9007 小田急 2019-07-30 13:15:00
2020年3月期 第1四半期決算説明資料 [pdf]
2020年3月期 第1四半期
決算説明資料
2019年7月30日
連結損益計算書
単位:百万円 2018年度 第1四半期 2019年度 第1四半期 増減
△1,883
営業収益 131,034 129,150
(△1.4%)
運輸業 45,030 45,660 +630
流通業 55,478 52,207 △3,271
不動産業 14,096 13,601 △494
その他の事業 24,898 26,270 +1,372
調整額 △8,469 △8,590 △120
△3,009
営業利益 16,776 13,766
(△17.9%)
運輸業 10,039 9,767 △272
流通業 1,694 819 △874
不動産業 3,457 2,110 △1,346
その他の事業 1,536 1,053 △482
調整額 48 15 △33
△3,205
経常利益 17,217 14,011
(△18.6%)
△3,096
親会社株主に帰属する四半期純利益 12,112 9,015
(△25.6%)
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営業外・特別損益、連結貸借対照表
<営業外・特別損益>
単位:百万円 2018年度 第1四半期 2019年度 第1四半期 増減・主な要因
営業外収益 2,232 2,208 △24
営業外費用 1,790 1,963 +172
工事負担金等受入額830(+467)
特別利益 390 865 +475
固定資産圧縮損821(+468)
特別損失 657 1,396 +738
<連結貸借対照表>
単位:百万円 2018年度 2019年度 第1四半期 増減・主な要因
流動資産 151,393 +21,791 現金及び預金 +21,531
129,601
固定資産 1,182,831 1,183,114 +282
資産合計 1,312,433 1,334,507 +22,074
流動負債 383,386 377,210 △6,176
固定負債 539,866 566,359 +26,493
有利子負債 +34,856
負債合計 923,253 943,570 +20,317
利益剰余金 +5,029
純資産合計 389,180 390,937 +1,757
負債純資産合計 1,312,433 1,334,507 +22,074
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セグメント情報(運輸業)
単位:百万円 2018年度 第1四半期 2019年度 第1四半期 増減・主な要因
+630
営業収益 45,030 45,660
(+1.4%)
鉄道業 34,229 34,699 +469 (+)当社複々線効果・雇用環境改善・インバウンド旅客増
バス業 9,578 9,743 +165
その他 2,448 2,153 △295
調整額 △1,226 △935 +290
△272
営業利益 10,039 9,767
(△2.7%)
鉄道業 9,188 8,828 △360 (△)当社償却費・人件費増
バス業 767 779 +12
その他 428 187 △241
調整額 △345 △27 +317
<箱根地区各社輸送人員(対前年)> <小田急旅行センター利用者数(対前年)>
<フリーパス売上枚数(対前年)>
箱根フリーパス △13.0% 箱根登山鉄道(鉄道) △0.5% 乗車券等の購入者 +5.9%
江の島・鎌倉フリーパス +2.2% 箱根登山鉄道(ケーブルカー) △8.8%
箱根ロープウェイ △7.8%
箱根観光船 +5.5%
箱根登山バス(乗合業) +3.4%
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セグメント情報(運輸業)
<鉄道業:小田急電鉄 運輸成績・営業費>
■ 輸送人員 ■ 営業費
2018年度 2019年度 2018年度 2019年度
単位:千人 増減 単位:百万円 増減
第1四半期 第1四半期 第1四半期 第1四半期
定期 124,273 125,221 +948 (+0.8%) 営業費 合計 22,553 23,272 +718
通勤定期 86,283 87,415 +1,132 (+1.3%) 人件費 6,964 7,087 +123
通学定期 37,990 37,806 △184 (△0.5%) 修繕費 1,263 1,148 △114
定期外 73,440 75,100 +1,660 (+2.3%) 動力費 1,353 1,450 +96
合計 197,713 200,321 +2,608 (+1.3%) 固定資産除却費 315 242 △73
減価償却費 5,741 5,999 +257
■ 運輸収入
