2022年3月期
第1四半期
決算説明資料
2021年8月5日
目次
2022年3月期第1四半期 業績概要
業績概要
連結売上高の推移
連結営業利益の推移
連結売上高の内訳
電子部品事業の地域別内訳
電子部品事業の市場分類割合
連結貸借対照表
2022年3月期 業績予想
業績予想の修正
業績予想
連結売上高、営業利益予想
Appendix
会社概要
企業理念・⻑期ビジョン・⾏動指針
中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の数値目標
2
2022年3月期第1四半期 業績概要
業績概要
連結売上高の推移
連結営業利益の推移
連結売上高の内訳
電子部品事業の地域別内訳
電子部品事業の市場分類割合
連結貸借対照表
3
業績概要
(百万円)
2022年3月期
2021年3月期 2022年3月期
前年同期⽐ 通期予想 進捗率
1Q 1Q
(修正)
売上高 2,349 3,528 1,179 150.2% 14,000 25.2%
営業利益 △101 501 603 ― 1,300 38.6%
対売上高⽐ △4.3% 14.2% 9.3%
経常利益 △47 537 585 ― 1,400 38.4%
対売上高⽐ △2.0% 15.2% 10.0%
親会社株主に帰属
△51 422 474 ― 1,150 36.8%
する四半期純利益
対売上高⽐ △2.2% 12.0% 8.2%
4
連結売上高の推移
売上高(四半期) 売上高(累計)
(百万円)
14,000
12,499
12,022
12,000
9,765
10,000
8,574
8,000
6,511
6,000 5,123
3,404 3,254 3,451 3,447 3,528
4,000 3,106 2,734 2,773
2,349
2,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
5
連結営業利益の推移
営業利益
営業利益(四半期) 営業利益(累計) 営業利益率(累計)
(百万円)
14.2%
800
700
600
500 7.3% 6.9%
5.9% 6.3%
400 5.0%
4.2% 755
677
300 624
473 501
200 0.1% 391
358 363
290
100 183 203
△4.3% 106 5
0
△ 52 △ 101
△ 100
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
6
連結売上高の内訳
2021年3月期1Q 2022年3月期1Q
4% 3%
電子部品事業・前面操作ブロック
28% 25%
電子部品事業・可変抵抗器
34%
2,349百万円 40% 3,528百万円
電子部品事業・固定抵抗器
構成⽐ 構成⽐
電子部品事業・その他
17%
18% その他事業
16% 15%
(百万円) 2021年3月期 2022年3月期
前年同期⽐
1Q 1Q
前面操作ブロック 644 873 228 135.4%
可変抵抗器 420 607 186 144.3%
電子部品事業
固定抵抗器 383 513 129 133.7%
その他 800 1,420 619 177.4%
小計 2,250 3,414 1,163 151.7%
その他事業 98 114 15 115.7%
7
電子部品事業の地域別内訳
(百万円)
2021年3月期 2022年3月期
前年同期⽐
1Q 1Q
売上 1,186 1,799 612 151.6%
日本
セグメント利益 △105 372 477 ―
売上 1,024 1,534 509 149.7%
アジア
セグメント利益 3 150 147 4,861.1%
売上 39 80 41 206.5%
北⽶
セグメント利益 △4 8 13 ―
調整額 セグメント利益 △5 △25 △19 ―
売上 2,250 3,414 1,163 151.7%
電子部品
合計 セグメント利益 △112 506 619 ―
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電子部品事業の市場分類割合
2021年3月期1Q 2022年3月期1Q
その他 医療・ヘルスケア その他
AV機器 AV機器
医療・ヘルスケア 15% 3% 15%
22% 19%
PC・周辺機器 PC・周辺機器
3%
1% 0%
産業機器
産業機器
9%
11%
⾃動⾞
