6501 日立 2019-07-29 15:00:00
2020年3月期 第1四半期連結決算の概要 [pdf]
2020年3月期
第1四半期連結決算の概要
2019/7/29
株式会社 日立製作所
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Contents
1. 2020年3月期 第1四半期連結決算の概要
2. 2020年3月期 連結決算の見通し
3. 補足資料
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1. 2020年3月期 第1四半期連結決算の概要
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1-1. 2020年3月期 第1四半期業績ハイライト
20,325億円 前年同期比6%減少 (△1,333億円)
売上収益 ITセグメントが増収
事業売却影響のあったライフセグメントおよび、日立金属、
日立化成等が減収
1,243億円 前年同期比16%減少 (△237億円)
調整後営業利益*1 IT、モビリティ、ライフセグメントが増益
日立建機、日立金属、日立化成等が減益
1,825億円 前年同期比1%増加 (+20億円)
EBIT*2 第1四半期での過去最高値*3
アジリティ・トレインズ・ウエスト社の一部株式の売却益等で増益
親会社株主に帰属する 1,203億円 前年同期比14%増加 (+150億円)
四半期利益 第1四半期での過去最高値*3
フリー・キャッシュ・フロー △262億円 前年同期比△566億円
*1 売上収益から、売上原価ならびに販売費及び一般管理費の額を減算して算出した指標です。
*2 継続事業税引前四半期利益から、受取利息の額を減算し、支払利息の額を加算して算出した指標です。
EBIT(受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益)は、Earnings before interest and taxesの略です。
*3 四半期決算開示を開始した2002年3月期以降の最高値です。
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1-2. 要約四半期連結損益計算書
単位:億円
2018年度1Q 2019年度1Q 前年同期比
△1,333
売上収益 21,658 20,325
(94%)
調整後営業利益率 6.8% 6.1% △0.7%
調整後営業利益 1,481 1,243 △237
EBIT率 8.3% 9.0% +0.7%
EBIT 1,804 1,825 +20
継続事業税引前四半期利益 1,804 1,818 +14
法人所得税費用 △489 △412 +76
継続事業四半期利益 1,315 1,406 +90
非継続事業四半期利益(損失)* 58 △4 △62
四半期利益 1,374 1,402 +28
親会社株主に帰属する四半期利益 1,052 1,203 +150
* IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従い、三菱重工業株式会社との火力発電システム事業統合の際に三菱日立パワーシステムズ株式会社へ
承継せず、当社及び連結子会社自身が運営主体となった火力発電システム事業の一部に関する損益は、非継続事業として区分掲記しています。
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1-3. 売上収益・調整後営業利益の増減要因 (前年同期比)
売上収益 調整後営業利益
21,658億円
1,481億円
[6.8%]
その他
△92億円
ポートフォリオ
ポートフォリオ 見直し影響
△50億円 為替影響 1,313億円
見直し影響 20,325億円 △25億円 [6.5%]
△770億円
為替影響 1,243億円
△250億円 [6.1%]
その他
△313億円
成長投資
△70億円
2018年度1Q 2019年度1Q 2018年度1Q 2019年度1Q
ポートフォリオ見直し影響の内訳 [ ]:調整後営業利益率
- 日立国際電気の売却
- オートモティブシステム事業における事業売却
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1-4. 国内・海外売上収益
単位:億円
2018年度1Q 2019年度1Q
前年同期比
構成比 構成比
国内売上収益 9,814 45% 9,663 48% 98%
海外売上収益 11,844 55% 10,662 52% 90%
アジア 5,203 24% 4,426 22% 85%
中国 2,613 12% 2,339 12% 90%
ASEAN・インド他 2,589 12% 2,086 10% 81%
北米 2,996 14% 2,827 14% 94%
欧州 2,481 12% 2,344 11% 95%
その他の地域 1,164 5% 1,063 5% 91%
合計 21,658 100% 20,325 100% 94%
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1-5. 要約四半期連結財政状態計算書、キャッシュ・フロー計算書
要約四半期連結財政状態計算書 単位:億円
2020年3月期
2019年3月期末 比較増減