その他 6,914 7,343 +429
2018年度 2019年度
単位:百万円 増減
第1四半期 第1四半期
定期 12,286 12,424 +137 (+1.1%)
通勤定期 10,321 10,465 +144 (+1.4%)
通学定期 1,965 1,958 △7 (△0.4%)
定期外 17,875 18,156 +280 (+1.6%)
旅客運輸収入計 30,162 30,580 +417 (+1.4%)
運輸雑収 948 973 +24 (+2.6%)
運輸収入合計 31,110 31,553 +442 (+1.4%)
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セグメント情報(運輸業)
<鉄道業:小田急電鉄 都心3駅への利用人員 対前年増減率(2019年度第1四半期)>
※ 都心3駅 : 新宿・代々木上原・下北沢
多摩線 ※ 記載数値はエリア内各駅と都心3駅間の利用人員の対前年増減率
※ : 複々線区間
通勤定期 + 7.6%
定期外 + 4.0%
●● ●● ●● ● ●
相模大野以西 町田~向ヶ丘遊園 登戸~世田谷代田 下 代 新
北 々 宿
通勤定期 + 0.0% 通勤定期 + 2.0% 通勤定期 + 3.8%
定期外 + 1.9% 定期外 + 2.2% 定期外 + 4.2% 沢 木
上
原 千代田線
江ノ島線
通勤定期 + 9.1%
定期外 + 5.6%
<鉄道業:小田急電鉄 1日平均乗降人員 対前年増減率>
全線 17年度 18年度 4~6月 代々木上原 17年度 18年度 4~6月
通勤定期 +1.4% +2.2% +1.3% 通勤定期 +2.2% +6.0% +4.5%
定期外 +0.6% +1.8% +2.3% 定期外 +3.4% +4.5% +5.8%
新宿 17年度 18年度 4~6月 下北沢 17年度 18年度 4~6月
通勤定期 +1.9% +3.3% +2.3% 通勤定期 △0.4% +1.9% +1.3%
定期外 +1.2% +3.9% +2.3% 定期外 +2.4% +4.3% +5.0%
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セグメント情報(流通業)
単位:百万円 2018年度 第1四半期 2019年度 第1四半期 増減・主な要因
△3,271
営業収益 55,478 52,207
(△5.9%)
(+)免税売上増
百貨店業 38,333 34,949 △3,384 (△)リニューアル実施による売場面積減※1
ストア・小売業 16,871 16,923 +52
その他 2,035 1,950 △84
調整額 △1,762 △1,616 +145
△874
営業利益 1,694 819
(△51.6%)
百貨店業 1,464 1,528 +63 (+)人件費減
ストア・小売業 170 69 △101
その他 51 △40 △91
調整額 7 △737 △745 (△)白鳩のれん追加償却
※1 前期に町田店・藤沢店のリニューアル工事を実施しました。
※2 小田急百貨店藤沢店は、3月22日より <百貨店業:営業収益内訳(実績・対前年)> <百貨店業:免税売上高(対前年)>
「小田急百貨店ふじさわ」に転換しており、前年比は旧藤沢
店との比較です。 新宿店 23,928 (△1.8%) 新宿店 +12.2%
百
貨 店頭 22,774 (△0.4%)
店
業 <ストア・小売業:
町田店 7,478 (△12.8%)
小田急商事 ストア部門売上高 (対前年)>
ふじさわ※2 1,477 (△58.3%)
全店 +3.3%
その他 2,065 (+12.4%)
既存店 +2.2%
合計 34,949 (△8.8%)
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セグメント情報(不動産業)
単位:百万円 2018年度 第1四半期 2019年度 第1四半期 増減・主な要因
△494
営業収益 14,096 13,601
(△3.5%)
(△)前期海老名タワーマンション用地販売反動
不動産分譲業 5,381 3,650 △1,731 (△)前期都心リノベーション物件販売反動
不動産賃貸業 10,489 10,669 +180
調整額 △1,774 △718 +1,056 (+)前期海老名タワーマンション用地販売反動
△1,346
営業利益 3,457 2,110
(△38.9%)
不動産分譲業 380 △991 △1,372
不動産賃貸業 3,810 3,101 △709 (△)当社費用増
調整額 △733 0 +734
<分譲業:小田急不動産 販売戸数>
単位:戸・区画
2018年度 2019年度 増減
第1四半期 第1四半期
戸建 12 9 △3
マンション 12 12 -
土地 1 5 +4
合計 25 26 +1
