8103 明和産 2019-11-08 15:00:00
2019年度第2四半期連結決算概要 [pdf]
2019年度第2四半期連結決算概要
2019年11月8日
証券コード:8103
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2019年度2Q決算ハイライト
対前年同期比減収(△8.8%)・減益(△15.4%)
電池関連需要の減少により取引が低調に推移した他、同関連市況下落により一部
取引損失発生
売却予定の政策保有株式16銘柄中、一部銘柄を売却
中間配当予想一株44円、期末配当予想一株12円
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2019年度決算のポイント
対前年同期比減収(△7.8%)・減益(△19.8%)
1Q 主に明和単体の減収の影響で減収減益決算
通期配当予想一株12円(連結配当性向21.3%)前年度実績:10円
対前年同期比減収(△8.8%)・減益(△15.4%)
電池関連需要の減少により取引が低調に推移した他、同関連市況下落により一部取引損失発生
2Q 売却予定の政策保有株式16銘柄中、一部銘柄を売却
中間配当予想一株44円、期末配当予想一株12円
3Q 2020年2月7日(金)公表予定
4Q 2020年5月中旬公表予定
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連結対象会社
2019年度
2018年度末 増 減
項目 第2四半期末 摘要
(A) (B)-(A)
(B) ( )内は報告セグメント
十全 (第三事業)
武田商事 (第三事業)
連結 明和産業(上海)(各事業)
6社 6社 ±0社
子会社数 東京グラスロン (第三事業)
ソーケン (第三事業)
明和セールス(その他)
鈴裕化学 (第一事業)
持分法 クミ化成 (自動車事業)
3社 3社 ±0社
適用会社数 P.T. PAKARTI RIKEN INDONESIA
(自動車事業)
計 9社 9社 ±0社
外部環境要因
2018年度 2019年度 前年同期
項目 第2四半期 第2四半期 差 異
(A) (B) (B)-(A)
円/$ 113.57 107.92 △5.65
為替レート
円/CNY 16.50 15.13 △1.37
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連結損益計算書(2019年4月~9月)
(単位:百万円)
2018年度 2019年度 通期予想
項目 増減額 増減率 進捗率
第2四半期 第2四半期 (5/14公表)
売上高 75,175 68,575 △6,599 △8.8% 160,000 42.9%
売上総利益 5,536 4,895 △641
売上総利益率 7.36% 7.13% -
販売費及び一般管理費 △4,376 △4,297 +78
営業利益 1,160 597 △562 △48.5% 2,300 26.0%
金融収支 △68 △73 △4
受取配当金 84 91 +7
その他営業外損益 △126 △88 +37
持分法による投資損益 317 246 △71
経常利益 1,367 774 △593 △43.4% 3,200 24.2%
特別損益 36 377 +341
税金等調整前四半期純利益 1,404 1,152 △252
法人税等 △327 △ 240 +87
非支配株主に帰属する四半期純利益 △12 △ 11 +0
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,064 900 △164 △15.4% 2,350 38.3%
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前年同期比分析-営業利益-
親会社における売上総利益の減少により562百万円の減益となった
(単位:百万円)
親会社△581
子会社計△60
親会社+100
子会社計+58
貸倒引当金 給与・賞与関連
売上総利益減少 その他
繰入額の増加 費用増加
前期比 △562(△48.5%)
18年2Q累計 19年2Q累計
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前年同期比分析-経常利益-
為替差損の減少などのプラス要因もあったが営業利益の減少により
593百万円の減益となった
(単位:百万円)
受取配当金 持分法投資 その他
営業利益の減少 為替差損の減少
の増加 利益の減少
前期比 △593(△43.4%)
18年2Q累計 19年2Q累計
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地域(国内・海外)別売上高
国内事業、海外事業共に低調に推移(海外売上比率33.7%)
海外事業の内、中国向売上が占める割合は高水準、その他アジ
ア向は金額・比率共に微増
(単位:百万円)
80,000 30,000
530
70,000 (1.9%) 664
25,000 (2.9%)
27,253 23,153
60,000
(36.3%) (33.7%)
20,000 1,774 2,349
50,000 (6.5%) (10.1%)
40,000 15,000
30,000 47,922 45,422
10,000
(63.7%) (66.3%)
20,000
24,949 20,140
5,000
10,000 (91.6%) (87.0%)
0 0
前年同期 当年度 前年同期 当年度
国内 海外 中国 その他アジア その他
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報告セグメントに関する補足情報
セグメントの名称 主な事業 主な取扱商品及び事業内容
電池材料事業 ・電池材料
資源・環境ビジネス事業 ・レアアース・レアメタル、環境関連
第一事業
樹脂・難燃剤事業 ・合成樹脂・難燃剤
医薬関連開発事業 ・原薬・医薬中間体
石油製品事業 ・潤滑油、ベースオイル、添加剤
第二事業
石油ビジネス開発事業 ・海外事業開発
高機能素材事業 ・化学品原料、印刷材料、合成樹脂加工品
第三事業
機能建材事業 ・機能建材
自動車事業 自動車事業 ・自動車部品関連事業
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報告セグメント別売上高
(単位:百万円)
2018年度 2019年度
セグメント 増減 主な増減要因
2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 累計
第一事業 19,196 6,766 6,256 13,022 △6,174 電池材料(△)
第二事業 20,588 11,513 8,351 19,865 △723 ベースオイル(△)
第三事業 33,938 16,966 17,440 34,406 468 断熱材(+)
自動車事業 1,219 561 544 1,106 △112 原料取引(△)
その他 232 96 79 175 △57
合計 75,175 35,904 32,671 68,575 △6,599
注)その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、硝子製品事業を含んでおります。
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報告セグメント別利益
(単位:百万円)
2018年度 2019年度
