2022年3月期
第2四半期
決算説明資料
2021年11月5日
目次
2022年3月期第2四半期 業績概要
業績概要
連結売上高の推移
連結営業利益の推移
連結売上高の内訳
電子部品事業の地域別内訳
電子部品事業の市場分類割合
連結貸借対照表
連結キャッシュ・フロー
2022年3月期 業績予想
業績予想
連結売上高、営業利益予想
Appendix
会社概要
企業理念・⻑期ビジョン・⾏動指針
中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の数値目標
2
2022年3月期第2四半期 業績概要
業績概要
連結売上高の推移
連結営業利益の推移
連結売上高の内訳
電子部品事業の地域別内訳
電子部品事業の市場分類割合
連結貸借対照表
連結キャッシュ・フロー
3
業績概要
(百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期
前年同期⽐ 進捗率
2Q 2Q 通期予想
売上高 5,123 7,499 2,376 146.4% 14,000 53.6%
営業利益 5 948 943 ― 1,300 73.0%
対売上高⽐ 0.1% 12.7% 9.3%
経常利益 70 1,048 977 ― 1,400 74.9%
対売上高⽐ 1.4% 14.0% 10.0%
親会社株主に帰属
24 797 772 ― 1,150 69.3%
する四半期純利益
対売上高⽐ 0.5% 10.6% 8.2%
※営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期期純利益の対前年同期⽐は、1,000%を超えるため「―」と記載しております。
4
連結売上高の推移
売上高(四半期) 売上高(累計)
(百万円)
14,000
12,499
12,022
12,000
9,765
10,000
8,574
7,499
8,000
6,511
6,000 5,123
3,971
3,404 3,254 3,451 3,447 3,528
4,000 3,106 2,734 2,773
2,349
2,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
5
連結営業利益の推移
営業利益
営業利益(四半期) 営業利益(累計) 営業利益率(累計)
(百万円)
14.2%
1,000
12.7%
900
800
700
7.3% 6.9%
600 5.9% 6.3%
500 5.0%
4.2% 948
400
755
300
677 624
0.1% 363
473 447
200 391 501
290 358
100 183 203
△4.3% 106 5
0
△ 100 △ 52 △ 101
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
6
連結売上高の内訳
2021年3月期2Q 2022年3月期2Q
5% 3%
電子部品事業・前面操作ブロック
27% 27%
電子部品事業・可変抵抗器
35% 5,123百万円 39% 7,499百万円
電子部品事業・固定抵抗器
構成⽐ 構成⽐
電子部品事業・その他
17% 17%
その他事業
16% 14%
(百万円) 2021年3月期 2022年3月期
前年同期⽐
2Q 2Q
前面操作ブロック 1,396 2,012 616 144.2%
可変抵抗器 879 1,263 384 143.7%
電子部品事業
固定抵抗器 797 1,033 236 129.6%
その他 1,815 2,938 1,122 161.8%
小計 4,888 7,247 2,359 148.3%
その他事業 234 252 17 107.4%
7
電子部品事業の地域別内訳
(百万円)
2021年3月期 2022年3月期
前年同期⽐
2Q 2Q
売上 2,778 3,641 862 131.0%
日本
セグメント利益 △3 567 571 ―
売上 2,025 3,461 1,436 170.9%
アジア
セグメント利益 △2 387 389 ―
売上 83 144 60 172.4%
北⽶
セグメント利益 △4 12 16 ―
調整額 セグメント利益 4 △28 △32 ―
売上 4,888 7,247 2,359 148.3%
電子部品
合計 セグメント利益 △5 938 944 ―
