9022 JR東海 2021-07-30 16:00:00
令和4年3月期 第1四半期決算補足説明資料 [pdf]
〔補足説明資料1〕
令和3年度第1四半期連結決算概要
令和3年7月30日
東 海 旅 客鉄 道 株式 会 社
・新型コロナウイルス感染症の発生を受けた外出及び移動の自粛等の影響により、当社・グループ会
社ともに引き続き極めて厳しい経営環境が続く中、連結営業収益は前年と比べ増加したものの、依
然として低水準。
・引き続きグループ会社も含め、費用削減を強力に推進したものの、営業損失を計上。
・業績予想は、第1四半期の実績等を反映し、収益・利益を下方修正する。引き続き感染拡大防止に
取り組みながら、安全・安定輸送の確保を最優先に輸送機関としての使命を果たしていく。また、コ
ロナ禍で受けた大きなダメージを挽回し、将来にわたって、当社グループが社会的使命を力強く果
たしていくため、経営体力の再強化に挑戦する。そのために、「業務改革」により定常的なコストの
削減を図るとともに、収益の拡大に向けて一層注力する。
1.連結損益の概要
(1) 営業収益 1,806億円(対前年同期+518億円、40.3%増)
・当社の運輸収入は、対前年同期561億円(84.7%)増の1,225億円。
・鉄道事業については、東海道新幹線・在来線ともに、お客様に安心してご利用頂けるよう感染拡
大防止に取り組み、お客様のご利用状況を踏まえて十分な輸送力を提供した。また、ご利用拡大
に向けた取り組みとして、 「定番」から時間、場所、旅先での移動手段や行動をずらしたこれか
らの新しい旅として「ずらし旅」を提案するとともに、東海道新幹線と沿線のホテルのご利用を
組み合わせたワーケーションプランを提案するなど、魅力ある旅行商品を販売した。
・これらの結果、東海道新幹線の運輸収入は対前年同期519億円(94.8%)増の1,067億円、在来線
の運輸収入は対前年同期42億円(36.8%)増の158億円となった。
・鉄道以外の事業においては、感染拡大防止に取り組みながらJRセントラルタワーズとJRゲー
トタワーの営業を行うなど、収益の確保に努めた。
(2) 営業費 2,059億円(対前年同期△64億円、3.0%減)
(3) 営業損益 △253億円(対前年同期+583億円)
(4) 営業外損益 △148億円(対前年同期+29億円)
(5) 経常損益 △401億円(対前年同期+612億円)
(6) 親会社株主に帰属する四半期純損益 △284億円(対前年同期+442億円)
2.令和3年度の業績予想
・通期の業績予想は、第1四半期の実績等を反映し、営業収益1兆1,150億円(対前期35.4%増)、営業
利益1,060億円、経常利益330億円、親会社株主に帰属する当期純利益150億円に修正する。
・当業績予想は、 今後の新型コロナウイルス感染症の収束状況や経済動向等により、大きく変動する可
能性がある。
※ 金額は単位未満端数切捨(補足説明資料2以降についても同じ)
※ 特に記載がない場合、令和2年度の数値は収益認識会計基準適用前、令和3年度の数値は収益認識会
計基準適用後の数値で表示(補足説明資料2以降についても同じ)
※ 収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料8・9を参照
〔補足説明資料2〕
比較第1四半期損益計算書 【連結】
(単位 億円、%)
科 目 令和2年度 令和3年度 増 減 前期比
営 業 収 益 1,287 1,806 518 140.3
運 輸 業 776 1,334 558 171.9
流 通 業 222 199 △ 22 89.8
不 動 産 業 89 92 3 103.8
そ の 他 199 179 △ 19 90.0
営 業 費 2,123 2,059 △ 64 97.0
営 業 損 益 △ 836 △ 253 583 30.3
営 業 外 損 益 △ 178 △ 148 29 83.4
営 業 外 収 益 32 58 25 178.2
営 業 外 費 用 211 207 △4 98.1
経 常 損 益 △ 1,014 △ 401 612 39.6
特 別 損 益 △7 22 29 -
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 益 △ 1,021 △ 379 642 37.2
法 人 税 等 △ 290 △ 97 192 33.7
四 半 期 純 損 益 △ 731 △ 281 449 38.5
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 損 益 △4 2 7 -
親会社株主に帰属する四半期純損益 △ 726 △ 284 442 39.1
四 半 期 包 括 利 益 △ 688 △ 331 357 48.2
(注) 1.営業収益の内訳は、セグメント別の外部顧客への売上高
