7105 三菱ロジスネクスト 2019-09-03 09:00:00
2020年3月期 第1四半期決算説明資料 [pdf]
2020年3月期第1四半期
決算説明資料
2019年9月3日
三菱ロジスネクスト株式会社
© MITSUBISHI LOGISNEXT CO.,LTD. All rights reserved.
2020年3月期第1四半期
決算概要
三菱ロジスネクスト株式会社
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1.決算概況
市場環境
世界経済は、米中貿易摩擦の長期化等による輸出型産業の停滞から、主に製造業を中心に
伸び悩みを見せ始めている。
各国の内需による下支えはあるものの、欧州内の政治情勢やアジア・中近東での地政学的要因
を含めた不透明感の高まりもあり、各企業が設備投資を控える動きも顕著となってきている。
日本国内経済も基本的には底堅い動きとなっているものの、決して力強い伸長を見せているとは
言い切れず、オリンピック特需等も一段落を見せたところで、様子見局面に移行しつつある。
物流機器需要についても、今後の経済動向を慎重に見極めようという警戒感から、需要は伸び
悩みを見せ始めており、楽観できない状況である。
連結業績概要
売上高は主にアジア・中国事業の売上減少により、 前年比▲1.4%の減収。
営業利益は資材費及び輸送費高騰等の影響を販売価格に転嫁したことにより、前年比+54.0%
の増益。
当期純利益は前期計上した中国子会社(安徽合叉叉車)の譲渡損失を税務上は当期に
損金処理したことに伴い繰延税金資産を取り崩したことで、前年比▲38.4%の減益。
(当該影響は業績予想に織り込み済み)
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2.決算ハイライト
(単位:億円)
損益計算書 2018年6月期 2019年6月期 前年同期比増減
売上高 1,065 1,050 ▲15 ▲1.4%
営業利益(のれん等償却前) 37.2 45.4
(営業利益率)
+8.2 +22.0%
(3.5%) (4.3%)
のれん等償却 21.9 21.9 ― ―
営業利益 15.2 23.5
(営業利益率)
+8.3 +54.0%
(1.4%) (2.2%)
経常利益 19.1 23.8
(経常利益率)
+4.7 +24.7%
(1.8%) (2.3%)
親会社株主に帰属する
当期純利益 9.7 6.0 ▲3.7 ▲38.4%
(当期純利益率) (0.9%) (0.6%)
貸借対照表 2018年6月期 2019年6月期 前期比増減
総資産 3,677 3,576 ▲101 ▲2.7%
総負債 2,992 2,933 ▲59 ▲2.0%
純資産 685 643 ▲42 ▲6.1%
2018年6月期実績レート:USD=109.07円 EUR=130.06円 CNY=17.13円
2019年6月期実績レート:USD=109.90円 EUR=123.49円 CNY=16.07円
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3.セグメント別業績
地域別内訳(2019年6月期)
売上高:主にアジア・中国事業の売上減少により減収
(単位:億円) 国内事業 海外事業 アジア・
1,200 中国
1,065 1,050 8%
1,000 欧州 (9%)
売 800
20% 日本
(19%)
上 641 628 40%
600 (40%)
高 400
米州
200 424 423 32%
(32%)
0
2018年6月期 2019年6月期
()は前年実績
営業利益(※):資材費及び輸送費高騰等の影響を販売価格に転嫁したことにより増益
国内事業 海外事業
(単位:億円) セグメント別内訳(2019年6月期)
50.0 45.4
営 40.0 37.2
業 30.0
国内事業
32.5 28.4%
利 19.9
(46.5%)
20.0 海外事業
益 71.6%
(※)
10.0 17.3 (53.5%)
12.9
0.0
2018年6月期 2019年6月期
(※)のれん等償却前営業利益 ()は前年実績
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4.地域別売上高(為替影響含む)
日本 米州
(単位:億円) (単位:億円)
500 400
424.3 422.5 338.7 333.3
400
300
300
200
200 424.3 422.5 338.7 333.3
100
100
0 0
2018年6月期 2019年6月期 2018年6月期 2019年6月期
欧州 アジア・中国
(単位:億円) (単位:億円)
300 200
201.8 209.5
200
100.0
100 84.9
100 201.8 209.5
100.0 84.9
0 0
2018年6月期 2019年6月期 2018年6月期 2019年6月期
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5.連結売上高増減要因(前年同期実績対比)
主にアジア・中国事業の売上減少により減収
(単位:億円)
アジア・中国
欧州事業 事業
為替影響
国内事業
▲7.9 米州事業
▲2.4
1,065.0
▲15.3
▲7.9 18.9
1,050.4
連結売上高
14.6億円減
2018年6月期 2019年6月期
実績値 実績値
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6.連結営業利益増減要因(前年同期実績対比)
資材費及び輸送費高騰等の影響を販売価格に転嫁したことにより増益
(単位:億円)
原価 資材費高騰
改善 (含む米国関税) 為替
販価 影響 その他 のれん等
経費 償却
改善
売上減に伴う 1.1 ▲1.5
のれん等 粗利減/ 5.1 ▲5.4 1.5
償却 MIX
▲9.3 16.7
営業利益 45.4
37.2 8.2億円増 ▲21.9
(のれん等償却前)
▲21.9
23.5
15.2
2018年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2019年6月期
実績値 実績値 実績値 実績値
(のれん等償却後) (のれん等償却前) (のれん等償却前) (のれん等償却後)
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7.連結貸借対照表
売上減少に伴う売掛債権・買掛債務等の減少により総資産・総負債は減少
(単位:億円)
2019年 2019年
項目 増減
3,677 3,576 3月期 6月期
流動資産 1,951 1,879 ▲ 72
(有形固定資産) 846 862 +16
1,951 (無形固定資産) 680 647 ▲ 33
資 1,879
(投資その他) 200 188 ▲ 12
資産 固定資産計 1,726 1,697 ▲ 29
