2019年度(2020年3月期)
第1四半期決算説明資料
2019年7月
株式会社富士通ゼネラル
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して
いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社と
して約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大
きく異なる可能性があります。
目次
1.第1四半期の業績
連結損益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
セグメント・地域別の分析 ・・・・・・・・・・ 4
セグメント別売上高 ・・・・・・・・・・・・・ 5
空調機地域別売上高推移 ・・・・・・・・・・・ 6
セグメント情報 ・・・・・・・・・・・・・・・ 7
営業損益増減要因(前年同期比)・・・・・・・・ 8
連結貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・ 9
主な業績・財務データ ・・・・・・・・・・・・ 10
2.通期の見通し
売上・損益の見通し ・・・・・・・・・・・・・ 11
3.上期の見通し
売上・損益の見通し ・・・・・・・・・・・・・ 12
セグメント別売上高 ・・・・・・・・・・・・・ 13
空調機地域別売上高 ・・・・・・・・・・・・・ 14
セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費 ・ 15
営業損益増減要因(前年同期比)・・・・・・・・ 16
<参考資料>
2019年度通期見通し資料、四半期推移資料 ・・・ 17
2
1.第1四半期の業績
連結損益
連結損益計算書 (注)増減率添字は現地通貨ベース (単位:億円)
2018年度 2019年度 前年同期比
1Q実績 1Q実績 増減率
売 上 高 588 624 36 8% 6%
売上総利益 146 172 26 18%
(売上総利益率) (24.9%) (27.6%) (2.7%)
営 業 利 益 24 25 1 7%
(営業利益率) (4.1%) (4.1%) ( -%)
経 常 利 益 41 29 ▲12 ▲30%
(経常利益率) (7.0%) (4.6%) (▲2.4%)
当期純利益 ※ 29 19 ▲10 ▲33%
(当期純利益率 ※ ) (4.9%) (3.1%) (▲1.8%)
1株当たり当期純利益 27円60銭 18円59銭 ▲9円1銭
※親会社株主に帰属する当期純利益
銅価格 平均価格 平均価格 平均価格
US$/t 6,968 6,365 ▲603
為替レート 平均レート (1Q末レート) 平均レート (1Q末レート) 平均レート (1Q末レート)
円/1USD 109 ( 111) 110 ( 108) 1 ( ▲3)
円/1AUD 83 ( 81) 76 ( 75) ▲7 ( ▲6)
円/1EUR 130 ( 128) 124 ( 122) ▲6 ( ▲6)
バーツ/1USD 32.0 ( 33.0) 31.4 ( 30.6) ▲0.6 ( ▲2.4)
元/1USD 6.36 ( 6.62) 6.79 ( 6.87) 0.43 ( 0.25)
3
1.第1四半期の業績
セグメント・地域別の分析
( )内%は前年同期比
<海外売上高> 増 収 (+31億円、+8%、現地通貨ベースの前年度比+12%)
【 米 州 】増収 : 北米において、ルームエアコン・VRFの販売増加、全館空調方式エアコンも販売伸長
【 欧 州 】増収 : 猛暑や補助金政策により、フランスを中心に販売好調
イタリアの販売代理店の連結化効果もあり、売上増
【 中 東 】減収 : 現地在庫削減への注力により、売上減
【 オセアニア 】 増 収 : ニュージーランドで市場減速の影響を受けたものの、連結化効果により、売上増
空調機 【アジア】減収 : インドにおける現地在庫削減への注力により、売上減
【中華圏】減収 : 中国の景気減速、台湾での天候不順等の影響により、売上減
<国内売上高> 増 収 (+11億円、+6%)
商品力強化を図り、期初の堅調な需要にも支えられ量販店ルートの販売が増加するとともに、
住宅設備ルートの販売も堅調に推移し、売上増
<営業利益> 増 益 (+4億円、+18%)
先行投資、国内商戦早期化や海外消化促進による販促費増も、増収効果・コストダウンにより増益
< 売 上 高 > 減 収 (▲6億円、▲13%)
【情報通信】 増 収 : 受注済み公共システムの納入が順調に進展し、売上増加
情報通信・ 【電子デバイス】 減 収 : 電子部品・ユニット製造において、米中貿易摩擦の影響等による設備投資の減速により、販売減
電子デバイス
<営業利益> 減 益 (▲3億円、-%)
電子デバイスの減収影響により減益
4
1.第1四半期の業績
セグメント別売上高
(単位:億円)