第1四半期末
資産合計 96,265 97,327 +1,061
うち売上債権及び契約資産 23,999 21,121 △2,877
負債合計 52,121 53,126 +1,004
うち有利子負債 10,047 13,774 +3,727
親会社株主持分 32,626 32,883 +257
非支配持分 11,518 11,318 △199
運転資金手持日数(CCC*) 69.3日 66.4日 △2.9日
親会社株主持分比率 33.9% 33.8% △0.1ポイント
D/Eレシオ(非支配持分含む) 0.23倍 0.31倍 +0.08ポイント
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 単位:億円
2018年度1Q 2019年度1Q 前年同期比
営業活動に関するキャッシュ・フロー 1,343 788 △554
投資活動に関するキャッシュ・フロー △1,039 △1,051 △11
フリー・キャッシュ・フロー 304 △262 △566
* Cash Conversion Cycle
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1-6. セグメント別売上収益・調整後営業利益・EBIT(1)*1
単位:億円
2018年度1Q*2 2019年度1Q*2 前年同期比 概況
(+)システムインテグレーション増加
売上収益 4,490 4,628 103%
(+)国内向けストレージ・PCサーバの販売増加
(+)売上収益増加
調整後
IT 営業利益
7.8% 351 8.7% 402 +0.9% +51 (-)デジタルソリューション事業拡大に向けた
戦略投資の増加
(+)調整後営業利益増加
EBIT 6.7% 299 9.4% 435 +2.7% +136
(+)旧生産拠点の土地売却益
(-)産業向け受変電設備事業の移管影響
売上収益 821 720 88%
(-)発電ソリューション事業での大型案件の減少
調整後
エネルギー 営業利益
1.7% 14 0.7% 5 △1.0% △8 (-)売上収益減少
EBIT △11.6% △95 8.7% 62 +20.3% +157 (+)持分法損益改善
*1 2019年度から、報告セグメント構成を変更しており、2018年度1Qも新区分での数値を表示しています。
*2 パーセンテージは、調整後営業利益率またはEBIT率を示しています。
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1-7. セグメント別売上収益・調整後営業利益・EBIT(2)
単位:億円
2018年度1Q 2019年度1Q 前年同期比 概況
(-)産業機器の販売減少
売上収益 1,610 1,601 99%
(+)産業向け空調システム事業の売上増加
調整後
インダストリー 営業利益
1.2% 18 0.9% 14 △0.3% △4 (-)売上収益減少
EBIT 2.2% 35 1.4% 21 △0.8% △13 (-)調整後営業利益減少
(+)鉄道BU*の国内・イタリアにおける売上増加
売上収益 2,826 2,803 99% (-)鉄道BUの英国における売上減少
(-)為替影響
調整後
モビリティ 営業利益
6.2% 176 7.1% 199 +0.9% +22 (+)原価低減等による収益性改善
(+)アジリティ・トレインズ・ウエスト社の
EBIT 5.8% 162 15.2% 425 +9.4% +263
一部株式の売却益計上
* BU (Business Unit):ビジネスユニット
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1-8. セグメント別売上収益・調整後営業利益・EBIT(3)
単位:億円
2018年度1Q 2019年度1Q 前年同期比 概況
(-)オートモティブシステム事業における
売上収益 3,929 3,375 86%
事業売却影響
調整後
ライフ 営業利益
1.6% 64 2.7% 92 +1.1% +28 (+)コスト削減による家電事業の収益性改善
(-)オートモティブシステム事業における
EBIT 2.6% 103 2.8% 95 +0.2% △8
事業再編関連費用の計上
(-)液晶露光装置の販売減少
売上収益 1,730 1,616 93%
(+)半導体製造装置の販売増加
日立 調整後 (-)売上収益減少
9.4% 163 8.8% 141 △0.6% △21
ハイテクノロジーズ 営業利益 (-)研究開発費の増加
EBIT 9.2% 159 8.9% 144 △0.3% △15 (-)調整後営業利益減少
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1-9. セグメント別売上収益・調整後営業利益・EBIT(4)
単位:億円
2018年度1Q 2019年度1Q 前年同期比 概況
売上収益 2,402 2,346 98% (-)為替影響
調整後
日立建機 営業利益
11.4% 273 9.6% 226 △1.8% △46 (-)間接費の増加
EBIT 10.5% 253 9.6% 225 △0.9% △28 (-)調整後営業利益減少
(-)自動車・半導体・FA*向け需要減少
売上収益 2,589 2,339 90%
(-)アルミホイール事業譲渡影響
調整後 (-)売上収益減少
