7608 SKジャパン 2019-04-12 15:00:00
平成31年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
平成31年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年4月12日
上場会社名 株式会社エスケイジャパン 上場取引所 東
コード番号 7608 URL http://www.sk-japan.co.jp
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)八百 博徳
問合せ先責任者 (役職名) 管理部長 (氏名)岡崎 栄一 TEL 06-6262-9221
定時株主総会開催予定日 平成31年5月24日 配当支払開始予定日 平成31年5月27日
有価証券報告書提出予定日 平成31年5月27日
決算補足説明資料作成の有無:無
決算説明会開催の有無 :無
(百万円未満切捨て)
1.平成31年2月期の連結業績(平成30年3月1日~平成31年2月28日)
(1)連結経営成績 (%表示は対前期増減率)
親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益
当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
31年2月期 6,858 27.4 787 139.7 792 138.8 690 38.0
30年2月期 5,384 17.4 328 187.1 331 179.2 500 57.0
(注)包括利益 31年2月期 691百万円 (40.0%) 30年2月期 494百万円 (43.9%)
1株当たり 潜在株式調整後 自己資本 総資産 売上高
当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率
円 銭 円 銭 % % %
31年2月期 82.66 - 27.4 25.4 11.5
30年2月期 59.92 - 25.4 13.5 6.1
(参考)持分法投資損益 31年2月期 -百万円 30年2月期 -百万円
(2)連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 % 円 銭
31年2月期 3,474 2,837 81.7 339.65
30年2月期 2,763 2,196 79.5 262.87
(参考)自己資本 31年2月期 2,837百万円 30年2月期 2,196百万円
(3)連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
31年2月期 671 △32 △50 2,099
30年2月期 180 238 △51 1,510
2.配当の状況
年間配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当
(合計) (連結) 率(連結)
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % %
30年2月期 - 3.00 - 3.00 6.00 50 10.0 2.5
31年2月期 - 3.00 - 4.00 7.00 58 8.5 2.3
32年2月期(予想) - 4.00 - 6.00 10.00 33.2
(注)平成32年2月期期末配当金の内訳 普通配当4円 30周年記念配当2円
3.平成32年2月期の連結業績予想(平成31年3月1日~平成32年2月29日)
(%表示は、通期は対前期増減率)
親会社株主に帰属 1株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益 当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円 銭
通期 5,930 △13.5 300 △61.9 300 △62.1 252 △63.5 30.16
※ 注記事項
(1)期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動):無
新規 -社 (社名) 、除外 -社 (社名)
(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更:無
② ①以外の会計方針の変更 :有
③ 会計上の見積りの変更 :無
④ 修正再表示 :無
(注)詳細は、添付資料12ページ「3.連結財務諸表及び主な注記(5)連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧く
ださい。
(3)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 31年2月期 8,490,103株 30年2月期 8,490,103株
② 期末自己株式数 31年2月期 135,186株 30年2月期 135,027株
③ 期中平均株式数 31年2月期 8,354,976株 30年2月期 8,355,368株
(参考)個別業績の概要
1.平成31年2月期の個別業績(平成30年3月1日~平成31年2月28日)
(1)個別経営成績 (%表示は対前期増減率)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
31年2月期 6,790 26.4 776 135.8 780 134.9 678 35.4
30年2月期 5,371 17.4 329 195.6 332 187.1 501 △25.1
1株当たり 潜在株式調整後
当期純利益 1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭
31年2月期 81.27 -
30年2月期 60.01 -
(2)個別財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 % 円 銭
31年2月期 3,459 2,826 81.7 338.30
30年2月期 2,759 2,196 79.6 262.87
(参考)自己資本 31年2月期 2,826百万円 30年2月期 2,196百万円
2.平成32年2月期の個別業績予想(平成31年3月1日~平成32年2月29日)
(%表示は、通期は対前期増減率)
1株当たり
売上高 経常利益 当期純利益
当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 円 銭
通期 5,880 △13.4 280 △64.1 235 △65.4 28.13
※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意)
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た
っての注意事項等については、添付資料3ページ「1.経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧ください。
株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
○添付資料の目次
1.経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………………… 2
(1)当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
(2)当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