セグメント 増減 主な増減要因
2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 累計
第一事業 381 △9 △237 △246 △628 電池材料(△)、資源関連(△)
第二事業 396 292 127 419 23
第三事業 342 187 248 436 94
自動車事業 212 78 54 133 △79
その他 △22 △9 △15 △24 △1
調整額 58 100 △44 56 △1
合計 1,367 640 133 774 △593
注)1.その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、硝子製品事業を含んでおります。
注)2.調整額は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
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報告セグメント別売上高及び利益推移
(単位:百万円)
売上高 40,000
33,938 34,406
35,000
30,000
25,000
20,588 19,865
19,196
20,000
15,000 13,022
10,000
5,000 1,219 1,106 232 175
0
第一事業 第二事業 第三事業 自動車事業 その他
2018年度2Q 2019年度2Q
利益 500 436
419
381 396
400 342
300
212
200 133
100
△ 22 △ 24
0
第一事業 第二事業 第三事業 自動車事業 その他
△ 100
△ 200
△ 300 △ 246
2018年度2Q 2019年度2Q
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連結貸借対照表
(単位:百万円)
2019年度 2019年度
項目 2018年度末
第2四半期末
増減 項目 2018年度末 増減
第2四半期末
現金及び預金 4,409 7,442 3,032 仕入債務 28,380 25,126 △ 3,253
短期借入金 4,622 2,709 △ 1,912
売上債権 42,904 34,730 △ 8,174
その他の流動負債 1,828 2,265 436
商品 6,885 6,584 △ 301 流動負債計 34,831 30,101 △ 4,730
⾧期借入金 522 6 △ 515
その他の流動資産 812 707 △ 105
退職給付に係る負債 1,042 1,041 △0
貸倒引当金 △173 △ 179 △5 その他の固定負債 2,476 2,215 △ 261
固定負債計 4,041 3,263 △ 777
流動資産計 54,838 49,284 △ 5,553 負債計 38,873 33,365 △ 5,507
有形固定資産 696 957 260
資本金・資本剰余金 6,785 6,785 -
利益剰余金 23,288 23,686 398
無形固定資産 141 133 △7 自己株式 △4 △4 -
株主資本合計 30,070 30,468 398
投資有価証券 15,494 14,790 △ 704
その他有価証券評価差額金 3,157 2,737 △ 419
その他の固定資産 1,095 1,078 △ 16 為替換算調整勘定 他 △193 △684 △ 491
貸倒引当金 △115 △ 116 △1
その他包括利益累計額合計 2,963 2,052 △ 910
非支配株主持分 244 241 △2
固定資産計 17,312 16,843 △ 468 純資産計 33,277 32,762 △ 515
資産合計 72,150 66,128 △ 6,022 負債及び純資産合計 72,150 66,128 △ 6,022
自己資本比率 45.8% 49.2% 3.4%
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
2018年度 2019年度
項目 第2四半期 第2四半期 増減 主な増減要因
運転資金 5,465
未収入金増減 △200
営業活動キャッシュ・フロー 211 4,747 4,536
税前利益 △252
投資有価証券売却益 △397
投資有価証券の売却 626
投資活動キャッシュ・フロー △282 347 630 短期貸付による支出 229
有形固定資産の売却の反動減 △206
財務活動キャッシュ・フロー △1,374 △2,054 △ 680 短期借入金の純増減額 △ 674
為替換算差額 49 △7 △56
期中増減額 △1,396 3,032 △ 3,363
現金同等物期末残高 4,860 7,442 2,581
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2019年度連結業績予想(通期)
(単位:百万円)
2019年度予想
項目 2018年度 増減率
(5/14公表)
売上高 154,604 160,000 3.5%
営業利益 2,636 2,300 △12.7%
経常利益 3,256 3,200 △1.7%
親会社株主に帰属する当期純利益 2,267 2,350 3.6%
本資料で記載されている業績予想並びに将来予測は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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15
連結四半期業績推移
(単位:百万円)
売上高 営業利益
50,000 1,200
38,223 38,960 42,498 35,904
32,983 978
40,000 37,589 36,215 36,931 1,000
32,998 32,671
800 698
30,000 643
601
600 517 498 487
20,000 371
400 333
10,000
200 109
0 0
経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
1,200 1,131
1,000
1,000 902 789
869 800
769 758 646
800
662 604 629
640 600
598 500 505
600 485 435 414 395
400 318
400
133 200
200
0 0
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各事業部門の概要
第一事業部門 第二事業部門 第三事業部門 自動車事業部
需要伸⾧が見込まれる 石油製品関連分野で
化学品・建材分野において
分野において、当社が 中国を中心としたアジア 自動車関連分野において
機能性のある製品をベースに
部門の 機能を発揮する中核事業を 市場において、パートナーと 事業投資先の企業価値
サプライチェーンの構築や
特徴 基盤に、バリューチェーンの 連携し、海外拠点を通じた 向上を図り、事業拡大を
販売力・専門性の強化を
強化を図り、事業拡大を ネットワークや物流機能等を 目指す
図り、事業拡大を目指す
目指す 強化し、事業拡大を目指す
電池材料
化学品原料
レアメタル、レアアース 潤滑油
主たる 印刷材料
環境関連 添加剤・ベースオイル 自動車関連
事業 合成樹脂加工
合成樹脂・難燃剤 海外事業開発
機能建材
原薬・医薬中間体
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