日立金属 営業利益
6.2% 159 2.4% 55 △3.8% △104
(-)棚卸資産の評価損
(-)調整後営業利益減少
EBIT 8.5% 219 2.2% 51 △6.3% △168
(-)前年同期における事業再編等利益の計上
売上収益 1,689 1,559 92% (-)半導体・自動車向け需要減少
調整後
日立化成 営業利益
6.9% 116 4.8% 74 △2.1% △42 (-)売上収益減少
EBIT 6.8% 115 5.0% 78 △1.8% △36 (-)調整後営業利益減少
* ファクトリー・オートメーション
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1-10. セグメント別売上収益・調整後営業利益・EBIT(5)
単位:億円
2018年度1Q 2019年度1Q 前年同期比 概況
売上収益 1,513 1,074 71%
調整後
その他 営業利益
6.2% 94 3.1% 33 △3.1% △61 (-)日立国際電気の売却影響
EBIT 7.4% 111 4.4% 47 △3.0% △64
売上収益 △1,943 △1,742 -
調整後
全社及び消去 営業利益
49 0 △49
(-)前年同期における日立国際電気株式の
EBIT 440 238 △201
売却益計上
売上収益 21,658 20,325 94%
調整後
合計 営業利益
6.8% 1,481 6.1% 1,243 △0.7% △237
EBIT 8.3% 1,804 9.0% 1,825 +0.7% +20
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1-11. トピックス(1)
Lumada事業の進捗 単位:億円
2018年度 2019年度
1Q 通期(見通し)
1Q 通期
前年同期比 前期比 前回見通し比*
Lumada事業売上収益 2,230 11,270 2,510 113% 11,700 104% 100%
① Lumadaコア事業 560 3,350 750 134% 3,700 110% 100%
② Lumada SI事業 1,670 7,920 1,760 105% 8,000 101% 100%
① Lumadaコア事業: 顧客データをAI・アナリティクス活用により価値に変換し、顧客の経営指標改善、課題解決を図るサービス事業
② Lumada SI事業 : Lumadaコア事業が牽引する、IoT分野のSI事業(産業・社会インフラ系)
Lumadaソリューションのグローバル展開:
- 日立物流と、タイにおいて輸送車両シェアリングサービスを提供開始
「Hitachi Digital Solution for Logistics/配送最適化サービス」を活用し、最適な配車をめざす
- 米国バートゥサ社と、AIを活用した金融機関向けソリューションの提供に向けた協業を開始
両社のノウハウ・強みを掛け合わせ、新ソリューションの開発に取り組む
デジタル技術を活用した協創の拡大:
- イタリアの公共交通機関向けに、新たなデジタルチケッティングソリューションの実証実験を開始
位置情報などのデータを活用して、自動で運賃を算出し、キャッシュレス決済を実現する
- 東亜石油からガスタービンの高温部品管理プラットフォームを受注
点検・保守作業の信頼性や効率向上、運転員の保守能力向上を図る
* 2019年4月26日公表値比 © Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved. 14
1-12. トピックス(2)
オートモティブシステム事業における構造改革の進捗
- シャシー・ブレーキ・インターナショナル社の買収を決定(2019年中に完了予定)
自動車向け安全システムにおける業界リーダーをめざす
- 荷役用資材(パレット)のレンタル事業を展開するパレネット株式の日立物流への譲渡を決定
(2019年8月に完了予定)
鉄道システム事業における経営基盤強化
- アジリティ・トレインズ・ウエスト社の株式の一部を追加売却(2019年4月)
モビリティセクターにおけるグローバル事業のさらなる拡大
- タイ スワンナプーム国際空港向けにエレベーター・エスカレーター・動く歩道計174台を受注
(2019年5月)
- インド ハイデラバードの大規模オフィスビル向けにエレベーター106台を受注(2019年6月)
- イタリアのトレニタリア社から高速鉄道車両14編成をボンバルディア社と共同で受注
(2019年6月)
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2. 2020年3月期 連結決算の見通し
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2-1. 2020年3月期 連結決算の見通し
2020年3月期第2四半期以降 前提為替レート:110円/ドル、125円/ユーロ 単位:億円
2019年度
2018年度
見通し 前期比 前回見通し比*4
△4,806 ±0
売上収益 94,806 90,000 (95%) (100%)
調整後営業利益率 8.0% 8.5% +0.5% ±0.0%
調整後営業利益 7,549 7,650 +100 ±0
EBIT率 5.4% 8.3% +2.9% ±0.0%
EBIT 5,139 7,500 +2,360 ±0