(3)当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………………………… 3
(4)今後の見通し ……………………………………………………………………………………………………… 3
(5)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 …………………………………………………………… 4
2.会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………………………… 4
3.連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………………… 5
(1)連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………… 5
(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………… 7
連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………………… 7
連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………………… 8
(3)連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………… 9
(4)連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………… 11
(5)連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………… 12
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………… 12
(会計方針の変更) ………………………………………………………………………………………………… 12
(セグメント情報等) ……………………………………………………………………………………………… 13
(1株当たり情報) ………………………………………………………………………………………………… 16
(重要な後発事象) ………………………………………………………………………………………………… 17
4.個別財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………………… 18
(1)貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………………… 18
(2)損益計算書 ………………………………………………………………………………………………………… 20
(3)株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………………………… 21
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
1.経営成績等の概況
(1)当期の経営成績の概況
当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦の激化など海外経済の動
向や政策に関する不確実要素が多く、先行きに不透明な状況が続いているものの、好調な企業収益や雇用・所得環境
の改善を背景に緩やかな回復基調で推移しました。
このような中、当社は平成31年2月期を初年度とする3ヵ年の中期経営計画の各施策を推進し、当連結会計年度の
売上高は、6,858百万円(前期比27.4%増)、営業利益は787百万円(前期比139.7%増)、経常利益は792百万円(前
期比138.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は690百万円(前期比38.0%増)となりました。
セグメントの概況は次のとおりであります。
<キャラクターエンタテインメント事業>
キャラクターエンタテインメント事業におきましては、「星のカービィ」「シャクレルプラネット」等の定番キャ
ラクターが引き続き好調であったことと、当社オリジナルキャラクターの「忠犬もちしば」も堅調に推移し大手チェ
ーン店向けのOEM商品の受注を獲得できた結果、売上高4,859百万円(前期比41.8%増)、営業利益694百万円(前
期比192.6%増)となりました。
<キャラクター・ファンシー事業>
キャラクター・ファンシー事業におきましては、一部定番キャラクターはやや苦戦したものの、引き続き自社オリ
ジナルキャラクターの「忠犬もちしば」や「ポケットモンスター」「星のカービィ」といったゲーム関連キャラクタ
ーの販売が好調に推移したことに加え、専用ECサイトを中心とした「もちもちマスコット」シリーズの販売も引き
続き堅調に推移した結果、売上高1,999百万円(前期比2.2%増)、営業利益92百万円(前期比1.9%増)となりまし
た。
(2)当期の財政状態の概況
(資産)
当連結会計年度末における流動資産は3,333百万円となり、前連結会計年度末に比べ729百万円増加いたしました。
これは主に現金及び預金が588百万円、受取手形及び売掛金が68百万円、商品が66百万円、電子記録債権が41百万円増
加したこと等によるものであります。固定資産は140百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円減少いたしまし
た。
この結果、総資産は、3,474百万円となり、前連結会計年度末に比べ710百万円増加いたしました。
(負債)
当連結会計年度末における流動負債は572百万円となり、前連結会計年度末に比べ78百万円増加いたしました。これ
は主に未払法人税等が59百万円、未払金が27百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は64百万円とな
り、前連結会計年度末に比べ9百万円減少いたしました。
この結果、負債合計は、636百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万円増加いたしました。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は2,837百万円となり、前連結会計年度末に比べ641百万円増加いたしまし
た。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益690百万円を計上した一方、減少要因として剰余金の配当50百万円を
行ったこと等によるものであります。
この結果、自己資本比率は81.7%(前連結会計年度末は79.5%)となりました。
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
(3)当期のキャッシュ・フローの概況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の増加等の要因により一部相
殺されたものの、税金等調整前当期純利益があったこと等により、前連結会計年度末に比べ588百万円増加し、当連結
会計年度末には2,099百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、671百万円(前年同期は180百万円の獲得)となりました。
これは主に、売上債権の増加額110百万円、たな卸資産の増加額66百万円があったこと等により一部相殺されたもの