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電子部品事業の市場分類割合
2021年3月期2Q 2022年3月期2Q
その他 医療・ヘルスケア その他
AV機器 AV機器
15% 2% 14%
医療・ヘルスケア 20%
22%
PC・周辺機器
3% PC・周辺機器
1%
産業機器 1%
産業機器 9%
11%
⾃動⾞
アミューズメント
⾃動⾞ 22%
17%
アミューズメント 25%
家電 家電
7%
16% 15%
9
連結貸借対照表
(百万円)
2022年3月期
2021年3月期 増減
2Q
流動資産 15,846 16,910 1,063
固定資産 11,423 11,573 150
資産 合計 27,270 28,483 1,213
流動負債 2,360 2,730 369
固定負債 1,846 1,974 128
負債 合計 4,206 4,705 498
純資産 合計 23,063 23,778 714
負債純資産 合計 27,270 28,483 1,213
流動資産︓現⾦及び預⾦(660百万円)の増加等
10
連結キャッシュ・フロー
(百万円)
2021年3月期 2022年3月期
2Q 2Q
営業活動によるキャッシュ・フロー △286 1,127
投資活動によるキャッシュ・フロー △450 △223
財務活動によるキャッシュ・フロー △304 △381
現⾦及び現⾦同等物の期⾸残高 7,888 6,842
現⾦及び現⾦同等物の期末残高 6,780 7,507
(百万円)
1,127
1,200 904
営業活動︓税⾦等調整前四半期純利益 800
(1,058百万円)等 400
0
投資活動︓有形固定資産の取得
(284百万円)等 -400
-223
-286
-800 -450
財務活動︓配当⾦の⽀払い -736
(245百万円)等 営業CF 投資CF フリーCF
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2022年3月期 業績予想
業績予想
連結売上高、営業利益予想
12
業績予想
(百万円) 2021年3月期 2022年3月期 前年⽐
上期 通期 上期予想 上期実績 達成率 通期予想 上期 通期
売上高 5,123 12,022 7,500 7,499 100.0% 14,000 146.4% 116.5%
営業利益 5 755 900 948 105.4% 1,300 ― 172.1%
対売上高⽐ 0.1% 6.3% 12.0% 12.7% 9.3%
経常利益 70 883 950 1,048 110.4% 1,400 ― 158.5%
対売上高⽐ 1.4% 7.3% 12.7% 14.0% 10.0%
親会社株主に帰属
24 755 800 797 99.6% 1,150 ― 152.2%
する当期純利益
対売上高⽐ 0.5% 6.3% 10.7% 10.6% 8.2%
※上期の営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の対前年⽐は、1,000%を超えるため「―」と記載しております。
配当(円) 15.0 40.0 25.0 50.0
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連結売上高、営業利益予想
営業利益 営業利益率
売上高
(百万円) (%)
(百万円)
1,400
9.3 10.0
16,000 14,000 1,200
9.0
14,000 12,499 8.0
12,022
12,000 1,000 6.3 7.0
10,000 800 5.0 6.0
5.0
8,000 600 1,300
4.0
6,000
400 3.0
755
4,000 624 2.0
200
2,000 1.0
0 0 0.0
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
営業利益 営業利益率
14
Appendix
会社概要
企業理念・⻑期ビジョン・⾏動指針
中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の数値目標
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会社概要
帝国通信工業株式会社
会社名
Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd.
