6464 ツバキ・ナカシマ 2020-02-12 11:30:00
2019年12月期 本決算説明資料 [pdf]

2019年12月期         本決算説明資料


2020年2月12日
株式会社ツバキ・ナカシマ
(東証一部 6464)
        Copyright © 2020 Tsubaki Nakashima Co, Ltd. All rights reserved.
はじめに

                                           目次

1. 2019年12月期実績                                                                      P2

2. 2020年12月期業績見通し                                                                   P11




                                                「一精一誠」
  「一球一心」
                                                誠は真心であり、精は精密・精神を意味する。
  一つの球に一つの誠心、愛情をこめて鋼                            仕事に真心を打ち込んで、魂のこもった精密で
  球を作り上げること。                                    優れた製品を作り上げること。

                                                                                          1
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1. 2019年12月期実績




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業績トピックス
マクロ経済の悪化が継続する中、マクロ影響に沿った売上となった


        マクロ経済悪化の影響により、売上収益は646億円(為
        替影響を除き、前期比10.6%減)となった
売上面
        2019年第4四半期のアジア市場及びセラミック販売は前四半
        期を上回った


       営業利益は81億円(為替影響を除き、前期比15.4%減)
利益面
       となった



       キャッシュマネージメントは堅調であり、年間配当81円/株
期末配当
       (期末配当41円/株)を維持する

                                                                             3
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四半期 連結売上収益推移
経済環境は引き続き悪化したため、売上が減少した
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                                                                           19,411
                                                              18,253 1,429        18,301      18,183
 プレシジョン・コンポーネント                                                             1,442       17,630      17,336
                                                                1,395                         1,560               1,653
 リニア他                                                                                                    1,537             1,602
                                                                                                                                   14,971
                                                    14,338                                                                               14,072
                                                                                                                                   1,419
                                                      1,323                                                                                 1,276

                                       10,588
                                 10,065
         9,490 9,104 9,353
8,939                                      1,474
                                 1,373                                    18,061 17,969
         1,256           1,402
1,223            1,251                                         16,858                         16,741 16,093 16,530
                                                                                                                   15,734

                                                     13,015                                                                        13,552
                                                                                                                                            12,796


                                  8,692     9,114
7,716    8,234   7,853   7,951




 1Q       2Q      3Q      4Q       1Q        2Q        3Q         4Q        1Q        2Q        3Q           4Q    1Q       2Q       3Q      4Q
FY2016     FY2016                FY2017       FY2017                     FY2018        FY2018                     FY2019     FY2019
                                                                                                                                                     4
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四半期 連結営業利益推移
四半期営業利益は販売縮小に伴い減少した
                                                                                                                                           (百万円)

       プレシジョン・コンポーネント
       リニア他                                                                                                                                3,303
                                                                                                                 含む資産売却益                    637
                 赤点線枠は一時調整費用を表示
                                                                            29   2,772 2,623                10
                                                                                           268
                                        144
                                                            127
                                                                                  242              2,423     33           2,393 2,049
                         77                                         2,131                  252
                                                                                                     250      2,125
         1,930 1,743 1,622 1,705 1,755 668                                                                                 366      351
                                                                      242                                         298
1,627     197                  233
                                   212
                                                                                                                                   340     3,006
                 157                   164       157
 151                          164
                                                           1,285                 2,529                                                             29
                                                                                          2,371
                                                                                                    2,173                 2,027
                                                                     1,889                                        1,827
1,475
         1,733   1,585        1,458   1,541     1,598                                                                              1,709            441
                                                            100                                                                                          41
                                                            568                                                                                         400
                                                                                                                                            297
 1Q       2Q      3Q           4Q      1Q         2Q        3Q         4Q         1Q        2Q        3Q           4Q      1Q       2Q      3Q          4Q
FY2016     FY2016                     FY2017       FY2017                        FY2018     FY2018                        FY2019    FY2019
                                                                                                                                                              5
※一時費用:(2019年)ローラー事業でのリストラ費用、(2018年)外部調査員会関連費用等

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FY2019 連結業績
前期比
為替影響を除いた売上収益は前期比10.6%減、営業利益は15.4%減となった
                                                                                                    (百万円)


