6545 M-IIF 2020-05-15 15:30:00
2020年3月期決算補足説明資料 [pdf]
2020年3月期
決算補足説明資料
株式会社インターネットインフィニティー
<証券コード:6545>
2020年5月15日
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2020年3月期 業績サマリー
通期で過去最高の売上高を達成
前期比
売上高 : 3,575百万円 +212百万円
営業利益 : 216百万円 +124百万円
当期純利益 : 122百万円 + 57百万円
業績の主な要因
• レコードブック事業におけるフランチャイズの店舗数増加に加え既存店の
稼働率向上等に伴う増収増益が大きく貢献
• 一方で下期の新規出店数は主に地方FC加盟店確保に苦戦し当初計画を未達
• 新規のメディカルソリューション分野の受注も下期は低調な推移
• 期末間近には、新型コロナウイルス感染症の拡大により、主にレコードブッ
ク事業において利用控えが進む
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2020年3月期 業績ハイライト
前期比 増収増益、利益率も大きく改善
(単位:百万円) 2019/3期 2020/3期 増減額
売上高 3,363 3,575 +212
営業利益 92 216 +124
(営業利益率) (2.8%) (6.1%) (+3.3P)
経常利益 103 216 +112
(経常利益率) (3.1%) (6.1%) (+3.0P)
当期純利益 64 122 +57
(純利益率) (1.9%) (3.4%) (+1.5P)
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売上高推移
✓ レコードブックのフランチャイズ店舗数は前期末比+26店舗
⇒ ロイヤルティの積上げ等により前年同期比では引き続き売上増加傾向
✓ 下期にかけては、新規出店が伸びなかったことによる影響や、
在宅サービス事業の有資格者減の影響よる売上減少等により、ほぼ横ばいに
売上高(四半期会計期間)
(単位:百万円)
1,000
886 897 895 897
865 859
827 829 834 835
798 803
731 738
704
662
500
0
2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
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営業利益推移
✓ レコードブック事業では、ベースとしてフランチャイズ店の稼働率向上が
寄与するも、期末にかけては新型コロナウイルス感染拡大の影響により
直営店も含め稼働率が下降したため利益が減少
✓ 下期にかけての利益縮小は在宅サービス事業の売上減も影響
営業利益(四半期会計期間)
(単位:百万円)
150
Webソリューション
大型案件獲得
100
78
66 69 66 68
61 60 58 59
52
50
36 33 29
18
8
▲43
0
マネジメント層採用費や出
張交通費等が一時的に増加
▲50
2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
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事業別売上
ヘルスケアソリューション事業 在宅サービス事業
1,908百万円 34.1%(前年同期比▲3.4P) 1,218百万円
53.4%(前年同期比+5.1P) 在宅サービス事業
レコードブック事業 居宅介護支援事業
訪問介護事業
運動指導に特化した3時間の
事業別 通所介護事業
リハビリ型デイサービスを提供
売上構成比
2020年3月期
2019/3期 5.1%(前年同期比▲0.9P)
ケアサプライ事業+新規事業
264百万円 7.4%(前年同期比▲0.8P) 福祉用具のレンタル・販売
Webソリューション事業
184百万円
シルバーマーケティング支援
仕事と介護の両立支援
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2020年3月期 セグメント別業績
ヘルスケアソリューション事業が増収、大幅増益
セグメント別売上高 セグメント別営業利益(調整前)
■ヘルスケアソリューション事業 ■在宅サービス事業
(単位:百万円)
4,000 1,000
800
3,000
レコードブック
FC+26店舗 FCロイヤルティ
2,357 600 等の増加
2,102 既存店舗の
稼働率も向上 業務効率化による 399
2,000 費用削減
255
400
1,000
訪問・居宅の 200 最大限にまで効率
正社員数が期中 349 性を高め、概ね前期 335
1,260 1,218
平均で-6人 並みの利益を確保
0 0
2019/3期 2020/3期 2019/3期 2020/3期
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2020年3月期 セグメント別業績
レコードブックFC店の伸びが成長をけん引
(単位:百万円) 2019/3期 2020/3期 増減額(増減率)
売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益
