㈱有沢製作所(5208) 2019年3月期決算短信
○添付資料の目次
1. 経営成績等の概況 ··················································································· 2
(1) 当期の経営成績の概況 ········································································ 2
(2) 当期の財政状態の概況 ········································································ 2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況 ························································· 3
(4) 今後の見通し ···················································································· 4
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 ····················································· 4
3. 連結財務諸表及び主な注記
(1) 連結貸借対照表 ················································································· 5
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ················································ 7
(連結損益計算書) ··········································································· 7
(連結包括利益計算書) ····································································· 8
(3) 連結株主資本等変動計算書 ·································································· 9
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 ···························································· 11
(5) 連結財務諸表に関する注記事項 ···························································· 13
(継続企業の前提に関する注記) ························································· 13
(表示方法の変更) ··········································································· 13
(企業結合等関係) ··········································································· 13
(セグメント情報等) ········································································ 13
(1株当たり情報) ··········································································· 18
(重要な後発事象) ··········································································· 18
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1. 経営成績等の概況
(1) 当期の経営成績の概況
当連結会計年度(以下「当期」という)におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境が改善し
たこと等により景気回復基調が継続しました。一方で米国の通商政策による貿易摩擦の動向や金
融政策に対する懸念、中国経済の減速や英国のEU離脱問題など、先行きの不透明感が一層強ま
っています。
このような状況のもと当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の当期の業績は、
売上高 447 億 28 百万円(前期比 9.3%増)、営業利益 31 億 19 百万円(前期比 14.0%減)、経常
利益 42 億 97 百万円(前期比 6.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は 28 億 61 百万円(前
期比 17.2%減)となりました。
セグメントの売上高は、次のとおりであります。
(電子材料)
フレキシブルプリント配線板材料の販売が増加したことや新規連結会社の売上が寄与した
こと等により、売上高は 287 億 70 百万円と前期に比べ 20 億 11 百万円(前期比 7.5%)増
加しました。
(産業用構造材料)
航空機用内装材料と水処理用圧力容器の売上が前期より増加したこと等により、売上高は
83 億 95 百万円と前期に比べ 11 億 74 百万円(前期比 16.3%)増加しました。
(電気絶縁材料)
売上高は、インフラ事業の減少により 31 億 27 百万円と前期に比べ 1 億円(前期比△3.1%)
減少しました。
(ディスプレイ材料)
3D関連材料の販売が増加したこと等により、売上高は 36 億 99 百万円と前期に比べ 7 億
11 百万円(前期比 23.8%)増加しました。
(その他)
売上高は、7 億 35 百万円と前期に比べ 21 百万円(前期比 3.1%)増加しました。
(2) 当期の財政状態の概況
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 7 億 73 百万円増加し 730 億 96 百万
円となりました。これは主に、原料及び貯蔵品が 4 億 27 百万円、受取手形及び売掛金が 1 億 80
百万円増加したことによります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ 1 億 95 百万円減少し 196 億 33 百万円となりました。こ
れは主に、支払手形及び買掛金が 6 億 89 百万円、未払法人税等が 6 億 29 百万円減少したことに
よります。
純資産は、前連結会計年度末に比較して 9 億 68 百万円増加しました。これは主に、親会社株
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主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金 16 億 36 百万円の増加によります。
