2022年3月期 第1四半期 決算説明資料
株式会社イントラスト
<証券コード:7191>
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さまざまな要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
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1 .2022年3月期 第1四半期 業績
2.2022年3月期 会社計画
3.会社情報
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1. 2022年3月期 第1四半期 業績
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業績の概要(対前期)
売上および営業利益ともに成長
売上は114.6%の増収 2020/6 2021/6
対計画101.2%で進捗
(百万円) 前期比
実績 実績
営業利益は101.0%の増益 売上高 1,012 1,160 114.6%
対計画101.1%で進捗
営業利益 280 283 101.0%
家賃債務保証の成長により、売上 (利益率) 27.7% 24.4% -
は対前期で大幅に増加 経常利益 281 284 101.1%
家賃債務保証の成長に伴う立替金 (利益率) 27.8% 24.5% -
の増加により貸倒コストは増加
純利益 184 170 92.6%
税負担率増により純利益は低下も、 (利益率) 18.2% 14.7% -
2Qでは平準化する見込み
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売上高の四半期推移
売上は保証事業が大幅成長を維持
前年同期比115%(+148百万円)
ソリューション
+15%
(百万円)
保証 1,160
1,142
1,016 1,012 1,004
1,043 ソリューション事業
1,000 契約対象の一部がC&Oサービスから
898
858 845 866 520
481
保証事業にシフト
752 754 771 464
750 525 464 460 前年同期比103.7%(+16百万円)
444
466 428 432
392 388 397
500
保証事業
621 679
家賃債務保証の新規契約続伸や
250 548 544 579
434 453 491 ストック収入による保証事業の成長
360 365 374 391 417
前年同期比123.9%(+131百万円)
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019/3 FY2020/3 FY2021/3 FY2022/3
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売上高の計画進捗状況
売上は計画を上回り進捗
対計画101%(+13百万円)
1,200 1,147 12 1,160
12 Doc-on
23 23 保険デスク
1,000
441 445 C&O
800
保証新分野等
600 84 85 (医・介・養)
400
585 594 家賃債務保証
200
0
計画 実績
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営業利益の増減分析
一部滞納の増加により貸倒コストが増加したものの、
増収および継続的業務改善が増益をリード
(百万円)
業務委託手数料
500
家賃債務保証の増収に連動し増加
450 16
24
保険料(保証関連原価) 400
350 51
医療費用保証における保証料調整 131 51
により減少 300 24
250 42
貸倒+保証履行
200
代位弁済の増加や一部高額物件の
150
滞納発生により増加 280 283
100
人件費 50
人員増強に伴い増加 0
前年同期 保証 ソリューション 業務 保険料 貸倒+ 人件費 その他 今期
営業利益 売上 売上 委託 (保証 保証 営業利益
手数料 関連) 履行
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営業利益・営業利益率の四半期推移
営業利益は着実に増加(営業利益率:24.4%)
・貸倒+保証履行引当金の
増加により1Qの利益率は低下
・代位弁済増加の落ち着きにより
2Q以降回復見込み
(百万円) 営業利益 +1.0%
350 営業利益率 40%
308
300 280 287 283
270 273
265 261 251 35%
250 238
217
31%
200 187 30%
171 28% 28% 29%
28% 28% 30%
150 27%
27%
25% 26%
100 23% 24%
25%
50
0 20%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019/3 FY2020/3 FY2021/3 FY2022/3
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家賃分野 保有件数の四半期推移
創業以来、保有件数は着実に積み上がり、
計画に対して順調に推移
+22,766
+28,798
(契約数)
保証 415,700
ソリューション 385,833 392,934
400,000 376,522
364,136 370,522
359,392
348,740
334,327 340,679
350,000 133,700
113,283 119,369
104,677 108,793
101,002 102,696
300,000 101,622
99,552 99,990
250,000
200,000
150,000
267,729 272,550 273,565 282,000
258,390 261,440 265,845
234,775 240,689 247,118
100,000
50,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2020/3 FY2021/3 [概算] FY2022/3 [計画]
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医療/介護費用保証の四半期売上推移
スマホスの年間保証料の見直しにより、売上は一時的に低下した一方で、
新規開拓は着実に進める
(百万円)
120 (件)
100 医療/介護費用保証売上 97 97 120
提携先データ 91 92
90 病院数
(スマホス+セット商品) 82 100
連帯保証人代行制度スマホス 80 86 107
59 医療機関(対前期末+3) 70
80
16,395 病床数 69
60
54 59
50 60
医療費用保証付き入院セット
及びその他商品 40 35
40
167 医療機関(対前期末+9) 30 26 24
33,624 病床数 20
20 17
13 20
10 11 10
10 8
4 4
介護費用保証 4 1 3
0 0
202 介護事業者(対前期末+3) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019/3 FY2020/3 FY2021/3 FY2022/3
※「スマホス」は保証料病院負担型の医療費用保証商品
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医療/介護費用保証の売上に関する補足
(百万円) 1Q売上比較 医療/介護費用保証の状況
100
新規開拓分 スマホスの保証料の低下 △37百万円
82 (スマホス導入効果による医療未収金の改善
△37
80 及びコロナ影響)
28 新規開拓等による増加 +28百万円
60
導入先施設は増加中
91
40
53
20
0
2020/6 2021/6