2018年度 2019年度 前年同期比
1Q実績 1Q実績 増減率
10%
空調機部門 92% 542 93% 584 1% 42 8%
(国 内) (171) (182) (11) (6%)
(12%)
(海 外) (371) (402) (31) (8%)
情報通信システム 12 14 2 19%
電子デバイス 30 22 ▲8 ▲25%
情報通信・ 電子デハ ゙イス 部門
7% 42 6% 36 ▲1% ▲6 ▲13%
その他 1% 4 1% 4 -% - ▲2%
8%
合 計 100% 588 100% 624 -% 36 6%
国 内 36% 214 35% 220 ▲1% 6 3%
11%
海 外 64% 374 65% 404 1% 30 8%
(注1)売上高添字は売上高構成比 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
5
1.第1四半期の業績
空調機地域別売上高推移
(億円)
700
579 595 584
600
542
500 日本 日本
400
米州 米州
300
欧州
欧州
200
中東・アフリカ
中東・アフリカ
オセアニア
100 オセアニア
アジア アジア
中華圏 中華圏
0
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
1Q実績 1Q実績 1Q実績 1Q実績
【地域別売上高】 (単位:億円)
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 前年同期比
現地通貨
1Q実績 1Q実績 1Q実績 1Q実績 増減率 ベース
日本 29% 170 30% 179 32% 171 31% 182 ▲1% 11 6% 6%
米州 9% 51 10% 59 9% 47 11% 64 2% 17 34% 34%
欧州 26% 151 26% 153 27% 146 32% 185 5% 39 27% 32%
中東・アフリカ 12% 68 9% 57 7% 39 4% 21 ▲3% ▲18 ▲46% ▲46%
オセアニア 6% 35 6% 37 6% 32 9% 53 3% 21 63% 74%
アジア 9% 55 8% 45 7% 39 4% 26 ▲3% ▲13 ▲31% ▲31%
中華圏 9% 49 11% 65 12% 68 9% 53 ▲3% ▲15 ▲22% ▲18%
計 100% 579 100% 595 100% 542 100% 584 -% 42 8% 10%
(うち、海外計) (71%) (409) (70%) (416) (68%) (371) (69%) (402) (1%) (31) (8%) (12%)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)添字は売上高構成比
6
1.第1四半期の業績
セグメント情報
(単位:億円)
2018年度 2019年度 前年同期比
1Q実績 1Q実績 増減率
売上高 542 584 42 10% 8%
空調機 営業利益 23 27 4 18%
(営業利益率) (4.2%) (4.6%) (0.4%)
売上高 42 36 ▲6 ▲13%
情報通信・
電子デバイス
営業利益 - ▲3 ▲3 -%
(営業利益率) (▲1.6%) (▲8.4%) (▲6.8%)
売上高 4 4 - ▲2%
その他 営業利益 1 1 - ▲8%
(営業利益率) (41.1%) (38.4%) (▲2.7%)
売上高 588 624 36 8% 6%
合計 営業利益 24 25 1 7%
(営業利益率) (4.1%) (4.1%) ( -%)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
7
1.第1四半期の業績
営業損益増減要因(前年同期比)
(億円)
30
為替影響
原材料
2 25
40 20
物量・売価
6
▲15 15
11 前年同期比
10
経費増減他 ▲3 +1
情報通信・
-
その他 2019年度
5
2018年度
電子デバイス 1Q実績
20 1Q実績 -
▲5
24 25
▲10
▲15
0 ▲20
空調機部門 情報通信・ その他
電子デバイス
+4 ▲3 -
8
1.第1四半期の業績
連結貸借対照表
(単位:億円)
2018年度末 2019年度1Q末
増 減
実 績 構成比 実 績 構成比
流動資産 1,517 70% 1,496 68% ▲21
(現金及び預金) (354) (307) (▲47)
(受取手形及び売掛金) (797) (715) (▲82)
(たな卸資産) (267) (366) (99)
(その他) (99) (108) (9)
固定資産 641 30% 698 32% 57
資産合計 2,158 100% 2,194 100% 36
流動負債 820 38% 865 40% 45
(支払手形及び買掛金) (410) (391) (▲19)
