9022 JR東海 2021-10-27 16:00:00
令和4年3月期 第2四半期決算補足説明資料 [pdf]

                                                 〔補足説明資料1〕


                    令和3年度第2四半期連結決算概要

                                             令和3年10月27日
                                             東海旅客鉄道株式会社


・新型コロナウイルス感染症の発生を受けた外出及び移動の自粛等の影響により、当社・グループ会
 社ともに引き続き極めて厳しい経営環境が続く中、連結営業収益は前年と比べ増加したものの、依
 然として低水準。
・引き続きグループ会社も含め、費用削減を強力に推進したものの、営業損失を計上。
・通期の業績予想は、上期の実績等を反映し、収益・利益を下方修正する。引き続き感染拡大防止に
 取り組みながら、安全・安定輸送の確保を最優先に輸送機関としての使命を果たしていく。また、コ
 ロナ禍で受けた大きなダメージを挽回し、将来にわたって、当社グループが社会的使命を力強く果
 たしていくため、経営体力の再強化に挑戦する。そのために、「業務改革」により定常的なコストの
 削減を図るとともに、収益の拡大に向けて一層注力する。



1.連結損益の概要(累計)
 (1) 営業収益 3,869億円(対前年同期+490億円、14.5%増)
   ・当社の運輸収入は、対前年同期707億円(37.4%)増の2,600億円。
     ・鉄道事業については、東海道新幹線・在来線ともに、お客様に安心してご利用頂けるよう感染拡
      大防止に取り組み、  お客様のご利用状況を踏まえて十分な輸送力を提供した。 また、  「ずらし旅」
      の提案など魅力ある旅行商品を販売したほか、モバイル端末等を気兼ねなく使用して仕事を進
      めることができる「S Work車両」や駅待合室のビジネスコーナーなど、車内や駅のビジネ
      ス環境の整備に取り組んだ。
     ・これらの結果、東海道新幹線の運輸収入は対前年同期658億円(40.5%)増の2,284億円、在来線
      の運輸収入は対前年同期48億円(18.1%)増の315億円となった。
   ・鉄道以外の事業においては、感染拡大防止に取り組みながらJRセントラルタワーズとJRゲー
     トタワーの営業を行うなど、収益の確保に努めた。

 (2) 営業費   4,210億円(対前年同期△304億円、6.7%減)

 (3) 営業損益    △341億円(対前年同期+794億円)

 (4) 営業外損益    △329億円(対前年同期+41億円)

 (5) 経常損益    △670億円(対前年同期+836億円)

 (6) 親会社株主に帰属する四半期純損益      △444億円(対前年同期+691億円)
2.令和3年度の業績予想
 ・通期の業績予想は、上期の実績等を反映し、営業収益1兆80億円(対前期22.4%増)、営業損益370億
  円、経常損益△330億円、親会社株主に帰属する当期純損益△300億円に修正する。
 ・当業績予想は、今後の新型コロナウイルス感染症の収束状況や経済動向等により、大きく変動する可
  能性がある。

3.令和3年度の中間配当金及び期末配当予想(当社)
 ・中間配当金   1株当たり65円(年初予想通り、前中間期と同額)
 ・期末配当予想  1株当たり65円

※ 金額は単位未満端数切捨(補足説明資料2以降についても同じ)
※ 特に記載がない場合、令和2年度の数値は収益認識会計基準適用前、令和3年度の数値は収益認識会
  計基準適用後の数値で表示(補足説明資料2以降についても同じ)
※ 収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料9・10を参照
                                                                                    〔補足説明資料2〕


                                    比較第2四半期損益計算書 【連結】

                                                                                        (単位 億円、%)
                                                            令和2年度      令和3年度
                    科    目                                                        増 減       前期比
                                                            累    計     累    計


営               業                   収               益         3,378      3,869      490      114.5
    運                           輸                       業      2,125      2,853     727      134.2

    流                           通                       業       643        410    △ 233       63.8

    不               動                   産               業       188        203       14      107.7

    そ                           の                       他       420        402     △ 18       95.7


営                           業                       費         4,514      4,210    △ 304       93.3


