5332 TOTO 2021-10-29 15:00:00
2022年3月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]
2022年3月期 第2四半期決算説明資料
証券コード:5332
2021. 10.29
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目次
1.2022年3月期 第2四半期決算
2.2022年3月期 修正計画
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2022年3月期 第2四半期決算
ハイライト
増収増益。売上高、利益ともに過去最高。
グローバル住設事業(日本):増収増益
◆リモデルを中心に販売が好調で増収増益。
グローバル住設事業(海外):増収増益
◆中国大陸事業は市況の回復で増収増益。
◆アジア事業は、台湾を中心に好調で増収増益。
◆米州事業は昨年より伸長しているウォシュレットが好調で増収増益。
新領域事業:増収増益
◆セラミック事業は半導体市場の需要増により増収増益。
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2022年3月期 第2四半期決算
P/L概要 単位:億円
2020年度 2021年度 前年差 前々年差 計画差
計画
2Q 2Q (前年比) (前々年比) (計画比)
+530 +134 +118
売上高 2,565 3,095 2,977
(121%) (105%) (104%)
営業利益 97 266 +169 +95 175 +91
【営業利益率】 【3.8%】 【8.6%】 (2.7倍)
(273%) (156%) 【5.9%】 (152%)
+181 +99 +103
経常利益 100 281 178
(2.8倍)
(280%) (154%) (158%)
親会社株主に
帰属する +155 +72 +77
44 199 122
四半期純利益 (4.5倍)
(452%) (157%) (163%)
■為替レート
2020年度 2020年度 2021年度 2021年度
1Q 2Q 1Q 2Q
1ドル 108.9円 107.6円 106.1円 109.5円
1元 15.6円 15.2円 16.4円 17.0円
1ユーロ 120.1円 118.6円 127.8円 131.9円
増収増益。
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2022年3月期 第2四半期決算
セグメント別業績 単位:億円
2020年度 2021年度 前年差 為替影響除 前々年差 計画差
<売上高> 計画
2Q 2Q (前年比) (前年比) (前々年比) (計画比)
住設事業
1,895 2,138 +243 +243 ▲85 2,070 +68
(日本) (113%) (113%) (96%) (103%)
住設事業
571 822 +251 +209 +167 790 +32
(海外) (144%) (137%) (125%) (104%)
新領域 98 134 +37 +37 +52 116 +18
(138%) (138%) (163%) (116%)
その他 1 1 ▲0 ▲0 ▲0 1 +0
合計 2,565 3,095 +530 +489 +134 2,977 +118
(121%) (119%) (105%) (104%)
2020年度 2021年度 前年差 為替影響除 前々年差 計画差
<営業利益> 計画
2Q 2Q (前年比) (前年比) (前々年比) (計画比)
住設事業
47 127 +80 +80
+80 ▲6 75 +52
(日本) (2.7倍)
(270%) (2.7倍)
(270%) (96%) (169%)
住設事業
59 124 +65 +57 +63 100 +24
(海外) (2.1倍)
(211%) (197%) (2.0倍)
(204%) (124%)
新領域 4 29 +25 +25 +33 14 +15
(7.1倍)
(709%) (7.1倍)
(709%) (2.1倍)
(209%)
その他 ▲12 ▲13 ▲1 ▲1 +5 ▲14 +1
合計 97 266 +169 +160 +95 175 +91
(2.7倍)
(273%) (2.6倍)
(264%) (156%) (152%)
全セグメントで増収増益。
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2022年3月期 第2四半期決算
全社
営業利益の増減要因(前年差異+169億円の内訳) 単位:億円
+45 ▲34
+242 ▲12 ▲25
+2 ▲8
▲10 ▲9 ▲26
+4
銅、樹脂、鋼板、物流費の
価格高騰影響
前年度、工場、ショールームの