⾃動⾞ アミューズメント 24%
アミューズメント 25% 16%
家電 家電
7%
16% 14%
9
連結貸借対照表
(百万円)
2022年3月期
2021年3月期 増減
1Q
流動資産 15,846 16,443 596
固定資産 11,423 11,543 120
資産 合計 27,270 27,987 716
流動負債 2,360 2,560 199
固定負債 1,846 1,897 51
負債 合計 4,206 4,457 250
純資産 合計 23,063 23,529 466
負債純資産 合計 27,270 27,987 716
流動資産︓現⾦及び預⾦(659百万円)の増加等
10
2022年3月期 業績予想
業績予想の修正
業績予想
連結売上高、営業利益予想
11
業績予想の修正
2021年5月11日に公表いたしました2022年3月期の連結業績予想につきまして、主に⾃動⾞電装向けや⽣活家電向
けが好調を維持して推移していることから、第2四半期累計期間と通期連結業績予想の修正をいたします。
本日「2022年3月期業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。
(百万円)
前回発表予想 今回発表予想 増減額 増減率(%)
上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期
売上高 6,700 13,200 7,500 14,000 800 800 11.9 6.1
営業利益 500 900 900 1,300 400 400 80.0 44.4
経常利益 550 1,000 950 1,400 400 400 72.7 40.0
親会社株主に帰属
450 800 800 1,150 350 350 77.8 43.8
する当期純利益
12
業績予想
(百万円) 2021年3月期 2022年3月期 前年⽐
上期 下期 通期 上期予想 下期予想 通期予想 上期 下期 通期
売上高 5,123 6,899 12,022 7,500 6,500 14,000 146.4% 94.2% 116.5%
営業利益 5 750 755 900 400 1,300 ― 53.3% 172.1%
対売上高⽐ 0.1% 10.9% 6.3% 12.0% 6.2% 9.3%
経常利益 70 812 883 950 450 1,400 ― 55.4% 158.5%
対売上高⽐ 1.4% 11.8% 7.3% 12.7% 6.9% 10.0%
親会社株主に帰属
24 730 755 800 350 1,150 ― 47.9% 152.2%
する当期純利益
対売上高⽐ 0.5% 10.6% 6.3% 10.7% 5.4% 8.2%
※2022年3月期上期予想の営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の対前年⽐は、1,000%を超えるため「―」と記
載しております。
配当(円) 15.0 25.0 40.0 25.0 25.0 50.0
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連結売上高、営業利益予想
営業利益 営業利益率
売上高
(百万円) (%)
(百万円)
1,400
9.3 10.0
16,000 14,000 1,200
9.0
14,000 12,499 8.0
12,022
12,000 1,000 6.3 7.0
10,000 800 5.0 6.0
5.0
8,000 600 1,300
4.0
6,000
400 3.0
755
4,000 624 2.0
200
2,000 1.0
0 0 0.0
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
営業利益 営業利益率
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Appendix
会社概要
企業理念・⻑期ビジョン・⾏動指針
中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の数値目標
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会社概要
帝国通信工業株式会社
会社名
Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd.