営               業                   損               益       △ 1,135      △ 341      794       30.0


営           業               外           損           益         △ 371      △ 329       41       88.8
    営           業               外           収           益        67         87       20      130.8

    営           業               外           費           用       438        417     △ 20       95.3


経               常                   損               益       △ 1,507      △ 670      836       44.5


特               別                   損               益         △ 48          19       68         -

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 益                                     △ 1,556      △ 651      904       41.9
法               人                   税               等         △ 419      △ 212      206       50.7


四       半           期           純           損       益       △ 1,137      △ 439      697       38.7
非   支    配      株       主       に 帰         属   す   る
四       半           期            純          損       益           △1           4          6       -

親   会    社      株    主          に 帰         属 す     る
四       半           期            純          損       益       △ 1,135      △ 444      691       39.1


四       半       期           包       括       利       益       △ 1,099      △ 455      644       41.4
(注) 1.営業収益の内訳は、セグメント別の外部顧客への売上高
    2.収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料9を参照
    3.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む
                                                                            〔補足説明資料3〕


                                    比較第2四半期損益計算書【単体】

                                                                             (単位 億円、%)
                                                令和2年度      令和3年度
                科    目                                                増 減        前期比
                                                累     計    累     計


営           業           収               益          2,217      2,946     729       132.9

    運           輸           収               入      1,893      2,600     707       137.4

    そ       の       他       の       収       入        324        345         21    106.7


営                   業                   費          3,218      3,231         13    100.4

    人                   件                   費        871        799    △ 72        91.7

    物                   件                   費      1,336      1,349         12    100.9

    租           税           公               課        162        175         12    107.6

    減       価           償       却           費        846        908         61    107.3


営           業           損               益        △ 1,000     △ 285      715        28.5


営       業           外       損           益         △ 396      △ 351          44     88.7
    営       業           外       収           益         42         68         26    161.2
    営       業           外       費           用        438        420    △ 18        95.7


経           常           損               益        △ 1,396     △ 636      760        45.6

特           別           損               益           △9        △ 98     △ 89            -

税引前四半期純損益                                        △ 1,405     △ 735      670        52.3

法           人           税               等          △ 423     △ 222      200        52.7

四       半       期       純       損       益         △ 982      △ 512      470        52.1

(注)単体財務諸表は、収益認識会計基準の影響は軽微
                                                         〔補足説明資料4〕
                                                                 

                輸送人キロおよび運輸収入の比較(第2四半期)

                                                  (単位 百万人キロ、億円、%)
                                                           (参考)
                令和2年度      令和3年度
                                       増 減       前期比       令和3年度
                累   計      累   計                                 前期比
                                                            7~9月

    新   定 期         531          495    △37       93.1        239     91.3


    幹   定期外       6,504      9,192     2,688     141.3       4,970   113.7


輸   線   合 計       7,035      9,686     2,651     137.7       5,210   112.4


送   在   定 期       2,431      2,459       28      101.2       1,213    94.7


人   来   定期外         678          885    207      130.6        451    107.3


キ   線   合 計       3,109      3,344      235      107.6       1,664    97.8


ロ   合   定 期       2,963      2,954       △8       99.7       1,452    94.2


        定期外       7,182     10,077     2,895     140.3       5,422   113.1


    計   合 計      10,144     13,031     2,887     128.5       6,874   108.5

                                                  (64.5)              (62.4)
        定 期           63          59     △3       93.9         28     92.9
    新
                                                  (35.2)              (36.7)
        定期外       1,562      2,225      662      142.4       1,188   113.5
    幹
                                                  (35.7)              (37.1)
        合 計       1,625      2,284      658      140.5       1,217   113.0
    線
                                                  (84.1)              (83.2)
        定 期         144          151         6   104.8         74    100.2
運   在
                                                  (47.6)              (48.0)
        定期外         123          164     41      133.8         83    107.4
輸   来
                                                  (60.1)              (60.0)
        合 計         267          315     48      118.1        157    103.9
収   線
                                                  (77.5)              (76.2)
        定 期         207          210         3   101.4        102     98.1
入   合
                                                  (35.9)              (37.3)
        定期外       1,685      2,390      704      141.8       1,271   113.1