の、税金等調整前当期純利益791百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、32百万円(前年同期は238百万円の獲得)となりました。
これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出30百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、50百万円(前年同期は51百万円の使用)となりました。
これは主に、配当金の支払額49百万円があったこと等によるものであります。
キャッシュ・フロー関連指標の推移
平成29年2月期 平成30年2月期 平成31年2月期
自己資本比率(%) 81.8 79.5 81.7
時価ベースの自己資本比率(%) 117.7 217.4 169.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) - - -
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 255.6 - -
自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/営業キャッシュ・フロー(利息及び法人税等控除前)
インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー(利息及び法人税等控除前)/利払い
※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※営業キャッシュ・フロー(利息及び法人税等控除前)は、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ
ュ・フロー(利息の支払額及び法人税等の支払額控除前)を使用しております。
※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。
※利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(4)今後の見通し
今後の経済の見通しにつきましては、企業収益の向上、雇用・所得環境の改善などから緩やかな回復基調となって
おりますが、一方では通商問題の動向や中国経済の先行きなど海外経済の不確実性に加え、人手不足による物流費の
高止まり、消費税増税後の需要低迷等が予想されます。さらに当業界でも「働き方改革」の各企業の一層の浸透によ
り余暇時間の増加が見込まれ、企業間競争はより一層厳しさを増して来るものと予想しております。このような状況
の中で当社は、中期経営計画(3ヵ年計画)の2年目としてお客様のニーズを創造した「商品開発」および「サービ
ス向上」に注力するための体制を構築するとともに、個々の社員のレベルアップとマネジメント体制の強化にも全力
を挙げて取り組んでまいります。
次期の連結業績予想につきましては、連結売上高5,930百万円、営業利益300百万円、経常利益300百万円、親会社株
主に帰属する当期純利益252百万円を予想しております。なお、個別の業績予想につきましては、売上高5,880百万
円、経常利益280百万円、当期純利益235百万円を予想しております。
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(5)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
配当政策につきましては、一定のROE(自己資本当期純利益率)の確保と株主に対する利益還元を経営の重要課題の
一つとして位置づけています。そして安定かつ継続的な配当を実施するとともに、極めて変化の激しいキャラクター
業界の将来の備えとして、内部留保は優秀な人材の確保と新商品の開発投資等に活用いたします。当期の期末配当金
につきましては、期初の公表値1株当たり3円を1円増配し4円とし、中間配当金1株当たり3円を含めた年間配当
金は7円を実施する予定といたしました。
また次期の配当金につきましては本年12月1日に創立30周年を迎えることを記念して株主のみなさまに感謝の意を
表するため、中間配当金は普通配当1株当たり4円、期末配当は1株当たり4円の普通配当に記念配当2円を加えた
6円として、年間配当金は1株当たり10円を予定しております。
2.会計基準の選択に関する基本的な考え方
当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸
表を作成する方針であります。
なお、IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮のうえ、適切に対応していく方針であります。
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3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年2月28日) (平成31年2月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,510,898 2,099,365
受取手形及び売掛金 600,991 669,667
電子記録債権 184,552 225,955
商品 135,744 201,764
繰延税金資産 58,674 67,676
その他 115,776 69,653
貸倒引当金 △1,875 △207
流動資産合計 2,604,761 3,333,875
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 14,697 14,697
減価償却累計額 △4,671 △9,579
建物及び構築物(純額) 10,025 5,117
車両運搬具 2,225 1,119
減価償却累計額 △1,948 △934
車両運搬具(純額) 276 184
建設仮勘定 - 7,418
その他 93,090 111,297
減価償却累計額 △81,611 △98,992
その他(純額) 11,479 12,305
有形固定資産合計 21,781 25,025
無形固定資産 20,044 11,892
投資その他の資産
投資有価証券 54,269 44,053
破産更生債権等 12,555 12,668
退職給付に係る資産 46,441 45,901
その他 16,290 13,577
貸倒引当金 △12,555 △12,668
投資その他の資産合計 117,001 103,532
固定資産合計 158,828 140,451
資産合計 2,763,589 3,474,327
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(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(平成30年2月28日) (平成31年2月28日)
負債の部
流動負債
買掛金 246,046 236,702
未払金 102,542 130,271
未払費用 26,286 27,683
未払法人税等 46,977 106,790
賞与引当金 15,180 19,600
その他 56,072 50,964
流動負債合計 493,106 572,013
固定負債
繰延税金負債 23,837 19,957
その他 50,334 44,641
固定負債合計 74,172 64,599
負債合計 567,279 636,612
