9007 小田急 2021-10-29 13:15:00
2022年3月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]
2022年3月期 第2四半期
決算説明資料
2021年10月29日
月次営業概況
<小田急電鉄 輸送人員>
(千人)
80,000
73,275
70,000 65,588 67,873 66,860 66,154 64,125
60,000 49,851 48,865
48,372 (△26.1%) 47,505
49,417 (△25.4%) 46,805
50,000 (△24.7%) (△28.7%) 44,343 44,669
45,817 46,069
(△30.8%) (△39.0%)
40,000
33,751
32,098
30,000
20,000
10,000
0
’19 ’20 ’21 ’19 ’20 ’21 ’19 ’20 ’21 ’19 ’20 ’21 ’19 ’20 ’21 ’19 ’20 ’21
4月 5月 6月 7月 8月 9月
通勤定期 通学定期 定期外 ※()内は対2019年度
(参考)緊急事態宣言 2020年度:4/7~5/25 2021年度:4/25~6/20・7/12~9/30
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※ 2021年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を
連結損益計算書 適用していますが、前年度実績の組替えは行っていません。
なお、適用による影響額は当社HPの「FAQ」に記載しています。
単位:百万円 2020年度 上期 2021年度 上期 増減 7月時点見込 増減
+7,132 △3,522
営業収益 167,645 174,777 178,300
(+4.3%) (△2.0%)
運輸業 53,490 62,749 +9,258 65,200 △2,450
流通業 70,705 49,747 △20,957 50,400 △652
不動産業 27,352 42,346 +14,994 41,600 +746
その他の事業 29,676 33,161 +3,485 33,900 △738
調整額 △13,578 △13,227 +350 △12,800 △427
+22,002 +508
営業利益 △19,193 2,808 2,300
(-) (+22.1%)
運輸業 △15,361 △2,945 +12,415 △1,100 △1,845
流通業 △1,619 108 +1,728 200 △91
不動産業 6,148 11,364 +5,215 9,700 +1,664
その他の事業 △8,386 △5,741 +2,645 △6,500 +758
調整額 25 23 △2 0 +23
+24,597 +747
経常利益 △22,049 2,547 1,800
(-) (+41.5%)
+29,266 +1,186
親会社株主に帰属する四半期純利益 △21,280 7,986 6,800
(-) (+17.4%)
設備投資額 27,752 20,075 △7,676
減価償却費 25,032 24,193 △839
有利子負債残高 782,822※ 760,578 △22,244 ※ 2020年度末
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営業外・特別損益、連結適用範囲の異動
<営業外・特別損益>
単位:百万円 2020年度 上期 2021年度 上期 増減・主な要因
営業外収益 2,199 2,855 +656 持分法による投資利益 177(+177)
営業外費用 5,055 3,117 △1,938 持分法による投資損失 -(△1,321)
投資有価証券売却益 7,543(+7,531)
特別利益 2,617 14,328 +11,711 固定資産売却益 3,163(+2,841)
助成金収入 2,394(+622)
特別退職金 670(+670)
特別損失 3,454 1,597 △1,857 臨時休業による損失 -(△2,587)
<連結範囲および持分法の適用の異動状況(対前期末)>
連結子会社 39社(変更なし)
持分法適用会社 1社(変更なし)
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連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書
<連結貸借対照表>
単位:百万円 2020年度 2021年度 上期 増減・主な要因
流動資産 146,692 113,997 △32,694
固定資産 1,180,304 1,163,624 △16,679
現金及び預金 △18,473
資産合計 1,326,996 1,277,621 △49,374 投資有価証券 △9,937
流動負債 339,704 313,836 △25,867
固定負債 634,835 613,304 △21,530