(短期借入金) (4) (16) (12)
(その他) (406) (458) (52)
固定負債 207 10% 205 9% ▲2
負債合計 1,027 48% 1,070 49% 43
株主資本 1,059 49% 1,064 48% 5
その他の包括利益累計額 36 2% 23 1% ▲13
非支配株主持分 36 1% 37 2% 1
純資産合計 1,131 52% 1,124 51% ▲7
負債純資産合計 2,158 100% 2,194 100% 36
9
1.第1四半期の業績
主な業績・財務データ
(単位:億円)
2018年度 2019年度 (ご参考)
前年同期比
1Q実績 1Q実績 2018年度
営業キャッシュ・フロー ▲56 - 56 85
投資キャッシュ・フロー ▲18 ▲41 ▲23 ▲125
フリー・キャッシュ・フロー ▲74 ▲41 33 ▲40
研究開発費 5.5% 32 5.2% 32 ▲0.3% - 5.1% 130
設 備 投 資 7 61 54 84
減価償却費 13 13 - 52
(注)添字は売上高比率
自己資本比率 52.3% 49.6% ▲2.7% 50.7%
棚卸資産残高 331 366 35 267
棚卸資産回転日数 41.5日 44.7日 3.2日 42.8日
CCC※ 78.5日 89.0日 10.5日 87.4日
※CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル) :売上債権回転日数+棚卸資産回転日数-買掛債務回転日数
10
2.通期の見通し
売上・損益の見通し
(注1)増減率添字は現地通貨ベース (単位:億円)
2019年度 2019年度 前回計画比 前年度比
(前回計画) (今回計画)
上期 通期 通期
上期 通期 上期 通期 増減率
15%
売 上 高 1,330 2,850 1,330 2,850 - - 323 13%
営 業 利 益 50 175 50 175 - - 29 20%
(営業利益率) (3.8%) (6.1%) (3.8%) (6.1%) ( -%) ( -%) (0.3%)
経 常 利 益 50 175 50 175 - - 34 24%
(経常利益率) (3.8%) (6.1%) (3.8%) (6.1%) ( -%) ( -%) (0.5%)
当期純利益 ※ 35 120 35 120 - - 31 35%
(当期純利益率 ※ ) (2.6%) (4.2%) (2.6%) (4.2%) ( -%) ( -%) (0.7%)
※親会社株主に帰属する当期純利益
24.4% 24.4% -% ▲6.2%
1株当たり配当額(円) 14円 28円 14円 28円 -円 -円 2円
(注2)1株当たり配当額添字は配当性向
銅価格(平均価格)
US$/t 6,353 6,410 6,296 6,382 ▲57 ▲28 ▲335
為替レート(平均レート)
円/1USD 110 110 110 110 - - ▲1
円/1AUD 75 75 75 75 - - ▲6
円/1EUR 125 125 123 124 ▲2 ▲1 ▲4
バーツ/1USD 31.5 31.5 31.1 31.3 ▲0.4 ▲0.2 ▲0.7
元/1USD 6.70 6.70 6.81 6.76 0.11 0.06 0.10
11
3.上期の見通し
売上・損益の見通し
(注)増減率添字は現地通貨ベース (単位:億円)
2018年度 2019年度 前回計画比
上期 上期 前年同期比
上期
(実績) (計画) 増減率
11%
売 上 高 1,231 1,330 99 8% -
営 業 利 益 46 50 4 8% -
(営業利益率) (3.8%) (3.8%) ( -%) ( -%)
経 常 利 益 68 50 ▲18 ▲26% -
(経常利益率) (5.5%) (3.8%) (▲1.7%) ( -%)
当期純利益 ※ 46 35 ▲11 ▲24% -
(当期純利益率 ※ ) (3.7%) (2.6%) (▲1.1%) ( -%)
※親会社株主に帰属する当期純利益
銅価格(平均レート)
US$/t 6,858 6,296 ▲562 ▲57
為替レート(平均レート)
円/1USD 110 110 - -
円/1AUD 82 75 ▲7 -
円/1EUR 130 123 ▲7 ▲2
バーツ/1USD 32.3 31.1 ▲1.2 ▲0.4
元/1USD 6.51 6.81 0.30 0.11
12
3.上期の見通し
セグメント別売上高
(単位:億円)
2018年度 2019年度 前回計画比
上期 上期 前年同期比
上期
(実績) (計画) 増減率
12%
空調機部門 90% 1,102 90% 1,200 -% 98 9% -
(国 内) (361) (390) (29) (8%) ( -)
(海 外) (741) (810) (69) (13%) (9%) ( -)
情報通信システム 54 65 11 22% 5