2.収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料8を参照
3.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む
〔補足説明資料3〕
比較第1四半期損益計算書【単体】
(単位 億円、%)
科 目 令和2年度 令和3年度 増 減 前期比
営 業 収 益 823 1,379 555 167.4
運 輸 収 入 663 1,225 561 184.7
そ の 他 の 収 入 159 153 △6 95.8
営 業 費 1,558 1,597 39 102.5
人 件 費 444 437 △7 98.4
物 件 費 607 623 16 102.7
租 税 公 課 91 91 △0 99.2
減 価 償 却 費 415 445 30 107.4
営 業 損 益 △ 734 △ 218 515 29.8
営 業 外 損 益 △ 183 △ 163 20 88.9
営 業 外 収 益 27 45 18 167.1
営 業 外 費 用 210 208 △2 99.0
経 常 損 益 △ 918 △ 382 536 41.6
特 別 損 益 △ 10 17 27 -
税引前四半期純損益 △ 928 △ 364 563 39.3
法 人 税 等 △ 269 △ 101 167 37.7
四 半 期 純 損 益 △ 659 △ 263 396 39.9
(注)単体財務諸表は、収益認識会計基準の影響は軽微
〔補足説明資料4〕
輸送人キロおよび運輸収入の比較(第1四半期)
(単位 百万人キロ、億円、%)
令和2年度 令和3年度 増 減 前期比
新 定 期 269 255 △14 94.9
幹 定期外 2,131 4,221 2,090 198.1
輸 線 合 計 2,400 4,476 2,077 186.5
送 在 定 期 1,151 1,247 96 108.3
人 来 定期外 257 434 176 168.6
キ 線 合 計 1,408 1,680 272 119.3
ロ 合 定 期 1,420 1,502 82 105.8
定期外 2,388 4,655 2,267 194.9
計 合 計 3,808 6,157 2,349 161.7
新 定 期 32 30 △1 94.9
幹 定期外 515 1,036 520 201.1
線 合 計 547 1,067 519 194.8
運 在 定 期 69 76 6 109.6
輸 来 定期外 45 81 35 178.3
収 線 合 計 115 158 42 136.8
入 合 定 期 102 107 5 104.9
定期外 561 1,118 556 199.2
計 合 計 663 1,225 561 184.7
合計
663 1,225 561 184.7
(小荷物含む)
(注)1.当社単体に係る輸送人キロおよび運輸収入を記載
2.輸送人キロは単位未満端数四捨五入
〔補足説明資料5〕
比較第1四半期貸借対照表 【連結】
(単位 億円)
令和2年度 令和3年度
科 目 増 減
期 末 第1四半期末
流 動 資 産 30,238 28,347 △ 1,890
うち 中央新幹線建設資金管理信託 20,761 19,822 △ 939
固 定 資 産 65,765 66,131 366
有 形 ・ 無 形 固 定 資 産 52,872 53,279 407
投 資 そ の 他 の 資 産 12,893 12,851 △ 41
資 産 合 計 96,003 94,479 △ 1,524
流 動 負 債 8,240 7,277 △ 963
固 定 負 債 50,896 50,792 △ 104
負 債 合 計 59,137 58,069 △ 1,067
純 資 産 合 計 36,866 36,409 △ 456
負 債 純 資 産 合 計 96,003 94,479 △ 1,524
(再掲) 長期債務 49,326 49,326 0
中央新幹線建設長期借入金 30,000 30,000 -
社 債 9,188 9,188 0
長 期 借 入 金 4,811 4,811 △0
鉄 道 施 設 購 入 長 期 未 払 金 5,326 5,326 -
〔補足説明資料6〕
通期の業績予想 【連結】
(単位 億円、%)
令和2年度 令和3年度 令和3年度 対前回予想 対前年実績
科 目 (実績) (前回予想) (今回予想) 増 減 比 率 増 減 比 率
A B C C-B C/B C-A C/A
営 業 収 益 8,235 12,340 11,150 △ 1,190 90.4 2,914 135.4
営 業 費 10,082 10,190 10,090 △ 100 99.0 7 100.1
営 業 損 益 △ 1,847 2,150 1,060 △ 1,090 49.3 2,907 -
