6545 M-IIF 2020-08-14 15:30:00
2021年3月期第1四半期決算補足説明資料 [pdf]
2021年3月期
第1四半期決算補足説明資料
株式会社インターネットインフィニティー
<証券コード:6545>
2020年8月14日
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2021年3月期 第1四半期 業績サマリー
前年同期比、売上高減、営業利益増
前年同四半期比
売上高 : 809百万円 ▲76百万円
営業利益 : 59百万円 + 1百万円
四半期純利益: 18百万円 ▲19百万円
業績の主な要因
• 主力のレコードブック事業では、新型コロナウイルス感染拡大の影響による
利用控えにより利用者数が減少し減収となる一方で、フランチャイズ店から
の収入は店舗数が前年同期比で増加していること等により増加
• 営業利益は、主に同感染症の拡大に伴い一部従業員の休業等による雇用調整
助成金を積極的に活用し、休業手当等の一部を特別損失に振替している影響
により前年同期比で微増となり、通期の予想を上回り推移
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2021年3月期 第1四半期 業績ハイライト
新型コロナウイルス感染症の影響により売上、純利益は減少
営業利益は一部人件費を特別損失としたこと等により微増
(単位:百万円) 2020/3期 1Q 2021/3期 1Q 増減額
売上高 886 809 ▲76
営業利益 58 59 +1
(営業利益率) (6.6%) (7.4%) (+0.8P)
経常利益 60 60 +0
(経常利益率) (6.8%) (7.4%) (+0.6P)
四半期純利益 37 18 ▲19
(純利益率) (4.3%) (2.3%) (▲2.0P)
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新型コロナウイルス感染拡大による影響
レコードブック ✓ 社会インフラとして重要な役割を担っていることを鑑み、安全
確保、感染防止を最優先に取組み、サービス提供を継続
✓ 前期末から外出自粛に伴い利用控えが進み、特に緊急事態宣言
発出中(4~5月)は利用者数が減少 《次ページ:利用者数推移参照》
✓ 主に外出を自粛されている利用者を対象とした新サービス
(訪問サービス、安否確認サービスなど)を展開
✓ 6月に入り回復が想定以上に進み、売上や利益の落込みは想定
よりも抑えられたものの、元の状態までには回復せず
※ 一方で、前期下期から取得している介護職員特定処遇改善加算等の影響により
顧客単価は前年同期比で上昇。 FC店は、店舗増加に伴うロイヤルティ収入増や
譲渡、撤退等による一時収入増により、前年同期比で売上・利益ともに増加
Webソリューション ✓ 訪問営業が制限される中、Web商談を中心に新規顧客も獲得
在宅サービス ✓ 通所介護を中心に利用者の減少が見られたものの、影響は軽微
全 社 ✓ レコードブックの利用者減少等に伴い、計画的な休業等を実施
✓ 休業者の休業手当を全額保障し、雇用調整助成金を申請中
✓ 介護保険サービスに従事する従業員の休業手当等の人件費につ
いては特別損失に計上、営業利益は前年同期比で微増
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レコードブック 利用者数
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて減少していた
利用者数は5月に底を打ち、6月は回復傾向へ
※月に1回以上ご利用いただいているアクティブユーザー数
16,000 レコードブック 月間利用者数推移
(単位:人) ※直営、FC、名鉄レコードブックの合計
14,000
新型コロナウイルス感染拡大
12,000
10,000
名鉄レコードブック展開開始
8,000
東証マザーズ上場
6,000
FC展開を開始
5
4,000
2,000
0
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 5月 6月
2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
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売上高推移
✓ レコードブック事業を中心に新型コロナウイルス感染拡大による利用控えの
影響を受け、売上高は1割程の減少(在宅サービス事業の影響は軽微)
✓ レコードブックのフランチャイズ店舗数は前年同期末比+25店舗
⇒ ロイヤルティの積上げ等によりFC店からの収入は前年同期比で増加
売上高(四半期会計期間)
(単位:百万円)
新型コロナウイルス感染拡大による利用者数の減少
1,000
897 895 897
865 859 886
827 829 834 803 835 809
798
731 738
704
662
500
0
2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
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営業利益推移
✓ 売上高の減少に伴い利益が減少
✓ 利用者数の減少等に伴い計画的に従業員の休業を進め、休業手当を支給
⇒ 雇用調整助成金の受給を申請し、利益の確保に努める
⇒ 休業手当等の一部を特別損失に計上したこと等により営業利益は微増
営業利益(四半期会計期間)
(単位:百万円) Webソリューション
150 感染症の影響による従業員の休業、支給
大型案件獲得
した休業手当等の一部を特別損失に振替
100
78
66 69 66 68
61 60 58 59 59
52
50
36 33 29
18
8
▲43
0
マネジメント層採用費や出
張交通費等が一時的に増加
▲50
2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期
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2021年3月期 第1四半期 事業別売上
ヘルスケアソリューション事業 在宅サービス事業
413百万円 37.3%(前年同期比+2.7P) 302百万円