継続事業税引前当期利益 5,165 7,400 +2,234 ±0
法人所得税費用 △1,863 △1,950 △86 ±0
継続事業当期利益 3,301 5,450 +2,148 ±0
非継続事業当期損失 △91 △20 +71 ±0
当期利益 3,210 5,430 +2,219 ±0
親会社株主に帰属する当期利益 2,225 4,350 +2,124 ±0
基本1株当たり親会社株主に
230.47円 450.45円 +219.98円 △0.04円
帰属する当期利益*1,2
ROIC*3 8.5% 10.3% +1.8% ±0.0%
*1 当社は、2018年10月1日付で、普通株式5株を1株の割合で株式の併合を行いました。2018年度の期首に当該株式併合が実施されたと仮定して算出しています。
*2 2019年度見通しは、2019年5月31日付での譲渡制限付株式の発行による影響等を含めて算出しています。
*3 ROIC(投下資本利益率)は、Return on invested capitalの略であり、「ROIC=(税引後の調整後営業利益 + 持分法損益)÷投下資本×100」により算出しています。
なお、投下資本=有利子負債 + 資本の部合計です。
*4 2019年4月26日公表値比
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2-2. セグメント別売上収益・調整後営業利益・EBIT見通し(1)*1
単位:億円
2019年度
2018年度*2
見通し*2 前期比 前回見通し比
売上収益 94,806 90,000 95% 100%
合計 調整後営業利益 8.0% 7,549 8.5% 7,650 +0.5% +100 ±0.0% ±0
EBIT 5.4% 5,139 8.3% 7,500 +2.9% +2,360 ±0.0% ±0
売上収益 21,216 20,600 97% 100%
IT 調整後営業利益 10.8% 2,301 10.7% 2,200 △0.1% △101 ±0.0% ±0
EBIT 10.0% 2,126 10.2% 2,100 +0.2% △26 ±0.0% ±0
売上収益 4,539 3,700 81% 100%
エネルギー 調整後営業利益 7.5% 340 6.2% 230 △1.3% △110 ±0.0% ±0
EBIT △65.6% △2,980 7.3% 270 +72.9% +3,250 ±0.0% ±0
売上収益 8,954 8,000 89% 100%
インダストリー 調整後営業利益 2.3% 206 7.0% 560 +4.7% +353 ±0.0% ±0
EBIT 2.1% 191 5.9% 470 +3.8% +278 ±0.0% ±0
売上収益 12,141 11,300 93% 100%
モビリティ 調整後営業利益 7.6% 926 8.2% 930 +0.6% +3 ±0.0% ±0
EBIT 10.5% 1,274 9.7% 1,100 △0.8% △174 ±0.0% ±0
売上収益 16,493 15,500 94% 100%
ライフ 調整後営業利益 3.9% 649 5.7% 880 +1.8% +230 ±0.0% ±0
EBIT 7.1% 1,169 5.8% 900 △1.3% △269 ±0.0% ±0
*1 2019年度から、報告セグメント構成を変更しており、2018年度通期も新区分での数値を表示しています。
*2 パーセンテージは、調整後営業利益率またはEBIT率を示しています。
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2-3. セグメント別売上収益・調整後営業利益・EBIT見通し(2)
単位:億円
2019年度
2018年度
見通し 前期比 前回見通し比
売上収益 7,311 7,100 97% 100%
日立
調整後営業利益 9.1% 667 7.9% 560 △1.2% △107 ±0.0% ±0
ハイテクノロジーズ
EBIT 8.8% 642 7.9% 560 △0.9% △82 ±0.0% ±0
売上収益 10,337 10,000 97% 100%
日立建機 調整後営業利益 11.2% 1,157 12.2% 1,220 +1.0% +62 ±0.0% ±0
EBIT 10.1% 1,045 11.9% 1,190 +1.8% +144 ±0.0% ±0
売上収益 10,234 10,000 98% 100%
日立金属 調整後営業利益 5.0% 514 5.4% 540 +0.4% +25 ±0.0% ±0
EBIT 4.4% 453 4.0% 400 △0.4% △53 ±0.0% ±0
売上収益 6,810 6,900 101% 100%
日立化成 調整後営業利益 7.1% 485 7.2% 500 +0.1% +14 ±0.0% ±0
EBIT 6.0% 411 6.7% 460 +0.7% +48 ±0.0% ±0
売上収益 5,613 5,000 89% 100%
その他 調整後営業利益 5.6% 313 3.2% 160 △2.4% △153 ±0.0% ±0
EBIT 5.4% 302 3.2% 160 △2.2% △142 ±0.0% ±0
売上収益 △8,845 △8,100 - -
全社及び消去 調整後営業利益 △12 △130 △117 ±0