固定費を特別損失に振り替えた影響 266
97
2020年度 売上増減/ 部品 コスト 原材料の 人財 減価償却 IT 開発生産 販売強化 20年度 その他 2021年度
2Q累計 商品 調達 リダクション 影響 投資等 関連 投資 投資等 新型 2Q累計
営業利益 構成差 影響 投資 コロナウイルス 営業利益
関連
計画差 +81 ▲12 +5 +2 ▲6 +3 +3 +9 +11 ±0 ▲4 +91
原材料価格等の高騰影響があったものの、売上好調により増益。
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2022年3月期 第2四半期決算
グローバル住設事業(日本)
需要別実績 単位:億円
<リモデル>
2020年度 2021年度 前年差 前々年差
2Q 2Q (前年比) (前々年比)
+202 ▲44
売上高 1,253 1,455
(116%) (97%)
+72 +1
営業利益 41 113
(2.8倍)
(275%) (101%)
営業利益率 3% 8% +4pt +0pt
<新築>
2020年度 2021年度 前年差 前々年差
2Q 2Q (前年比) (前々年比)
+41 ▲41
売上高 642 682
(106%) (94%)
+8 ▲6
営業利益 6 14
(2.4倍)
(235%) (68%)
営業利益率 1% 2% +1pt ▲1pt
リモデルは、衛生性への意識の高まりや、高付加価値商品の好調を受け増収増益。
新築は住宅向け需要が堅調に推移し、増収増益。
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2022年3月期 第2四半期決算
グローバル住設事業(日本)
商品別実績 単位:億円
売上高 営業利益
2020年度 2021年度 前年差 前々年差 2020年度 2021年度 前年差 前々年差
2Q 2Q (前年比) (前々年比) 2Q 2Q (前年比) (前々年比)
+41 ▲13 +28 +6
衛生陶器 404 445 10 38
(110%) (97%) (3.8倍)
(377%) (119%)
▲2 ▲10 ▲10 ▲8
ウォシュレット 477 475 69 59
(99%) (98%) (85%) (88%)
+51 ▲16 +4
水栓機器 370 421 ▲0 15 +15
(114%) (96%) (133%)
+102 ▲33 ▲6
浴室 400 503 ▲14 17 +31
(126%) (94%) (75%)
+45 ▲6 ▲4
キッチン・洗面 184 228 ▲12 4 +15
(124%) (98%) (51%)
+6 ▲6
その他 60 66 ▲7 ▲7 ▲0 +2
(110%) (92%)
+243 ▲85 +80 ▲6
合計 1,895 2,138 47 127
(113%) (96%) (2.7倍)
(270%) (96%)
ウォシュレットがベトナムのロックダウンの影響等で減収減益も、その他商品は増収増益。
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2022年3月期 第2四半期決算
グローバル住設事業(海外) 単位:億円
2020年度 2021年度 前年差 前々年差
売上高
2Q 2Q (前年比) (前々年比)
+162 +103
中国大陸事業 265 426
(161%) (132%)
+24 +8
アジア事業 ※ 132 156
(118%) (105%)
+58 +50
米州事業 155 213
(138%) (131%)
+7 +6
欧州事業 19 26
(138%) (131%)
+251 +167
合計 571 822
(144%) (125%)
2020年度 2021年度 前年差 前々年差
営業利益
2Q 2Q (前年比) (前々年比)
+39 +35
中国大陸事業 40 79
(198%) (179%)
+9 +9
アジア事業 ※ 18 28
(152%) (152%)
+15 +16
米州事業 5 21 (4.0倍)
(400%) (4.5倍)
(450%)
欧州事業 ▲4 ▲3 +1 +3
+65 +63
合計 59 124 (2.1倍)
(211%) (2.0倍)
(204%)
※中国大陸事業を除く
グローバル住設事業(海外)全体で増収増益。
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2022年3月期 第2四半期決算
現地グループ会社の業績(中国大陸事業) ※連結調整、共通費の配賦等は含まないベース
P/L 単位:百万元
2020年度 2021年度 前年差 前々年差
2Q 2Q (前年比) (前々年比)
+822 +554
売上高 1,724 2,546
(148%) (128%)
+186 +209