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況
「資金」という)は、77 億 18 百万円と
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、
なり、前連結会計年度末に比べ 11 億 11 百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は 28 億 93 百万円(前年同期比 32.6%増)となりました。主な資
金増加の要因は、税金等調整前当期純利益 42 億 15 百万円、減価償却費 19 億 1 百万円等による
ものであり、主な資金減少の要因は、法人税等の支払額 14 億 60 百万円等によるものでありま
す。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 33 億 4 百万円(前年同期比 600.8%増)となりました。これは
主に、有形固定資産の取得による支出 27 億 58 百万円、投資有価証券の取得による支出 19 億 29
百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は 5 億 76 百万円(前年同期比 872.7%増)となりました。これは
主に、短期借入金の純増額 12 億 95 百万円、長期借入による収入 9 億 17 百万円、長期借入金の
返済による支出 13 億 41 百万円、配当金の支払 12 億 21 百万円等であります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期
自己資本比率(%) 72.2 68.6 69.3
時価ベースの自己資本比率(%) 43.7 49.1 39.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 1.5 3.2 2.6
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 70.5 28.5 35.3
(注)自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値に基づいています。
2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出してい
ます。
3. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ
ュ・フローを使用しています。
4. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべて
の債務を対象としています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の
利息の支払額を使用しています。
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(4) 今後の見通し
今後の経済見通しは、当期に引き続き米国の通商政策による貿易摩擦の動向や金融政策に対
する懸念、中国経済の減速や英国のEU離脱問題など、先行きの不透明な状況が予想されます。
このような状況を踏まえ、2020 年 3 月期の連結業績につきましては、売上高 456 億円、営業
利益 30 億 50 百万円、経常利益 41 億円、親会社株主に帰属する当期純利益 27 億 50 百万円を
見込んでいます。
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方
当社グル-プは、連結財務諸表の期間比較可能性および企業間の比較可能性を考慮し、当面は、
日本基準で連結財務諸表を作成していく方針です。
なお、IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応してまいります。
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3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 9,123,877 8,193,697
受取手形及び売掛金 15,947,189 16,127,374
有価証券 1,180,101 1,401,188
商品及び製品 3,915,375 4,012,943
仕掛品 1,898,096 1,941,748
原材料及び貯蔵品 2,951,263 3,378,698
その他 1,328,865 1,190,214
貸倒引当金 △562,185 △668,052
流動資産合計 35,782,583 35,577,813
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 19,379,174 19,427,835
減価償却累計額 △13,602,300 △13,845,280
建物及び構築物(純額) 5,776,874 5,582,555
機械装置及び運搬具 28,849,087 29,125,791
減価償却累計額 △25,353,015 △25,210,271
機械装置及び運搬具(純額) 3,496,072 3,915,519
土地 1,836,200 1,949,718
建設仮勘定 95,996 121,693
その他 2,350,493 2,400,451
減価償却累計額 △1,919,982 △1,971,483
その他(純額) 430,511 428,967
有形固定資産合計 11,635,655 11,998,454
無形固定資産
のれん 277,791 219,309
その他 172,949 175,923
無形固定資産合計 450,740 395,233
投資その他の資産
投資有価証券 23,365,824 23,142,852
長期貸付金 218,734 218,024
退職給付に係る資産 11,731 15,289
繰延税金資産 491,956 535,679
その他 602,142 1,356,575
貸倒引当金 △176,835 △143,823
投資その他の資産合計 24,513,554 25,124,598
固定資産合計 36,599,950 37,518,286
資産合計 72,382,533 73,096,100
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(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 6,794,393 6,105,195
1年内償還予定の社債 36,800 36,800
短期借入金 4,242,472 5,394,122
1年内返済予定の長期借入金 864,130 779,820
リース債務 18,230 17,535
未払法人税等 930,529 300,788
賞与引当金 598,261 510,407
役員賞与引当金 5,956 3,957
その他 2,491,726 3,024,295
流動負債合計 15,982,499 16,172,921
固定負債
社債 164,800 128,000
長期借入金 1,642,485 1,265,465
リース債務 33,691 13,201