EBIT 503 △110 △613 ±0
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3. 補足資料
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要約四半期連結損益計算書の補足
単位:億円
2018年度1Q*3 2019年度1Q*3 前年同期比
売上収益 12,978 12,463 96%
5セクター 合計*1,2 調整後営業利益 5.6% 723 6.0% 746 +0.4% +22
(IT/エネルギー/インダストリー
モビリティ/ライフ)
EBIT 7.8% 1,011 10.6% 1,326 +2.8% +314
親会社株主に帰属
753 1,038 +284
する四半期利益
売上収益 8,680 7,862 91%
上場子会社 合計*2 調整後営業利益 8.7% 757 6.3% 497 △2.4% △260
(日立ハイテクノロジーズ/
日立建機/日立金属/日立化成) EBIT 9.1% 793 6.3% 498 △2.8% △294
親会社株主に帰属
298 164 △134
する四半期利益
*1 5セクター合計は、連結合計から上場子会社合計の数値を差し引いたもので、その他と全社及び消去の数値を含みます。
*2 2018年度1Qの日立国際電気の業績は、上場子会社合計に含めています。
*3 パーセンテージは、調整後営業利益率またはEBIT率を示しています。
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ITセグメント
売上収益・調整後営業利益・EBIT*1,2 単位:億円
2018年度*5 2019年度*5
1Q 通期(見通し)
1Q 通期
前年同期比 前期比 前回見通し比*6
売上収益 4,490 21,216 4,628 103% 20,600 97% 100%
フロントビジネス*3 2,959 13,930 3,005 102% 13,560 97% 100%
サービス&
1,764 8,176 1,841 104% 8,180 100% 100%
プラットフォーム*4
調整後営業利益 7.8% 351 10.8% 2,301 8.7% 402 +0.9% +51 10.7% 2,200 △0.1% △101 ±0.0% ±0
フロントビジネス 6.8% 199 11.2% 1,553 7.8% 234 +1.0% +34 10.5% 1,430 △0.7% △123 ±0.0% ±0
サービス&
7.7% 135 9.3% 762 6.7% 122 △1.0% △12 7.8% 640 △1.5% △122 ±0.0% ±0
プラットフォーム
EBIT 6.7% 299 10.0% 2,126 9.4% 435 +2.7% +136 10.2% 2,100 +0.2% △26 ±0.0% ±0
フロントビジネス 6.5% 192 9.4% 1,314 7.8% 233 +1.3% +41 10.4% 1,410 +1.0% +95 ±0.0% ±0
サービス&
5.6% 99 10.7% 872 9.4% 173 +3.8% +73 6.6% 540 △4.1% △332 ±0.0% ±0
プラットフォーム
*1 2019年度から、報告セグメント構成を変更しており、2018年度1Qおよび通期も新区分での数値を表示しています。
*2 各区分の数値は、セグメント内の内部取引を含んでいます。
*3 金融、公共、社会インフラ(電力、交通、通信等)向けシステムインテグレーション、ソフトウェア・ハードウェアの販売、保守・メンテナンスおよび関連サービス、コンサルティング他
*4 制御システム、ストレージ、サーバ、ならびに関連ソフトウェア・サービスの販売、保守・メンテナンス他
*5 パーセンテージは、調整後営業利益率またはEBIT率を示しています。
*6 2019年4月26日公表値比
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エネルギーセグメント
売上収益・調整後営業利益・EBIT*1 単位:億円
2018年度 2019年度
1Q 通期(見通し)
1Q 通期
前年同期比 前期比 前回見通し比
売上収益 821 4,539 720 88% 3,700 81% 100%
原子力BU*2 219 1,716 203 93% 1,530 89% 100%
エネルギーBU*2 639 3,042 513 80% 2,469 81% 100%
調整後営業利益 1.7% 14 7.5% 340 0.7% 5 △1.0% △8 6.2% 230 △1.3% △110 ±0.0% ±0
EBIT △11.6% △95 △65.6% △2,980 8.7% 62 +20.3% +157 7.3% 270 +72.9% +3,250 ±0.0% ±0
*1 各区分の数値は、セグメント内の内部取引を含んでいます。
*2 ITセグメントに計上されている制御システム事業を含んでいます。
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インダストリーセグメント
売上収益・調整後営業利益・EBIT*1 単位:億円
2018年度 2019年度
1Q 通期(見通し)
1Q 通期
前年同期比 前期比 前回見通し比