51.1%(前年同期比▲0.4P) 在宅サービス事業
レコードブック事業 居宅介護支援事業
訪問介護事業
運動指導に特化した3時間の
リハビリ型デイサービスを提供
事業別 通所介護事業
売上構成比
2021年3月期
1Q
2020/3期1Q 5.9%(前年同期比+0.6P)
ケアサプライ事業+新規事業
46百万円 5.7%(前年同期比▲2.9P) 福祉用具のレンタル・販売
Webソリューション事業
47百万円
シルバーマーケティング支援
仕事と介護の両立支援
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2021年3月期 第1四半期 セグメント別業績
売上高は各セグメントで減、調整前の営業利益は在宅サービス事業で増
セグメント別売上高 セグメント別営業利益(調整前)
■ヘルスケアソリューション事業 ■在宅サービス事業
(単位:百万円)
1,000
800 200
利用者数減少等に
外出自粛の影響
伴い計画的に社員
による利用者数減
600 を休業(一部休業 95
579 レコードブックFC 105
507 手当を特別損失へ)
からの収入は増
400 100
通所がやや落ち込 休業手当の振替の 107
200
んだものの、全体と 90 影響のほかは、ほぼ
306 302 前年同期並み
して影響は軽微
0 0
2020/3期 1Q 2021/3期 1Q 2020/3期 1Q 2021/3期 1Q
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2021年3月期 第1四半期 セグメント別業績
レコードブックFC店は売上高、調整前利益ともに増加
(単位:百万円) 2020/3期 1Q 2021/3期 1Q 増減額(増減率)
売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益
ヘルスケア ▲72 ▲10
ソリューション事業 計 579 65.4% 105 507 62.7% 95 (▲12.4%) (▲9.8%)
▲42 ▲8
レコードブック 456 51.5% 83 413 51.1% 74 (▲9.4%) (▲10.2%)
直営店 248 28.1% 39 189 23.4% 20 ▲59 ▲19
FC店 207 23.4% 43 223 27.7% 53 +16 +10
▲29 ▲11
Webソリューション 76 8.6% 14 46 5.7% 2 (▲39.1%) (▲80.2%)
シルバーマーケティング 29 3.3% 17 2.1% ▲12
仕事と介護の両立支援 33 3.8% 28 3.6% ▲4
メディカル 13 1.5% 0 0.0% ▲12
その他 +0 +9
(ケアサプライ+新規事業) 47 5.3% 8 47 5.9% 17 (+1.1%) (+108.3%)
▲4 +16
在宅サービス事業 計 306 34.6% 90 302 37.3% 107 (▲1.5%) (+17.9%)
ー ▲6
調整額 ー ー ▲137 ー ー ▲143 (―) (―)
▲76 +1
合計 886 100% 58 809 100% 59 (▲8.6%) (+2.3%)
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営業利益増減分析 単位:百万円
コロナウイルス拡大による事業活動への影響 ▲89 コロナ関連の
費用削減等 +90
レコードブック事業 Web 在宅サービス
ソリューション
事業
事業
FC 直営
売上増 原価増
+16 ▲16 採用教育費減
売上減
広告宣伝費減
旅費交通費減 +8 +5
賞与支給額減 +9
▲59
+34
原価減 売上減
休業手当の振替
+13 原価減 売上減
原価増 その他
▲30 人件費増
58 +13 ▲5 ▲1 ▲16 その他
+34 59
2020/3期 費用増 2021/3期
1Q ▲4
1Q
新卒社員現場本配属時期のずれ等
前期計上したメディカル案件などが当期は獲得できず
外出自粛による利用者減少等に伴い減少
前年同期末比+25店舗、譲渡・撤退等に伴う一時収入等による増加 雇用調整助成金を申請し、一部休業手当等を特別損失に計上
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レコードブック 店舗数推移
レコードブック・ブランド全体で195店舗に成長
⇒当四半期中にFCからの譲受により直営2店舗、FC3店舗が純増
北海道・東北 レコードブック店舗数推移
11店舗 首都圏(関東)
直営 FC店 名鉄レコードブック 195店舗
(前期末比+1店)
120 店舗
200
(単位:店)
190店舗
名鉄19店舗
(前期末比+4店)
FC店:11店
19
関西 直営店:22店
157店舗
26店舗 FC店:98店 150 13
直営店:4店
FC店:22店
中国地方 103店舗 FC
中部 100 143
6店舗 146店舗
26店舗 117
FC店:6店
名鉄レコードブック 56店舗 73
19店
四国 FC店:7店 50
28
2店舗
直営
直営店:2店 28 27 27 28
30店舗
九州・沖縄
0
4店舗 ■当四半期中に、業績低迷に新型
2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
コロナウイルス感染拡大の影響
期末 期末 期末 期末 1Q
FC店:4店 が重なり、FC店4店舗が撤退
(2020年6月末現在)
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2021年3月期通期
業績見通し
2021年3月期 業績見通し
2020年5月15日公表の通期業績予想を据え置き
2020/3期 2021/3期 前期比 2021/3期
(単位:百万円) 通期実績 通期予想 増減率 1Q実績
進捗率
ヘルスケアソリューション事業 2,357 2,087 ▲11.4% 507 24.3%
レコードブック 1,908 1,672 ▲12.4% 413 24.7%
直営店 986 850 ▲13.8% 189 22.3%
FC店 921 822 ▲10.8% 223 27.2%
Webソリューション 264 225 ▲14.6% 46 20.5%
その他 (ケアサプライ等) 184 189 +2.9% 47 25.1%
