽減
子会社化から1年
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15
ヘルスケアサービス事業③ 電子カルテサービス
「クリプラルナ」とヘルスケアサービスの事業連携図
利用者 医療機関
ヘルスケアサービスとの
連携拡充へ
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ヘルスケアサービス全体像
各サービス間のデータ連携が可能な健康情報管理データベースを構築
データ連携
女性向け
遺伝子解析 クラウド 電子母子手帳
健康情報サービス
サービス 電子カルテサービス サービス
オンライン診療 健康相談
システム サービス 栄養相談 機器連携 健診 電子お薬手帳 スポーツ管理
サービス サービス サービス サービス サービス
病院向け
㈱エバージーン 体温計
(連結子会社) 連携
(連結子会社) (連結子会社) ルナルナメディコ
医薬品卸No.1との協業推進
医師等 病院 健保組合等 薬局 スポーツジム等 学校・部活 自治体
他社・団体との協業
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17
トピックス
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18
フィンテック事業① ソリューションサービス
2000 2012 2018 2019 2020
ユーザー視点を軸にしたサービス構築を BtoB, BtoBtoC向けに展開
・PCからフィーチャフォンへのコンバート 金融機関向け
・PCからスマートフォンへのコンバート
コンサルティング
・アプリ開発の受託
・地銀向けQR決済サービスの提供 サービス開始
銀行 証券会社 生命保険会社 EC系 …
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19
フィンテック事業② バス決済サービス
バス決済サービス第2弾
MaaS※アプリ
「バス定期券」
提供開始
ユーザー視点を軸にしたサービス構築
動く2色のカラーコードの
画面を目視で確認
※MaaS(Mobility as a Service) ・・・ 鉄道やバスなど複数の交通手段を一つのサービスとして検索から予約、支払、発券までを取り纏め、スマートフォン一つで行うことで
利便性向上を図る次世代交通サービス。
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20
AIサービス事業(Automagi㈱)
チャットボット
画像・映像解析
(問合せ自動応答)
言語系AIは安定受注、
画像・映像解析AIに注力
物流
OCRで人員70%、作業工数70%削減
福岡運輸㈱との実証実験
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21
付属資料
付属資料
Appendix
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22
連結BS
(単位:百万円)
FY2019-2Q FY2018 増減 FY2019-2Q FY2018 増減
流動資産 19,576 16,559 +3,016 流動負債 4,474 3,954 +520
現金及び預金 13,557 10,504 +3,052 買掛金 1,259 1,284 △24
受取手形及び売掛金 5,000 5,203 △203 未払金 1,510 1,462 +48
その他の流動資産 1,064 897 +166 未払法人税等 611 133 +477
貸倒引当金 △44 △45 +0 ポイント引当金 163 141 +21
その他の流動負債 929 932 △2
固定資産 7,146 7,336 △190 固定負債 1,188 1,133 +54
有形固定資産 264 263 +0 退職給付に係る負債 1,167 1,108 +59
無形固定資産 2,040 1,976 +63 その他の固定負債 20 25 △4
ソフトウエア 1,853 1,757 +96 負債合計 5,663 5,088 575
投資その他の資産 4,841 5,096 △255 資本金 5,103 5,100 +2
投資有価証券 3,008 3,309 △300 資本剰余金 6,887 5,820 +1,066
利益剰余金 10,503 10,080 +423
自己株式 △3,148 △3,148 △0
その他の包括利益累計額 △204 125 △330
新株予約権 364 332 +31
非支配株主持分 1,553 496 +1,057
純資産合計 21,059 18,808 +2,251
資産合計 26,722 23,896 +2,826 負債純資産合計 26,722 23,896 +2,826
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23
連結PL四半期推移 (単位:百万円)
2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
売上高 7,637 7,648 7,811 7,837 7,517 7,645 7,036 6,876 6,862 7,070
売上原価 1,275 1,230 1,533 1,606 1,590 1,734 1,499 1,580 1,632 1,883
売上総利益 6,362 6,417 6,277 6,230 5,926 5,910 5,537 5,295 5,229 5,186
(利益率) 83.3% 83.9% 80.4% 79.5% 78.8% 77.3% 78.7% 77.0% 76.2% 73.4%
販管費 5,213 5,492 5,137 5,391 5,265 5,200 4,444 4,542 4,400 4,380
営業利益 1,149 925 1,139 839 661 710 1,092 753 829 806
(利益率) 15.0% 12.1% 14.6% 10.7% 8.8% 9.3% 15.5% 11.0% 12.1% 11.4%
経常利益 1,125 907 1,143 796 619 706 1,085 705 868 709
(利益率) 14.7% 11.9% 14.6% 10.2% 8.2% 9.2% 15.4% 10.3% 12.7% 10.0%
親会社株主に帰属
する四半期純利益
677 △235 703 289 801 352 740 △266 543 317
(利益率) 8.9% − 9.0% 3.7% 10.7% 4.6% 10.5% - 7.9% 4.5%
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24
連結販管費四半期推移
(単位:百万円)
2017年9月期 2018年9月期 2019年9月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
販管費総額 5,213 5,492 5,137 5,391 5,265 5,200 4,444 4,542 4,400 4,380
広告宣伝費 1,542 1,578 1,317 1,307 1,369 1,487 721 822 722 763
人件費 1,395 1,406 1,554 1,566 1,534 1,456 1,500 1,499 1,550 1,516
支払手数料 926 935 904 932 886 938 884 913 880 844
外注費 402 519 255 253 282 240 240 186 216 248
減価償却費 374 401 458 456 430 422 412 373 343 332
その他 572 650 647 874 761 654 685 746 687 673
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25
2019年9月期 連結業績予想
(単位:百万円)
2019年9月期 2018年9月期(実績) 前期比
金額 増減率
通期 上期 下期 通期 上期 下期
(通期) (通期)
売上高 28,000 13,932 14,067 29,075 15,162 13,913 △1,075 △3.7%
売上原価 7,100 3,515 3,584 6,405 3,325 3,094 +694 +10.8%
売上総利益 20,900 10,416 10,483 22,670 11,837 10,819 △1,770 △7.8%
販管費 18,500 8,781 9,718 19,452 10,465 8,961 △952 △4.9%
営業利益 2,400 1,635 764 3,218 1,372 1,858 △818 △25.4%
(利益率) 8.6% 11.7% 5.4% 11.1% 9.1% 13.4%
経常利益 2,300 1,577 722 3,116 1,325 1,802 △816 △26.2%
(利益率) 8.2% 11.3% 5.1% 10.7% 8.7% 13.0%
親会社株主に帰属
する当期純利益
1,400 860 539 1,629 1,154 487 △229 △14.1%
(利益率) 5.0% 6.2% 3.8% 5.6% 7.6% 13.4
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本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に
基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見
通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異な
る結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可
能な影響等も含まれます。
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