売上収益 1,610 8,954 1,601 99% 8,000 89% 100%
産業・流通BU*2 490 3,316 495 101% 2,345 71% 100%
水・環境BU*2 246 1,691 260 106% 1,712 101% 100%
インダストリアル
908 4,198 880 97% 4,329 103% 100%
プロダクツ事業
調整後営業利益 1.2% 18 2.3% 206 0.9% 14 △0.3% △4 7.0% 560 +4.7% +353 ±0.0% ±0
産業・流通BU*2 △2.8% △14 △6.5% △215 1.0% 5 +3.8% +19 6.0% 140 +12.5% +355 ±0.0% ±0
水・環境BU*2 △5.2% △13 7.5% 127 △7.4% △19 △2.2% △7 7.1% 121 △0.4% △6 ±0.0% ±0
インダストリアル
4.0% 36 7.8% 329 3.0% 26 △1.0% △10 7.7% 332 △0.1% +3 ±0.0% ±0
プロダクツ事業
EBIT 2.2% 35 2.1% 191 1.4% 21 △0.8% △13 5.9% 470 +3.8% +278 ±0.0% ±0
産業・流通BU*2 △3.2% △16 △7.5% △248 0.0% 0 +3.2% +16 4.5% 105 +12.0% +353 ±0.0% ±0
水・環境BU*2 △1.8% △5 8.6% 145 △6.9% △18 △5.1% △14 7.3% 125 △1.3% △20 ±0.0% ±0
インダストリアル
4.9% 44 7.8% 329 4.2% 37 △0.7% △7 6.5% 282 △1.3% △48 ±0.0% ±0
プロダクツ事業
*1 各区分の数値は、セグメント内の内部取引を含んでいます。
*2 ITセグメントに計上されている制御システム事業を含んでいます。
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モビリティセグメント
売上収益・調整後営業利益・EBIT*1 単位:億円
2018年度 2019年度
1Q 通期(見通し)
1Q 通期
前年同期比 前期比 前回見通し比
売上収益 2,826 12,141 2,803 99% 11,300 93% 100%
ビルシステムBU 1,477 6,216 1,473 100% 5,850 94% 100%
鉄道BU*2 1,369 6,165 1,363 100% 5,700 92% 100%
調整後営業利益 6.2% 176 7.6% 926 7.1% 199 +0.9% +22 8.2% 930 +0.6% +3 ±0.0% ±0
ビルシステムBU 8.3% 123 8.7% 540 8.2% 120 △0.1% △3 9.4% 550 +0.7% +10 ±0.0% ±0
鉄道BU*2 4.5% 61 7.5% 463 6.2% 85 +1.7% +24 7.2% 412 △0.3% △51 ±0.0% ±0
EBIT 5.8% 162 10.5% 1,274 15.2% 425 +9.4% +263 9.7% 1,100 △0.8% △174 ±0.0% ±0
ビルシステムBU 8.8% 129 8.7% 543 7.7% 113 △1.1% △16 9.4% 550 +0.7% +7 ±0.0% ±0
鉄道BU*2 3.0% 41 13.1% 808 23.4% 319 +20.4% +278 10.2% 579 △2.9% △229 ±0.0% ±0
*1 各区分の数値は、セグメント内の内部取引を含んでいます。
*2 ITセグメントに計上されている制御システム事業を含んでいます。
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ライフセグメント
売上収益・調整後営業利益・EBIT* 単位:億円
2018年度 2019年度
1Q 通期(見通し)
1Q 通期
前年同期比 前期比 前回見通し比
売上収益 3,929 16,493 3,375 86% 15,500 94% 100%
ヘルスケアBU 362 1,761 329 91% 1,873 106% 100%
生活・エコシステム
1,143 4,850 1,156 101% 5,012 103% 100%
事業
オートモティブ
2,385 9,710 1,854 78% 8,450 87% 100%
システム事業
調整後営業利益 1.6% 64 3.9% 649 2.7% 92 +1.1% +28 5.7% 880 +1.8% +230 ±0.0% ±0
ヘルスケアBU △4.1% △15 2.4% 43 △2.5% △8 +1.6% +7 6.2% 117 +3.8% +74 ±0.0% ±0
生活・エコシステム
2.3% 26 4.6% 224 4.7% 54 +2.4% +27 5.5% 277 +0.9% +52 ±0.0% ±0
事業
オートモティブ
2.2% 53 3.9% 380 2.7% 51 +0.5% △3 6.1% 513 +2.2% +133 ±0.0% ±0
システム事業
EBIT 2.6% 103 7.1% 1,169 2.8% 95 +0.2% △8 5.8% 900 △1.3% △269 ±0.0% ±0