営業利益 335 522
(156%) (167%)
営業利益率 19% 20%
20% +1pt +5pt
第3四半期(7月~9月)の売上高伸長率:前年比 107% 為替レート 2020年度 2Q 2021年 2Q
:前々年比133% 1元 15.2円 17.0円
営業利益の増減要因 単位:百万元
+220 ▲3 ▲31
522
335
2020年度 売上増減/ 製造 販管費 2021年度
2Q累計 商品構成差 コスト 増減 2Q累計
営業利益 営業利益
新型コロナウイルス感染症拡大からの回復で、増収増益。
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2022年3月期 第2四半期決算
現地グループ会社の業績(中国大陸事業)
■地域別の売上高伸長率 ■商品別の売上高伸長率
中国大陸事業計:148%(現地通貨ベース) 売上高
前年比 前々年比
構成比
衛生陶器 171% 137% 45%
ウォシュレット 127% 123% 25%
中西部
華北
162% 水栓金具 178% 160% 24%
163%
(15%)
(21%)
■ウォシュレットの販売台数伸長
華南 2019年度 2Q累計を100とした指数
141
131%
(24%) 華東 100
91
149%
(41%)
2019年度 2020年度 2021年度
2Q累計 2Q累計 2Q累計
・3Q(7月~9月) 対前年:104
対前々年:139
新型コロナウイルス感染症拡大からの回復で全エリア・商品で伸長。
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2022年3月期 第2四半期決算
現地グループ会社の業績(アジア事業:台湾地域、ベトナム)は含まないベース
※連結調整、共通費の配賦等
単位:百万台湾ドル
■台湾地域におけるウォシュレット販売台数の伸長
2020年度 2021年度 前年差 前々年差 2019年度 2Q累計を100とした指数
台湾地域 136
2Q 2Q (前年比) (前々年比) 116
100
+155 +291
売上高 1,953 2,108
(108%) (116%)
+68 +169
営業利益 520 587
(113%) (140%) 2019年度 2020年度 2021年度
営業利益率 27% 28% +1pt +5pt 2Q累計 2Q累計 2Q累計
・3Q(7月~9月): 対前年:158
第3四半期(7月~9月)の売上高伸長率:前年比 106% 対前々年:142
:前々年比125%
2020年度 2021年度
為替レート
2Q 2Q
単位:10億ドン 1台湾ドル 3.60円 3.92円
2020年度 2021年度 前年差 前々年差
ベトナム
2Q 2Q (前年比) (前々年比)
売上高 2,144 2,145 +1 +471
【外部顧客売上高】 【740】 【737】 (100%) (128%)
▲76 ▲43 2020年度 2021年度
営業利益 242 166 為替レート
2Q 2Q
(69%) (79%)
営業利益率 11% 8% ▲4pt ▲5pt 1ドン 0.00460円 0.00475円
第3四半期(7月~9月)の外部顧客売上高伸長率:前年比 62%
:前々年比48%
台湾地域は新型コロナウイルス感染症の影響は少なく増収増益。
台湾は新型コロナウイルス感染症の影響は少なく増収増益。
ベトナムは売上高は前年並みも、インフラコストの増加により減益。
ベトナムは増収増益。外部顧客売上高は新型コロナウイルス感染症の影響により減収。
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2022年3月期 第2四半期決算
現地グループ会社の業績(米州事業) ※連結調整、共通費の配賦等は含まないベース
P/L 単位:百万ドル
2020年度 2021年度 前年差 前々年差
2Q 2Q (前年比) (前々年比)
+55 +50
売上高 143 198
(138%) (133%)
+15 +16
営業利益 9 24 (2.8倍) (2.9倍)
(275%) (294%)
営業利益率 6% 12% +6pt +7pt
第3四半期(7月~9月)の売上高伸長率:前年比 113% 為替レート 2020年度 2Q 2021年度 2Q
:前々年比143% 1ドル 107.6円 109.5円
営業利益の増減要因 単位:百万ドル
+6:製造コスト
▲6:物流費高騰
+23 ▲0 ▲7
24
9
2020年度 売上増減/ 製造 販管費 2021年度
2Q累計 商品構成差 コスト 増減 2Q累計
営業利益 営業利益
販売好調を継続し、増収増益。
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2022年3月期 第2四半期決算
現地グループ会社の業績(米州事業)
