6755 富士通ゼ 2019-07-24 16:00:00
2019年度(2020年3月期)第1四半期決算説明資料 [pdf]

     2019年度(2020年3月期)
     第1四半期決算説明資料


           2019年7月
        株式会社富士通ゼネラル
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して
いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社と
して約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大
きく異なる可能性があります。
  目次
1.第1四半期の業績
   連結損益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・     3
   セグメント・地域別の分析 ・・・・・・・・・・     4
   セグメント別売上高 ・・・・・・・・・・・・・     5
   空調機地域別売上高推移 ・・・・・・・・・・・     6
   セグメント情報 ・・・・・・・・・・・・・・・     7
   営業損益増減要因(前年同期比)・・・・・・・・     8
   連結貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・     9
   主な業績・財務データ ・・・・・・・・・・・・ 10
2.通期の見通し
   売上・損益の見通し ・・・・・・・・・・・・・ 11
3.上期の見通し
   売上・損益の見通し ・・・・・・・・・・・・・ 12
   セグメント別売上高 ・・・・・・・・・・・・・ 13
   空調機地域別売上高 ・・・・・・・・・・・・・ 14
   セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費 ・ 15
   営業損益増減要因(前年同期比)・・・・・・・・ 16
<参考資料>
   2019年度通期見通し資料、四半期推移資料 ・・・ 17
                2
1.第1四半期の業績
                    連結損益
 連結損益計算書                               (注)増減率添字は現地通貨ベース                 (単位:億円)
                  2018年度             2019年度                  前年同期比
                   1Q実績               1Q実績                           増減率
 売 上 高                  588                624                   36  8%   6%
 売上総利益                  146                172                   26      18%
 (売上総利益率)             (24.9%)            (27.6%)              (2.7%)
 営 業 利 益                  24                 25                   1       7%
 (営業利益率)               (4.1%)             (4.1%)               ( -%)
 経 常 利 益                  41                 29               ▲12       ▲30%
 (経常利益率)               (7.0%)             (4.6%)            (▲2.4%)
 当期純利益 ※                  29                 19               ▲10       ▲33%
 (当期純利益率 ※ )           (4.9%)             (3.1%)            (▲1.8%)
 1株当たり当期純利益              27円60銭             18円59銭          ▲9円1銭
 ※親会社株主に帰属する当期純利益

  銅価格          平均価格               平均価格               平均価格
   US$/t         6,968              6,365              ▲603
 為替レート         平均レート (1Q末レート) 平均レート (1Q末レート)         平均レート (1Q末レート)
   円/1USD         109    ( 111)  110    ( 108)             1   ( ▲3)
   円/1AUD          83      ( 81)   76     ( 75)          ▲7    ( ▲6)
   円/1EUR         130    ( 128)  124    ( 122)           ▲6    ( ▲6)
  バーツ/1USD       32.0   ( 33.0)  31.4  ( 30.6)         ▲0.6  ( ▲2.4)
   元/1USD        6.36   ( 6.62)  6.79  ( 6.87)          0.43  ( 0.25)
                                        3
1.第1四半期の業績
                    セグメント・地域別の分析
                                                           ( )内%は前年同期比

       <海外売上高> 増 収      (+31億円、+8%、現地通貨ベースの前年度比+12%)
        【 米 州 】増収       : 北米において、ルームエアコン・VRFの販売増加、全館空調方式エアコンも販売伸長
        【 欧 州 】増収       : 猛暑や補助金政策により、フランスを中心に販売好調
                          イタリアの販売代理店の連結化効果もあり、売上増
        【 中 東 】減収       : 現地在庫削減への注力により、売上減
        【 オセアニア 】 増 収   : ニュージーランドで市場減速の影響を受けたものの、連結化効果により、売上増
 空調機    【アジア】減収         : インドにおける現地在庫削減への注力により、売上減
        【中華圏】減収         : 中国の景気減速、台湾での天候不順等の影響により、売上減
       <国内売上高> 増 収    (+11億円、+6%)
                 商品力強化を図り、期初の堅調な需要にも支えられ量販店ルートの販売が増加するとともに、
                 住宅設備ルートの販売も堅調に推移し、売上増
       <営業利益> 増 益 (+4億円、+18%)
              先行投資、国内商戦早期化や海外消化促進による販促費増も、増収効果・コストダウンにより増益
         < 売 上 高 > 減 収 (▲6億円、▲13%)
          【情報通信】 増 収 : 受注済み公共システムの納入が順調に進展し、売上増加
情報通信・ 【電子デバイス】 減 収 : 電子部品・ユニット製造において、米中貿易摩擦の影響等による設備投資の減速により、販売減
電子デバイス
         <営業利益> 減 益 (▲3億円、-%)
                   電子デバイスの減収影響により減益
                                      4
1.第1四半期の業績
                            セグメント別売上高
                                                                             (単位:億円)