純資産の部
株主資本
資本金 461,997 461,997
資本剰余金 492,935 492,935
利益剰余金 1,282,296 1,922,816
自己株式 △51,564 △51,678
株主資本合計 2,185,665 2,826,070
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 22,381 13,863
繰延ヘッジ損益 △9,489 495
為替換算調整勘定 △2,247 △2,715
その他の包括利益累計額合計 10,644 11,643
純資産合計 2,196,310 2,837,714
負債純資産合計 2,763,589 3,474,327
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(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年3月1日 (自 平成30年3月1日
至 平成30年2月28日) 至 平成31年2月28日)
売上高 5,384,302 6,858,780
売上原価 3,723,616 4,597,874
売上総利益 1,660,686 2,260,905
販売費及び一般管理費
荷造運搬費 290,355 348,712
貸倒引当金繰入額 △1,166 △1,555
給料及び手当 402,647 454,517
賞与引当金繰入額 15,180 19,600
福利厚生費 97,089 103,406
退職給付費用 8,585 13,192
役員退職慰労引当金繰入額 1,517 -
減価償却費 44,206 36,616
その他 473,840 499,273
販売費及び一般管理費合計 1,332,257 1,473,764
営業利益 328,429 787,141
営業外収益
受取利息 4 36
受取配当金 682 710
為替差益 - 3,145
賃貸収入 2,061 1,042
その他 703 205
営業外収益合計 3,451 5,140
営業外費用
為替差損 175 -
投資有価証券売却損 - 69
その他 3 1
営業外費用合計 178 71
経常利益 331,702 792,210
特別利益
固定資産売却益 133,883 4
投資有価証券売却益 29,908 -
特別利益合計 163,791 4
特別損失
固定資産売却損 - 162
固定資産除却損 1,444 770
特別損失合計 1,444 933
税金等調整前当期純利益 494,049 791,281
法人税、住民税及び事業税 46,246 114,243
法人税等調整額 △52,838 △13,612
法人税等合計 △6,592 100,631
当期純利益 500,641 690,650
親会社株主に帰属する当期純利益 500,641 690,650
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(連結包括利益計算書)
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年3月1日 (自 平成30年3月1日
至 平成30年2月28日) 至 平成31年2月28日)
当期純利益 500,641 690,650
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △2,249 △8,517
繰延ヘッジ損益 △4,943 9,984
為替換算調整勘定 735 △468
その他の包括利益合計 △6,458 999
包括利益 494,183 691,649
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 494,183 691,649
非支配株主に係る包括利益 - -
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(3)連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自平成29年3月1日 至平成30年2月28日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 461,997 492,935 831,787 △51,405 1,735,314
当期変動額
剰余金の配当 △50,132 △50,132
親会社株主に帰属する当期純利益 500,641 500,641
自己株式の取得 △158 △158
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - 450,509 △158 450,350
当期末残高 461,997 492,935 1,282,296 △51,564 2,185,665
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 為替換算調整勘 その他の包括利
評価差額金
繰延ヘッジ損益
定 益累計額合計
当期首残高 24,630 △4,545 △2,982 17,102 1,752,417
当期変動額
剰余金の配当 △50,132
親会社株主に帰属する当期純利益 500,641
自己株式の取得 △158
株主資本以外の項目の当期変動額
△2,249 △4,943 735 △6,458 △6,458
(純額)
当期変動額合計 △2,249 △4,943 735 △6,458 443,892
当期末残高 22,381 △9,489 △2,247 10,644 2,196,310
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
当連結会計年度(自平成30年3月1日 至平成31年2月28日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 461,997 492,935 1,282,296 △51,564 2,185,665
当期変動額
剰余金の配当 △50,130 △50,130
親会社株主に帰属する当期純利益 690,650 690,650
自己株式の取得 △114 △114
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - 640,519 △114 640,404
当期末残高 461,997 492,935 1,922,816 △51,678 2,826,070
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券 為替換算調整勘 その他の包括利
評価差額金
繰延ヘッジ損益
定 益累計額合計
当期首残高 22,381 △9,489 △2,247 10,644 2,196,310
当期変動額
剰余金の配当 △50,130
親会社株主に帰属する当期純利益 690,650
自己株式の取得 △114
株主資本以外の項目の当期変動額
△8,517 9,984 △468 999 999
(純額)
当期変動額合計 △8,517 9,984 △468 999 641,404
当期末残高 13,863 495 △2,715 11,643 2,837,714
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
(4)連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年3月1日 (自 平成30年3月1日