              FY2018                                                    FY2019


               実績                   実績                    為替影響                       増減額        増減比
                                                                                     (※1)        (※1)


売上             74,832                 64,563                  ▲2,368                 ▲7,901     ▲10.6%
営業利益            9,942                   8,186                     ▲221               ▲1,535     ▲15.4%
 対売上(%)         13.3%                  12.7%                              ─                 ─           ─
EBITDA         13,221                 11,538                      ▲360               ▲1,323     ▲10.0%
税前利益            8,824                   7,214                     ▲220               ▲1,390     ▲15.8%
当期利益            6,819                   4,891                     ▲179               ▲1,749     ▲25.6%
 (※1) “増減額”及び“増減比”は為替影響を除いております。

                                                                                                        6
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FY2019 セグメント・地域別売上
前期比
アジア市場では底入れ感が出てきた
                                                                                                 (百万円)

                FY2018                                                     FY2019


                  実績                      実績                  為替影響                 増減額          増減比
                                                                                    (※1)         (※1)

 グループ連結          74,832                  64,563                ▲2,368              ▲7,901       ▲10.6%
 プレシジョン・コン
 ポーネントセグメント      68,864                  58,615                ▲2,338              ▲7,911       ▲11.5%

  日本             13,389                  11,049                            ─       ▲2,340       ▲17.5%
  北米             15,056                  13,045                    ▲165            ▲1,846       ▲12.3%
  欧州             26,790                  22,053                ▲1,517              ▲3,220       ▲12.0%
  アジア(含む中国)      13,628                  12,468                    ▲656             ▲504        ▲3.7%
 リニア他セグメント          5,968                   5,948                     ▲30                  10     0.2%
プレシジョン・コンポーネントセグメント:ボール・ローラー・スタンピング部品等のセグメント
(※1) “増減額”及び“増減比”は為替影響を除いております。
                                                                                                        7
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FY2019 営業利益 増減要因
前期比
シナジー効果は計画通り。選択と集中による資産売却益効果を含む
                                                                                       (百万円)
 一時費用
   340
                                                                                      一時費用

                                                                                       1,017




※主な一時費用:(2019年)リストラ関連費用、(2018年)外部調査員会関連費用等
                                                                                               8
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BS/CFにおける業績
                                                                                   フリーキャッシュフロー
 棚卸資産回転月数(月)                    設備投資額(百万円)                                             (百万円)

売上収益の減少により回転月数            IT及び品質・メンテナンス投資 財務⼒の強化及び将来の成⻑を念頭に
が悪化した。改善活動を進める            を優先的に行った        キャッシュマネジメントを強化した

            4.6
                                3,285
                                                                                                10,050
   4.0
                               4Q, 1,217                  2,522

                                                                                                資産売却
                                                            4Q,                                  6,500
                                                           1,086                                 含む
                                3Q, 748                                                4,759

                                                          3Q, 599
                                2Q, 883
                                                          2Q, 374

                                1Q, 437                   1Q, 463


  FY2018   FY2019              FY2018                   FY2019                         FY2018   FY2019

                                                                                                         9
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FY2019 販売戦略進捗
セラミックとアジア市場は四半期で増加傾向となった                                                                         (百万円)
                                          セラミックボール                                  前期比▲1,209
海外のお客様                                                                               18.5%減
                                                              6,548
               前年同期比▲2,780
                                                                                      5,339
    22,408       12.4%減                                    4Q, 1,602
                                                                                    4Q, 1,214     四半期
                                                           3Q, 1,573                              で増加
                   19,628                                                           3Q, 1,185
   4Q, 4,945                                               2Q, 1,685                2Q, 1,333
                                                           1Q, 1,688                1Q, 1,607
                 4Q, 4,099
                                                             FY2018                  FY2019
   3Q, 5,016
                 3Q, 4,556                                                         前年同期比▲1,112
                                          アジア市場                                       7.8%減

                                                             14,326
                                                                                     13,214
   2Q, 6,046
                                                           4Q, 3,474
                 2Q, 5,046                                                          4Q, 3,310     四半期
                                                                                                  で増加
                                                           3Q, 3,543
                                                                                    3Q, 3,131

