2022年3月期第2四半期
決算補足説明資料
2021年11月5日
スマート社会のその先へ 真空技術で支える豊かな未来
証券コード:6384 東証JASDAQ
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第2四半期経営成績の概況 (連結)
2020年度 2021年度
(百万円) 2 Q 実 績 2 Q 実 績 対前期
金額 百分比 金額 百分比 増減額 率
受 注 高 3,960 - 6,624 - 2,663 67.3%
売 上 高 5,645 100.0% 5,426 100.0% ▲219 ▲3.9%
営 業 利 益 745 13.2% 706 13.0% ▲39 ▲5.3%
経 常 利 益 763 13.5% 708 13.1% ▲54 ▲7.1%
当 期 純 利 益 511 9.1% 508 9.4% ▲2 ▲0.4%
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受注高品目別推移 (四半期、連結)
(単位:百万円)
5,000
前年 2021
2021年度 上期 内訳
同期 2Q累計
2020年度 10,337
6,624
サービス 913 823
4,000
電子他 612 1,292
3,388 3,402 3,362
3,262 光学 331 1,792
516 2,994 3,014 440 379
2,893 444
3,000 水晶 2,102 2,716
170 486 255
435 505
674
617 計 3,960 6,624
283 214
246
1,022
2,000 331 511
1,797 894
サービス
1,342 1,280
966 電子他
1,000
1,872 1,797
407 1,683
1,420 光学
869 904 328 919
0
229 水晶
0
2019 3Q 2019 4Q 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2021 1Q 2021 2Q
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売上高品目別推移 (四半期、連結)
(単位:百万円)
5,000
2021年度 上期 内訳
前年 2021
2020年度 10,719 同期 2Q累計
5,426
サービス 913 823
4,000 3,738
電子他 296 371
3,336 3,249
3,232 444 光学 2,786 1,271
217
3,000 516 486 水晶 1,648 2,960
505
2,566
2,412 269
296 計 5,645 5,426
692 1,172
435
407
1,824
2,000 0 1,687
591 1,335 サービス
1,894 440
379
1,550 1,451 248 153 電子他
1,000 198 98
1,109 1,903
光学
1,094 936 1,056
577 553 599
429 水晶
0
2019 3Q 2019 4Q 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2021 1Q 2021 2Q
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受注残品目別推移 (連結)
(単位:百万円) 7,830
8,000
6,975
7,000 6,650 6,596 6,632 1,601
413
5,744 680
6,000 1,281
1,513 5,290
1,163
4,833
5,000
729 1,980 2,501
1,424 4,611
4,000
2,156
4,131 電子他
3,000 3,153 4,154
2,362
2,000 3,971 3,728 光学
1,000
2,404
1,950
1,427
1,046 982 1,183 水晶
0
2017期末 2018上期末 2018期末 2019上期末 2019期末 2020上期末 2020期末 2021上期末
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経常利益の増減要因分析(連結)
(単位:百万円)
1,000
前期
800 763 当期
708
販管費減少に 営業外損益の
600 売上減少等によ よる増加 減少
る総利益減少
22百万円 ▲14百万円
▲62百万円
400
200
0
2020 2Q 経常利益減少 54百万円 2021 2Q
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固定費及び売上の推移(単体)
7,000
(単位:百万円)
2,800
6,000
5,473
2,400
5,409
5,000
2,000
1,494 1,524 4,000
1,600
3,000
1,200 541 558
2,000
800
400
952 965 1,000
0 0
2020上期 2021上期
労務費 経費等 売上高
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貸借対照表(連結)
(単位:百万円)
2020期末 2021 2Q末 増減額 主な増減要因
資産合計 15,312 15,600 288
現金及び預金 ▲442
受取手形及び売掛金 +281
流動資産 11,265 11,528 263 仕掛品 +494
未収還付消費税 ▲93
固定資産 4,047 4,072 25
負債合計 5,304 5,338 33
支払手形及び買掛金 +152
1年以内返済予定長期借入金 ▲50
流動負債 4,930 4,381 ▲548 Ⅰ年以内償還予定社債 ▲450
電子記録債務 ▲301
前受金 +112
長期借入金 100
固定負債 374 957 582 社債 450
純資産合計 10,007 10,262 254
借入依存度 3.8% 自己資本比率 65.8% 固定比率 39.7%
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キャッシュ・フロー計算書(連結)