経 常 損 益 △ 2,620 1,420 330 △ 1,090 23.2 2,950 -
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 益 △ 2,015 900 150 △ 750 16.7 2,165 -
(注) 収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料9を参照
通期の業績予想 【単体】
(単位 億円、%)
令和2年度 令和3年度 令和3年度 対前回予想 対前年実績
科 目 (実績) (前回予想) (今回予想) 増 減 比 率 増 減 比 率
A B C C-B C/B C-A C/A
営 業 収 益 5,417 9,980 8,900 △ 1,080 89.2 3,482 164.3
[ う ち 運 輸 収 入 ] 4,761 9,280 8,200 △ 1,080 88.4 3,438 172.2
営 業 費 7,177 7,860 7,830 △ 30 99.6 652 109.1
営 業 損 益 △ 1,759 2,120 1,070 △ 1,050 50.5 2,829 -
経 常 損 益 △ 2,566 1,390 340 △ 1,050 24.5 2,906 -
当 期 純 損 益 △ 2,023 870 120 △ 750 13.8 2,143 -
(注) 単体財務諸表は、収益認識会計基準の影響は軽微
〔補足説明資料7〕
参考:セグメント情報(実績)
(単位 億円、%)
科 目 令和2年度 令和3年度 増 減 前期比
営 業 収 益運 輸 業 798 1,357 558 169.9
流 通 業 252 220 △ 32 87.1
不 動 産 業 155 167 12 107.9
そ の 他 464 436 △ 28 93.9
調 整 額 △ 383 △ 374 9 97.7
計 1,287 1,806 518 140.3
セグメント損益 運 輸 業 △ 757 △ 238 518 31.5
(営業損益) 流 通 業 △ 64 △ 23 40 37.0
不 動 産 業 27 41 14 152.6
そ の 他 △ 33 △ 28 5 85.0
調 整 額 △7 △3 4 42.8
計 △ 836 △ 253 583 30.3
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去
3.収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料8を参照
4.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む
参考:セグメント情報(業績予想)
(単位 億円、%)
令和2年度 令和3年度 令和3年度 対前回予想 対前年実績
科 目 (実績) (前回予想) (今回予想) 増 減 比 率 増 減 比 率
A B C C-B C/B C-A C/A
営 業 収 益運 輸 業 5,330 9,900 8,820 △ 1,080 89.1 3,489 165.5
流 通 業 1,747 1,260 1,190 △ 70 94.4 △ 557 68.1
不 動 産 業 691 750 750 - 100.0 58 108.5
そ の 他 2,516 2,450 2,410 △ 40 98.4 △ 106 95.8
調 整 額 △ 2,050 △ 2,020 △ 2,020 - 100.0 30 98.5
計 8,235 12,340 11,150 △ 1,190 90.4 2,914 135.4
セグメント損益 運 輸 業 △ 1,833 2,050 1,000 △ 1,050 48.8 2,833 -
(営業損益) 流 通 業 △ 122 △ 30 △ 50 △ 20 166.7 72 40.9
不 動 産 業 130 150 150 - 100.0 19 115.1
そ の 他 13 10 △ 10 △ 20 - △ 23 -
調 整 額 △ 35 △ 30 △ 30 - 100.0 5 84.6
計 △ 1,847 2,150 1,060 △ 1,090 49.3 2,907 -
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去
3.収益認識会計基準適用後の比較は、補足説明資料9を参照
4.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む
〔補足説明資料8〕
参考:連結損益計算書(第1四半期)
(収益認識会計基準適用後比較)
(単位 億円、%)
科 目 令和2年度 令和3年度 増 減 前期比
(基準適用後参考値)
営 業 収 益 1,165 1,806 640 155.0
営 業 費 2,002 2,059 56 102.8
営 業 損 益 △ 837 △ 253 584 30.2