在宅サービス事業 1,218 1,185 ▲2.7% 302 25.5%
売上高 計 3,575 3,273 ▲8.5% 809 24.7%
営業利益 216 52 ▲75.7% 59 114.1%
(営業利益率) (6.1%) (1.6%)
経常利益 216 45 ▲79.1% 60 133.2%
(経常利益率) (6.1%) (1.4%)
当期純利益 122 29 ▲76.0% 18 63.1%
(純利益率) (3.4%) (0.9%)
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2021年3月期 セグメント別業績見通し
2020年5月15日公表の通期業績予想を据え置き
⇒新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不確実性が高く、今後も不
透明な状況が続くため、業績予想の修正は今後の感染症の影響を注視しつつ判断
(単位:百万円) 2020/3期 2021/3期 増減額(増減率)
売上高 構成比 営業利益 売上高 構成比 営業利益 売上高 営業利益
ヘルスケア ▲269 ▲155
ソリューション事業 計 2,357 65.9% 399 2,087 63.8% 243 (▲11.4%) (▲39.0%)
▲235 ▲171
レコードブック 1,908 53.4% 307 1,672 51.1% 135 (▲12.4%) (▲55.9%)
直営店 986 27.6% 135 850 26.0% 56 ▲136 ▲78
FC店 921 25.8% 172 822 25.1% 79 ▲99 ▲93
▲38 +3
Webソリューション 264 7.4% 45 225 6.9% 48 (▲14.6%) (+7.9%)
その他 +5 +12
(ケアサプライ+新規事業) 184 5.2% 46 189 5.8% 59 (+2.9%) (+27.5%)
▲33 ▲43
在宅サービス事業 計 1,218 34.1% 335 1,185 36.2% 292 (▲2.7%) (▲13.0%)
ー
調整額 ー ー ▲518 ー ー ▲483 (―)
+35
(―)
▲302 ▲164
合計 3,575 100% 216 3,273 100% 52 (▲8.5%) (▲75.7%)
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2021年3月期 業績見通し算出の前提について
新型コロナウイルスの影響を一定の前提条件で考慮して算出
1Q 2Q 3Q 4Q 見通しの前提
(参考)
実績
× ▲●● 1Qが感染拡大のピーク。外出自粛等の経済活動の
制限により景気が大幅に落ち込む。
外部環境
× 2Qが回復途上、3Q以降に正常化の想定。
ヘルスケアソリューション事業 売上・利益 前期比
新規出店は1Q中心に営業活動を大幅縮小、年間
出店数は大幅減。既存店舗(直営・FC)は1Q
レコードブック 中、利用控えの影響を強く受け2Q以降徐々に回
復。利益面は新規出店減に伴う原価減少、店舗
の人員配置調整による人件費の減少※等を想定。
1Qは新規顧客獲得に向けた直接訪問による営業
Webソリューション 活動が制限。利益面は売上減に伴う原価減少や
人件費の減少※、広告宣伝費の削減等を想定。
1Qに若干落ち込むが、在宅での福祉用具等の需
その他 (ケアサプライ等) 要増を想定。
訪問・通所は1Qに若干落ち込むが2Qに回復、
在宅サービス事業 3Q以降平常化。居宅は年間通じて大きな影響は
なし。
※人件費の削減は一部休業する従業員の雇用調整助成金活用を想定
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2021年3月期 業績見通しの達成状況
(単位:百万円) 売上高 営業利益
通期予想 3,273 通期予想 52
合計 1Q実績 809 1Q実績 59
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
✓ 減少した利用者数は6月に想定以上に回 ✓ 利用者減少に伴う一部従業員の休業等に
復傾向がみられ、想定より落込みは抑え よる雇用調整助成金活用を積極的に進め
られているものの、今後は第2波も懸念 た結果、通期の予想を上回り推移(雇用
される不透明な状況が続く 調整助成金の受給は9月度までの予定)
レコードブック 通期予想 850 通期予想 56
(直営店) 1Q実績 189 1Q実績 20
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
レコードブック 通期予想 822 通期予想 79
(FC店) 1Q実績 223 1Q実績 53
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
通期予想 225 通期予想 48
Web
ソリューション 1Q実績 46 1Q実績 2
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
通期予想 1,185 通期予想 292
在宅サービス 1Q実績 302 1Q実績 107
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%
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資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた判断・予
想に基づくものですが、リスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定及び
考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績
見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を
与える要素には、事業環境、経済情勢の悪化、法令その他の関連する規制の動向、
訴訟における不利な判決等がありますが、これらに限定されるものではありません。
問合せ窓口:経営企画部
Email: ir@iif.jp
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