負債合計 974,539 927,141 △47,398 有利子負債 △22,244
利益剰余金 +3,513
純資産合計 352,456 350,480 △1,976 その他有価証券評価差額金 △5,239
負債純資産合計 1,326,996 1,277,621 △49,374
(参考)その他の財務情報 単位:百万円 2020年度 2021年度 上期 増減
現金及び預金 49,397 30,923 △18,473
有利子負債 782,822 760,578 △22,244
自己資本比率 26.4% 27.2% +0.8P
<連結キャッシュ・フロー計算書>
単位:百万円 2020年度 上期 2021年度 上期 増減・主な要因
営業キャッシュ・フロー △4,355 20,202 +24,557
定期預金預入れ支出の減少
投資キャッシュ・フロー △52,476 △12,401 +40,075 投資有価証券売却収入の増加
財務キャッシュ・フロー 117,820 △26,274 △144,095 借入れ・社債発行収入の減少
現金及び現金同等物の増減額 60,988 △18,473 △79,462
現金及び現金同等物の四半期末残高 89,453 30,793 △58,659
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セグメント情報(運輸業)
2020年度 2021年度
単位:百万円 増減・主な要因 7月時点見込 増減・主な要因
上期 上期
+9,258 △2,450
営業収益 53,490 62,749 65,200
(+17.3%) (△3.8%)
鉄道業 40,381 47,417 +7,036 (+)当社定期外収入の回復 +5,830 49,100 △1,682 (△)緊急事態宣言延長による回復の遅れ
バス業 11,505 13,555 +2,050 14,000 △444
その他 1,603 1,775 +172 2,100 △324
+12,415 △1,845
営業利益 △15,361 △2,945 △1,100
(-) (-)
鉄道業 △9,779 △21 +9,757 1,200 △1,221
バス業 △4,608 △2,031 +2,576 △1,600 △431
その他 △974 △892 +81 △700 △192
設備投資額 11,591 9,808 △1,782
減価償却費 16,278 16,123 △155
<フリーパス売上枚数(対前年)> <箱根エリアの営業収益>
箱根フリーパス +16.4% 2020年度 2021年度
単位:百万円 増減
上期 上期
江の島・鎌倉フリーパス +110.7%
箱根エリア※ 4,232 4,655 +422
※ 運輸業の他にホテル業も一部含まれています。
<小田急旅行センター利用者数(対前年)>
(参考)箱根交通各社合計輸送人員 対前年 +20.7%
乗車券等の購入者 +7.6%
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セグメント情報(運輸業)
<鉄道業:小田急電鉄 運輸成績・営業費>
■ 輸送人員 ■ 営業費
増減 単位:百万円 2020年度 2021年度 増減
2020年度 2021年度 上期 上期
単位:千人 上期 上期
対2020年度 対2019年度 営業費合計 45,659 43,266 △2,393
定期 168,240 177,239 +8,999 (+5.3%) (△30.0%) 人件費 13,607 12,146 △1,460
通勤定期 142,455 127,882 △14,573 (△10.2%) (△28.7%) 修繕費 2,653 2,418 △235
動力費 2,827 2,402 △425
通学定期 25,785 49,357 +23,572 (+91.4%) (△33.2%)
固定資産除却費 388 318 △70
定期外 83,805 108,278 +24,473 (+29.2%) (△28.2%)
減価償却費 12,297 12,581 +284
合計 252,045 285,517 +33,472 (+13.3%) (△29.3%)
その他 13,884 13,398 △485
■ 運輸収入
増減
単位:百万円 2020年度 2021年度
上期 上期
対2020年度 対2019年度
定期 17,253 18,096 +843 (+4.9%) (△28.4%)
通勤定期 16,124 15,607 △516 (△3.2%) (△27.3%)
通学定期 1,128 2,488 +1,359 (+120.4%) (△34.6%)
定期外 18,655 24,486 +5,830 (+31.3%) (△32.8%)
旅客運輸収入計 35,908 42,582 +6,674 (+18.6%) (△31.0%)
運輸雑収 1,588 1,703 +114 (+7.2%) (△10.0%)
運輸収入合計 37,496 44,285 +6,788 (+18.1%) (△30.3%)
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セグメント情報(流通業)
