9007 小田急 2019-04-26 13:15:00
2019年3月期 決算説明資料 [pdf]
2019年3月期
決算説明資料
2019年4月26日
連結損益計算書
2018年度見込
単位:百万円 2017年度 2018年度 増減 増減
(2019年2月公表)
+2,015 △3,324
営業収益 524,660 526,675 530,000
(+0.4%) (△0.6%)
運輸業 176,183 179,293 +3,109 179,400 △106
流通業 214,479 210,681 △3,797 211,400 △718
不動産業 68,578 69,006 +428 71,800 △2,793
その他の事業 105,023 106,937 +1,914 105,900 +1,037
調整額 △39,603 △39,242 +360 △38,500 △742
+624 +89
営業利益 51,464 52,089 52,000
(+1.2%) (+0.2%)
運輸業 28,122 29,265 +1,142 29,800 △534
流通業 4,647 2,960 △1,686 3,800 △839
不動産業 12,538 13,759 +1,221 13,000 +759
その他の事業 5,967 5,939 △28 5,200 +739
調整額 189 165 △23 200 △34
+1,795 +987
経常利益 47,891 49,687 48,700
(+3.7%) (+2.0%)
+3,139 +1,468
親会社株主に帰属する当期純利益 29,328 32,468 31,000
(+10.7%) (+4.7%)
減価償却費 45,347 46,727 +1,380 46,800 △72
設備投資額 68,288 82,215 +13,927 95,400 △13,184
有利子負債残高 719,197 715,293 △3,903 736,300 △21,006
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営業外・特別損益の主な内容、連結適用範囲の異動
■ 営業外・特別損益の主な内容
単位:百万円 2017年度 2018年度 増減・主な要因
営業外収益 5,065 5,061 △4
支払利息5,828(△616)
営業外費用 8,638 7,463 △1,175
工事負担金等受入額2,028(△16,279)
特別利益 20,102 4,016 △16,085
固定資産圧縮損2,021(△15,557)
特別損失 24,053 8,509 △15,543
■ 連結範囲および持分法の適用の異動状況(対前期末)
連結子会社 45社(2社増、2社減)
(増加) ㈱ヒューマニックホールディングス : 全株式を取得(2019年1月)
㈱ヒューマニック : ㈱ヒューマニックホールディングスの100%子会社
(減少) ㈱フラッグス : 当社に吸収合併(2018年4月)
㈱小田急ランドフローラ : ㈱日比谷花壇へ株式譲渡(2019年3月)
持分法適用会社 1社(変更なし)
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連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書
■ 連結貸借対照表
単位:百万円 2017年度※ 2018年度 増減・主な要因
流動資産 145,468 129,601 △15,866 現金及び預金 △22,251
固定資産 1,149,029 1,182,831 +33,802 有形固定資産 +19,985
資産合計 1,294,498 1,312,433 +17,935
流動負債 388,091 383,386 △4,704
固定負債 539,829 539,866 +36
負債合計 927,920 923,253 △4,667 有利子負債 △3,903
純資産合計 366,577 389,180 +22,602 利益剰余金 +25,220
負債純資産合計 1,294,498 1,312,433 +17,935
※ 「 『税効果会計に係る会計基準』 の一部改正 」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等の適用に伴い、2017年度末の数値に対し組み替え等をしています。
■ 連結キャッシュ・フロー計算書
営業キャッシュ・フロー 85,394 72,733 △12,661
投資キャッシュ・フロー △52,681 △80,094 △27,412 有形固定資産の取得による支出の増加 △7,956
財務キャッシュ・フロー △8,099 △15,083 △6,983
現金及び現金同等物の増減額 24,613 △22,444 △47,057
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 173 +173
現金及び現金同等物の期末残高 43,907 21,636 △22,271