2020 2Q 2021 2Q 主な要因
税金等調整前四半期純利益 708
売上債権の増加 ▲268
営業活動によるキャッシュフロー 169 ▲139 棚卸資産の増加 ▲501
仕入債務の減少 ▲212
投資活動によるキャッシュフロー ▲127 ▲49 有形固定資産の取得 ▲48
財務活動によるキャッシュフロー ▲374 ▲338 配当金の支払 ▲373
現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲22 79
現金及び現金同等物の増減額 ▲354 ▲448
現金及び現金同等物の期首残高 3,645 5,296
現金及び現金同等物の期末残高 3,290 4,848
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輸出先国別売上高推移(連結)
5,000
2020 2020 2021
4,253
上期 下期 上期 75 3,808
4,107
129 61 26
4,000 151 233
中国 3,369 1,854 2,638 509
35
41 24
1,132
台湾 509 1,819 1,132 3,000
1,819
タイ 151 41 233
2,000
マレーシア 129 24 26 3,369
韓国
2,638
75 35 61 1,000 1,854
その他 18 34 14
合計 4,253 3,808 4,107 0
2020上期 2020下期 2021上期
輸出割合 75.3% 75.1% 75.7% 中国 台湾 タイ マレーシア 韓国 その他
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2021年度 上期まとめ
1. デバイスメーカの次世代電子部品への取組姿勢は継続、サンプル成膜・依頼
実験に対応
2. 国内外の水晶デバイスメーカの増産設備投資が継続
3. 光学デバイスメーカの設備投資は期後半から回復傾向
4. 電子・その他分野については、SAWフィルタ関連装置受注を確保するとと
もに、新市場開拓にも注力し加飾や医療分野に係る装置を受注
5. 新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」)の影響により海外渡航など
行動制限の継続等により、平時に比べ一部事業活動に制約
6. 感染症の影響による海外への据付作業員出張制限や顧客からの納期変更要請
などにより、納品スケジュールが3Q以降に後倒しとなった案件あり。
7. 戦略装置の開発および市場投入に向けた取組み継続
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業績の見通し及び今後の展望
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2021年度 通期業績予想(連結)
2021年度
(百万円) 通期 直近 前年
上期実績 下期計画 予想 予想 実績
(今回)
(5/10開示)
売 上 高 5,426 6,574 12,000 12,000 10,719
営 業 利 益 706 611 1,317 1,317 1,406
経 常 利 益 708 596 1,304 1,304 1,477
当 期 純 利 益 508 405 913 913 1,016
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(単位:百万円) 連結売上計画 (上期実績と通期予想)
【 前回予想(5/10開示) 】 【 今回予想 】 12,000
12,000
12,000
1,700 1,723
10,000 800 1,425
8,000
6,500 6,574 2,871
4,700
6,000 800 5,500 5,426 900
400 1,054 5,980
900 823 サービス
1,800 400 371
4,000 4,800 1,271 1,600
電子
3,500 2,900
2,000 2,960 3,020
光学
0
1,300
上期 下期 通期 上期実績 下期予想 通期予想 水晶
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連結経常利益(率)(上期実績と通期予想)
(単位:百万円)
【 前回予想(5/10開示) 】 【 今回予想 】
1,400 1,400
14.0% 13.1% 14.0%
1,200 11.8% 1,304 1,200
1,304
12.0% 12.0%
1,000
9.8% 10.9% 10.0%
1,000
10.9% 10.0%
9.1%
800 800
8.0% 8.0%
764
600 600
6.0% 6.0%
596
400
540
708
400
4.0% 4.0%
200 2.0%
200
2.0%
0 0.0% 0 0.0%
上期 下期 通期 上期実績 下期予想 通期予想
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下期重点実行項目
1. 戦略装置の開発と市場投入(各分野)
2. 顧客との共同開発の実施と成果の実現
3. 柔軟な生産体制と生産効率向上による着実な納品
4. 品質管理体制の強化と予防的品質管理の確立
5. 海外子会社との連携強化(生産能力・据付業務の強化等)
6. 感染症への対応(継続実施)
地域社会、取引先、従業員への安全確保、生産体制の整備等
7. 装置製造に必要な資機材の長納期化への対応(代替品への切替等)
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《注意事項》
本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、公
表時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であり、潜在
的なリスクや不確定要素を含んだものです。
そのため、実際の業績はさまざまな要素により、記載された見
通しと大きく異なる結果となり得ることをご承知おき願います。
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