繰延税金負債 1,011,591 1,074,271
退職給付に係る負債 603,556 626,885
資産除去債務 92,837 92,502
その他 357,334 260,723
固定負債合計 3,906,295 3,461,049
負債合計 19,888,795 19,633,971
純資産の部
株主資本
資本金 7,458,242 7,541,693
資本剰余金 6,570,209 6,653,615
利益剰余金 33,493,564 35,130,363
自己株式 △4,467 △4,764
株主資本合計 47,517,548 49,320,907
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,214,473 745,120
繰延ヘッジ損益 - 443
為替換算調整勘定 1,081,810 707,571
退職給付に係る調整累計額 △176,694 △147,916
その他の包括利益累計額合計 2,119,588 1,305,219
新株予約権 127,640 144,419
非支配株主持分 2,728,960 2,691,582
純資産合計 52,493,738 53,462,129
負債純資産合計 72,382,533 73,096,100
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(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
売上高 40,909,534 44,728,243
売上原価 32,730,617 36,607,194
売上総利益 8,178,916 8,121,049
販売費及び一般管理費
運賃及び荷造費 707,496 713,508
給料及び手当 1,293,438 1,407,937
賞与引当金繰入額 113,388 104,273
役員賞与引当金繰入額 5,956 3,957
退職給付引当金繰入額 55,169 69,002
貸倒引当金繰入額 52,607 61,311
その他 2,323,315 2,641,496
販売費及び一般管理費合計 4,551,372 5,001,486
営業利益 3,627,543 3,119,562
営業外収益
受取利息 310,701 336,000
受取配当金 92,786 101,318
持分法による投資利益 463,698 558,090
為替差益 - 160,081
その他 335,942 353,494
営業外収益合計 1,203,130 1,508,984
営業外費用
支払利息 76,466 81,880
投資有価証券償還損 84,446 62,541
為替差損 170,966 -
賃貸費用 83,031 63,473
貸倒引当金繰入額 311,796 48,687
その他 59,534 74,307
営業外費用合計 786,241 330,890
経常利益 4,044,433 4,297,655
特別利益
固定資産売却益 3,268 33,719
投資有価証券売却益 743,019 65,010
その他 105,523 14,374
特別利益合計 851,812 113,104
特別損失
減損損失 26,028 96,725
固定資産除却損 13,579 53,231
投資有価証券売却損 40,202 -
投資有価証券評価損 63,595 45,000
その他 7,307 -
特別損失合計 150,712 194,956
税金等調整前当期純利益 4,745,532 4,215,803
法人税、住民税及び事業税 1,199,341 862,516
法人税等調整額 △205,044 204,008
法人税等合計 994,296 1,066,525
当期純利益 3,751,236 3,149,278
非支配株主に帰属する当期純利益 297,508 287,899
親会社株主に帰属する当期純利益 3,453,727 2,861,378
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(連結包括利益計算書)
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 3,751,236 3,149,278
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 271,773 △469,322
繰延ヘッジ損益 △5,153 443
為替換算調整勘定 491,053 △384,361
退職給付に係る調整額 2,861 22,493
持分法適用会社に対する持分相当額 △13,356 △117,745
その他の包括利益合計 747,179 △948,493
包括利益 4,498,416 2,200,785
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 4,004,414 2,047,009
非支配株主に係る包括利益 494,001 153,776
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(3)連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 7,317,019 6,429,038 30,740,318 △3,891 44,482,485
当期変動額
新株の発行 141,222 141,170 282,393
剰余金の配当 △713,461 △713,461
連結範囲の変動 △4,320 △4,320
持分法の適用範囲の変動 17,300 17,300
親会社株主に帰属する当期
純利益
3,453,727 3,453,727
自己株式の取得 △576 △576
株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 141,222 141,170 2,753,245 △576 3,035,062
当期末残高 7,458,242 6,570,209 33,493,564 △4,467 47,517,548
その他の包括利益累計額
その他有価 退職給付に その他の包 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
繰延ヘッジ 為替換算
証券評価差
損益 調整勘定
係る調整累 括利益累計
額金 計額 額合計
当期首残高 942,763 5,153 808,002 △187,018 1,568,901 143,292 2,356,620 48,551,300
当期変動額
新株の発行 282,393
剰余金の配当 △713,461
連結範囲の変動 △4,320
持分法の適用範囲の変動 △17,300 △17,300 0
親会社株主に帰属する当期
純利益
3,453,727
自己株式の取得 △576
株主資本以外の項目の当期
271,709 △5,153 291,107 10,324 567,987 △15,651 372,339 924,675
変動額(純額)
当期変動額合計 271,709 △5,153 273,807 10,324 550,686 △15,651 372,339 3,942,437
当期末残高 1,214,473 - 1,081,810 △176,694 2,119,588 127,640 2,728,960 52,493,738