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セグメント情報(運輸業)
2017年度 2018年度 増減・主な要因 2018年度見込 増減・主な要因
単位:百万円 (2019年2月公表)
+3,109 △106
営業収益 176,183 179,293 179,400
(+1.8%) (△0.1%)
(+)当社複々線効果・雇用環境改善・イン
鉄道業 133,383 135,557 +2,174 バウンド旅客増
135,500 +57
バス業 37,938 38,830 +891 (+)都市部を中心に堅調 38,800 +30
その他 9,090 9,448 +358 9,500 △51
調整額 △4,229 △4,542 △313 △4,400 △142
+1,142 △534
営業利益 28,122 29,265 29,800
(+4.1%) (△1.8%)
鉄道業 25,604 26,814 +1,210 (△)当社償却費・動力費増 27,800 △985 (△)当社固定資産除却費増
バス業 1,865 1,695 △169 (△)燃料費増 1,300 +395 (+)燃料費減
その他 932 1,167 +235 1,100 +67
調整額 △279 △411 △132 △400 △11
<フリーパス売上枚数(対前年)>
資産 673,766 682,268 +8,502
箱根フリーパス +0.6%
減価償却費 29,686 30,888 +1,201
江の島・鎌倉フリーパス +11.2%
設備投資額 43,428 43,135 △293
<箱根地区各社輸送人員(対前年)>
<小田急旅行センター利用者数(対前年)> 箱根登山鉄道(鉄道) △3.5%
乗車券等の購入者 +53.5% 箱根登山鉄道(ケーブルカー) △1.4%
箱根ロープウェイ +4.1%
*新宿駅において、2018年2月および3月に窓口の増設等を実施
箱根観光船 +0.1%
箱根登山バス(乗合業) △0.2%
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セグメント情報(運輸業)
<鉄道業:小田急電鉄 運輸成績・営業費>
■ 輸送人員 ■ 営業費
単位:千人 2017年度 2018年度 増減 単位:百万円 2017年度 2018年度 増減
上期 下期
定期 465,889 471,984 +6,095 (+1.3%) (+0.9%) (+1.7%) 営業費 合計 96,898 97,601 +702
通勤定期 335,048 342,359 +7,311 (+2.2%) (+1.6%) (+2.7%) 人件費 28,310 28,064 △245
通学定期 130,841 129,625 △1,216 (△0.9%) (△0.7%) (△1.2%) 修繕費 7,907 8,245 +338
定期外 289,439 294,671 +5,232 (+1.8%) (+0.8%) (+2.8%) 動力費 5,270 5,971 +701
合計 755,328 766,655 +11,327 (+1.5%) (+0.9%) (+2.1%) 固定資産除却費 4,111 2,458 △1,653
減価償却費 22,756 23,820 +1,064
■ 運輸収入
その他 28,542 29,040 +497
単位:百万円 2017年度 2018年度 増減
上期 下期
定期 46,871 47,703 +831 (+1.8%) (+1.3%) (+2.3%)
通勤定期 40,109 41,013 +903 (+2.3%) (+1.7%) (+2.8%)
通学定期 6,761 6,689 △71 (△1.1%) (△0.9%) (△1.3%)
定期外 70,451 71,822 +1,371 (+1.9%) (+1.1%) (+2.8%)
旅客運輸収入計 117,322 119,525 +2,203 (+1.9%) (+1.2%) (+2.6%)
運輸雑収 3,895 3,838 △57 (△1.5%) (+2.5%) (△4.9%)
運輸収入合計 121,217 123,364 +2,146 (+1.8%) (+1.2%) (+2.3%)
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セグメント情報(運輸業)
<鉄道業:小田急電鉄 1日平均乗降人員 対前年増減率(単位:%)>
全線 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度 センター・永山※ 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度 新宿 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度