■地域別の売上高伸長率(構成比) ■商品別の売上高伸長率
米州事業計:138%(現地通貨ベース) 売上高
前年比 前々年比
構成比
衛生陶器 139% 121% 47%
カナダ
ウォシュレット 159% 196% 35%
159%
(11%) 西部
水栓金具 98% 92% 12%
南部
142%
142%
(38%) ■ウォシュレットの販売台数伸長
(18%)
2019年度 2Q累計を100とした指数 278
東部 153
126% 100
(33%)
2019年度 2020年度 2021年度
2Q累計 2Q累計 2Q累計
・3Q(7月~9月)対前年: 78
対前々年:203
地域別で全エリア、商品別では衛生陶器、ウォシュレットが前年を上回った。
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2022年3月期 第2四半期決算
現地グループ会社の業績(欧州事業) ※連結調整、共通費の配賦等は含まないベース
P/L 単位:百万ユーロ
2020年度 2021年度 前年差 前々年差
2Q 2Q (前年比) (前々年比)
+4 +4
売上高 15 19
(127%) (123%)
営業利益 ▲2 0 +2 +4
第3四半期(7月~9月)の売上高伸長率:前年比 103% 為替レート 2020年度2Q 2021年度2Q
:前々年比113%
1ユーロ 118.6円 131.9円
■納入現場事例
Hotel Fouquet‘s Barriere(フランス) ■ウォシュレットの販売台数伸長
2019年度 2Q累計を100とした指数
185
151
100
WASHLET RW
2019年度 2020年度 2021年度
フランス、パリのシャンゼリゼ通りとジョルジュ・サンク通り 2Q累計 2Q累計 2Q累計
の角に位置する5つ星ホテルにネオレストが採用された。 ・3Q(7月~9月) 対前年: 98
対前々年:110
引き続き流通構築と著名物件採用を推進。
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2022年3月期 第2四半期決算
新領域事業(セラミック事業)
セラミック事業 単位:億円
2020年度 2021年度 前年差 前々年差
2Q 2Q (前年比) (前々年比)
+37 +52
売上高 98 134
(138%) (163%)
+25
営業利益 4 29 +33
(709%)
(7.1倍)
営業利益率 4% 22% +18pt -
セラミック事業は、半導体市況の好調により増収増益。
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目次
1.2022年3月期 第2四半期決算
2.2022年3月期 修正計画
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2022年3月期 修正計画
ハイライト
通期計画を上方修正。
修正計画:売上高 6,500億円 営業利益 500億円
売上高 :150億円の上方修正(6,350億円→6,500億円)
営業利益: 60億円の上方修正( 440億円→ 500億円)
グローバル住設事業(日本):売上高+60億円 営業利益+5億円
◆下期に原材料価格等の高騰影響や、一部商品の部品調達におけるリスクは
あるものの、上期の好調を受けて上方修正
グローバル住設事業(海外):売上高+25億円 営業利益+10億円
◆下期において中国大陸事業での不動産市況の不透明感や、
米州事業での物流価格の高騰影響が懸念されるも、
各地域の上期好調を受けて上方修正
新領域事業:売上高+65億円 営業利益+46億円
◆セラミック事業は半導体市場の需要増が継続の見通しのため上方修正
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2022年3月期 修正計画
P/L概要 単位:億円
2021年度 前年差 2021年度 当初計画差
2020年度
修正計画 (前年比) 当初計画 (当初計画比)
+722 +150
売上高 5,778 6,500 6,350
(112%) (102%)
営業利益 397 500 +103 440 +60
【営業利益率】 【6.9%】 【7.7%】 (126%) 【6.9%】 (114%)
+110 +75
経常利益 410 520 445
(127%) (117%)
親会社株主に
帰属する +105 +60
270 375 315
当期純利益 (139%) (119%)
ROA 6.5% 7.9% +1.4pt 6.9% +1.0pt
ROE 7.7% 9.8% +2.1pt 8.4% +1.4pt
■為替レート
2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2021年度 2021年度