ヘルスケア +254 +143
ソリューション事業 計 2,102 62.5% 255 2,357 65.9% 399 (+12.1%) (+56.1%)
+284 +120
レコードブック 1,624 48.3% 186 1,908 53.4% 307 (+17.5%) (+64.7%)
直営店 944 28.1% 118 986 27.6% 135 +42 +16
FC店 679 20.2% 68 921 25.8% 172 +241 +104
▲11 ▲19
Webソリューション 275 8.2% 64 264 7.4% 45 (▲4.1%) (▲29.9%)
シルバーマーケティング 129 3.9% 91 2.6% ▲38
仕事と介護の両立支援 145 4.3% 132 3.7% ▲13
メディカル ー ー 40 1.1% +40
その他 ▲18 +41
(ケアサプライ+新規事業) 202 6.0% 4 184 5.1% 46 (▲9.0%) (+920.6%)
▲42 ▲13
在宅サービス事業 計 1,260 37.5% 349 1,218 34.1% 335 (▲3.3%) (▲4.0%)
ー ▲5
調整額 ー ー ▲513 ー ー ▲518 (―) (―)
+212 +124
合計 3,363 100% 92 3,575 100% 216 (+6.3%) (+134.0%)
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レコードブック 店舗数推移
レコードブック・ブランド全体で190店舗に成長
⇒当期中に直営1店舗、フランチャイズ26店舗、名鉄レコードブック6店舗の増加
北海道・東北 レコードブック店舗数推移
10店舗 首都圏(関東)
(単位:店)
190店舗
(前期末比+5店)
116 店舗
200
直営 名鉄レコードブック
(前期末比+14店)
FC店:10店 FC店 名鉄19店舗
関西 157店舗
直営店:22店
26店舗 150 13
FC店:94店
(前期末比+6店)
直営店:4店
FC店:22店
中部 103店舗
FC
中国地方 100 3
6店舗 26店舗 143店舗
(前期末比+8店) 117
(前期末比+2店)
名鉄レコードブック
56店舗
FC店:6店 73
19店
四国 FC店:7店 50 37店舗
28
2店舗
15
直営
九州・沖縄 直営店:2店 28 27 27
22 28店舗
4店舗 ★JR四国との共同試験事業を
0
(前期末比-2店)
終了し、当社直営店として継続 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
⇒停止していた四国エリアの 期末 期末 期末 期末 期末
FC店:4店
フランチャイズ加盟募集を再開 (2020年3月末現在)
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レコードブック 利用者数
2020年2月に月間利用者数※14,000人を突破
2020年3月は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて減少に
※月に1回以上ご利用いただいているアクティブユーザー数
16,000 レコードブック 月間利用者数推移
(単位:人) ※直営、FC、名鉄レコードブックの合計
14,000
12,000 名鉄レコードブック展開開始
10,000
東証マザーズ上場
8,000
FC展開を開始
6,000
5
4,000
2,000
0
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q (2月) (3月)
2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
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業績増減要因
レコードブック事業 Webソリューション事業
✓ フランチャイズ店舗数は、前期末比26店舗 ✓ シルバーマーケティング支援は顧客層
の増加 の拡大に苦戦し減収
⇒ロイヤルティ収入等が店舗数の増加に ✓ メディカルソリューション分野は当期
比例して主な増収増益の要因に より受注を開始するも受注拡大に向け
✓ 主に地方におけるFC新規出店数が伸びず、 並行してサービス強化も進めているた
出店数は前期比12店舗減 め費用も増加
✓ 介護報酬改定により低下した単価は、前期
より進めてきた新たな加算の取得に加え、 在宅サービス事業
下期からは介護職員特定処遇改善加算の
✓ 介護人材の採用難等の影響により有資
取得等で上昇へ
格者の減員傾向が続き、サービス提供
✓ 期末間近になり、新型コロナウイルスの感
量の減少によって前期比で売上減少
染拡大による外出自粛要請によって利用控
⇒効率的な運営等による工夫で利益へ
えが進み稼働率が低下
の影響は最小限に留める
※ 想定していた収益を見込めなくなった一部店舗の
固定資産については減損損失(特別損失)を計上
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営業利益増減分析 単位:百万円
▲17
売上総利益の増加 販管費
+141 の増加
レコードブック事業 Web 在宅サービス その他
レコードブック事業 直営 ソリューション