通勤定期 +1.4 +1.9 +2.3 +2.6 +4.6 +2.2 通勤定期 +1.2 +5.1 +7.6 +8.4 +11.1 +6.1 通勤定期 +1.9 +2.8 +3.8 +4.2 +6.3 +3.3
定期外 +0.6 +1.8 +0.9 +2.8 +2.1 +1.8 定期外 △0.3 △1.2 △2.6 △0.5 △0.7 △1.2 定期外 +1.2 +4.0 +3.4 +4.3 +3.8 +3.9
※ 小田急多摩センター
町田 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度 小田急永山 代々木上原 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度
通勤定期 +0.6 +0.8 +0.9 +1.0 +3.4 +1.0 通勤定期 +2.2 +5.5 +6.7 +6.7 +8.9 +6.0
定期外 +0.1 +0.2 △0.7 +1.3 +2.0 +0.4 定期外 +3.4 +4.4 +4.3 +5.3 +5.0 +4.5
● ●
海老名 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度 下北沢 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度
唐 多 永 は 黒 栗 五
通勤定期 +1.4 +1.4 +0.8 +1.6 +3.0 +1.5 木 摩 山 る 川 平 月 通勤定期 △0.4 +1.5 +2.0 +2.3 +4.7 +1.9
田 セ ひ 台
定期外 +1.4 +3.1 +2.1 +4.7 +1.1 +2.9 ン 野 定期外 +2.4 +4.1 +3.3 +4.7 +5.8 +4.3
タ
ー
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
小 足 蛍 富 栢 開 新 渋 秦 東 鶴 伊 愛 本 厚 海 座 相 小 相 町 玉 鶴 柿 新 百 読 生 向 登 和 狛 喜 成 祖 千 経 豪 梅 世 下 東 代 代 参 南 新
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田 柄 田 水 山 成 松 沢 野 海 巻 勢 甲 厚 木 老 間 武 田 模 田 川 川 生 百 合 売 田 戸 泉 江 多 城 師 歳 堂 徳 田 北 北 々 々 宮 新 宿
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原 田 大 温 原 石 木 名 台 急 大 学 合 ラ 丘 多 見 学 船 寺 丘 谷 沢 沢 木 木 橋 宿
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原 前 蔵
● 千代田線
片 鵠 本 藤 藤 善 六 湘 長 高 桜 大 鶴 南 中 東
ヶ 世田谷地区 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度
瀬 沼 鵠 沢 沢 行 会 南 後 座 和 間 林 央 林
江 海 沼 本 日 台 渋 丘 間 林 間 通勤定期 +1.8 +3.0 +3.5 +3.6 +5.9 +3.3
ノ 岸 町 大 谷 間
島 前 定期外 +0.9 +2.8 +1.4 +4.2 +3.4 +2.9
中央林間 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度 登戸 17年度 4~12月 1月 2月 3月 18年度
通勤定期 +0.9 +0.1 +0.1 +0.7 +1.8 +0.3 通勤定期 +0.6 +1.3 +2.5 +3.2 +4.9 +1.8
定期外 △1.5 +1.2 △0.1 +2.2 +0.5 +1.1 定期外 △0.2 +6.2 +6.2 +9.2 +6.1 +6.4 複々線区間
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セグメント情報(流通業)
2017年度 2018年度 増減・主な要因 2018年度見込 増減・主な要因
単位:百万円 (2019年2月公表)
△3,797 △718
営業収益 214,479 210,681 211,400
(△1.8%) (△0.3%)
(+)免税売上増
百貨店業 150,530 142,875 △7,655 (△)リニューアル工事による売場閉鎖影響※1
143,500 △624 (△)法人外商受注減
(+)ストア新規出店・既存店堅調
ストア・小売業 68,448 66,847 △1,600 (△)売店コンビニのセブン化による工事影響※2
67,000 △152
(+)前期連結子会社化
その他 2,678 7,901 +5,223 ㈱ジェネリックコーポレーション、㈱白鳩
8,200 △298
調整額 △7,178 △6,943 +235 △7,300 +356
△1,686 △839
営業利益 4,647 2,960 3,800
(△36.3%) (△22.1%)