                      2018年度          2019年度                  前年同期比
                       1Q実績            1Q実績                            増減率
                                                                      10%
空調機部門                 92%    542      93%       584      1%   42                8%
 (国 内)                       (171)              (182)         (11)              (6%)
                                                                     (12%)
 (海 外)                       (371)              (402)         (31)              (8%)
 情報通信システム                     12                 14             2              19%
 電子デバイス                     30                 22           ▲8             ▲25%
情報通信・ 電子デハ ゙イス 部門
                       7%     42       6%        36     ▲1%   ▲6             ▲13%
その他                    1%       4      1%          4     -%     -             ▲2%
                                                                       8%
   合 計               100%    588     100%       624      -%   36                6%
   国 内                36%    214      35%       220     ▲1%     6               3%
                                                                      11%
   海 外                64%    374      65%       404      1%   30                8%
 (注1)売上高添字は売上高構成比              (注2)増減率添字は現地通貨ベース
                                            5
1.第1四半期の業績
                      空調機地域別売上高推移
(億円)
 700

            579                  595                                        584
 600
                                                    542
 500         日本                                                             日本


 400
             米州                                                             米州

 300
             欧州
                                                                            欧州
 200
          中東・アフリカ
                                                                          中東・アフリカ
           オセアニア
 100                                                                       オセアニア
            アジア                                                             アジア
            中華圏                                                             中華圏
   0
            2016年度              2017年度              2018年度                 2019年度
             1Q実績                1Q実績                1Q実績                   1Q実績

【地域別売上高】                                                                            (単位:億円)
            2016年度       2017年度       2018年度       2019年度               前年同期比
                                                                                       現地通貨
             1Q実績         1Q実績         1Q実績         1Q実績                      増減率       ベース
日本         29%    170   30%    179   32%    171   31%    182    ▲1%       11     6%       6%
米州          9%     51   10%     59    9%     47   11%     64      2%      17   34%       34%
欧州         26%    151   26%    153   27%    146   32%    185      5%      39   27%       32%
中東・アフリカ    12%     68    9%     57    7%     39    4%     21    ▲3%     ▲18   ▲46%     ▲46%
オセアニア       6%     35    6%     37    6%     32    9%     53      3%      21   63%       74%
アジア         9%     55    8%     45    7%     39    4%     26    ▲3%     ▲13   ▲31%     ▲31%
中華圏         9%     49   11%     65   12%     68    9%     53    ▲3%     ▲15   ▲22%     ▲18%
計         100%    579 100%     595 100%     542 100%     584      -%      42     8%      10%
(うち、海外計) (71%)   (409) (70%)  (416) (68%)  (371) (69%)  (402)    (1%)    (31)   (8%)    (12%)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)添字は売上高構成比
                                           6
1.第1四半期の業績
                    セグメント情報
                                                          (単位:億円)

                    2018年度       2019年度          前年同期比
                     1Q実績         1Q実績                    増減率
          売上高            542          584          42    10% 8%
   空調機    営業利益             23           27          4          18%
          (営業利益率)       (4.2%)       (4.6%)     (0.4%)
          売上高              42           36        ▲6          ▲13%
 情報通信・
 電子デバイス
          営業利益              -          ▲3         ▲3            -%
          (営業利益率)     (▲1.6%)      (▲8.4%)    (▲6.8%)
          売上高               4            4          -         ▲2%
   その他    営業利益              1            1          -         ▲8%
          (営業利益率)      (41.1%)      (38.4%)   (▲2.7%)
          売上高            588          624          36    8%     6%
   合計     営業利益             24           25          1           7%
          (営業利益率)       (4.1%)       (4.1%)      ( -%)
 (注1)売上高は外部顧客に対する売上高     (注2)増減率添字は現地通貨ベース
                                 7
1.第1四半期の業績
                      営業損益増減要因(前年同期比)
(億円)
                                                                            30