電子デバイス 66 55 ▲11 ▲17% ▲5
情報通信・電子デバイス部門 9% 120 9% 120 -% - -% -
その他 1% 9 1% 10 -% 1 9% -
11%
合 計 100% 1,231 100% 1,330 -% 99 8% -
国 内 39% 485 39% 520 -% 35 7% -
13%
海 外 61% 746 61% 810 -% 64 9% -
(注1)売上高添字は売上高構成比 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
13
3.上期の見通し
空調機地域別売上高
(単位:億円)
2018年度 2019年度 前回計画比
上期 上期 前年同期比
現地通貨 上期
(実績) (計画) 増減率 ベース
日本 361 390 29 8% 8% -
米州 134 161 27 20% 22% 2
欧州 256 308 52 20% 26% 19
中東・アフリカ 75 57 ▲18 ▲25% ▲24% 8
オセアニア 100 143 43 44% 55% 1
アジア 67 53 ▲14 ▲20% ▲21% ▲15
中華圏 109 88 ▲21 ▲20% ▲17% ▲15
計 1,102 1,200 98 9% 12% -
(うち、海外計) (741) (810) (69) (9%) (13%) ( -)
<ご参考>上期推移
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
上期実績 上期実績 上期実績 上期実績 上期計画
日本 29% 335 30% 333 30% 332 33% 361 33% 390
米州 12% 139 11% 120 13% 142 12% 134 13% 161
欧州 13% 156 23% 249 21% 229 23% 256 26% 308
中東・アフリカ 20% 229 12% 138 11% 120 7% 75 5% 57
オセアニア 8% 91 8% 88 10% 107 9% 100 12% 143
アジア 10% 112 8% 85 5% 63 6% 67 4% 53
中華圏 8% 93 8% 92 10% 115 10% 109 7% 88
計 100% 1,155 100% 1,105 100% 1,108 100% 1,102 100% 1,200
(うち、海外計) (71%) (820) (70%) (772) (70%) (776) (67%) (741) (67%) (810)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)添字は売上高構成比
14
3.上期の見通し
セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費
(単位:億円)
2018年度 2019年度 前回計画比
上期 上期 前年同期比
上期
(実績) (計画) 増減率
売上高 1,102 1,200 98 12% 9% -
空調機 営業利益 32 40 8 25% -
(営業利益率) (2.9%) (3.3%) (0.4%) ( -%)
売上高 120 120 - -% -
情報通信・
電子デバイス
営業利益 7 5 ▲2 ▲32% -
(営業利益率) (6.1%) (4.2%) (▲1.9%) ( -%)
売上高 9 10 1 9% -
その他 営業利益 7 5 ▲2 ▲28% -
(営業利益率) (75.1%) (50.0%) (▲25.1%) ( -%)
売上高 1,231 1,330 99 11% 8% -
合計 営業利益 46 50 4 8% -
(営業利益率) (3.8%) (3.8%) ( -%) ( -%)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
5.3% 4.9% ▲0.4% -%
研究開発費 65 65 - -% -
設 備 投 資 23 100 77 327% -
減価償却費 26 30 4 16% -
(注3)研究開発費添字は売上高比率
15
3.上期の見通し
営業損益増減要因(前年同期比)
(億円)
100 60
原材料
(+1) 50
80
物量・売価 16 ▲15 40
(▲5)
為替影響
60
(+2)
▲16 30
23 前年同期比
経費増減他 +4
(+2) ▲2 (―) ▲2 (―) 2019年度
20
2018年度 情報通信・ その他 上期計画
40 上期実績 電子デバイス 10
46 50 -
20 (―)
▲10
0 ▲20
空調機部門 情報通信・
その他
電子デバイス
+8 ▲2 ▲2
(注) ( )内数値は前回計画比 (―) (―) (―)
16
<参考資料>
セグメント別売上高(通期)
(単位:億円)
2018年度(実績) 2019年度(計画) 前年度比 前回計画比
上期 通期 上期 通期 通期 増減率 上期 通期
16%