百貨店業 4,085 2,766 △1,318 3,500 △733
ストア・小売業 541 233 △307 300 △66
その他 25 △1 △27 - △1
調整額 △5 △38 △33 - △38
資産 72,149 74,073 +1,924 <百貨店業:営業収益内訳(実績・対前年) > <百貨店業:免税売上高(対前年) >
減価償却費 3,731 3,663 △67 新宿店 95,883 (+1.6%) 新宿店 +25.5%
百
設備投資額 2,873 11,058 +8,185 貨 店頭 90,436 (+2.9%)
店 <ストア・小売業:
業 町田店 30,577
※1 町田店・藤沢店にてリニューアル工事を実施しました (△14.2%) 小田急商事 ストア部門売上高 (対前年) >
※2 ㈱セブン&アイ・ホールディングスとの業務提携に基づき、駅構内売店
・コンビニをセブン-イレブンに転換しています 藤沢店 8,720 (△33.1%) 全店 +1.5%
その他 7,693 (+2.7%) 既存店 +0.7%
合計 142,875 (△5.1%)
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セグメント情報(不動産業)
2017年度 2018年度 増減・主な要因 2018年度見込 増減・主な要因
単位:百万円 (2019年2月公表)
+428 △2,793
営業収益 68,578 69,006 71,800
(+0.6%) (△3.9%)
(+)都心のリノベーション物件販売増
不動産分譲業 32,342 31,818 △524 (△)販売戸数減
35,700 △3,881 (△)販売戸数減
(+)新規開業物件の寄与
不動産賃貸業 41,994 41,796 △197 (△)フラッグス吸収合併による当社への賃料減
41,600 +196
調整額 △5,758 △4,608 +1,150 (+)フラッグス吸収合併による内部取引消去減 △5,500 +891
+1,221 +759
営業利益 12,538 13,759 13,000
(+9.7%) (+5.8%)
不動産分譲業 824 1,769 +945 (+)都心のリノベーション物件販売増 1,700 +69
不動産賃貸業 12,510 12,722 +212 (+)当社増収に伴う増益 11,900 +822 (+)費用減
調整額 △796 △733 +63 △600 △133
資産 374,016 391,602 +17,585
減価償却費 8,837 9,038 +200
設備投資額 17,337 20,931 +3,594
<分譲業:小田急不動産 販売戸数>
単位:戸・区画 2017年度 2018年度 増減
戸建 87 78 △9
マンション 271 123 △148
土地 42 41 △1
合計 400 242 △158
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セグメント情報(その他の事業)
2017年度 2018年度 増減・主な要因 2018年度見込 増減・主な要因
単位:百万円 (2019年2月公表)
+1,914 +1,037
営業収益 105,023 106,937 105,900
(+1.8%) (+1.0%)
ホテル業 30,675 31,106 +430 (+)前期開業物件の通年寄与 31,100 +6
レストラン業 20,423 20,423 0 20,600 △176
その他 59,692 61,267 +1,574 (+)ビル管理・メンテナンス業受注増 60,400 +867 (+)ビル管理・メンテナンス業受注増
調整額 △5,768 △5,859 △91 △6,200 +340
△28 +739
営業利益 5,967 5,939 5,200
(△0.5%) (+14.2%)
ホテル業 956 737 △219 (△)人件費増 500 +237
レストラン業 152 344 +191 (+)粗利率改善 500 △155
その他 5,027 5,022 △5 4,600 +422
調整額 △169 △164 +5 △400 +235
資産 105,573 119,170 +13,596
<ホテル業:客室稼働率 >
減価償却費 3,333 3,378 +45
2017年度 2018年度 対前年
設備投資額 4,649 7,090 +2,441
ハイアット リージェンシー 東京 84.1% 87.2% +3.1P
<ホテル業:外国人宿泊者比率 > ホテルセンチュリーサザンタワー 92.4% 92.4% -
2017年度 2018年度 対前年 山のホテル 79.7% 78.0% △1.7P
ハイアット リージェンシー 東京 75.6% 78.3% +2.7P 箱根ハイランドホテル 80.2% 80.2% -
ホテルセンチュリーサザンタワー 69.0% 70.3% +1.3P ホテルはつはな 91.2% 85.5% △5.7P