101億円減
資産合計 3,677 3,576 ▲ 101
産
1,726 1,697 流動資産
受取手形及び売掛金、短期貸付金の減少等による減少
固定資産
のれん等償却等による減少
2019年3月期 2019年6月期
2019年 2019年
項目 増減
3,677 3,576 3月期 6月期
負 流動負債
固定負債
1,535
1,457
1,436
1,497
▲ 99
+40
債 負債 負債合計 2,992 2,933 ▲ 59
純資産計 685 643 ▲ 42
/ 2,992 59億円減
2,933 負債・純資産合計 3,677 3,576 ▲ 101
純
負債
資 純資産 支払手形及び買掛金の減少等による減少
産 685 42億円減 643
純資産
配当金の支払、為替換算調整勘定の減少等による減少
2019年3月期 2019年6月期
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9.2020年3月期通期業績見通し
Equipment Depot, Inc. (EQD社)の全株式を取得し連結子会社化したことに伴い、
同社(グループ会社含む)の9ヶ月間の業績見込及び取得時ののれん等償却額などを
反映したことで、2019年8月5日に業績予想の修正を実施 (単位:億円)
項目 2019年6月期 期初予想 2020年3月期
(実績) (2019年5月公表) (8月5日付修正予想)
販売台数 30千台 119千台 119千台
売上高 1,065 4,600 4,900
営業利益(のれん等償却前) 37.2 240.0 250.0
(営業利益率) (3.5%) (5.2%) (5.1%)
のれん等償却 21.9 90.0 110.0
営業利益(のれん等償却後) 15.2 150.0 140.0
(営業利益率) (1.4%) (3.3%) (2.9%)
経常利益 19.1 150.0 130.0
(経常利益率) (1.8%) (3.3%) (2.7%)
親会社株主に帰属する
9.7 90.0 70.0
当期純利益 (0.9%) (2.0%) (1.4%)
(当期純利益率)
1株あたり配当 ― 13円 13円
2020年3月期計画レート:USD=110円 EUR=125円 CNY=16円
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【参考資料】主な経営指標
2019年3月期 2019年6月期
指標 算式 コメント
(のれん償却前) (のれん償却前)
当期純利益
総資本利益率(ROA) 1.9% (4.2%) 1.9% (4.7%) EQD社連結子会社化に伴うのれん償却額
総 総資本
増による当期純利益の減少によりのれん等
合 当期純利益 償却後の指標は僅かに悪化
自己資本利益率(ROE) 11.2% (20.4%) 10.9% (23.1%)
自己資本
営業利益
収 売上高営業利益率 2.9% (4.9%) 2.9% (5.1%)
売上高
益
当期純利益
性 売上高当期利益率 1.6% (3.5%) 1.4% (3.5%)
売上高
売上高
総資本回転率 1.2回 1.4回
総資本
効
売上高
率 売上債権回転率 5.8回 6.1回
売上債権
性
売上原価
棚卸資産回転率 5.6回 5.1回
棚卸資産
自己資本 配当金の支払い及び円高による為替換算
安 自己資本比率 18.0% 17.3% 調整勘定の減少により自己資本比率が悪化
総資本
全
有利子負債
性 D/Eレシオ 2.5倍 2.8倍
株主資本
※総合(ROA/ROE)及び収益性(売上高営業利益率等)の指標については、119期の業績予想値をベースに計算。
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【参考資料】四半期推移
(単位:億円) 国内事業 海外事業
1,400
1,147.4 1,181.3
1,200 1,065.0 1,089.9 1,050.4
1,000
売 800
640.6 649.0 667.6 690.8
627.9
上 600
高 400
200 424.3 440.9 479.7 490.4 422.5
0
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2018年度 2019年度
(単位:億円)
国内事業 海外事業
80.0
67.0 64.7
営 60.0
50.7
45.4
業
33.6
40.0
37.2 38.8
利 19.9
34.4
32.5
益 20.0
33.3 25.9
(※) 17.3 16.3 12.9
0.0
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
(※)のれん等償却前営業利益 2018年度 2019年度
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【参考資料】フォークリフト販売市場動向(4月~6月)
2019年度第1四半期までのフォークリフトの販売市場は、
米中の需要低迷により対前年同期比▲1.6%減の386千台
欧州(中東・アフリカ含む) 日本 米州
(千台) (千台) (千台)
600 420 100.0% 100 100.0% 350 100.0%
380 69 227
352 62 64 65
500 300 213
80.0% 80 80.0% 200 200 80.0%
300 250
400
60.0% 60 60.0% 200 60.0%
300
40.0% 40 40.0% 150 40.0%
200 136 144 23 78
116 126 21 21 22 100 67 72
104 19 65 65
100 20.0% 20 20.0% 20.0%
50
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
アジア・豪州 アジア・豪州
中国
(千台) (千台)
7.1%
140 100.0%
欧州 500 326 100.0%
86
120
80.0% (中東・アフリカ含む) 400 294
80.0%
77 FY2019
100 66 37.4%
61 (4月~6月) 232
80 60.0% 中国 300 60.0%
世界台数 176
60 40.0%
30.9% 200 40.0%
40
24 29 27
386千台 95
128 120
22 22
20
20.0% (電気車率63.2%) 100 70 68 20.0%
0 0.0% 0 0.0%
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
日本 米州 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
5.9% 18.7%
市場台数
電気車率
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