                               為替影響

                        原材料
                                2                                           25



40                                                                          20


                物量・売価
                         6
                                          ▲15                               15




                 11                                                前年同期比
                                                                            10


                                          経費増減他    ▲3               +1
                                                  情報通信・
                                                              -
                                                             その他   2019年度
                                                                            5

       2018年度
                                                  電子デバイス          1Q実績
20      1Q実績                                                                -



                                                                            ▲5


         24                                                         25
                                                                            ▲10



                                                                            ▲15



 0                                                                          ▲20


                             空調機部門                情報通信・      その他
                                                  電子デバイス
                              +4                    ▲3        -
                                      8
1.第1四半期の業績
             連結貸借対照表
                                                (単位:億円)
                2018年度末        2019年度1Q末
                                                増 減
               実 績     構成比     実 績      構成比
流動資産            1,517    70%     1,496    68%      ▲21
(現金及び預金)         (354)            (307)           (▲47)
(受取手形及び売掛金)      (797)            (715)           (▲82)
(たな卸資産)          (267)            (366)             (99)
(その他)             (99)            (108)              (9)
固定資産              641    30%       698    32%        57
資産合計            2,158   100%     2,194   100%        36
流動負債              820    38%       865    40%        45
(支払手形及び買掛金)      (410)            (391)           (▲19)
(短期借入金)            (4)             (16)             (12)
(その他)            (406)            (458)             (52)
固定負債              207    10%       205     9%       ▲2
負債合計            1,027    48%     1,070    49%        43
株主資本            1,059    49%     1,064    48%         5
その他の包括利益累計額        36     2%        23     1%      ▲13
非支配株主持分            36     1%        37     2%         1
純資産合計           1,131    52%     1,124    51%       ▲7
負債純資産合計         2,158   100%     2,194   100%        36
                      9
1.第1四半期の業績
                  主な業績・財務データ
                                                                     (単位:億円)
                 2018年度         2019年度                            (ご参考)
                                                  前年同期比
                  1Q実績           1Q実績                             2018年度
営業キャッシュ・フロー          ▲56              -                      56        85
投資キャッシュ・フロー              ▲18            ▲41                ▲23           ▲125
フリー・キャッシュ・フロー            ▲74            ▲41                  33           ▲40


 研究開発費           5.5%      32   5.2%         32   ▲0.3%       -   5.1%     130
 設 備 投 資                    7                61              54             84
 減価償却費                     13                13               -             52
(注)添字は売上高比率


 自己資本比率                 52.3%          49.6%              ▲2.7%          50.7%


 棚卸資産残高                   331               366              35            267
棚卸資産回転日数                41.5日          44.7日              3.2日           42.8日
    CCC※                78.5日          89.0日              10.5日          87.4日
※CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル) :売上債権回転日数+棚卸資産回転日数-買掛債務回転日数
                                       10
 2.通期の見通し
                         売上・損益の見通し
                                                              (注1)増減率添字は現地通貨ベース                    (単位:億円)
                2019年度                  2019年度                   前回計画比                        前年度比
               (前回計画)                  (今回計画)
                                                                上期        通期            通期
              上期     通期               上期     通期                                                     増減率
                                                                                                   15%
売 上 高         1,330       2,850       1,330          2,850         -            -         323            13%
営 業 利 益         50             175      50             175         -            -             29         20%
(営業利益率)       (3.8%)      (6.1%)      (3.8%)         (6.1%)      ( -%)        ( -%)      (0.3%)
経 常 利 益         50             175      50             175         -            -             34         24%
(経常利益率)       (3.8%)      (6.1%)      (3.8%)         (6.1%)      ( -%)        ( -%)      (0.5%)
当期純利益 ※         35             120      35             120         -            -             31         35%
(当期純利益率 ※ )   (2.6%)      (4.2%)      (2.6%)         (4.2%)      ( -%)        ( -%)      (0.7%)
 ※親会社株主に帰属する当期純利益
                       24.4%                   24.4%                     -%           ▲6.2%
1株当たり配当額(円)    14円             28円     14円             28円         -円           -円            2円
                                                               (注2)1株当たり配当額添字は配当性向
銅価格(平均価格)
   US$/t       6,353       6,410       6,296         6,382       ▲57          ▲28        ▲335
為替レート(平均レート)
  円/1USD        110            110      110            110          -        -             ▲1
  円/1AUD          75             75       75             75         -        -             ▲6
  円/1EUR        125            125      123            124        ▲2       ▲1              ▲4
 バーツ/1USD       31.5           31.5     31.1           31.3      ▲0.4     ▲0.2            ▲0.7
  元/1USD        6.70           6.70     6.81           6.76      0.11     0.06            0.10
                                                11
3.上期の見通し
                売上・損益の見通し
                                        (注)増減率添字は現地通貨ベース     (単位:億円)