2020年度 2021年度
単位:百万円 増減・主な要因 7月時点見込 増減・主な要因
上期 上期
△20,957 △652
営業収益 70,705 49,747 50,400
(△29.6%) (△1.3%)
(△)会計方針変更の影響 △29,146
百貨店業 36,216 15,375 △20,840 (+)前期 4/8~5/25臨時休業(食品除く) 15,700 △324 (△)緊急事態宣言延長による回復の遅れ
(△)会計方針変更の影響 △2,906
ストア・小売業 31,268 30,720 △548 (+)駅構内コンビニの利用者数回復 31,000 △279
その他 3,220 3,651 +430 3,700 △48
+1,728 △91
営業利益 △1,619 108 200
(-) (△45.5%)
百貨店業 △1,390 10 +1,400 0 +10
ストア・小売業 △56 143 +199 300 △156
その他 △172 △44 +128 △100 +55
設備投資額 2,161 544 △1,617
減価償却費 1,618 1,351 △266
<百貨店業:営業収益内訳(実績・対前年)> <百貨店業:小田急百貨店取扱高 (対前年)>
2021年度 新宿店 +27.2%
単位:百万円 増減
上期 町田店 +16.7%
新宿店 9,344 △59.4% ふじさわ +14.4%
店頭 9,123 △55.4% 3店合計 +23.4% ※ 会計方針の変更による影響額を控除して比較を行っています。
町田店 3,738 △62.3%
<ストア・小売業:小田急商事ストア部門取扱高 (対前年)>
ふじさわ 894 △60.9%
全店 +0.2%
その他 1,398 +40.5%
合計 15,375 △57.5% 既存店 △0.4% ※ 会計方針の変更による影響額を控除して比較を行っています。
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セグメント情報(不動産業)
2020年度 2021年度
単位:百万円 増減・主な要因 7月時点見込 増減・主な要因
上期 上期
+14,994 +746
営業収益 27,352 42,346 41,600
(+54.8%) (+1.8%)
不動産分譲業 7,982 20,926 +12,944 (+)計上戸数増 19,900 +1,026 (+)計上戸数増
不動産賃貸業 19,370 21,419 +2,049 (+)前期商業施設賃料減免の反動 21,700 △280
+5,215 +1,664
営業利益 6,148 11,364 9,700
(+84.8%) (+17.2%)
不動産分譲業 △354 2,884 +3,238 1,700 +1,184
不動産賃貸業 6,502 8,480 +1,977 8,000 +480
設備投資額 12,675 9,211 △3,464
減価償却費 5,035 4,675 △359
<分譲業:小田急不動産 計上戸数>
2020年度 2021年度
単位:戸・区画 増減
上期 上期
戸建 34 40 +6
マンション 11 266 +255
土地 20 125 +105
合計 65 431 +366
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セグメント情報(その他の事業)
2020年度 2021年度
単位:百万円 増減・主な要因 7月時点見込 増減・主な要因
上期 上期
+3,485 △738
営業収益 29,676 33,161 33,900
(+11.7%) (△2.2%)
ホテル業 3,896 5,277 +1,380 (+)シティホテル稼働回復 5,400 △122
レストラン飲食業 4,752 5,343 +591 5,600 △256
その他 21,027 22,540 +1,513 (+)会計方針変更の影響 +1,681 22,900 △359
+2,645 +758
営業利益 △8,386 △5,741 △6,500
(-) (-)
ホテル業 △6,310 △4,566 +1,743 (+)費用削減 △5,200 +633 (+)費用削減
レストラン飲食業 △1,225 △1,043 +181 △1,000 △43
その他 △850 △130 +719 △300 +169
設備投資額 1,323 511 △811
減価償却費 2,142 2,080 △61
<ホテル業:外国人宿泊者比率 > <ホテル業:客室稼働率 >
2020年度 2021年度 増減 2020年度 2021年度 増減
上期 上期 上期 上期
ハイアット リージェンシー 東京 19.6% 22.1% +2.5P ハイアット リージェンシー 東京 6.7% 16.2% +9.5P
ホテルセンチュリーサザンタワー 0.4% 9.0% +8.6P ホテルセンチュリーサザンタワー 6.2% 22.6% +16.4P
山のホテル 35.6% 29.7% △5.9P
箱根ハイランドホテル 34.3% 31.7% △2.6P
ホテルはつはな 42.3% 34.2% △8.1P