FC 事業
事業
売上増 原価増
売上増 原価増
▲85
+42 ▲29 売上減
原価増 採用教育費減 その他費用増
▲11 ▲22 売上減 原価減
原価減 売上減 ▲17 +30 ▲30
+241
▲42 +33 ▲19 +33
広告宣伝費増
前期はマネジメント層を戦略的に採用
効率的な運営を進め売上減の影響を最小限に留める
メディカル分野の強化に向けて原価(サービス開発費等)が増加
主に前期から進めてきた新たな加算等の影響で利用単価が上昇
前期末117店舗→当期末143店舗へ26店舗の増加
92 216
2019/3期 2020/3期
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2020年3月期 貸借対照表
2,500 2,458 2,458
流動資産 1,628 流動負債 1,310
2,000
1,906 1,906
流動資産 1,112 流動負債 853
短期借入金 490
1,500
短期借入金 130 預り金 314
売掛金 預り金 237
1,000 売掛金 581 578
固定負債 295
固定負債 236
固定資産 794 固定資産 830 純資産 816 純資産 852
500
有形固定資産 504 有形固定資産 502 利益剰余金
利益剰余金 329 450
0
(単位:百万円) 2019/3期 2020/3期 2019/3期 2020/3期
2019/3期 2020/3期 増減額 2019/3期 2020/3期 増減額
流動資産 1,112 1,628 +515 流動負産 853 1,310 +457
現金・預金 429 930 +500 ❷ 短期借入金 130 490 +360 ❷
売掛金 581 578 ▲3 預り金 237 314 +76 ❶
その他 100 120 +19 その他 485 506 +20
固定資産 794 826 +36 固定負債 236 295 +58
有形固定資産 504 502 ▲2 長期借入金 141 187 +46 ❷
無形固定資産 23 23 +0 その他 95 108 +12
投資その他資産 265 304 +38 純資産合計 816 852 +36
資産合計 1,906 2,458 +552 資本金 250 252 +1
資本剰余金 486 489 +3
❶ 主にレコードブック フランチャイズ店舗増店により増加
利益剰余金 329 450 +121
❷ 新型コロナウイルス対策として当面の手元資金を確保 自己株式 ▲0 ▲87 ▲87 ➌
➌ 2019年5~6月に市場買付により取得 負債純資産合計 1,906 2,458 +552
当期中に一部を処分し譲渡制限付株式報酬として割当
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2020年3月期 キャッシュ・フロー
1,000 前期末比 +500 (単位:百万円)
275
▲170
395
有形固定資産の取得 ▲158
500 その他投資CF ▲12
930
借入金の増加額※ 381
自己株式の取得 ▲99
429 税引前当期純利益 190
その他財務CF ▲6
減価償却費 122
その他営業CF 81
※新型コロナウイルス対策として手元資金確保
0
2019/3期末 営業活動CF 投資活動CF 財務活動CF 2020/3期末
現金(同等物)残高 現金(同等物)残高
2019/3期 2020/3期 前期比(増減額)
営業活動CF 153 395 +241
投資活動CF ▲167 ▲170 ▲2
財務活動CF 38 275 +236
現金及び現金同等物の増減額(▲は減少) 24 500 +475
現金及び現金同等物の期首残高 405 429 +24
現金及び現金同等物の期末残高 429 930 +500
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2021年3月期
業績見通し
2021年3月期
業績見通し
2021年3月期 業績見通し
新型コロナウイルスの影響を一定の前提条件で考慮して算出
2020/3期 2021/3期 前期比
(単位:百万円) 通期実績 通期予想 増減率
ヘルスケアソリューション事業 2,357 2,087 ▲11.4%
レコードブック 1,908 1,672 ▲12.4%
直営店 986 850 ▲13.8%
FC店 921 822 ▲10.8%
Webソリューション 264 225 ▲14.6%
その他 (ケアサプライ等) 184 189 +2.9%
在宅サービス事業 1,218 1,185 ▲2.7%
売上高 計 3,575 3,273 ▲8.5%
営業利益 216 52 ▲75.7%
(営業利益率) (6.1%) (1.6%)
経常利益 216 45 ▲79.1%
(経常利益率) (6.1%) (1.4%)
当期純利益 122 29 ▲76.0%
(純利益率) (3.4%) (0.9%)
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2021年3月期 セグメント別業績見通し
新型コロナウイルスの影響を一定の前提条件で考慮して算出
(単位:百万円) 2020/3期 2021/3期 増減額(増減率)
売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益