                                                           2Q, 3,852                2Q, 3,473
   1Q, 6,401     1Q, 5,927
                                                           1Q, 3,457                1Q, 3,300

    FY2018         FY2019                                    FY2018                  FY2019
                                                                                                    10
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2. 2020年12月期                                 業績見通し




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2020年の経営方針 1/2
【経営の基軸】
                                          既存製品の新アプリケーション発掘&
                                           拡販
          トップライン成⻑
                                          新製品
                                          新市場
 成⻑戦略
                                          製品改善
          マージン拡大                         (機能向上、新アプリケーション適応)
                                          製造プロセス改革
                                          生産拠点の最適化

  マクロ経済の悪化環境下においても2020年はトップラインを維持し、成
   ⻑分野への取り組みを強化し、併せて固定費の適正化に取り組む

  順調に進んできたコスト改善及びシナジー創出活動を維持しながら、グ
   ローバルでの生産拠点の最適化に向けてのアクションを開始する
                                                                               12
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2020年の経営方針 2/2


       売上収益は、グローバル経済環境を考慮し640億円(対前
売上面
       年0.9%減)とする




       営業利益76億円(対前年7.2%減)とするが、資産売却益
利益面
       による一過性要因を除き、実質的な増益をめざす



        配当性向50%の年間配当63円とする

株主還元    上記株主還元政策の一環として、自社株式取得(上限5億円

        又は30万株)を行う
                                                                             13
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2020年12月期業績見通し
                                      FY2019                                           FY2020         (百万円)
                 (百万円)
                                 実績                売上比               見通し               売上比 増減額        増減比

売上収益                               64,563 100.0%                       64,000 100.0% ▲563             ▲0.9%

営業利益                                 8,186           12.7%                7,600        11.9%   ▲586   ▲7.2%

EBITDA                             11,538            17.9%             11,000          17.2%   ▲538   ▲4.7%

税引前当期利益                              7,214           11.2%                6,900        10.8%   ▲314   ▲4.4%

当期利益                                 4,891             7.6%               5,100         8.0%    209    4.3%

基本的1株当たり当期利益(円)                      121.7                 ─              125.9           ─     4.1    3.4%

一株当たり配当(円)                                 81              ─                    63        ─    ▲18 ▲22.2%


          想定為替レートは、1ドル109円、1ユーロ123円、1⼈⺠元15.9円
         (実績:2019年期中平均レート          1ドル109.05円、1ユーロ122.07円、1⼈⺠元15.78円)


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本プレゼンテーション資料には、1995年米国私的証券訴訟改革法上の将来予想に関する記述を構成する記
載(推定値、予想値、目標値及び計画値を含みます)が含まれております。当該将来予想に関する記述は、
将来の業績について当社の経営陣が保証していることを示すものではありません。当社は、将来予想に関
する記述を特定するために、「目指す」、「予測する」、「確信する」、「継続する」、「試みる」、
「見積もる」、「予期する」、「施策」、「意図する」、「可能性がある」、「計画」、「潜在的な」、
「蓋然性」、「企画」、「リスク」、「追求する」、「はずである」、「努力する」、「目標とする」、
「予定である」等の用語及びこれらに類似する表現を使用する場合があります。また、将来予想に関する
記述は、戦略、計画又は意図に関する議論により特定可能な場合もあります。本プレゼンテーション資料
に記載されている将来予想に関する記述は、当社が現在入手可能な情報を勘案した上での、当社の現時点
における仮定及び判断に基づくものであり、既知及び未知のリスク、不確実性その他の要因を含んでいま
す。当該リスク、不確実性その他の要因により、当社の実際の業績又は財務状態が、将来予想に関する記
述により表示又は示唆されている将来の業績又は財務状態から大きく乖離する可能性があります。

当社以外の会社又は当事者に関連する情報又はそれらにより作成された情報は、一般的に入手可能な情報
及び本プレゼンテーション資料で引用されているその他の情報に基づいており、当社は、当該情報の正確
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