空調機部門 1,102 89% 2,249 1,200 89% 2,550 301 13% - -
(国 内) (361) (593) (390) (630) (37) (6%) ( -) ( -)
(19%)
(海 外) (741) (1,656) (810) (1,920) (264) (16%) ( -) ( -)
情報通信システム 54 136 65 165 29 21% 5 5
電子デバイス 66 124 55 115 ▲9 ▲7% ▲5 ▲5
情報通信・電子デバイス部門 120 10% 260 120 10% 280 20 8% - -
その他 9 1% 18 10 1% 20 2 12% - -
15%
合 計 1,231 100% 2,527 1,330 100% 2,850 323 13% - -
国 内 485 34% 860 520 32% 920 60 7% - -
19%
海 外 746 66% 1,667 810 68% 1,930 263 16% - -
(注1)売上高添字は売上高構成比 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
17
<参考資料>
空調機地域別売上高(通期)
(単位:億円)
2018年度(実績) 2019年度(計画) 前年度比 前回計画比
現地通貨
上期 通期 上期 通期 通期 増減率 ベース 上期 通期
日本 361 593 390 630 37 6% 6% - -
米州 134 363 161 416 53 15% 16% 2 2
欧州 256 516 308 597 81 16% 19% 19 19
中東・アフリカ 75 170 57 216 46 27% 29% 8 8
オセアニア 100 253 143 334 81 33% 42% 1 1
アジア 67 162 53 188 26 16% 16% ▲15 ▲15
中華圏 109 192 88 169 ▲23 ▲12% ▲11% ▲15 ▲15
計 1,102 2,249 1,200 2,550 301 13% 16% - -
(うち、海外計) (741) (1,656) (810) (1,920) (264) (16%) (19%) ( -) ( -)
<ご参考>年度推移
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
(実績) (実績) (実績) (実績) (計画)
日本 23% 529 24% 555 23% 552 26% 593 25% 630
米州 14% 332 14% 329 15% 349 16% 363 16% 416
欧州 17% 403 19% 449 21% 494 23% 516 23% 597
中東・アフリカ 21% 490 17% 396 14% 337 8% 170 9% 216
オセアニア 9% 216 10% 220 11% 252 11% 253 13% 334
アジア 9% 199 9% 202 7% 156 7% 162 7% 188
中華圏 7% 162 7% 173 9% 209 9% 192 7% 169
計 100% 2,331 100% 2,324 100% 2,349 100% 2,249 100% 2,550
(うち、海外計) (77%) (1,802) (76%) (1,769) (77%) (1,797) (74%) (1,656) (75%) (1,920)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)添字は売上高構成比
18
<参考資料>
セグメント情報、研究開発費、設備投資、減価償却費(通期)
(単位:億円)
2018年度(実績) 2019年度(計画) 前年度比 前回計画比
上期 通期 上期 通期 通期 増減率 上期 通期
売上高 1,102 2,249 1,200 2,550 301 16% 13% - -
空調機 営業利益 32 108 40 140 32 29% - -
(営業利益率) (2.9%) (4.8%) (3.3%) (5.5%) (0.7%) ( -%) ( -%)
売上高 120 260 120 280 20 8% - -
情報通信・
電子デバイス
営業利益 7 27 5 28 1 3% - -
(営業利益率) (6.1%) (10.5%) (4.2%) (10.0%) (▲0.5%) ( -%) ( -%)
売上高 9 18 10 20 2 12% - -
その他 営業利益 7 11 5 7 ▲4 ▲33% - -
(営業利益率) (75.1%) (58.6%) (50.0%) (35.0%) (▲23.6%) ( -%) ( -%)
売上高 1,231 2,527 1,330 2,850 323 15% 13% - -
合計 営業利益 46 146 50 175 29 20% - -
(営業利益率) (3.8%) (5.8%) (3.8%) (6.1%) (0.3%) ( -%) ( -%)