本社所在地 神奈川県川崎市中原区苅宿45番1号
設⽴ 1944年8月1日
代表者 代表取締役社⻑ 羽生 満寿夫
資本⾦ 34億53百万円
従業員数 連結︓1,586名 / 単体︓234名(2021年3月末現在)
主な事業内容 電気機械器具同部品等の製造及び販売
上場証券取引所 東京証券取引所 市場第一部 [証券コード︓6763]
URL https://www.noble-j.co.jp/
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企業理念・グループ概要
企業理念・⻑期ビジョン・⾏動指針
帝通は電子部品の製造とサービスを通して
企業理念 世界のお客様に満足して頂ける仕事をいつも提供し続けることにより
豊かな社会の実現に貢献します。
⻑期ビジョン 抵抗器のNOBLEから新生NOBLEへの深化と進化
Change (チェンジ︓⾰新)
NOBLEは未来に向かって⾰新します
⾏動指針 Challenge(チャレンジ︓挑戦)
(三つのC) NOBLEは失敗を恐れず挑戦します
Communicate(コミュニケート︓連携)
NOBLEはお取引様やグループ内の連携強化を図ります
17
中期経営計画の基本戦略(2021年5月11日公表の中期経営計画資料より一部抜粋)
⻑期ビジョン「抵抗器のNOBLEから新生NOBLEへの深化と進化」及び2021年〜2025年度を対象とした中期経営計画を2021年5月に
公表いたしました。
3つの基本戦略を通じて中期経営計画の目標達成と⻑期ビジョンの実現を目指します。
既存領域の拡⼤
既存領域の拡⼤
基本戦略
基本戦略 顧客ニーズを捉えた新製品展開
顧客ニーズを捉えた新製品展開
新領域の確⽴
新領域の確⽴
今期 中期経営計画
今期 中期経営計画 次期 中期経営計画(暫定)
次期 中期経営計画(暫定)
既存領域の拡⼤・新領域の模索
既存領域の拡⼤・新領域の模索 新領域の確⽴
新領域の確⽴
コア技術の活用による新製品開発
コア技術の活用による新製品開発 今期中計の取組の強化と、収益⼒の向上
今期中計の取組の強化と、収益⼒の向上
チップ抵抗・非接触スイッチ等の開発
チップ抵抗・非接触スイッチ等の開発 注⼒業界の動向を捉えた取組の強化
注⼒業界の動向を捉えた取組の強化
新技術領域の構築
新技術領域の構築 現在の固定・可変抵抗器以外の製品・
現在の固定・可変抵抗器以外の製品・
ソフト・回路・微細加工領域の構築
ソフト・回路・微細加工領域の構築 技術の確⽴
技術の確⽴
販売⼒、マーケット拡販の強化
販売⼒、マーケット拡販の強化 新業界への挑戦(公共・通信等)
新業界への挑戦(公共・通信等)
中期経営計画
中期経営計画 新規営業・提案型営業の強化
新規営業・提案型営業の強化 グローバル拠点の連携強化・拡⼤
グローバル拠点の連携強化・拡⼤
品質の向上
品質の向上 生産性の向上・付加価値の向上
生産性の向上・付加価値の向上
求められる品質基準への対応
求められる品質基準への対応
生産性の向上・付加価値の向上
生産性の向上・付加価値の向上
組織⼒の強化
組織⼒の強化
次世代へのグローバルな人材開発と育成、新卒・中途社員の積極採用
次世代へのグローバルな人材開発と育成、新卒・中途社員の積極採用
コア技術・製造技術の技術承継
コア技術・製造技術の技術承継
本社・工場への設備投資(BCP・ESGへの取組)
本社・工場への設備投資(BCP・ESGへの取組)
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中期経営計画の数値目標(2021年5月11日公表の中期経営計画資料より抜粋)
• 2025年度に売上高180億円(2020年度実績対⽐約50%増)、営業利益15億円(2020年度実績対⽐約100%増)を目指し、
当社創⽴80周年に売上高167億円、営業利益14億円を目標とする。
• 上記数値目標は、経営環境の変化に応じて⾒直しを⾏う。
(売上高︓億円) 製品売上 その他売上 営業利益 (営業利益︓億円)
200 30
180億円
目標
180 167億円
153億円 23 25
160
22
140億円
132億円 20 158
140
18 146 20
120億円
120 17 133 15億円
17 122
115 14億円
100 15
103 12
80 10
9
10
60 7.6
40
5
20
0 0
2020(実績) 2021 2022 2023 2024 2025 (年度)
※製品売上とは当社電子部品セグメント中、主要製品の売り上げ 創⽴80周年
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注意事項
本資料に記載されている将来の⾒通しに関する記述は、本資料の日付現
在において⼊⼿可能な情報を踏まえた当社グループの現在の前提及び⾒解
に基づくものであり、将来の業績の保証を意味するものではありません。
また当社は、本資料に記載される将来の⾒通しに関する記述その他当社
が⾏う将来の⾒通しに関する記述を更新する義務を負いません。
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