ヘルスケア ▲269 ▲155
ソリューション事業 計 2,357 65.9% 399 2,087 63.8% 243 (▲11.4%) (▲39.0%)
▲235 ▲171
レコードブック 1,908 53.4% 307 1,672 51.1% 135 (▲12.4%) (▲55.9%)
直営店 986 27.6% 135 850 26.0% 56 ▲136 ▲78
FC店 921 25.8% 172 822 25.1% 79 ▲99 ▲93
▲38 +3
Webソリューション 264 7.4% 45 225 6.9% 48 (▲14.6%) (+7.9%)
その他 +5 +12
(ケアサプライ+新規事業) 184 5.2% 46 189 5.8% 59 (+2.9%) (+27.5%)
▲33 ▲43
在宅サービス事業 計 1,218 34.1% 335 1,185 36.2% 292 (▲2.7%) (▲13.0%)
ー
調整額 ー ー ▲518 ー ー ▲483 (―)
+35
(―)
▲302 ▲164
合計 3,575 100% 216 3,273 100% 52 (▲8.5%) (▲75.7%)
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2021年3月期 業績見通しのポイント
1Q 2Q 3Q 4Q 見通しの前提
1Qが感染拡大のピーク。外出自粛等の経済活動の
外部環境 × ▲ ● ● 制限により景気が大幅に落ち込む。
2Qが回復途上、3Q以降に正常化の想定。
ヘルスケアソリューション事業 売上・利益 前期比
新規出店は1Q中心に営業活動を大幅縮小、年
間出店数は当期比で大幅減。既存店舗(直営・
FC)は1Q中、利用控えの影響を強く受け2Q以
レコードブック
降徐々に回復。利益面は新規出店減に伴う原価
減少、店舗の人員配置調整による人件費の減少
※等を想定。
1Qは新規顧客獲得に向けた直接訪問による営
Webソリューション 業活動が制限。利益面は売上減に伴う原価減少
や人件費の減少※、広告宣伝費の削減等を想定。
1Qに若干落ち込むが、在宅での福祉用具等の
その他 (ケアサプライ等)
需要増を想定。
訪問・通所は1Qに若干落ち込むが2Qに回復、
在宅サービス事業 3Q以降平常化。居宅は年間通じて大きな影響
はなし。
※人件費の削減は一部休業する従業員の雇用調整助成金活用を想定
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新型コロナウィルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々及びご家族・関係者の皆様に謹んでお悔や
み申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。
当社は一日も早い収束を願い、介護サービスを継続的に提供していくことで社会に貢献してまいります。
当社では災害対策本部(本部長:代表取締役社長 別宮圭一)を設置し、以下の取組みを実施いたしました。
実施したこと
・社会インフラとしての役割、従業員とその家族の安全を両立させるため、全社をA/B班に分け
た勤務体制を開始。
・
(A班)介護サービス事業所を継続的に運営。(人員基準の緩和、シフト調整により輪番対応)
従業員 (B班)本社を中心に在宅勤務あるいは休業。(本社オフィス出社者を9割減)
・休業者に対して100%の休業補償
・ネットワーク環境の整備、テレビ会議システム等を利用した在宅勤務体制の構築
・利用の際の検温、手洗い等の徹底
・新型コロナウィルス予防対策マニュアル
事業所・ご利用者 ・通所介護ご利用者を対象とした訪問サービス、見守りサービスの開始
(FC含む) ・レコードブックアプリの無料提供
・自宅で出来るレコードブック運動プログラム動画の無料配信
・FC向け業務支援(融資・助成金に関するサポート、家賃等コスト削減交渉等サポート)
・社会インフラとして重要な役割を担っていることを鑑み、引続き十分に感染拡大防止対策を
社会的責任 徹底することを前提に、介護サービスを継続して運営
(今後の取り組み・方針)
同感染症の収束ののち、経営方針として「介護事業のポートフォリオ分散」や「医療との連携」、既存
顧客基盤をベースとした「保険外事業」といったことにチャレンジしていきたいと考えております。
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資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた判断・予
想に基づくものですが、リスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定及び
考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績
見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を
与える要素には、事業環境、経済情勢の悪化、法令その他の関連する規制の動向、
訴訟における不利な判決等がありますが、これらに限定されるものではありません。
問合せ窓口:経営企画部
Email: ir@iif.jp
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