(注1)売上高は外部顧客に対する売上高 (注2)増減率添字は現地通貨ベース
5.3% 5.1% 4.9% 4.9% ▲0.2% -% -%
研究開発費 65 130 65 140 10 8% - -
設 備 投 資 23 84 100 170 86 103% - -
減価償却費 26 52 30 60 8 15% - -
(注3)研究開発費添字は売上高比率
19
<参考資料>
営業損益増減要因[2019年度通期] (前年度比)
(億円)
200
原材料 (+1)
250
物量・売価 46 ▲35 150
(▲5) 為替影響 情報通信・
200 (+2) ▲45 電子デバイス 前年度比
66 1 (―) +29 100
経費増減他
(+2)
▲4 (―) 2019年度
150 その他
計画
50
2018年度
実績
100 175 -
(―)
146
50 ▲50
0 ▲100
情報通信・
空調機部門 その他
電子デバイス
+32 +1 ▲4
(注) ( )内数値は前回計画比 (―) (―) (―)
20
<参考資料>
セグメント別売上高(四半期推移)
(単位:億円)
2018年度(実績) 2019年度 前年同期比
1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q(実績) 2Q(計画) 2Q 増減率
13%
空調機部門 542 560 331 816 2,249 584 616 56 10%
(国 内) (171) (190) (85) (147) (593) (182) (208) (18) (10%)
(15%)
(海 外) (371) (370) (246) (669) (1,656) (402) (408) (38) (10%)
情報通信システム 12 42 23 59 136 14 51 9 23%
電子デバイス 30 36 29 29 124 22 33 ▲3 ▲11%
情報通信・ 電子デバイス部門
42 78 52 88 260 36 84 6 7%
その他 4 5 5 4 18 4 6 1 18%
13%
合 計 588 643 388 908 2,527 624 706 63 10%
国 内 214 271 139 236 860 220 300 29 11%
14%
海 外 374 372 249 672 1,667 404 406 34 9%
(注)増減率添字は現地通貨ベース
21
<参考資料>
連結損益計算書(四半期推移)
(単位:億円)
2018年度(実績) 2019年度 前年同期比
1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q(実績) 2Q(計画) 2Q 増減率
売 上 高 588 643 388 908 2,527 624 706 63 13% 10%
営 業 利 益 24 22 ▲9 109 146 25 25 3 9%
(営業利益率) (4.1%) (3.5%) (▲2.3%) (11.9%) (5.8%) (4.1%) (3.5%) ( -%)
経 常 利 益 41 27 ▲19 92 141 29 21 ▲6 ▲20%
(経常利益率) (7.0%) (4.1%) (▲4.9%) (10.2%) (5.6%) (4.6%) (3.0%) (▲1.1%)
当期純利益 ※ 29 17 ▲20 63 89 19 16 ▲1 ▲8%
(当期純利益率 ※ ) (4.9%) (2.6%) (▲5.1%) (6.9%) (3.5%) (3.1%) (2.2%) (▲0.4%)
※親会社株主に帰属する当期純利益 (注1)増減率添字は現地通貨ベース
<補足資料>空調機地域別売上高(四半期推移)
2018年度(実績) 2019年度 前年同期比
現地通貨
1Q 2Q 3Q 4Q 計 1Q(実績) 2Q(計画) 2Q 増減率 ベース
日本 171 190 85 147 593 182 208 18 10% 10%
米州 47 87 60 169 363 64 97 10 13% 15%
欧州 146 110 76 184 516 185 123 13 11% 18%
中東・アフリカ 39 36 10 85 170 21 36 - ▲2% -%
オセアニア 32 68 57 96 253 53 90 22 34% 45%
アジア 39 28 12 83 162 26 27 ▲1 ▲6% ▲6%
中華圏 68 41 31 52 192 53 35 ▲6 ▲16% ▲13%
計 542 560 331 816 2,249 584 616 56 10% 13%
(うち、海外計) (371) (370) (246) (669) (1,656) (402) (408) (38) (10%) (15%)
(注2)売上高は外部顧客に対する売上高
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