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セグメント情報(その他の事業)
単位:百万円 2018年度 第1四半期 2019年度 第1四半期 増減・主な要因
+1,372
営業収益 24,898 26,270
(+5.5%)
ホテル業 7,924 7,899 △24
レストラン業 5,149 5,114 △35
その他 13,262 14,847 +1,585 (+)前期ヒューマニック連結子会社化
調整額 △1,437 △1,591 △153
△482
営業利益 1,536 1,053
(△31.4%)
ホテル業 428 209 △219
レストラン業 121 100 △21
その他 1,017 908 △109
調整額 △31 △164 △132
<ホテル業:外国人宿泊者比率 > <ホテル業:客室稼働率 >
2018年度 2019年度 対前年
2018年度 2019年度 対前年
第1四半期 第1四半期 第1四半期 第1四半期
ハイアット リージェンシー 東京 79.6% 79.2% △0.4P ハイアット リージェンシー 東京 91.8% 86.1% △5.7P
ホテルセンチュリーサザンタワー 72.4% 74.1% +1.7P ホテルセンチュリーサザンタワー 93.2% 92.5% △0.7P
山のホテル 79.4% 80.4% +1.0P
箱根ハイランドホテル 81.9% 74.4% △7.5P
ホテルはつはな 84.9% 82.9% △2.0P
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連結業績予想
単位:百万円 2018年度 2019年度 増減
+31,124
営業収益 526,675 557,800
(+5.9%)
運輸業 179,293 181,700 +2,406
流通業 210,681 215,200 +4,518
不動産業 69,006 84,000 +14,993
その他の事業 106,937 116,000 +9,062
調整額 △39,242 △39,100 +142
+410
営業利益 52,089 52,500
(+0.8%)
運輸業 29,265 27,800 △1,465
流通業 2,960 5,000 +2,039
不動産業 13,759 14,500 +740
その他の事業 5,939 5,100 △839
調整額 165 100 △65
△287
経常利益 49,687 49,400
(△0.6%)
+531
親会社株主に帰属する当期純利益 32,468 33,000
(+1.6%)
※ 2019年4月公表の業績予想から修正していません。
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セグメント別業績予想(運輸業)
単位:百万円 2018年度 2019年度 増減・主な要因
+2,406
営業収益 179,293 181,700
(+1.3%)
鉄道業 135,557 137,100 +1,542 (+)当社複々線効果・雇用環境改善
バス業 38,830 39,300 +469 (+)都市部を中心に堅調
その他 9,448 9,800 +351
調整額 △4,542 △4,500 +42
△1,465
営業利益 29,265 27,800
(△5.0%)
鉄道業 26,814 26,500 △314 (△)当社人件費・償却費増
バス業 1,695 700 △995 (△)人件費・償却費増
その他 1,167 900 △267 (△)償却費増(新型海賊船)
調整額 △411 △300 +111
※ 2019年4月公表の業績予想から修正していません。
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セグメント別業績予想(流通業)
単位:百万円 2018年度 2019年度 増減・主な要因
+4,518
営業収益 210,681 215,200
(+2.1%)
(+)新宿店免税売上増
百貨店業 142,875 143,700 +824 (+)町田店前期リニューアル工事の反動増
ストア・小売業 66,847 69,500 +2,652 (+)ストア新規出店
その他 7,901 8,800 +898
調整額 △6,943 △6,800 +143
+2,039
営業利益 2,960 5,000
(+68.9%)
(+)賃料収入増による粗利率改善
百貨店業 2,766 4,800 +2,033 (+)人件費減
ストア・小売業 233 200 △33
その他 △1 - +1
調整額 △38 - +38
※ 2019年4月公表の業績予想から修正していません。
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セグメント別業績予想(不動産業)
単位:百万円 2018年度 2019年度 増減・主な要因