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その他財務データ(貸借対照表)
2020/6 2021/6
(百万円) 増減額
(前期) (今期)
流動資産 3,942 4,708 765
現金及び預金 2,801 3,017 215
売掛金 204 207 3 家賃分野の事前立替型の
立替金 1,170 1,666 496 商品拡販に連動し増加
その他 258 411 153
貸倒引当金 -492 -594 -102
固定資産 687 869 181
有形固定資産 55 49 -6
無形固定資産 201 257 55
投資その他の資産 430 562 132
流動負債 1,129 1,528 398 家賃債務保証の新規契約の増加
内・前受収益 738 1,080 341 に伴い前受収益が増加(46%増)
内・保証履行引当金 84 113 28
固定負債 46 66 19
純資産 3,453 3,983 529
総資産 4,630 5,577 947
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2. 2022年3月期 会社計画
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サマリー 2022年3月期全体計画
売上は2021年3月期の増収トレンドを上回る成長を達成させる
長期成長に向けた投資を積極的に行いつつ、一定の営業利益を確保する
コロナ影響は概ね上期に影響が残り、その後緩やかに回復していくと想定
2021/3期 2022/3期
(百万円) (前期比) 上期計画
(実績) (計画)
売上高 4,203 5,000 118.9% 2,340
営業利益 1,149 1,270 110.4% 590
(利益率) 27.4% 25.4% - 25.2%
経常利益 1,153 1,275 110.5% 592
(利益率) 27.4% 25.5% - 25.3%
純利益 760 835 109.8% 390
(利益率) 18.1% 16.7% - 16.7%
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売上高の年間推移と計画
中期経営計画の初年度として着実に売上目標を達成させる
(百万円) 5,000
5,000 ソリューション
保証 4,204
4,000 3,626 2,005
3,136
2,951
1,909
3,000
1,830
1,487 1,644
2,000
2,995
1,000 2,294
1,796
1,464 1,492
0
2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
[計画]
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売上高の年間計画(詳細)
(百万円) 5,000 ソリューション事業
50 Doc-on
5,000
保険デスク
124 Doc-onサービス
引続き拡販を進める
4,203 49
87 保険デスクサービス
4,000
1,831 C&O 少額短期保険を中心に成長を加速させる
C&Oサービス
連帯保証人不要スキームなどを中心に引続き成長させる
1,771
3,000
保証新分野等
440
(医・介・養) 保証事業
家賃債務保証
387
2,000 大手管理会社をターゲットに大幅成長を見込む
医療費用保証
コロナ禍による新規顧客開拓の鈍化と、既契約の滞納の適正化に
2,555 家賃債務 よる保証料の低下を見込。病院向けセミナーへの参加など、拡販に
1,000 保証
1,906 向けた取り組みを継続
介護費用保証
コロナ収束を見据えて、拡販に向けた取り組みを継続
0 養育費保証
2021/3 2022/3 投資を確実に実行し、商品内容を改良へ、事業基盤を確立する
[実績] [計画]
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営業利益と営業利益率の年間推移と計画
コロナ影響も加味し、システム投資や先行投資を
行いながらも、安定した利益成長を継続
(百万円) 営業利益
1,300 25.4%
先行投資による費用影響 営業利益率
1,200 28.2%
新基幹システム関連(減価償却費) 27.4%
△39百万円 1,100 26.9%
コールセンター拡張 1,000
△54百万円
900
1,270
養育費保証の広告等先行投資(増額分)
800 1,149
△19百万円 1,022
700
842
600
500
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
[計画]
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配当の年間推移と計画
配当は株主への還元方針に基づき1円増配の12円を計画
配当性向は30~40%
(円)
配当
14 配当性向 32.3% 32.1%
32%
12 29.1%
27.5%
10 27%
8
22%
6
11 12
(計画)
4 9
7 17%
2
0 12%
2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
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3. 会社情報
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会社概要 (2021年6月末時点)
●会 社 名 :株式会社イントラスト
● 設立年月日 :2006年3月
●資 本 金 :10億44百万円
●決 算 期 :3月
● 代表取締役 :桑原 豊
● 本社所在地 :東京都千代田区麹町1-4
●主な拠点 :秋田、仙台、富山、名古屋、大阪、福岡、
横浜ソリューションセンター
●従業員数 :211名(アルバイト・パート含む)
●事業内容 :保証事業・ソリューション事業
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事業内容
様々なニーズにオーダーメイドのサービスで応える
保証事業
リスク+サービスのセットを保証として提供 膨大な
マーケット
ソリューション事業
保証に関わる専門性をサービスとして提供
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事業内容
保証事業
債権の滞納リスクを引き受け、保証に係る各種サービスを提供
例えば
家賃債務保証
医療
入居者 オーナー 他事業
へ展開
介護
養育費
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事業内容
ソリューション事業
家賃債務保証で培ったノウハウで独自の業務支援サービスを提供
審査業務 契約管理 集金代行
滞納管理 SMS送信 調査訪問 法対応支援
固有の顧客ニーズに対して
専門サービスで解決する
保険加入促進 未入金案内 コールセンター 決済機能
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イントラストは保証スキームで社会インフラを
提供しサービスと流通の活性化を実現します
株式会社イントラスト
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資料中の業績見通しに関する記述は現時点における情報に基づき判断した
ものであり、実際の業績はさまざまな要素によりこれら業績見通しとは大
きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。業績に影響を与え
る要素には、事業環境、経済情勢の悪化、法令その他関連する規制の動向、
訴訟における不利な判決等があります。
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