至 平成30年2月28日) 至 平成31年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 494,049 791,281
減価償却費 44,206 36,616
賞与引当金の増減額(△は減少) △5,970 4,420
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △5,000 -
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △45,916 -
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5,778 △1,555
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △5,263 540
受取利息及び受取配当金 △686 △746
固定資産売却損益(△は益) △133,883 157
投資有価証券売却損益(△は益) △29,908 69
売上債権の増減額(△は増加) △283,467 △110,032
たな卸資産の増減額(△は増加) 16,078 △66,015
仕入債務の増減額(△は減少) 60,295 △11,201
未払金の増減額(△は減少) 53,630 27,699
その他 55,054 55,244
小計 207,440 726,479
利息及び配当金の受取額 686 746
法人税等の支払額 △27,919 △55,471
営業活動によるキャッシュ・フロー 180,208 671,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出 △3,302 △2,136
投資有価証券の売却による収入 36,246 50
有形固定資産の取得による支出 △20,596 △24,996
有形固定資産の売却による収入 230,681 95
無形固定資産の取得による支出 △2,237 △5,985
差入保証金の差入による支出 △2,521 -
投資活動によるキャッシュ・フロー 238,270 △32,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △158 △114
配当金の支払額 △49,879 △49,900
その他 △966 △966
財務活動によるキャッシュ・フロー △51,004 △50,982
現金及び現金同等物に係る換算差額 △805 668
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 366,668 588,467
現金及び現金同等物の期首残高 1,144,229 1,510,898
現金及び現金同等物の期末残高 1,510,898 2,099,365
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(5)連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(その他有価証券の評価方法)
その他有価証券のうち時価のあるものの評価差額については、従来、部分純資産直入法により処理しておりまし
たが、前連結会計年度においてその他有価証券として保有する有価証券のうち市場動向によって売却を想定してい
るものの保有がなくなったことを契機として処理方法を見直した結果、原則的な処理方法である全部純資産直入法
を適用する実務慣行が定着しており、他社との比較有用性を高めるため、当連結会計年度より全部純資産直入法に
よる会計処理に変更しております。
なお、当該会計方針の変更による過去の期間に与える影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
また、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響も軽微であります。
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能で
あり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい
るものであります。
当社グループは、㈱エスケイジャパン、SKJ USA,INC.の2事業会社を軸として展開しており、以下の事
業内容に基づき「キャラクターエンタテインメント事業」、「キャラクター・ファンシー事業」の2つを
報告セグメントとしております。
<キャラクターエンタテインメント事業>
主として、キャラクターのぬいぐるみ、キーホルダー等を国内外のアミューズメント施設へ販売する事
業及び企業の販売促進商品を企画販売する事業であります。
<キャラクター・ファンシー事業>
キャラクターのぬいぐるみ、キーホルダー等を雑貨専門店や量販店等へ販売する事業であります。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
(単位:千円)
報告セグメント
キャラクター キャラクター・ 調整額 合計
エンタテイン ファンシー 計
メント事業 事業
売上高
外部顧客への売上高 3,427,700 1,956,601 5,384,302 - 5,384,302
セグメント間の
1,489 2,708 4,197 (4,197) -
内部売上高又は振替高
計 3,429,189 1,959,310 5,388,499 (4,197) 5,384,302
セグメント利益 237,293 91,135 328,429 - 328,429
セグメント資産 1,942,151 821,438 2,763,589 - 2,763,589
その他の項目
減価償却費 27,856 16,350 44,206 - 44,206
有形固定資産及び無形固定
18,425 4,408 22,834 - 22,834
資産の増加額
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
当連結会計年度(自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日)
(単位:千円)
報告セグメント
キャラクター キャラクター・ 調整額 合計
エンタテイン ファンシー 計
メント事業 事業
売上高
外部顧客への売上高 4,859,336 1,999,443 6,858,780 - 6,858,780
セグメント間の
2,209 103 2,313 (2,313) -
内部売上高又は振替高
計 4,861,546 1,999,547 6,861,093 (2,313) 6,858,780
セグメント利益 694,253 92,888 787,141 - 787,141
セグメント資産 2,412,470 1,061,856 3,474,327 - 3,474,327
その他の項目
減価償却費 25,048 11,568 36,616 - 36,616
有形固定資産及び無形固定
19,549 4,866 24,415 - 24,415
資産の増加額
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事
項)
(単位:千円)
売上高 前連結会計年度 当連結会計年度
報告セグメント計 5,388,499 6,861,093
セグメント間取引消去 △4,197 △2,313
連結財務諸表の売上高 5,384,302 6,858,780
(単位:千円)
利益 前連結会計年度 当連結会計年度
報告セグメント計 328,429 787,141
セグメント間取引消去 - -
連結財務諸表の営業利益 328,429 787,141