                                                  (37.5)              (38.8)
        合 計       1,893      2,600      707      137.4       1,374   111.8
    計
                                                  (37.5)              (38.8)
      合 計
                  1,893      2,600      707      137.4       1,374   111.8
    (小荷物含む)


 (注)1.当社単体に係る輸送人キロおよび運輸収入を記載
    2.輸送人キロは単位未満端数四捨五入
    3.前期比欄の( )内は、平成30年度との比較を記載
                                                                              〔補足説明資料5〕


                                比較第2四半期貸借対照表 【連結】

                                                                                (単位 億円)

                                                        令和2年度       令和3年度
                科       目                                                        増 減
                                                        期     末    第2四半期末



流               動                       資           産    30,238     28,684      △ 1,554

    うち 中央新幹線建設資金管理信託                                      20,761     19,481      △ 1,280

固               定                       資           産    65,765     66,604          839

    有   形       ・       無       形   固       定   資   産     52,872     53,768          896

    投   資           そ       の       他       の   資   産     12,893     12,836        △ 56

資               産                       合           計    96,003     95,288        △ 714

流               動                       負           債     8,240      8,352          111

固               定                       負           債    50,896     50,649        △ 247

負               債                       合           計    59,137     59,001        △ 136

純           資               産               合       計    36,866     36,287        △ 578

負       債       純           資           産       合   計    96,003     95,288        △ 714



(再掲) 長期債務                                                 49,326     49,187       △ 138

    中 央 新 幹 線 建 設 長 期 借 入 金                               30,000     30,000           -

    社                                               債      9,188      9,388          200

    長           期               借           入       金      4,811      4,502        △ 308

    鉄 道 施 設 購 入 長 期 未 払 金                                  5,326      5,296        △ 30
                                                   〔補足説明資料6〕


         比較第2四半期キャッシュ・フロー計算書【連結】


                                                        (単位 億円)

                                  令和2年度      令和3年度
           科       目                                     増 減
                                  累     計    累     計



営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー   △ 1,842      △ 846       995


投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー     △ 745      △ 962     △ 216


 有形・無形固定資産の取得等による支出                △ 2,553    △ 2,243       310



 中央新幹線建設資金管理信託による収入                  1,807      1,280     △ 527



財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー      1,725      1,714     △ 11


現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額           △ 862       △ 95       767


現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高          7,613      7,199    △ 414


現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 残 高      6,750      7,103      352
                                                                          〔補足説明資料7〕

                                  通期の業績予想 【連結】
                                                                            (単位 億円、%)
                        令和2年度     令和3年度 令和3年度            対前回予想            対前年実績
          科    目         (実績)     (前回予想) (今回予想)       増  減   比  率      増  減     比  率
                           A         B      C          C-B    C/B       C-A      C/A


 営     業        収   益     8,235     11,150   10,080   △ 1,070   90.4     1,844   122.4

 営          業       費    10,082     10,090    9,710    △ 380    96.2    △ 372     96.3


 営     業        損   益   △ 1,847      1,060     370     △ 690    34.9     2,217      -


 経     常        損   益   △ 2,620       330    △ 330     △ 660      -      2,290    12.6
 親会社株主に帰属する
 当 期 純  損 益             △ 2,015       150    △ 300     △ 450      -      1,715    14.9

(注) 収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料10を参照



                                  通期の業績予想 【単体】
                                                                            (単位 億円、%)
                        令和2年度     令和3年度 令和3年度            対前回予想            対前年実績
          科    目         (実績)     (前回予想) (今回予想)       増  減   比  率      増  減     比  率
                           A         B      C          C-B    C/B       C-A      C/A


 営     業        収   益     5,417      8,900    7,950    △ 950    89.3     2,532   146.7

     [ う ち 運 輸 収 入 ]      4,761      8,200    7,260     △ 940   88.5     2,498   152.5


 営          業       費     7,177      7,830    7,570    △ 260    96.7      392    105.5


 営     業        損   益   △ 1,759      1,070     380     △ 690    35.5     2,139      -