1Q 2Q 3Q 4Q 当初計画 修正計画
1ドル 108.9円 107.6円 106.2円 104.5円 106.1円 110.0円
1元 15.6円 15.2円 15.4円 15.8円 16.4円 17.0円
1ユーロ 120.1円 118.6円 124.1円 124.6円 127.8円 130.0円
上期の結果を踏まえ、通期で増収増益。
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<参考>2022年3月期 下期修正計画
P/L概要 単位:億円
2020年度 2021年度 前年差 2021年度 当初計画差
下期実績 下期修正計画 (前年比) 下期当初計画 (当初計画比)
+191 +32
売上高 3,214 3,405 3,373
(106%) (101%)
営業利益 299 234 ▲65 265 ▲31
【営業利益率】 【9.3%】 【6.9%】 (78%) 【7.9%】 (88%)
▲71 ▲28
経常利益 310 239 267
(77%) (89%)
親会社株主に
帰属する ▲49 ▲17
226 176 193
当期純利益 (78%) (91%)
■為替レート
2020年度 2020年度 2020年度 2020年度 2021年度 2021年度
1Q 2Q 3Q 4Q 当初計画 修正計画
1ドル 108.9円 107.6円 106.2円 104.5円 106.1円 110.0円
1元 15.6円 15.2円 15.4円 15.8円 16.4円 17.0円
1ユーロ 120.1円 118.6円 124.1円 124.6円 127.8円 130.0円
下期のみでは増収減益。
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2022年3月期 修正計画
セグメント別計画 単位:億円
2021年度 前年差 為替影響除 2021年度 当初計画差
<売上高> 2020年度
修正計画 (前年比) (前年比) 当初計画 (当初計画比)
住設事業
4,198 4,500 +302 +302 4,440 +60
(日本) (107%) (107%) (101%)
住設事業
1,377 1,705 +328 +227 1,680 +25
(海外) (124%) (116%) (101%)
新領域 201 293 +92 +91 228 +65
(146%) (145%) (129%)
その他 3 2 ▲1 ▲1 2 -
合計 5,778 6,500 +722 +618 6,350 +150
(112%) (111%) (102%)
2021年度 前年差 為替影響除 2021年度 当初計画差
<営業利益> 2020年度
修正計画 (前年比) (前年比) 当初計画 (当初計画比)
住設事業
228 235 +7 +7 230 +5
(日本) (103%) (103%) (102%)
住設事業
177 220 +43 +24 210 +10
(海外) (124%) (114%) (105%)
新領域 18 75 +57 +56 29 +46
(4.1倍)
(406%) (2.6倍)
(259%)
その他 ▲27 ▲30 ▲3 ▲3 ▲29 ▲1
合計 397 500 +103 +85 440 +60
(126%) (121%) (114%)
全セグメントで増収増益。
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<参考>2022年3月期 下期修正計画
セグメント別計画 単位:億円
2020年度 2021年度 前年差 為替影響除 2021年度 当初計画差
<売上高>
下期実績 下期修正計画 (前年比) (前年比) 下期当初計画 (当初計画比)
住設事業
2,303 2,362 +59 +59 2,370 ▲8
(日本) (103%) (103%) (100%)
住設事業
806 883 +78 +17 890 ▲7
(海外) (110%) (102%) (99%)
新領域 103 159 +55 +53 112 +47
(153%) (152%) (142%)
その他 1 1 ▲0 ▲0 1 ▲0
合計 3,214 3,405 +191 +129 3,373 +32
(106%) (104%) (101%)
2020年度 2021年度 前年差 為替影響除 2021年度 当初計画差
<営業利益>
下期実績 下期修正計画 (前年比) (前年比) 下期当初計画 (当初計画比)
住設事業
181 108 ▲73 ▲73 155 ▲47
(日本) (60%) (60%) (70%)
住設事業
119 96 ▲22 ▲32 110 ▲14
(海外) (81%) (73%) (88%)
新領域 14 46 +31 +31 15 +31
(3.2倍)