               2018年度                  2019年度               前回計画比

                上期         上期            前年同期比
                                                             上期
               (実績)       (計画)                   増減率
                                                 11%
 売 上 高          1,231     1,330            99          8%        -
 営 業 利 益            46        50            4          8%         -
 (営業利益率)         (3.8%)    (3.8%)        ( -%)                 ( -%)
 経 常 利 益            68        50         ▲18       ▲26%           -
 (経常利益率)         (5.5%)    (3.8%)      (▲1.7%)                 ( -%)
 当期純利益 ※            46        35         ▲11       ▲24%           -
 (当期純利益率 ※ )     (3.7%)    (2.6%)      (▲1.1%)                 ( -%)
  ※親会社株主に帰属する当期純利益
    銅価格(平均レート)
     US$/t   6,858          6,296         ▲562                  ▲57
    為替レート(平均レート)
     円/1USD    110           110             -                    -
     円/1AUD     82             75          ▲7                     -
     円/1EUR    130           123           ▲7                   ▲2
    バーツ/1USD  32.3           31.1         ▲1.2                 ▲0.4
     元/1USD   6.51           6.81         0.30                 0.11
                                  12
3.上期の見通し
                         セグメント別売上高
                                                                           (単位:億円)

                    2018年度                     2019年度                      前回計画比

                      上期            上期               前年同期比
                                                                            上期
                     (実績)          (計画)                  増減率
                                                             12%
 空調機部門            90%     1,102 90%    1,200    -%      98           9%          -
 (国 内)                    (361)        (390)          (29)          (8%)       ( -)
 (海 外)                    (741)        (810)          (69) (13%)    (9%)       ( -)
 情報通信システム                   54            65            11          22%          5
 電子デバイス                   66            55         ▲11           ▲17%       ▲5
情報通信・電子デバイス部門    9%      120    9%    120     -%       -           -%          -
 その他               1%        9    1%      10    -%       1           9%          -
                                                             11%
  合 計             100%    1,231 100%   1,330    -%      99           8%          -
  国 内             39%      485 39%      520     -%      35           7%          -
                                                             13%
  海 外             61%      746 61%      810     -%      64           9%          -
 (注1)売上高添字は売上高構成比             (注2)増減率添字は現地通貨ベース
                                        13
3.上期の見通し
                    空調機地域別売上高
                                                                   (単位:億円)
          2018年度                       2019年度                   前回計画比
            上期              上期             前年同期比
                                                       現地通貨         上期
           (実績)            (計画)                  増減率    ベース
 日本            361             390           29   8%    8%               -
 米州            134             161           27  20%   22%               2
 欧州            256             308           52  20%   26%              19
 中東・アフリカ        75              57         ▲18 ▲25% ▲24%                 8
 オセアニア         100             143           43  44%   55%               1
 アジア            67              53         ▲14 ▲20% ▲21%              ▲15
 中華圏           109              88         ▲21 ▲20% ▲17%              ▲15
 計           1,102           1,200           98   9%   12%               -
 (うち、海外計)     (741)           (810)         (69) (9%) (13%)            ( -)
 <ご参考>上期推移
              2015年度       2016年度       2017年度       2018年度       2019年度
              上期実績         上期実績         上期実績         上期実績         上期計画
 日本          29%    335   30%    333   30%    332   33%    361   33%    390
 米州          12%    139   11%    120   13%    142   12%    134   13%    161
 欧州          13%    156   23%    249   21%    229   23%    256   26%    308
 中東・アフリカ     20%    229   12%    138   11%    120    7%     75    5%     57
 オセアニア        8%     91    8%     88   10%    107    9%    100   12%    143
 アジア         10%    112    8%     85    5%     63    6%     67    4%     53
 中華圏          8%     93    8%     92   10%    115   10%    109    7%     88
 計          100%  1,155 100%   1,105  100%  1,108 100%   1,102 100%   1,200
 (うち、海外計) (71%)    (820) (70%)  (772) (70%)  (776) (67%)  (741) (67%)  (810)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)添字は売上高構成比
                                      14
3.上期の見通し
               セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費
                                                                          (単位:億円)