 経     常        損   益   △ 2,566       340    △ 350     △ 690      -      2,216    13.6


 当    期     純   損   益   △ 2,023       120    △ 420     △ 540      -      1,603    20.8

(注) 単体財務諸表は、収益認識会計基準の影響は軽微
                                                                     〔補足説明資料8〕


                         参考:セグメント情報(実績)
                                             (単位 億円、%)
                     令和2年度     令和3年度
    科   目                                 増  減      前期比
                     累    計    累    計

営 業 収 益運     輸   業     2,172     2,900       727     133.5
       流     通   業       702       449    △ 252       64.1
       不 動 産 業           334       356        21     106.5
       そ     の   他       971       943     △ 28       97.1
       調     整   額    △ 802     △ 780         21      97.3
             計         3,378     3,869       490     114.5
セグメント損益 運    輸   業 △ 1,040      △ 325        714      31.3
(営業損益) 流     通   業     △ 97      △ 49         48      50.6
       不 動 産 業            67        83        16     124.2
       そ     の   他     △ 50      △ 41          8      83.0
       調     整   額     △ 14       △8           6      54.3
             計       △ 1,135    △ 341        794      30.0
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
   2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去
   3.収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料9を参照
   4.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む


                           参考:セグメント情報(業績予想)
                                                                       (単位 億円、%)
                     令和2年度 令和3年度 令和3年度               対前回予想             対前年実績
    科    目            (実績) (前回予想) (今回予想)           増  減  比  率        増  減  比  率
                        A     B      C              C-B   C/B         C-A   C/A
営 業 収 益運     輸   業     5,330     8,820     7,860    △ 960     89.1    2,529   147.5
       流     通   業     1,747     1,190     1,110     △ 80     93.3   △ 637     63.5
       不 動 産 業           691       750       730     △ 20     97.3      38    105.6
       そ     の   他     2,516     2,410     2,370     △ 40     98.3   △ 146     94.2
       調     整   額 △ 2,050     △ 2,020   △ 1,990        30    98.5       60    97.1
             計         8,235    11,150    10,080   △ 1,070    90.4    1,844   122.4
セグメント損益 運    輸   業 △ 1,833       1,000       310    △ 690     31.0    2,143      -
(営業損益) 流     通   業    △ 122      △ 50      △ 50         -    100.0      72     40.9
       不 動 産 業           130       150       140     △ 10     93.3       9    107.4
       そ     の   他        13     △ 10      △ 10         -    100.0    △ 23       -
       調     整   額     △ 35      △ 30      △ 20        10     66.7       15    56.4
             計       △ 1,847     1,060      370     △ 690     34.9    2,217      -
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
   2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去
   3.収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料10を参照
   4.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む
                                                                                   〔補足説明資料9〕




                                         参考:連結損益計算書(第2四半期)
                                             (収益認識会計基準適用後比較)
                                                                                   (単位 億円、%)
                                              令和2年度        令和3年度
                科    目                        累    計                   増 減           前期比
                                             (基準適用後参考値)
                                                           累    計

    営       業            収               益         3,036       3,869         833        127.4
    営                業                   費         4,174       4,210          35        100.9
    営       業            損               益      △ 1,138       △ 341          797           30.0
    経       常            損               益      △ 1,505       △ 670          834           44.6
    親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
    四  半   期  純   損   益                         △ 1,132       △ 444          688           39.2
(注)令和2年度の数値は、令和2年度の決算数値に、収益認識会計基準の適用に伴い会計処理が変動する
   主な取引の影響を反映させた参考値を記載



                                         参考:セグメント情報(第2四半期)
                                             (収益認識会計基準適用後比較)
                                                                                   (単位 億円、%)
                                              令和2年度        令和3年度
                科    目                        累    計                   増 減           前期比
                                             (基準適用後参考値)
                                                           累    計