(318%) (3.0倍)
(304%)
その他 ▲15 ▲17 ▲1 ▲1 ▲15 ▲2
合計 299 234 ▲65 ▲76 265 ▲31
(78%) (75%) (88%)
原材料価格等の高騰影響があり、住設事業は増収減益。
新領域事業は半導体市況の好調が続き、増収増益。
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2022年3月期 修正計画
全社
営業利益の増減要因(前年差異+103億円の内訳) 単位:億円
+88 ▲122
+361 ▲67
▲41
▲13 ▲15
▲26 ▲32
▲30
▲0
銅、樹脂、鋼板、物流費の
価格高騰影響
前年度、工場、ショールームの
固定費を特別損失に振り替えた影響
500
397
2020年度 売上増減/ 部品 コスト 原材料の 人財 減価償却 IT 開発生産 販売強化 20年度 その他 2021年度
営業利益 商品構成差 調達 リダクション 影響 投資等 関連 投資 投資等 新型 修正営業利益
影響 投資 コロナウイルス
関連
当初計画差 +154 ▲67 +8 ▲52 ▲6 +9 +7 +6 +10 - ▲9 +60
上期の売上好調による増益があるものの、原材料の影響が下期に想定を上回る見込み。
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<参考>2022年3月期 下期修正計画
全社
営業利益の増減要因(前年差異▲65億円の内訳) 単位:億円
+119 ▲55 +43 ▲88
▲16 ▲14
▲7 ▲16 ▲23
▲4 ▲4
299 銅、樹脂、鋼板、物流費の
価格高騰影響 234
前年度、工場、ショールームの
固定費を特別損失に振り替えた影響
2020年度 売上増減/ 部品 コスト 原材料の 人財 減価償却 IT 開発生産 販売強化 20年度 その他 2021年度
下期営業利益 商品構成差 調達 リダクション 影響 投資等 関連 投資 投資等 新型 営業利益
影響 投資 コロナウイルス 下期修正計画
関連
部品調達影響が拡大することに加え、原材料の影響が想定を上回る見込み。
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2022年3月期 修正計画
グローバル住設事業(日本)
需要別実績 単位:億円
2021年度 前年差 2021年度 当初計画差
<リモデル> 2020年度
修正計画 (前年比) 当初計画 (当初計画比)
+249 ▲21
売上高 2,886 3,134 3,155
(109%) (99%)
+9 +4
営業利益 211 220 216
(104%) (102%)
営業利益率 7% 7% ▲0pt 7% ▲0pt
2021年度 前年差 2021年度 当初計画差
<新築> 2020年度
修正計画 (前年比) 当初計画 (当初計画比)
+53 +81
売上高 1,313 1,366 1,285
(104%) (106%)
▲2 +1
営業利益 17 15 14
(88%) (108%)
営業利益率 1% 1% ▲0pt 1% ▲0pt
下期に原材料価格等の高騰影響があるものの、
上期の好調を受けリモデルは増収増益。新築は増収減益。
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2022年3月期 修正計画
グローバル住設事業(日本)
商品別実績 単位:億円
売上高 営業利益
2021年度 前年差 2021年度 当初計画差 2021年度 2021年度 当初計画差
2020年度 2020年度 前年差
修正計画 (前年比) 当初計画 (当初計画比) 修正計画 当初計画 (当初計画比)
+40 +38 +26 +10
衛生陶器 898 938 900 55 81 71
(104%) (104%) (148%) (115%)
▲44 ▲69 ▲67 ▲45
ウォシュレット 1,008 964 1,033 163 96 142
(96%) (93%) (59%) (68%)
+91 +28 +10 +11
水栓機器 853 944 915 33 44 33
(111%) (103%) (130%) (132%)
+135 +37
浴室 889 1,024 987 ▲3 22 +25 ▲1 +23
(115%) (104%)
+63 +21
キッチン・洗面 417 480 459 ▲8 5 +14 ▲2 +7
(115%) (105%)
+16 +5
その他 134 150 146 ▲12 ▲13 ▲1 ▲12 ▲1
(112%) (103%)
+302 +60 +7 +5
合計 4,198 4,500 4,440 228 235 230
(107%) (101%) (103%) (102%)
ウォシュレットは減収減益も、その他商品は増収増益。