(単位:千円)
資産 前連結会計年度 当連結会計年度
報告セグメント計 2,763,589 3,474,327
セグメント間取引消去 - -
連結財務諸表の資産合計 2,763,589 3,474,327
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスごとの営業収入は、取扱い品目が多岐にわたり記載が困難であるため省略しておりま
す。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客先の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
キャラクターエンタテインメント事
株式会社ラウンドワン 664,932
業
当連結会計年度(自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスごとの営業収入は、取扱い品目が多岐にわたり記載が困難であるため省略しておりま
す。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客先の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
キャラクターエンタテインメント事
株式会社ラウンドワン 1,027,444
業
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
(1株当たり情報)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年3月1日 (自 平成30年3月1日
至 平成30年2月28日) 至 平成31年2月28日)
1株当たり純資産額 262.87円 1株当たり純資産額 339.65円
1株当たり当期純利益金額 59.92円 1株当たり当期純利益金額 82.66円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在しないため記載しておりませ いては、潜在株式は存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成29年3月1日 (自 平成30年3月1日
至 平成30年2月28日) 至 平成31年2月28日)
1株当たり当期純利益金額
親会社株主に帰属する当期純利益金額
500,641 690,650
(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利
500,641 690,650
益金額(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 8,355,368 8,354,976
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成31年4月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度
(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を令和元年5月24日開催予定の当社第30期
定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
1.本制度を導入する理由
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持
続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の役員による長期安定的な株式保有の促進と、株主の皆
様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。
2.本制度の概要
(1) 取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金
銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行または処分を受けるものです。
当社の取締役の報酬額は、平成29年5月25日開催の第28期定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社
外取締役年額15百万円以内)とご承認いただいておりますが、この報酬枠とは別枠で対象取締役に対し譲渡制限付
株式の交付を目的として年額50百万円以内の報酬を支給することにつき、本株主総会において株主の皆さまにご承
認をお願いする予定であります。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決
定いたします。
また、本制度により発行または処分される当社普通株式の総数は、年60,000株以内(ただし、本議案が承認可決
された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合等、当該総数の調
整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合
理的な範囲で調整することができるものとします。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、これに関す
る取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合
は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲において取締役会にて決定いたします。
(2) 譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行または処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当
契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
①対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこ
と。
②一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
4.個別財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年2月28日) (平成31年2月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,487,263 2,072,120
受取手形 17,139 30,318
電子記録債権 184,552 225,955
売掛金 583,788 654,074
商品 135,744 199,690
前払費用 7,345 8,782
前渡金 97,249 46,319
繰延税金資産 58,674 67,676
その他 10,596 13,885
貸倒引当金 △1,875 △207
流動資産合計 2,580,479 3,318,616
固定資産
有形固定資産
建物 10,025 5,117
車両運搬具 276 184
工具、器具及び備品 11,479 12,305
建設仮勘定 - 7,418
有形固定資産合計 21,781 25,025
無形固定資産
ソフトウエア 16,435 7,384
その他 3,609 4,507
無形固定資産合計 20,044 11,892
投資その他の資産
投資有価証券 54,269 44,053