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連結業績予想
・今回の業績予想は、第2四半期までの業績を踏まえ、再度の緊急事態宣言が発出されないことを前提として策定しています。
<平時と比較した営業収益の回復見込>
7月時点通期見込 10月時点通期見込
小田急電鉄 鉄道業 小田急電鉄 鉄道業
下期は85%程度で推移 1月以降平時の85%程度で推移
運 運
輸 バス業 輸 バス業
業 通期で平時の80%程度 業 通期で平時の75%程度
箱根(交通各社) 箱根(交通各社)
通期で平時の70%程度 通期で平時の55%程度
百貨店業 百貨店業
流 通期で平時の80%程度 流 通期で平時の70%程度
通 通
業 ストア・小売業 業 ストア・小売業
通期で平時並み 通期で平時の95%程度
不 不
動 ■ 不動産賃貸業 動 ■ 不動産賃貸業
産 通期で平時並み 産 通期で平時並み
業 業
そ ■ ホテル業 そ ■ ホテル業
の 通期で平時の45%程度 の 通期で平時の40%程度
他 他
の ■ レストラン飲食業 の ■ レストラン飲食業
事 事
業 通期で平時の65%程度 業 通期で平時の60%程度
※ 会計方針の変更による影響額を控除して比較を行っています。
※ 実際の感染拡大の状況や消費動向等により当業績予想は大きく変動する可能性があります。今後の動向を踏まえ、当業績予想に
ついて修正が必要となる場合には速やかに開示します。
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※ 2021年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を
連結業績予想 適用していますが、前年度実績の組替えは行っていません。
なお、適用による影響額は当社HPの「FAQ」に記載しています。
単位:百万円 2020年度 2021年度 増減 7月時点見込 増減
△21,578 △17,200
営業収益 385,978 364,400 381,600
(△5.6%) (△4.5%)
運輸業 116,230 135,100 +18,869 142,500 △7,400
流通業 157,685 101,500 △56,185 107,500 △6,000
不動産業 72,872 80,900 +8,027 79,100 +1,800
その他の事業 68,131 73,700 +5,568 80,000 △6,300
調整額 △28,941 △26,800 +2,141 △27,500 +700
+27,690 △8,500
営業利益 △24,190 3,500 12,000
(-) (△70.8%)
運輸業 △25,937 △4,600 +21,337 1,600 △6,200
流通業 △1,741 1,000 +2,741 2,700 △1,700
不動産業 16,459 17,000 +540 16,800 +200
その他の事業 △13,020 △9,900 +3,120 △9,100 △800
調整額 49 0 △49 0 -
+33,223 △8,500
経常利益 △31,223 2,000 10,500
(-) (△81.0%)
+49,804 △3,500
親会社株主に帰属する当期純利益 △39,804 10,000 13,500
(-) (△25.9%)
設備投資額 62,943 76,100 +13,156 79,300 △3,200
減価償却費 51,258 49,500 △1,758 49,800 △300
有利子負債残高 782,822 769,300 △13,522 768,200 +1,100
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セグメント別業績予想(運輸業)
単位:百万円 2020年度 2021年度 増減・主な要因 7月時点見込 増減・主な要因
+18,869 △7,400
営業収益 116,230 135,100 142,500
(+16.2%) (△5.2%)
鉄道業 87,868 102,200 +14,331 (+)当社定期外収入の回復 +10,659 107,200 △5,000 (△)緊急事態宣言延長による回復の遅れ
バス業 24,491 28,400 +3,908 30,200 △1,800 (△)緊急事態宣言延長による回復の遅れ
その他 3,870 4,500 +629 5,100 △600
+21,337 △6,200
営業利益 △25,937 △4,600 1,600
(-) (-)
鉄道業 △16,710 0 +16,710 4,600 △4,600
バス業 △7,494 △3,200 +4,294 △2,100 △1,100
その他 △1,733 △1,400 +333 △900 △500
設備投資額 35,155 32,700 △2,455 33,300 △600
減価償却費 33,309 33,000 △309 33,200 △200
<箱根エリアの営業収益> 営業収益の推移 (単位:億円)
1,792 1,731
単位:百万円 2020年度 2021年度 増減 78 1,358