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連結業績予想
2019年度計画
単位:百万円 2018年度 2019年度 増減 増減
(2018年4月公表)
+31,124 △600
営業収益 526,675 557,800 558,400
(+5.9%) (△0.1%)
運輸業 179,293 181,700 +2,406 183,300 △1,600
流通業 210,681 215,200 +4,518 211,700 +3,500
不動産業 69,006 84,000 +14,993 90,800 △6,800
その他の事業 106,937 116,000 +9,062 112,200 +3,800
調整額 △39,242 △39,100 +142 △39,600 +500
+410 △3,800
営業利益 52,089 52,500 56,300
(+0.8%) (△6.7%)
運輸業 29,265 27,800 △1,465 30,400 △2,600
流通業 2,960 5,000 +2,039 4,700 +300
不動産業 13,759 14,500 +740 15,700 △1,200
その他の事業 5,939 5,100 △839 5,400 △300
調整額 165 100 △65 100 -
△287 △2,500
経常利益 49,687 49,400 51,900
(△0.6%) (△4.8%)
+531 △1,700
親会社株主に帰属する当期純利益 32,468 33,000 34,700
(+1.6%) (△4.9%)
減価償却費 46,727 49,600 +2,872 50,400 △800
設備投資額 82,215 119,600 +37,384 103,000 +16,600
有利子負債残高 715,293 749,300 +34,006 752,300 △3,000
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セグメント別業績予想(運輸業)
2018年度 2019年度 増減・主な要因 2019年度計画 増減・主な要因
単位:百万円 (2018年4月公表)
+2,406 △1,600
営業収益 179,293 181,700 183,300
(+1.3%) (△0.9%)
鉄道業 135,557 137,100 +1,542 (+)当社複々線効果・雇用環境改善 139,100 △2,000 (△)当社複々線効果下方修正
バス業 38,830 39,300 +469 (+)都市部を中心に堅調 39,100 200
その他 9,448 9,800 +351 (+)箱根観光需要堅調 9,600 200
調整額 △4,542 △4,500 +42 △4,500 -
△1,465 △2,600
営業利益 29,265 27,800 30,400
(△5.0%) (△8.6%)
鉄道業 26,814 26,500 △314 (△)当社人件費・償却費増 28,900 △2,400
バス業 1,695 700 △995 (△)人件費・償却費増 900 △200
その他 1,167 900 △267 (△)償却費増(新型海賊船) 900 -
調整額 △411 △300 +111 △300 -
減価償却費 30,888 32,300 +1,411
設備投資額 43,135 45,600 +2,464
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セグメント別業績予想(運輸業)
<鉄道業:小田急電鉄 運輸成績>
■ 輸送人員
単位:千人 2018年度 2019年度 増減
上期 下期
定期 471,984 475,341 +3,357 (+0.7%) (+4.2%) (△3.0%)
通勤定期 342,359 345,924 +3,565 (+1.0%) (+3.3%) (△1.2%)
通学定期 129,625 129,417 △208 (△0.2%) (+6.5%) (△8.1%)
定期外 294,671 296,365 +1,694 (+0.6%) (+1.2%) (△0.0%)
合計 766,655 771,706 +5,051 (+0.7%) (+3.1%) (△1.8%)
■ 運輸収入
単位:百万円 2018年度 2019年度 増減
上期 下期
定期 47,703 48,108 +405 (+0.9%) (+3.6%) (△2.0%)
通勤定期 41,013 41,424 +411 (+1.0%) (+3.2%) (△1.2%)
通学定期 6,689 6,683 △5 (△0.1%) (+6.3%) (△7.8%)
定期外 71,822 72,429 +606 (+0.8%) (+1.4%) (+0.3%)
旅客運輸収入計 119,525 120,538 +1,012 (+0.8%) (+2.3%) (△0.6%)
運輸雑収 3,838 3,799 △38 (△1.0%) (△0.5%) (△1.5%)