関係会社株式 0 0
長期未収入金 36,102 -
前払年金費用 46,441 45,901
その他 28,845 26,245
貸倒引当金 △28,644 △12,668
投資その他の資産合計 137,015 103,532
固定資産合計 178,841 140,451
資産合計 2,759,321 3,459,067
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年2月28日) (平成31年2月28日)
負債の部
流動負債
買掛金 242,759 234,040
未払金 101,646 128,972
未払費用 26,286 27,683
未払法人税等 46,891 106,701
前受金 2,959 13,703
預り金 3,006 3,363
賞与引当金 15,180 19,600
その他 50,107 33,898
流動負債合計 488,838 567,963
固定負債
その他 74,172 64,599
固定負債合計 74,172 64,599
負債合計 563,010 632,562
純資産の部
株主資本
資本金 461,997 461,997
資本剰余金
資本準備金 492,935 492,935
資本剰余金合計 492,935 492,935
利益剰余金
利益準備金 12,000 12,000
その他利益剰余金
別途積立金 100,000 100,000
繰越利益剰余金 1,168,049 1,796,891
利益剰余金合計 1,280,049 1,908,891
自己株式 △51,564 △51,678
株主資本合計 2,183,418 2,812,145
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 22,381 13,863
繰延ヘッジ損益 △9,489 495
評価・換算差額等合計 12,891 14,359
純資産合計 2,196,310 2,826,505
負債純資産合計 2,759,321 3,459,067
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(2)損益計算書
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年3月1日 (自 平成30年3月1日
至 平成30年2月28日) 至 平成31年2月28日)
売上高 5,371,396 6,790,817
売上原価 3,714,816 4,564,921
売上総利益 1,656,580 2,225,896
販売費及び一般管理費 1,327,498 1,449,803
営業利益 329,081 776,093
営業外収益
受取利息及び受取配当金 686 746
為替差益 - 2,427
賃貸収入 2,061 1,042
その他 703 205
営業外収益合計 3,451 4,422
営業外費用
為替差損 270 -
投資有価証券売却損 - 69
その他 3 1
営業外費用合計 273 71
経常利益 332,259 780,444
特別利益
固定資産売却益 133,883 4
投資有価証券売却益 29,908 -
特別利益合計 163,791 4
特別損失
固定資産売却損 - 162
固定資産除却損 1,444 770
特別損失合計 1,444 933
税引前当期純利益 494,606 779,515
法人税、住民税及び事業税 46,068 114,155
法人税等調整額 △52,838 △13,612
法人税等合計 △6,770 100,542
当期純利益 501,377 678,972
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株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自平成29年3月1日 至平成30年2月28日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金
その他利益剰余金
自己株式
株主資本
資本準備 資本剰余 利益準備 利益剰余 合計
金 金合計 金 別途積立 繰越利益 金合計
金 剰余金
当期首残高 461,997 492,935 492,935 12,000 100,000 716,804 828,804 △51,405 1,732,332
当期変動額
剰余金の配当 △50,132 △50,132 △50,132
当期純利益 501,377 501,377 501,377
自己株式の取得 △158 △158
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 451,244 451,244 △158 451,085
当期末残高 461,997 492,935 492,935 12,000 100,000 1,168,049 1,280,049 △51,564 2,183,418
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価 評価・換算差額等合
差額金
繰延ヘッジ損益
計
当期首残高 24,630 △4,545 20,085 1,752,417
当期変動額
剰余金の配当 △50,132
当期純利益 501,377
自己株式の取得 △158
株主資本以外の項目の当期変
△2,249 △4,943 △7,193 △7,193
動額(純額)
当期変動額合計 △2,249 △4,943 △7,193 443,892
当期末残高 22,381 △9,489 12,891 2,196,310
- 21 -
株式会社エスケイジャパン(7608) 平成31年2月期決算短信
当事業年度(自平成30年3月1日 至平成31年2月28日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金
その他利益剰余金
自己株式
株主資本
資本準備 資本剰余 利益準備 利益剰余 合計
金 金合計 金 別途積立 繰越利益 金合計
金 剰余金
当期首残高 461,997 492,935 492,935 12,000 100,000 1,168,049 1,280,049 △51,564 2,183,418
当期変動額
剰余金の配当 △50,130 △50,130 △50,130
当期純利益 678,972 678,972 678,972
自己株式の取得 △114 △114
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 628,842 628,842 △114 628,727
当期末残高 461,997 492,935 492,935 12,000 100,000 1,796,891 1,908,891 △51,678 2,812,145
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価 評価・換算差額等合
差額金
繰延ヘッジ損益
計
当期首残高 22,381 △9,489 12,891 2,196,310
当期変動額
剰余金の配当 △50,130
当期純利益 678,972
自己株式の取得 △114
株主資本以外の項目の当期変
△8,517 9,984 1,467 1,467
動額(純額)
当期変動額合計 △8,517 9,984 1,467 630,194
当期末残高 13,863 495 14,359 2,826,505
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