+14,993
営業収益 69,006 84,000
(+21.7%)
不動産分譲業 31,818 44,400 +12,581 (+)販売戸数増(海老名タワーマンション販売)
不動産賃貸業 41,796 43,800 +2,003 (+)前期開業物件の通年寄与
調整額 △4,608 △4,200 +408
+740
営業利益 13,759 14,500
(+5.4%)
不動産分譲業 1,769 1,900 +130
不動産賃貸業 12,722 11,800 △922 (△)当社費用増
調整額 △733 800 +1,533 (+)海老名タワーマンション販売に伴う
※ 2019年4月公表の業績予想から修正していません。
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セグメント別業績予想(その他の事業)
単位:百万円 2018年度 2019年度 増減・主な要因
+9,062
営業収益 106,937 116,000
(+8.5%)
ホテル業 31,106 35,400 +4,293 (+)新規開業物件寄与
レストラン業 20,423 20,800 +376
その他 61,267 65,900 +4,632 (+)前期ヒューマニック連結子会社化
調整額 △5,859 △6,100 △240
△839
営業利益 5,939 5,100
(△14.1%)
ホテル業 737 600 △137 (△)新規開業費用増
レストラン業 344 400 +55
(+)前期ヒューマニック連結子会社化
その他 5,022 4,500 △522 (△)各事業での費用増
調整額 △164 △400 △235
※ 2019年4月公表の業績予想から修正していません。
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(参考)上期 連結業績予想
単位:百万円 2018年度 2019年度 単位:百万円 2018年度 2019年度
増減 増減
上期 上期 上期 上期
+5,992 △3,250
営業収益 257,307 263,300 営業利益 29,450 26,200
(+2.3%) (△11.0%)
運輸業 89,859 91,800 +1,940 運輸業 18,478 17,200 △1,278
鉄道業 67,932 69,600 +1,667 鉄道業 16,979 16,400 △579
バス業 19,449 19,700 +250 バス業 1,151 700 △451
その他 4,773 4,900 +126 その他 705 400 △305
調整額 △2,297 △2,400 △102 調整額 △358 △300 +58
流通業 106,661 105,700 △961 流通業 2,361 2,600 +238
百貨店業 72,361 70,300 △2,061 百貨店業 2,117 2,500 +382
ストア・小売業 33,788 34,400 +611 ストア・小売業 195 100 △95
その他 4,011 4,300 +288 その他 47 - △47
調整額 △3,499 △3,300 +199 調整額 0 - △0
不動産業 28,759 29,400 +640 不動産業 6,399 4,700 △1,699
不動産分譲業 10,753 10,000 △753 不動産分譲業 174 △1,500 △1,674
不動産賃貸業 20,757 21,600 +842 不動産賃貸業 6,958 6,200 △758
調整額 △2,751 △2,200 +551 調整額 △733 - +733
その他の事業 49,138 53,600 +4,461 その他の事業 2,114 1,700 △414
ホテル業 15,000 16,200 +1,199 ホテル業 60 △100 △160
レストラン業 10,197 10,400 +202 レストラン業 234 200 △34
その他 26,754 29,900 +3,145 その他 1,888 1,900 +11
調整額 △2,814 △2,900 △85 調整額 △69 △300 △230
調整額 △17,110 △17,200 △89 調整額 96 - △96
※ 2019年4月公表の業績予想から修正していません。
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注意事項
スライドに記載されている計画、見通し、戦略のうち、歴史的事実でないものは、
将来の見通しであり、これらは開示時点で入手可能な情報から得られた当社の経営
者の判断に基づいています。
したがって、実際の業績は経済情勢等の変化によって業績見通しとは異なる可能性
があります。
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