運輸収入合計 123,364 124,337 +973 (+0.8%) (+2.2%) (△0.6%)
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セグメント別業績予想(流通業)
2018年度 2019年度 増減・主な要因 2019年度計画 増減・主な要因
単位:百万円 (2018年4月公表)
+4,518 +3,500
営業収益 210,681 215,200 211,700
(+2.1%) (+1.7%)
(+)新宿店免税売上増
百貨店業 142,875 143,700 +824 町田店前期リニューアル工事の反動増
140,300 +3,400 (+)新宿店免税売上上方修正
ストア・小売業 66,847 69,500 +2,652 (+)ストア新規出店 70,000 △500
その他 7,901 8,800 +898 8,700 +100
調整額 △6,943 △6,800 +143 △7,300 +500
+2,039 +300
営業利益 2,960 5,000 4,700
(+68.9%) (+6.4%)
(+)賃料収入増による粗利率改善
百貨店業 2,766 4,800 +2,033 4,200 +600
人件費減
ストア・小売業 233 200 △33 400 △200
その他 △1 - +1 100 △100
調整額 △38 - +38 - -
減価償却費 3,663 4,000 +336
設備投資額 11,058 7,000 △4,058
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セグメント別業績予想(不動産業)
2018年度 2019年度 増減・主な要因 2019年度計画 増減・主な要因
単位:百万円 (2018年4月公表)
+14,993 △6,800
営業収益 69,006 84,000 90,800
(+21.7%) (△7.5%)
不動産分譲業 31,818 44,400 +12,581 (+)販売戸数増(海老名タワーマンション 販売) 51,600 △7,200 (△)販売計画見直し
不動産賃貸業 41,796 43,800 +2,003 (+)前期開業物件の通年寄与 43,600 200
調整額 △4,608 △4,200 +408 △4,400 200
+740 △1,200
営業利益 13,759 14,500 15,700
(+5.4%) (△7.6%)
不動産分譲業 1,769 1,900 +130 3,300 △1,400
不動産賃貸業 12,722 11,800 △922 (△)当社費用増 11,600 200
調整額 △733 800 +1,533 (+)海老名タワーマンション販売に伴う 800 -
減価償却費 9,038 9,200 +161
設備投資額 20,931 51,000 +30,068
<分譲業:小田急不動産 販売戸数>
単位:戸・区画 2018年度 2019年度 増減
戸建 78 145 +67
マンション 123 290 +167
土地 41 19 △22
合計 242 454 +212
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セグメント別業績予想(その他の事業)
2018年度 2019年度 増減・主な要因 2019年度計画 増減・主な要因
単位:百万円 (2018年4月公表)
+9,062 +3,800
営業収益 106,937 116,000 112,200
(+8.5%) (+3.4%)
ホテル業 31,106 35,400 +4,293 (+)新規開業物件寄与 36,200 △800 (△)ホテル開業計画見直し
レストラン業 20,423 20,800 +376 21,300 △500
その他 61,267 65,900 +4,632 (+)前期ヒューマニックHD連結子会社化 61,400 +4,500 (+)ヒューマニックHD連結子会社化
調整額 △5,859 △6,100 △240 △6,700 +600
△839 △300
営業利益 5,939 5,100 5,400
(△14.1%) (△5.6%)
ホテル業 737 600 △137 (△)新規開業費用増 700 △100
レストラン業 344 400 +55 600 △200
(+)前期ヒューマニックHD連結子会社化
その他 5,022 4,500 △522 4,200 +300
(△)各事業での費用増
調整額 △164 △400 △235 △100 △300
減価償却費 3,378 4,200 +821
設備投資額 7,090 16,000 +8,909
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(参考)上期 連結業績予想
単位:百万円 2018年度 2019年度 単位:百万円 2018年度 2019年度
増減 増減
上期 上期 上期 上期
+5,992 △3,250