                       2018年度                        2019年度               前回計画比
                          上期             上期              前年同期比
                                                                               上期
                         (実績)           (計画)                    増減率
            売上高             1,102          1,200            98 12%   9%              -
  空調機       営業利益               32             40             8      25%              -
            (営業利益率)         (2.9%)         (3.3%)        (0.4%)                 (   -%)
            売上高               120            120             -       -%              -
 情報通信・
 電子デバイス
            営業利益                7              5           ▲2      ▲32%              -
            (営業利益率)         (6.1%)         (4.2%)      (▲1.9%)                  (   -%)
            売上高                 9             10             1       9%              -
  その他       営業利益                7              5           ▲2      ▲28%              -
            (営業利益率)        (75.1%)        (50.0%)     (▲25.1%)                  (   -%)
            売上高             1,231          1,330            99 11%   8%              -
   合計       営業利益               46             50             4       8%              -
         (営業利益率)            (3.8%)         (3.8%)         ( -%)                 (   -%)
 (注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
                      5.3%           4.9%           ▲0.4%                 -%
   研究開発費                      65             65              -      -%              -
   設 備 投 資                    23            100             77    327%              -
   減価償却費                      26             30              4     16%              -
 (注3)研究開発費添字は売上高比率
                                            15
3.上期の見通し
                  営業損益増減要因(前年同期比)
(億円)
100                                                                                  60


                        原材料
                        (+1)                                                         50


 80
                物量・売価   16           ▲15                                             40
                 (▲5)
                                     為替影響

 60
                                      (+2)
                                                  ▲16                                30

                 23                                                         前年同期比
                                                  経費増減他                      +4
                                                    (+2)   ▲2 (―) ▲2 (―)    2019年度
                                                                                     20


       2018年度                                              情報通信・      その他   上期計画
 40    上期実績                                                電子デバイス                  10




        46                                                                   50      -

 20                                                                           (―)

                                                                                     ▲10




  0                                                                                  ▲20

                          空調機部門                            情報通信・
                                                                      その他
                                                           電子デバイス
                               +8                            ▲2       ▲2
 (注) ( )内数値は前回計画比              (―)                            (―)     (―)
                                             16
<参考資料>
                  セグメント別売上高(通期)
                                                                                             (単位:億円)

                  2018年度(実績)               2019年度(計画)                前年度比                  前回計画比

                  上期         通期            上期           通期         通期        増減率           上期       通期
                                                                           16%
空調機部門             1,102    89%   2,249     1,200   89%   2,550     301             13%          -     -

 (国 内)            (361)           (593)    (390)          (630)     (37)            (6%)    ( -)     ( -)
                                                                           (19%)
 (海 外)            (741)          (1,656)   (810)         (1,920)   (264)           (16%)    ( -)     ( -)

 情報通信システム           54             136       65            165      29             21%          5     5

 電子デバイス           66             124       55            115     ▲9              ▲7%     ▲5       ▲5
情報通信・電子デバイス部門    120     10%     260      120    10%     280      20              8%          -     -

その他                    9    1%      18       10     1%       20       2            12%          -     -
                                                                           15%
  合 計             1,231 100% 2,527         1,330 100% 2,850        323             13%          -     -