本社所在地 神奈川県川崎市中原区苅宿45番1号
設⽴ 1944年8月1日
代表者 代表取締役社⻑ 羽⽣ 満寿夫
資本⾦ 34億53百万円
従業員数 連結︓1,586名 / 単体︓234名(2021年3月末現在)
主な事業内容 電気機械器具同部品等の製造及び販売
上場証券取引所 東京証券取引所 市場第一部 [証券コード︓6763]
URL https://www.noble-j.co.jp/
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企業理念・グループ概要
企業理念・⻑期ビジョン・⾏動指針
帝通は電子部品の製造とサービスを通して
企業理念 世界のお客様に満足して頂ける仕事をいつも提供し続けることにより
豊かな社会の実現に貢献します。
⻑期ビジョン 抵抗器のNOBLEから新生NOBLEへの深化と進化
Change (チェンジ︓⾰新)
NOBLEは未来に向かって⾰新します
⾏動指針 Challenge(チャレンジ︓挑戦)
(三つのC) NOBLEは失敗を恐れず挑戦します
Communicate(コミュニケート︓連携)
NOBLEはお取引様やグループ内の連携強化を図ります
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中期経営計画の基本戦略(2021年5月11日公表の中期経営計画資料より一部抜粋)
⻑期ビジョン「抵抗器のNOBLEから新⽣NOBLEへの深化と進化」及び2021年〜2025年度を対象とした中期経営計画を2021年5月に
公表いたしました。
3つの基本戦略を通じて中期経営計画の目標達成と⻑期ビジョンの実現を目指します。
既存領域の拡⼤
既存領域の拡⼤
基本戦略
基本戦略 顧客ニーズを捉えた新製品展開
顧客ニーズを捉えた新製品展開
新領域の確⽴
新領域の確⽴
今期 中期経営計画
今期 中期経営計画 次期 中期経営計画(暫定)
次期 中期経営計画(暫定)
既存領域の拡⼤・新領域の模索
既存領域の拡⼤・新領域の模索 新領域の確⽴
新領域の確⽴
コア技術の活用による新製品開発
コア技術の活用による新製品開発 今期中計の取組の強化と、収益⼒の向上
今期中計の取組の強化と、収益⼒の向上
チップ抵抗・非接触スイッチ等の開発
チップ抵抗・非接触スイッチ等の開発 注⼒業界の動向を捉えた取組の強化
注⼒業界の動向を捉えた取組の強化
新技術領域の構築
新技術領域の構築 現在の固定・可変抵抗器以外の製品・
現在の固定・可変抵抗器以外の製品・
ソフト・回路・微細加工領域の構築
ソフト・回路・微細加工領域の構築 技術の確⽴
技術の確⽴
販売⼒、マーケット拡販の強化
販売⼒、マーケット拡販の強化 新業界への挑戦(公共・通信等)
新業界への挑戦(公共・通信等)
中期経営計画
中期経営計画 新規営業・提案型営業の強化
新規営業・提案型営業の強化 グローバル拠点の連携強化・拡⼤
グローバル拠点の連携強化・拡⼤
品質の向上
品質の向上 ⽣産性の向上・付加価値の向上
⽣産性の向上・付加価値の向上
求められる品質基準への対応
求められる品質基準への対応
⽣産性の向上・付加価値の向上
⽣産性の向上・付加価値の向上
組織⼒の強化
組織⼒の強化
次世代へのグローバルな人材開発と育成、新卒・中途社員の積極採用
次世代へのグローバルな人材開発と育成、新卒・中途社員の積極採用
コア技術・製造技術の技術承継
コア技術・製造技術の技術承継
本社・工場への設備投資(BCP・ESGへの取組)
本社・工場への設備投資(BCP・ESGへの取組)
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中期経営計画の数値目標(2021年5月11日公表の中期経営計画資料より抜粋)
• 2025年度に売上高180億円(2020年度実績対⽐約50%増)、営業利益15億円(2020年度実績対⽐約100%増)を目指し、
当社創⽴80周年に売上高167億円、営業利益14億円を目標とする。
• 上記数値目標は、経営環境の変化に応じて⾒直しを⾏う。
(売上高︓億円) 製品売上 その他売上 営業利益 (営業利益︓億円)
200 30
180億円
目標
180 167億円
153億円 23 25
160
22
140億円
132億円 20 158
140
18 146 20
120億円
120 17 133 15億円
17 122
115 14億円
100 15
103 12
80 10
9
10
60 7.6
40
5
20
0 0
2020(実績) 2021 2022 2023 2024 2025 (年度)
※製品売上とは当社電子部品セグメント中、主要製品の売り上げ 創⽴80周年
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注意事項
本資料に記載されている将来の⾒通しに関する記述は、本資料の日付現
在において⼊⼿可能な情報を踏まえた当社グループの現在の前提及び⾒解
に基づくものであり、将来の業績の保証を意味するものではありません。
また当社は、本資料に記載される将来の⾒通しに関する記述その他当社
が⾏う将来の⾒通しに関する記述を更新する義務を負いません。
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