営業収益 257,307 263,300 営業利益 29,450 26,200
(+2.3%) (△11.0%)
運輸業 89,859 91,800 +1,940 運輸業 18,478 17,200 △1,278
鉄道業 67,932 69,600 +1,667 鉄道業 16,979 16,400 △579
バス業 19,449 19,700 +250 バス業 1,151 700 △451
その他 4,773 4,900 +126 その他 705 400 △305
調整額 △2,297 △2,400 △102 調整額 △358 △300 +58
流通業 106,661 105,700 △961 流通業 2,361 2,600 +238
百貨店業 72,361 70,300 △2,061 百貨店業 2,117 2,500 +382
ストア・小売業 33,788 34,400 +611 ストア・小売業 195 100 △95
その他 4,011 4,300 +288 その他 47 - △47
調整額 △3,499 △3,300 +199 調整額 0 - 0
不動産業 28,759 29,400 +640 不動産業 6,399 4,700 △1,699
不動産分譲業 10,753 10,000 △753 不動産分譲業 174 △1,500 △1,674
不動産賃貸業 20,757 21,600 +842 不動産賃貸業 6,958 6,200 △758
調整額 △2,751 △2,200 +551 調整額 △733 - +733
その他の事業 49,138 53,600 +4,461 その他の事業 2,114 1,700 △414
ホテル業 15,000 16,200 +1,199 ホテル業 60 △100 △160
レストラン業 10,197 10,400 +202 レストラン業 234 200 △34
その他 26,754 29,900 +3,145 その他 1,888 1,900 +11
調整額 △2,814 △2,900 △85 調整額 △69 △300 △230
調整額 △17,110 △17,200 △89 調整額 96 - △96
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(参考)中期数値計画
2018年度 2019年度 2020年度
単位:百万円 2019年度計画 2020年度計画
(実績) (予想) 対前年 (計画) 対前年
(2018年4月公表) (2018年4月公表)
526,675 557,800 +31,124 △600 583,200 +25,400 +11,000
営業収益
(+5.9%) (△0.1%) (+4.6%) (+1.9%)
運輸業 179,293 181,700 +2,406 △1,600 182,600 +900 △900
流通業 210,681 215,200 +4,518 +3,500 225,900 +10,700 +4,900
不動産業 69,006 84,000 +14,993 △6,800 91,100 +7,100 +1,700
その他の事業 106,937 116,000 +9,062 +3,800 123,800 +7,800 +5,400
調整額 △39,242 △39,100 +142 +500 △40,200 △1,100 △100
52,089 52,500 +410 △3,800 56,700 +4,200 △3,000
営業利益
(+0.8%) (△6.7%) (+8.0%) (△5.0%)
運輸業 29,265 27,800 △1,465 △2,600 27,700 △100 △3,500
流通業 2,960 5,000 +2,039 +300 5,900 +900 +900
不動産業 13,759 14,500 +740 △1,200 16,000 +1,500 +200
その他の事業 5,939 5,100 △839 △300 7,000 +1,900 △600
調整額 165 100 △65 - 100 - -
49,687 49,400 △287 △2,500 52,900 +3,500 △2,100
経常利益
(△0.6%) (△4.8%) (+7.1%) (△3.8%)
親会社株主に帰属する 32,468 33,000 +531 △1,700 35,600 +2,600 △2,500
当期純利益 (+1.6%) (△4.9%) (+7.9%) (△6.6%)
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注意事項
スライドに記載されている、小田急電鉄の現在の計画、見通し、戦略などのうち、
歴史的事実でないものは、将来の見通しであり、これらは現在入手可能な情報から
得られた当社の経営者の判断にもとづいています。
実際の業績はこれら業績見通しとは異なる結果があることをご了承ください。
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