  国 内              485     34%     860      520    32%     920      60              7%          -     -
                                                                           19%
  海 外              746     66%   1,667      810    68%   1,930     263             16%          -     -
 (注1)売上高添字は売上高構成比                    (注2)増減率添字は現地通貨ベース
                                                   17
<参考資料>
              空調機地域別売上高(通期)
                                                                              (単位:億円)
           2018年度(実績) 2019年度(計画)                      前年度比                  前回計画比
                                                                現地通貨
           上期      通期         上期      通期       通期      増減率       ベース       上期          通期
日本          361     593        390     630       37      6%        6%            -          -
米州          134     363        161     416       53     15%       16%            2          2
欧州          256     516        308     597       81     16%       19%           19       19
中東・アフリカ      75     170         57     216       46     27%       29%            8          8
オセアニア       100     253        143     334       81     33%       42%            1          1
アジア          67     162         53     188       26     16%       16%       ▲15        ▲15
中華圏         109     192         88     169     ▲23     ▲12%     ▲11%        ▲15        ▲15
計          1,102   2,249      1,200   2,550     301     13%       16%            -          -
(うち、海外計)    (741) (1,656)     (810) (1,920)    (264)    (16%)    (19%)          ( -)     ( -)
<ご参考>年度推移
                2015年度           2016年度          2017年度           2018年度          2019年度
                 (実績)             (実績)            (実績)             (実績)            (計画)
日本             23%     529      24%     555     23%     552      26%     593     25%     630
米州             14%     332      14%     329     15%     349      16%     363     16%     416
欧州             17%     403      19%     449     21%     494      23%     516     23%     597
中東・アフリカ        21%     490      17%     396     14%     337       8%     170      9%     216
オセアニア           9%     216      10%     220     11%     252      11%     253     13%     334
アジア             9%     199       9%     202      7%     156       7%     162      7%     188
中華圏             7%     162       7%     173      9%     209       9%     192      7%     169
計             100%   2,331     100%   2,324    100%   2,349     100%   2,249    100%   2,550
(うち、海外計)      (77%) (1,802)    (76%) (1,769)   (77%) (1,797)    (74%) (1,656)   (75%) (1,920)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高             (注2)添字は売上高構成比
                                         18
<参考資料>
 セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費(通期)
                                                                                                         (単位:億円)
                 2018年度(実績) 2019年度(計画)                                       前年度比                   前回計画比
                   上期          通期           上期              通期         通期          増減率          上期             通期

         売上高       1,102   2,249   1,200   2,550     301                          16%    13%             -              -
 空調機     営業利益         32     108      40     140      32                                 29%             -              -
       (営業利益率)     (2.9%) (4.8%) (3.3%) (5.5%) (0.7%)                                               (   -%)        (   -%)
         売上高         120     260     120     280      20                                  8%             -              -
情報通信・
電子デバイス
         営業利益          7      27       5      28        1                                 3%             -              -
       (営業利益率)     (6.1%) (10.5%) (4.2%) (10.0%) (▲0.5%)                                            (   -%)        (   -%)
         売上高           9      18      10      20        2                                12%             -              -
 その他     営業利益          7      11       5       7     ▲4                                 ▲33%             -              -
       (営業利益率)    (75.1%) (58.6%) (50.0%) (35.0%) (▲23.6%)                                          (   -%)        (   -%)
         売上高       1,231   2,527   1,330   2,850     323                          15%    13%             -              -
 合計      営業利益         46     146      50     175      29                                 20%             -              -
        (営業利益率)    (3.8%) (5.8%) (3.8%) (6.1%) (0.3%)                                               (   -%)        (   -%)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高           (注2)増減率添字は現地通貨ベース


                 5.3%        5.1%         4.9%          4.9%         ▲0.2%                     -%             -%
 研究開発費                  65          130           65           140           10           8%            -              -
 設 備 投 資                23           84          100           170           86         103%            -              -
 減価償却費                  26           52           30            60            8          15%            -              -
(注3)研究開発費添字は売上高比率

                                                       19
 <参考資料>
          営業損益増減要因[2019年度通期] (前年度比)