63 1,351
363 352 1,162 その他
45 45
箱根エリア※ 10,757 12,226 +1,469 38 284 284 バス業
244 鉄道業
※ 運輸業の他にホテル業も一部含まれています。 1,351 1,315
878 1,029 1,022
2018 2019 2020 2021 2021
(会計方針変更前)
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セグメント別業績予想(運輸業)
<鉄道業:小田急電鉄 運輸成績・営業費>
■ 輸送人員 ■ 営業費
増減 単位:百万円 2020年度 2021年度 増減
単位:千人 2020年度 2021年度
対2020年度 対2019年度 営業費合計 94,934 93,246 △1,688
定期 331,963 360,453 +28,490 (+8.6%) (△24.6%) 人件費 27,231 25,507 △1,724
通勤定期 274,678 264,654 △10,024 (△3.6%) (△24.2%) 修繕費 7,508 7,676 +167
通学定期 57,285 95,799 +38,514 (+67.2%) (△25.4%) 動力費 5,143 5,023 △120
定期外 193,262 232,471 +39,209 (+20.3%) (△19.2%) 固定資産除却費 1,401 1,317 △84
合計 525,225 592,924 +67,699 (+12.9%) (△22.5%) 減価償却費 25,175 25,688 +512
その他 28,473 28,033 △439
■ 運輸収入
増減
単位:百万円 2020年度 2021年度
対2020年度 対2019年度
定期 34,290 37,325 +3,034 (+8.8%) (△22.8%)
通勤定期 31,638 32,441 +802 (+2.5%) (△22.3%)
通学定期 2,652 4,884 +2,231 (+84.2%) (△26.0%)
定期外 43,575 54,235 +10,659 (+24.5%) (△21.3%)
旅客運輸収入計 77,866 91,560 +13,693 (+17.6%) (△21.9%)
運輸雑収 3,191 3,640 +448 (+14.1%) (△4.2%)
運輸収入合計 81,057 95,200 +14,142 (+17.4%) (△21.4%)
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セグメント別業績予想(流通業)
単位:百万円 2020年度 2021年度 増減・主な要因 7月時点見込 増減・主な要因
△56,185 △6,000
営業収益 157,685 101,500 107,500
(△35.6%) (△5.6%)
(△)会計方針変更の影響 △62,200
百貨店業 86,371 32,600 △53,771 (+)前期 4/8~5/25臨時休業(食品除く) 36,800 △4,200 (△)緊急事態宣言延長による回復の遅れ
(△)会計方針変更の影響 △5,800
ストア・小売業 64,428 61,300 △3,128 (+)駅構内コンビニの利用者数回復 63,100 △1,800 (△)駅構内コンビニの利用者数回復遅れ
その他 6,884 7,600 +715 7,600 -
+2,741 △1,700
営業利益 △1,741 1,000 2,700
(-) (△63.0%)
百貨店業 △1,514 600 +2,114 2,000 △1,400
ストア・小売業 57 500 +442 800 △300
その他 △284 △100 +184 △100 -
設備投資額 3,091 2,700 △391 2,700 -
減価償却費 3,557 2,800 △757 2,800 -
営業収益の推移 (単位:億円)
2,106 2,065
69 72 1,696
1,576
665 680 77 その他
68
671 1,015 ストア・小売業
644
76 百貨店業
1,371 1,313 613
863 948
326
2018 2019 2020 2021 2021
(会計方針変更前)
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セグメント別業績予想(不動産業)
単位:百万円 2020年度 2021年度 増減・主な要因 7月時点見込 増減・主な要因
+8,027 +1,800
営業収益 72,872 80,900 79,100
(+11.0%) (+2.3%)
不動産分譲業 32,044 38,100 +6,055 (+)計上戸数増 36,300 +1,800 (+)都心リノベーション物件販売増
不動産賃貸業 40,828 42,800 +1,971 (+)前期商業施設賃料減免の反動 42,800 -
+540 +200
営業利益 16,459 17,000 16,800
(+3.3%) (+1.2%)