経 常 損 益 △ 1,011 △ 401 609 39.7
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 損 益 △ 723 △ 284 438 39.3
(注)令和2年度の数値は、令和2年度の決算数値に、収益認識会計基準の適用に伴い会計処理が変動する
主な取引の影響を反映させた参考値を記載
参考:セグメント情報(第1四半期)
(収益認識会計基準適用後比較)
(単位 億円、%)
科 目 令和2年度 令和3年度 増 減 前期比
(基準適用後参考値)
営 業 収 益運 輸 業 799 1,357 557 169.8
流 通 業 120 220 100 183.5
不 動 産 業 154 167 13 108.4
そ の 他 495 436 △ 58 88.1
調 整 額 △ 403 △ 374 28 93.0
計 1,165 1,806 640 155.0
セ グ メ ン ト 損 益運 輸 業 △ 757 △ 238 518 31.5
( 営 業 損 益 )流 通 業 △ 65 △ 23 42 36.0
不 動 産 業 27 41 14 152.7
そ の 他 △ 31 △ 28 2 92.1
調 整 額 △9 △3 6 34.7
計 △ 837 △ 253 584 30.2
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去
3.令和2年度の数値は、令和2年度の決算数値に、収益認識会計基準の適用に伴い会計処理が変動する
主な取引の影響を反映させた参考値を記載
4.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む
〔補足説明資料9〕
参考:通期の業績予想 【連結】
(収益認識会計基準適用後比較)
(単位 億円、%)
令和2年度 令和3年度 令和3年度 対前回予想 対前年実績
科 目 (基準適用後参考値) (前回予想) (今回予想) 増 減 比 率 増 減 比 率
A B C C-B C/B C-A C/A
営 業 収 益 7,400 12,340 11,150 △ 1,190 90.4 3,749 150.7
営 業 費 9,247 10,190 10,090 △ 100 99.0 842 109.1
営 業 損 益 △ 1,847 2,150 1,060 △ 1,090 49.3 2,907 -
経 常 損 益 △ 2,619 1,420 330 △ 1,090 23.2 2,949 -
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 益 △ 2,014 900 150 △ 750 16.7 2,164 -
(注)令和2年度の数値は、令和2年度の決算数値に、収益認識会計基準の適用に伴い会計処理が変動する
主な取引の影響を反映させた参考値を記載
参考:セグメント情報(業績予想)
(収益認識会計基準適用後比較)
(単位 億円、%)
令和2年度 令和3年度 令和3年度 対前回予想 対前年実績
科 目 (基準適用後参考値) (前回予想) (今回予想) 増 減 比 率 増 減 比 率
A B C C-B C/B C-A C/A
営 業 収 益運 輸 業 5,332 9,900 8,820 △ 1,080 89.1 3,487 165.4
流 通 業 829 1,260 1,190 △ 70 94.4 360 143.4
不 動 産 業 691 750 750 - 100.0 58 108.4
そ の 他 2,517 2,450 2,410 △ 40 98.4 △ 107 95.7
調 整 額 △ 1,971 △ 2,020 △ 2,020 - 100.0 △ 48 102.5
計 7,400 12,340 11,150 △ 1,190 90.4 3,749 150.7
セグメント損益 運 輸 業 △ 1,833 2,050 1,000 △ 1,050 48.8 2,833 -
( 営 業 損 益 )流 通 業 △ 122 △ 30 △ 50 △ 20 166.7 72 40.8
不 動 産 業 130 150 150 - 100.0 19 115.1
そ の 他 17 10 △ 10 △ 20 - △ 27 -
調 整 額 △ 39 △ 30 △ 30 - 100.0 9 76.2
計 △ 1,847 2,150 1,060 △ 1,090 49.3 2,907 -
(注)1.セグメント別の営業収益は、外部顧客への売上高のほか、他セグメントへの売上高を含む
2.「調整額」欄は、セグメント間取引の相殺消去
3.令和2年度の数値は、令和2年度の決算数値に、収益認識会計基準の適用に伴い会計処理が変動する
主な取引の影響を反映させた参考値を記載
4.決算短信において「ホテル・サービス業」に含まれる会社について、当資料では「その他」に含む