(億円)
                                                                                       200
                        原材料 (+1)
250
                物量・売価     46        ▲35                                                150

                 (▲5)               為替影響                  情報通信・
200                                  (+2)        ▲45      電子デバイス            前年度比

                 66                                         1 (―)             +29      100

                                                 経費増減他
                                                   (+2)
                                                                     ▲4 (―)   2019年度
150                                                                   その他
                                                                                計画
                                                                                       50
       2018年度
         実績

100                                                                           175      -
                                                                               (―)
       146
 50                                                                                    ▲50




  0                                                                                    ▲100

                                                          情報通信・
                               空調機部門                                 その他
                                                          電子デバイス
                                +32                         +1        ▲4
 (注) ( )内数値は前回計画比                  (―)                      (―)       (―)

                                            20
<参考資料>
                    セグメント別売上高(四半期推移)
                                                                                         (単位:億円)
                             2018年度(実績)                           2019年度          前年同期比

                    1Q      2Q      3Q      4Q           計      1Q(実績) 2Q(計画)    2Q       増減率
                                                                                        13%
 空調機部門              542     560     331     816         2,249     584    616      56             10%

  (国 内)             (171)   (190)    (85)   (147)       (593)    (182)   (208)   (18)            (10%)
                                                                                        (15%)
  (海 外)             (371)   (370)   (246)   (669) (1,656)        (402)   (408)   (38)            (10%)

  情報通信システム           12      42      23      59          136       14     51       9             23%

  電子デバイス           30      36      29      29          124       22     33     ▲3             ▲11%
 情報通信・ 電子デバイス部門
                     42      78      52      88          260       36     84       6              7%

 その他                   4       5       5       4          18        4       6      1             18%
                                                                                        13%
   合 計              588     643     388     908         2,527     624    706      63             10%

   国 内              214     271     139     236          860      220    300      29             11%
                                                                                        14%
   海 外              374     372     249     672         1,667     404    406      34              9%
(注)増減率添字は現地通貨ベース
                                                   21
<参考資料>
              連結損益計算書(四半期推移)
                                                                                  (単位:億円)
                         2018年度(実績)                      2019年度               前年同期比
               1Q       2Q      3Q      4Q     計       1Q(実績) 2Q(計画)        2Q     増減率
売 上 高           588     643     388     908 2,527        624       706        63 13%  10%
営 業 利 益          24       22     ▲9     109    146         25        25        3       9%
(営業利益率)       (4.1%)   (3.5%) (▲2.3%) (11.9%) (5.8%)    (4.1%)    (3.5%)    ( -%)
経 常 利 益          41       27   ▲19        92   141         29        21      ▲6      ▲20%
(経常利益率)       (7.0%)   (4.1%) (▲4.9%) (10.2%) (5.6%)    (4.6%)    (3.0%)   (▲1.1%)
当期純利益 ※          29       17   ▲20        63     89        19        16      ▲1       ▲8%
(当期純利益率 ※ )   (4.9%)   (2.6%) (▲5.1%) (6.9%) (3.5%)     (3.1%)    (2.2%)   (▲0.4%)
 ※親会社株主に帰属する当期純利益  (注1)増減率添字は現地通貨ベース
<補足資料>空調機地域別売上高(四半期推移)
                2018年度(実績)                             2019年度                前年同期比
                                                                                       現地通貨
         1Q    2Q    3Q    4Q       計              1Q(実績) 2Q(計画)           2Q   増減率 ベース
日本        171   190    85   147     593                 182       208        18   10%   10%
米州         47    87    60   169     363                  64        97        10   13%   15%
欧州        146   110    76   184     516                 185       123        13   11%   18%
中東・アフリカ    39    36    10    85     170                  21        36         - ▲2%      -%
オセアニア      32    68    57    96     253                  53        90        22   34%   45%
アジア        39    28    12    83     162                  26        27       ▲1 ▲6% ▲6%
中華圏        68    41    31    52     192                  53        35       ▲6 ▲16% ▲13%
計         542   560   331   816 2,249                   584       616        56   10%   13%
(うち、海外計) (371) (370) (246) (669) (1,656)               (402)     (408)      (38) (10%) (15%)
(注2)売上高は外部顧客に対する売上高
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