不動産分譲業 2,067 2,600 +532 (△)前期分譲用地販売の反動 1,800 +800
不動産賃貸業 14,392 14,400 +7 15,000 △600
設備投資額 19,265 38,300 +19,034 38,300 -
減価償却費 10,052 9,600 △452 9,600 -
<分譲業:小田急不動産 計上予定戸数>
営業収益の推移 (単位:億円)
単位:戸・区画 2020年度 2021年度 増減
804 809
戸建 128 69 △59 690 728
414 428 不動産賃貸業
マンション 196 406 +210 408
405 不動産分譲業
土地 52 147 +95
389 320 381
376 622 +246 284
合計
2018 2019 2020 2021
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セグメント別業績予想(その他の事業)
単位:百万円 2020年度 2021年度 増減・主な要因 7月時点見込 増減・主な要因
+5,568 △6,300
営業収益 68,131 73,700 80,000
(+8.2%) (△7.9%)
(+)シティホテル稼働回復
ホテル業 10,891 12,600 +1,708 (+)リゾートホテル稼働回復 14,200 △1,600 (△)シティホテル稼働回復遅れ
レストラン飲食業 11,160 12,100 +939 (+)駅構内飲食店等の利用者数回復 13,600 △1,500 (△)利用者数回復遅れ
(+)会計方針変更の影響 +3,500 (△)旅行需要回復遅れ
その他 46,079 49,000 +2,920 (+)リゾート人材派遣・広告需要回復 52,200 △3,200 (△)リゾート人材派遣需要回復遅れ
+3,120 △800
営業利益 △13,020 △9,900 △9,100
(-) (-)
ホテル業 △10,429 △8,100 +2,329 △8,100 - (+)費用削減
レストラン飲食業 △2,008 △1,600 +408 △1,000 △600
その他 △582 △200 +382 0 △200
設備投資額 5,431 2,400 △3,031 5,000 △2,600
減価償却費 4,422 4,100 △322 4,200 △100
営業収益の推移(単位:億円)
1,069 1,122
648 703 737
588 681 その他
490 レストラン飲食業
460 455
203 194 ホテル業
276 279 111 121 121
108 127 126
2018 2019 2020 2021 2021
(会計方針変更前)
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(参考)下期 連結業績予想
単位:百万円 2020年度 2021年度 単位:百万円 2020年度 2021年度
増減 増減
下期 下期 下期 下期
△28,732 +5,696
営業収益 218,332 189,600 営業利益 △4,996 700
(△13.2%) (-)
運輸業 62,739 72,300 +9,560 運輸業 △10,576 △1,700 +8,876
鉄道業 47,487 54,800 +7,312 鉄道業 △6,931 0 +6,931
バス業 12,985 14,800 +1,814 バス業 △2,886 △1,200 +1,686
その他 2,266 2,700 +433 その他 △758 △500 +258
流通業 86,979 51,700 △35,279 流通業 △122 900 +1,022
百貨店業 50,155 17,200 △32,955 百貨店業 △123 600 +723
ストア・小売業 33,160 30,600 △2,560 ストア・小売業 113 400 +286
その他 3,663 3,900 +236 その他 △111 △100 +11
不動産業 45,520 38,600 △6,920 不動産業 10,311 5,600 △4,711
不動産分譲業 24,062 17,200 △6,862 不動産分譲業 2,421 △300 △2,721
不動産賃貸業 21,458 21,400 △58 不動産賃貸業 7,889 5,900 △1,989
その他の事業 38,455 40,600 +2,144 その他の事業 △4,634 △4,100 +534
ホテル業 6,994 7,300 +305 ホテル業 △4,119 △3,500 +619
レストラン飲食業 6,407 6,800 +392 レストラン飲食業 △783 △500 +283
その他 25,052 26,500 +1,447 その他 268 △100 △368
調整額 △15,362 △13,600 +1,762 調整額 24 0 △24
+8,573
経常利益 △9,173 △600
(-)
親会社株主に帰属する +20,524
△18,524 2,000
四半期純利益 (-)
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