営       業   収        益運          輸       業        2,171        2,900      729           133.6
                         流       通       業          334          449      115           134.7
                         不   動       産   業          333          356       22           106.9
                         そ       の       他        1,003          943     △ 59            94.1
                         調       整       額       △ 805        △ 780        24            96.9
                                 計                3,036       3,869       833           127.4
セ グ メ ン ト 損 益運                   輸       業      △ 1,040       △ 325       714            31.3
(   営   業   損    益   )流          通       業        △ 99         △ 49        50            49.4
                         不   動       産   業           67           83       16           124.3
                         そ       の       他        △ 48         △ 41         6            85.7
                         調       整       額        △ 16          △8          8            48.1
                                 計              △ 1,138       △ 341       797            30.0
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
   2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去
   3.令和2年度の数値は、令和2年度の決算数値に、収益認識会計基準の適用に伴い会計処理が変動する
     主な取引の影響を反映させた参考値を記載
   4.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む
                                                                                 〔補足説明資料10〕


                                     参考:通期の業績予想 【連結】
                                    (収益認識会計基準適用後比較)
                                                                                  (単位 億円、%)
                             令和2年度        令和3年度      令和3年度        対前回予想            対前年実績
        科    目              (基準適用後参考値)    (前回予想)     (今回予想)     増  減 比  率       増  減  比  率
                                A            B          C        C-B  C/B        C-A   C/A


営       業       収   益            7,400      11,150     10,080 △ 1,070    90.4    2,679   136.2


営           業       費            9,247      10,090      9,710   △ 380    96.2     462    105.0


営       業       損   益         △ 1,847        1,060        370   △ 690    34.9    2,217      -


経       常       損   益         △ 2,619          330     △ 330    △ 660      -     2,289    12.6
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 益                     △ 2,014          150     △ 300    △ 450      -     1,714    14.9

(注)令和2年度の数値は、令和2年度の決算数値に、収益認識会計基準の適用に伴い会計処理が変動する
   主な取引の影響を反映させた参考値を記載

                                     参考:セグメント情報(業績予想)
                                    (収益認識会計基準適用後比較)
                                                                                  (単位 億円、%)
                             令和2年度        令和3年度      令和3年度        対前回予想            対前年実績
        科    目              (基準適用後参考値)    (前回予想)     (今回予想)     増  減 比  率       増  減  比  率
                                A            B          C        C-B  C/B        C-A   C/A
営   業   収   益運      輸   業        5,332       8,820      7,860   △ 960    89.1    2,527   147.4
                流   通   業           829      1,190      1,110    △ 80    93.3     280    133.8
                不 動 産 業             691        750        730    △ 20    97.3      38    105.5
                そ   の   他        2,517       2,410      2,370    △ 40    98.3   △ 147     94.1
                調   整   額     △ 1,971      △ 2,020    △ 1,990      30    98.5    △ 18    100.9
                    計            7,400      11,150     10,080 △ 1,070    90.4    2,679   136.2
セグメント損益 運           輸   業     △ 1,833        1,000        310   △ 690    31.0    2,143      -
( 営 業 損 益 )流        通   業       △ 122        △ 50       △ 50       -    100.0      72     40.8
                不 動 産 業             130        150        140    △ 10    93.3       9    107.4
                そ   の   他            17      △ 10       △ 10       -    100.0    △ 27       -
                調   整   額        △ 39        △ 30       △ 20       10    66.7      19     50.8
                    計         △ 1,847        1,060        370   △ 690    34.9    2,217      -
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
   2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去
   3.令和2年度の数値は、令和2年度の決算数値に、収益認識会計基準の適用に伴い会計処理が変動する
      主な取引の影響を反映させた参考値を記載
   4.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む
                                          〔補足説明資料11〕


               参考:コスト削減実績・計画

                                           (単位:億円)
                   令和2年度      令和3年度        令和3年度
                     実績        年初計画        今回計画

         損益          630         300         500
 当
 社
                     200         400         430
       設備投資
                  付帯損益80含む    付帯損益70含む     付帯損益80含む


 グ       損益          150         60            90
 ル
 ー

 プ     設備投資          100         40            60

                    1,000        730         1,000
      合計
                  付帯損益80を除外   付帯損益70を除外   付帯損益80を除外

(注)付帯損益は、設備投資に付帯して発生する費用(撤去費等)で、損益と設備投資に重複して
   計上されるため、合計からは除外