なお、キッチン・洗面は通期で黒字化を計画。
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2022年3月期 修正計画
グローバル住設事業(海外) 単位:億円
2021年度 前年差 2021年度 当初計画差
売上高 2020年度
修正計画 (前年比) 当初計画 (当初計画比)
+200 +20
中国大陸事業 695 895 875
(129%) (102%)
+38 ▲18
アジア事業 ※ 282 320 338
(114%) (95%)
+83 +27
米州事業 360 443 416
(123%) (106%)
+7 ▲4
欧州事業 40 47 51
(118%) (92%)
+328 +25
合計 1,377 1,705 1,680
(124%) (101%)
2021年度 前年差 2021年度 当初計画差
営業利益 2020年度
修正計画 (前年比) 当初計画 (当初計画比)
+32 +17
中国大陸事業 116 148 131
(128%) (113%)
+1 ▲4
アジア事業 ※ 46 47 51
(102%) (92%)
+9 +0
米州事業 25 34 34
(137%) (100%)
欧州事業 ▲10 ▲9 +1 ▲6 ▲3
+43 +10
合計 177 220 210
(124%) (105%)
※中国大陸事業を除く
原材料価格等の高騰影響があるものの、上期の好調を受け、
グローバル住設(海外)全体で増収増益。
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<参考>2022年3月期 下期修正計画
グローバル住設事業(海外) 単位:億円
2020年度 2021年度 前年差 2021年度 当初計画差
売上高
下期実績 下期修正計画 (前年比) 下期当初計画 (当初計画比)
+38 +2
中国大陸事業 430 469 467
(109%) (100%)
+15 ▲23
アジア事業 ※ 150 164 187
(110%) (88%)
+25 +19
米州事業 205 230 211
(112%) (109%)
▲0 ▲4
欧州事業 21 21 25
(99%) (82%)
+78 ▲7
合計 806 883 890
(110%) (99%)
2020年度 2021年度 前年差 2021年度 当初計画差
営業利益
下期実績 下期修正計画 (前年比) 下期当初計画 (当初計画比)
▲7 ▲2
中国大陸事業 76 69 71
(91%) (98%)
▲8 ▲5
アジア事業 ※ 28 19 24
(70%) (81%)
▲6 ▲5
米州事業 20 13 18
(69%) (75%)
欧州事業 ▲5 ▲6 ▲1 ▲3 ▲3
▲22 ▲14
合計 119 96 110
(81%) (88%)
※中国大陸事業を除く
原材料価格等の高騰影響を受け、グローバル住設(海外)全体で増収減益。
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2022年3月期 修正計画
新領域事業(セラミック事業)
セラミック事業 単位:億円
2021年度 前年差 2021年度 当初計画差
2020年度
修正計画 (前年比) 当初計画 (当初計画比)
+92 +65
売上高 201 293 228
(146%) (129%)
+57 +46
営業利益 18 75 (4.1倍) 29 (2.6倍)
(406%) (259%)
営業利益率 9% 26% +16pt 13% +13pt
セラミック事業は、半導体市況の好調が続き、増収増益。
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2022年3月期 修正計画
配当計画
2020年度 2021年度 当初計画 2021年度 修正計画
中間 30.0円 40.0円 45.0円
期末 40.0円 40.0円 45.0円
年間計 70.0円 80.0円 90.0円
配当性向 44.0% 43.0% 40.7%
【株主還元の考え方】
・獲得した利益・資金は、成長投資に積極的に配分することを第一優先とした上で、
適切に株主還元を行います。
・配当性向は連結当期純利益の40%を目途とし、安定的な配当を維持いたします。
2021年度の配当は90円に修正。
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このプレゼンテーション資料は、2021年10月29日現在の将来に関する前提・見通し・
計画に基づく予測が含まれています。世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわる
リスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。