8103 明和産 2019-08-09 15:00:00
2019年度第1四半期連結決算概要 [pdf]
2019年度第1四半期連結決算概要
2019年8月9日
証券コード:8103
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連結対象会社
2019年度
2018年度末 増 減
項目 第1四半期末 摘要
(A) (B)-(A)
(B) ( )内は報告セグメント
十全 (第三事業)
武田商事 (第三事業)
連結 明和産業(上海)(各事業)
6社 6社 ±0社
子会社数 東京グラスロン (第三事業)
ソーケン (第三事業)
明和セールス(その他)
鈴裕化学 (第一事業)
持分法 クミ化成 (自動車事業)
3社 3社 ±0社
適用会社数 P.T. PAKARTI RIKEN INDONESIA
(自動車事業)
計 9社 9社 ±0社
外部環境要因
2018年度 2019年度 前年同期
項目 第1四半期 第1四半期 差 異
(A) (B) (B)-(A)
円/$ 110.54 107.79 △2.75
為替レート
円/CNY 16.66 15.69 △0.97
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連結損益計算書
(単位:百万円)
2018年度 2019年度 通期予想
項目 増減額 増減率 進捗率
第1四半期 第1四半期 (5/14公表)
売上高 38,960 35,904 △3,056 △7.8% 160,000 22.4%
売上総利益 2,895 2,670 △225
売上総利益率 7.43% 7.43% -
販売費及び一般管理費 △2,252 △2,183 +69
営業利益 643 487 △155 △24.2% 2,300 21.1%
金融収支 △33 △43 △10
受取配当金 61 65 +3
その他営業外損益 △40 △4 +36
持分法による投資損益 137 134 △3
経常利益 769 640 △128 △16.7% 3,200 20.0%
特別損益 36 △0 △36
税金等調整前四半期純利益 805 640 △165
法人税等 △ 167 △ 129 +38
非支配株主に帰属する四半期純利益 △7 △5 +2
親会社株主に帰属する四半期純利益 629 505 △124 △19.8% 2,350 21.4%
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前年同期比分析-営業利益-
◆ 親会社における売上総利益の減少が大きく響き155百万円の減益
となった
親会社▲235 (単位:百万円)
子会社計+3
親会社+98
子会社計+39
前期比 △155(△24.2%)
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前年同期比分析-経常利益-
◆ 為替差損の減少などのプラス要因もあったが総利益の減少がそのま
ま響き、128百万円の減益となった
(単位:百万円)
支払利息▲9
受取配当金増加+176 手形売却損▲17
連結消去▲172
前期比 △128(△16.7%)
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報告セグメントに関する補足情報
セグメントの名称 主な事業 主な取扱商品及び事業内容
電池材料事業 ・電池材料
資源・環境ビジネス事業 ・レアアース・レアメタル、環境関連
第一事業
樹脂・難燃剤事業 ・合成樹脂・難燃剤
医薬関連開発事業 ・原薬・医薬中間体
石油製品事業 ・潤滑油、ベースオイル、添加剤
第二事業
石油ビジネス開発事業 ・海外事業開発
高機能素材事業 ・化学品原料、印刷材料、合成樹脂加工品
第三事業
機能建材事業 ・機能建材
自動車事業 自動車事業 ・自動車部品関連事業
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報告セグメント別売上高
(単位:百万円)
2018年度 2019年度
セグメント 増減 主な増減要因
1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 累計
第一事業 10,642 6,766 6,766 △3,875 電池材料(△)
第二事業 10,738 11,513 11,513 775 中国潤滑油(+)
第三事業 16,803 16,966 16,966 163 断熱材(+)
自動車事業 635 561 561 △73 原料取引(△)
その他 141 96 96 △45
合計 38,960 35,904 35,904 △3,056
注)その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、硝子製品事業を含んでおります。
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報告セグメント別利益
(単位:百万円)
2018年度 2019年度
セグメント 増減 主な増減要因
1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 累計
第一事業 240 △9 △9 △249 電池材料(△)、資源関連(△)
第二事業 227 292 292 64
第三事業 150 187 187 37
自動車事業 79 78 78 △0
その他 4 △9 △9 △14
調整額 67 100 100 33
合計 769 640 640 △128
注)1.その他の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、硝子製品事業を含んでおります。
注)2.調整額は主に報告セグメントに帰属しない本社経費であります。
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報告セグメント別構成比
⚫ 売上高
前年同期 当年度
自動車事業 その他 0.4% 自動車事業 その他 0.3%
1.6% 1.6%
第一事業
第一事業
18.8%
27.3%
第三事業
43.1% 第二事業 第三事業 第二事業
27.6% 47.3% 32.1%
⚫ 利益
前年同期 当年度
調整額 8.7% 調整額 15.6%
その他 0.5%
第一事業 -1.4%
自動車事業 第一事業 その他 -1.4%
10.3% 31.3%
自動車事業
第三事業
12.2%
19.6%
第三事業 第二事業
第二事業 29.3% 45.7%
29.6%
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連結貸借対照表
(単位:百万円)
2019年度 2019年度
項目 2018年度末
6月末
増減 項目 2018年度末 増減
6月末
現金及び預金 4,409 5,615 1,205 仕入債務 28,380 27,782 △ 598
短期借入金 4,622 3,800 △ 821
売上債権 42,904 40,422 △ 2,482
その他の流動負債 1,828 1,970 142
商品 6,885 6,058 △ 826 流動負債計 34,831 33,554 △ 1,277
長期借入金 522 14 △ 507
その他の流動資産 812 717 △ 95
退職給付に係る負債 1,042 1,044 1
貸倒引当金 △173 △ 188 △ 14 その他の固定負債 2,476 2,386 △ 90
固定負債計 4,041 3,444 △ 596
流動資産計 54,838 52,625 △ 2,213 負債計 38,873 36,998 △ 1,874
有形固定資産 696 835 139
資本金・資本剰余金 6,785 6,785 -
利益剰余金 23,288 23,291 3
無形固定資産 141 138 △2 自己株式 △4 △4 -
株主資本合計 30,070 30,073 3
投資有価証券 15,494 15,134 △ 360
その他有価証券評価差額金 3,157 2,885 △ 271
その他の固定資産 1,095 1,065 △ 29 為替換算調整勘定 他 △193 △512 △ 319
貸倒引当金 △115 △ 117 △2
その他包括利益累計額合計 2,963 2,372 △ 590
非支配株主持分 244 236 △8
固定資産計 17,312 17,056 △ 256 純資産計 33,277 32,682 △ 595
資産合計 72,150 69,681 △ 2,469 負債及び純資産合計 72,150 69,681 △ 2,469
自己資本比率 45.8% 46.6% 0.8%
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2019年度連結業績予想(通期)
(単位:百万円)
2019年度予想
項目 2018年度 増減率
(5/14公表)
売上高 154,604 160,000 3.5%
営業利益 2,636 2,300 △12.7%
経常利益 3,256 3,200 △1.7%
親会社株主に帰属する当期純利益 2,267 2,350 3.6%
本資料で記載されている業績予想並びに将来予測は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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連結四半期業績推移
(単位:百万円)
売上高 営業利益
50,000 1,200
42,498 978
38,223 37,589 38,960 36,931 35,904 1,000
40,000 36,215
32,983 32,998
800 698
30,000 601 643
600 517 498 487
20,000 371
400 333
10,000 200
0 0
経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
1,200 1,131 1,000
1,000 902 789
869 800
769 758 646 629
800 604
662 640 600
598 500 505
600 485 435 414
400 318
400
200 200
0 0
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