ヘルスケアBU △5.7% △21 0.9% 16 △3.2% △11 +2.5% +10 4.4% 82 +3.5% +66 ±0.0% ±0
生活・エコシステム
6.7% 76 6.1% 295 7.9% 91 +1.2% +14 7.5% 375 +1.4% +79 ±0.0% ±0
事業
オートモティブ
1.9% 44 8.8% 853 1.2% 22 △0.7% △23 5.7% 478 △3.1% △376 ±0.0% ±0
システム事業
* 各区分の数値は、セグメント内の内部取引を含んでいます。
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セグメント別国内・海外売上収益 (1)*
単位:億円
IT エネルギー
2019年度1Q 2019年度1Q
2018年度1Q 2018年度1Q
前年同期比 前年同期比
国内 3,116 3,255 104% 710 637 90%
海外 1,373 1,372 100% 110 83 76%
中国 147 140 95% 15 24 154%
ASEAN・インド他 258 297 115% 50 24 48%
北米 470 483 103% 15 18 115%
欧州 399 364 91% 15 10 67%
その他 97 86 89% 13 6 49%
合計 4,490 4,628 103% 821 720 88%
* 2019年度から、報告セグメント構成を変更しており、2018年度1Qおよび通期も新区分での数値を表示しています。
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セグメント別国内・海外売上収益 (2)
単位:億円
インダストリー モビリティ
2019年度1Q 2019年度1Q
2018年度1Q 2018年度1Q
前年同期比 前年同期比
国内 1,174 1,197 102% 709 763 108%
海外 435 404 93% 2,116 2,039 96%
中国 119 114 96% 854 839 98%
ASEAN・インド他 92 91 99% 129 164 127%
北米 140 121 86% 129 88 69%
欧州 36 24 67% 917 843 92%
その他 47 52 110% 86 103 120%
合計 1,610 1,601 99% 2,826 2,803 99%
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セグメント別国内・海外売上収益 (3)
単位:億円
ライフ 日立ハイテクノロジーズ
2019年度1Q 2019年度1Q
2018年度1Q 2018年度1Q
前年同期比 前年同期比
国内 2,075 1,922 93% 624 553 89%
海外 1,854 1,453 78% 1,105 1,062 96%
中国 399 284 71% 201 229 114%
ASEAN・インド他 302 269 89% 465 270 58%
北米 758 567 75% 132 254 192%
欧州 214 191 89% 242 253 105%
その他 179 141 79% 63 54 85%
合計 3,929 3,375 86% 1,730 1,616 93%
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セグメント別国内・海外売上収益 (4)
単位:億円
日立建機 日立金属
2019年度1Q 2019年度1Q
2018年度1Q 2018年度1Q
前年同期比 前年同期比
国内 394 408 104% 1,123 1,046 93%
海外 2,007 1,938 97% 1,466 1,293 88%
中国 321 264 82% 203 161 79%
ASEAN・インド他 348 301 87% 315 269 86%
北米 383 471 123% 786 691 88%
欧州 348 382 110% 135 116 86%
その他 606 517 85% 26 54 209%
合計 2,402 2,346 98% 2,589 2,339 90%
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セグメント別国内・海外売上収益 (5)
単位:億円
日立化成 連結合計
2018年度 2019年度1Q 2018年度 2019年度1Q 2019年度通期(見通し)
1Q 前年同期比 1Q 前年同期比 前期比
国内 600 568 95% 9,814 9,663 98% 43,600 93%
海外 1,089 991 91% 11,844 10,662 90% 46,400 96%
中国 278 258 93% 2,613 2,339 90%
ASEAN・インド他 471 416 88% 2,589 2,086 81%
北米 122 118 97% 2,996 2,827 94%
欧州 179 154 86% 2,481 2,344 95%
その他 36 43 117% 1,164 1,063 91%
合計 1,689 1,559 92% 21,658 20,325 94% 90,000 95%
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セグメント別設備投資額(完成ベース)
単位:億円
2018年度 2019年度
1Q 通期(見通し)
1Q 通期
前年同期比 前期比
IT 114 354 131 114%
エネルギー 111 459 24 22%
インダストリー 14 88 17 123%
モビリティ 38 174 38 100%
ライフ 205 893 179 88%
日立ハイテクノロジーズ 41 179 50 122%
日立建機 47 303 81 171%
日立金属 224 939 111 50%
日立化成 112 494 88 79%
その他 23 247 65 280%
全社(本社他) 3 13 9 310%
合計 936 4,147 798 85% 4,000 96%
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セグメント別減価償却費
単位:億円
2018年度 2019年度
1Q 通期(見通し)
1Q 通期
前年同期比 前期比
IT 121 469 170 140%
エネルギー 8 33 8 97%
インダストリー 23 96 31 136%
モビリティ 39 157 46 117%
ライフ 145 563 137 94%
日立ハイテクノロジーズ 24 101 30 126%
日立建機 78 323 97 124%
日立金属 111 463 128 115%
日立化成 80 326 93 116%
その他 34 145 61 178%
全社(本社他) 9 36 26 281%
合計 677 2,716 831 123% 3,100 114%
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セグメント別研究開発費
単位:億円
2018年度 2019年度
1Q 通期(見通し)
1Q 通期
前年同期比 前期比
IT 122 509 122 101%
エネルギー 19 96 15 81%
インダストリー 23 103 28 117%
モビリティ 74 316 69 93%
ライフ 215 866 148 69%
日立ハイテクノロジーズ 63 311 65 103%
日立建機 55 247 60 109%
日立金属 45 186 39 88%
日立化成 79 325 81 103%
その他 2 42 2 132%
全社(本社他) 53 225 48 91%
合計 754 3,231 683 91% 3,350 104%
対売上収益比率(%) 3.5 3.4 3.4 - 3.7 -
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補足情報
為替レート*1 単位:円 為替感応度*2, 3 単位:億円
2018年度 2019年度
調整後
売上収益
2Q以降 営業利益
1Q 通期 1Q
(見通し)
ドル 109 111 110 110 ドル 140 25
ユーロ 130 128 123 125 ユーロ 40 10
従業員数・連結子会社数
2020年3月期
2019年3月期末
第1四半期末
従業員数 (人) 295,941 298,145
国内 162,083 165,733
海外 133,858 132,412
連結子会社数 (社) 803 798
国内 181 176
海外 622 622
*1 在外会社損益計算書換算レート(期間平均レート)
*2 2019年度2Q以降(見通し)の為替レートから1円円安となった場合の業績影響額
*3 本項は、当社の任意の手続きによって作成した参考数値です。
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将来予想に関する記述
本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する
一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。
その要因のうち、主なものは以下の通りです。
・主要市場(特に日本、アジア、米国および欧州)における経済状況および需要の急激な変動
・為替相場変動
・資金調達環境
・株式相場変動
・原材料・部品の不足および価格の変動
・長期契約におけるコストの変動および契約の解除
・信用供与を行った取引先の財政状態
・製品需給の変動
・製品需給、為替相場および原材料価格の変動並びに原材料・部品の不足に対応する当社および子会社の能力
・新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社および子会社の能力
・人材の確保
・価格競争の激化
・社会イノベーション事業強化に係る戦略
・企業買収、事業の合弁および戦略的提携の実施並びにこれらに関連する費用の発生
・事業再構築のための施策の実施
・持分法適用会社への投資に係る損失
・主要市場・事業拠点(特に日本、アジア、米国および欧州)における社会状況および貿易規制等各種規制
・コスト構造改革施策の実施
・自社の知的財産の保護および他社の知的財産の利用の確保
・当社、子会社または持分法適用会社に対する訴訟その他の法的手続
・製品やサービスに関する欠陥・瑕疵等
・地震・津波等の自然災害、感染症の流行およびテロ・紛争等による政治的・社会的混乱
・情報システムへの依存および機密情報の管理
・退職給付に係る負債の算定における見積り
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