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当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 7,458,242 6,570,209 33,493,564 △4,467 47,517,548
当期変動額
新株の発行 83,450 83,406 166,857
剰余金の配当 △1,224,579 △1,224,579
連結範囲の変動 -
持分法の適用範囲の変動 -
親会社株主に帰属する当期
純利益
2,861,378 2,861,378
自己株式の取得 △296 △296
株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 83,450 83,406 1,636,799 △296 1,803,359
当期末残高 7,541,693 6,653,615 35,130,363 △4,764 49,320,907
その他の包括利益累計額
その他有価 退職給付に その他の包 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
繰延ヘッジ 為替換算
証券評価差
損益 調整勘定
係る調整累 括利益累計
額金 計額 額合計
当期首残高 1,214,473 - 1,081,810 △176,694 2,119,588 127,640 2,728,960 52,493,738
当期変動額
新株の発行 166,857
剰余金の配当 △1,224,579
連結範囲の変動 -
持分法の適用範囲の変動 -
親会社株主に帰属する当期
純利益
2,861,378
自己株式の取得 △296
株主資本以外の項目の当期
△469,352 443 △374,238 28,778 △814,369 16,778 △37,378 △834,968
変動額(純額)
当期変動額合計 △469,352 443 △374,238 28,778 △814,369 16,778 △37,378 968,390
当期末残高 745,120 443 707,571 △147,916 1,305,219 144,419 2,691,582 53,462,129
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 4,745,532 4,215,803
減価償却費 1,715,300 1,901,582
減損損失 26,028 96,725
のれん償却額 14,620 58,482
株式報酬費用 42,636 53,638
製品保証引当金の増減額(△は減少) △44 △82
賞与引当金の増減額(△は減少) 131,882 △87,853
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 2,383 △1,999
貸倒引当金の増減額(△は減少) 352,842 109,999
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 36,012 55,693
受取利息及び受取配当金 △403,488 △437,318
支払利息 76,466 81,880
為替差損益(△は益) △81,697 △21,172
持分法による投資損益(△は益) △463,698 △558,090
投資有価証券売却損益(△は益) △702,816 △64,987
損害賠償損失 - 3,876
投資有価証券評価損益(△は益) 63,595 45,000
投資有価証券償還損益(△は益) 42,556 △12,096
固定資産売却損益(△は益) △3,268 △33,719
有形固定資産除却損 7,299 20,107
新株予約権戻入益 △2,054 △7,341
持分変動損益(△は益) △46,229 △7,033
その他の特別損益(△は益) △49,932 -
売上債権の増減額(△は増加) △2,663,182 △517,924
たな卸資産の増減額(△は増加) △2,152,410 △682,445
仕入債務の増減額(△は減少) 1,375,862 △588,527
未払消費税等の増減額(△は減少) △35,911 36,330
その他の資産の増減額(△は増加) 66,227 135,546
その他の負債の増減額(△は減少) 277,931 44,988
小計 2,372,440 3,839,063
利息及び配当金の受取額 562,878 603,579
利息の支払額 △84,476 △84,622
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △726,094 △1,460,756
保険金の受取額 - 87,807
損害賠償金の支払額 - △91,683
その他の収入 57,240 -
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,181,988 2,893,387
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㈱有沢製作所(5208) 2019年3月期決算短信
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 - △100,000
定期預金の払戻による収入 226,918 3,000
有形固定資産の取得による支出 △1,700,551 △2,758,365
有形固定資産の売却による収入 6,392 38,574
無形固定資産の取得による支出 △29,580 △43,057
投資有価証券の取得による支出 △1,418,992 △1,929,842
投資有価証券の売却による収入 2,987,494 1,476,584
子会社の清算による収入 31,096 -
貸付けによる支出 △172,342 △55,049
貸付金の回収による収入 156,772 33,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
△549,365 -
支出
投資その他の資産の増減額(△は増加) △9,302 30,463
投資活動によるキャッシュ・フロー △471,462 △3,304,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 911,107 1,295,491
長期借入れによる収入 690,400 917,500
長期借入金の返済による支出 △913,848 △1,341,230
リース債務の返済による支出 △22,156 △20,968
長期未払金の返済による支出 △116,665 △115,173
社債の償還による支出 - △36,800
株式の発行による収入 226,159 137,338
自己株式の取得による支出 △576 △296
配当金の支払額 △712,054 △1,221,488
非支配株主への配当金の支払額 △121,662 △191,154
財務活動によるキャッシュ・フロー △59,296 △576,781
現金及び現金同等物に係る換算差額 262,416 △123,536
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,913,646 △1,111,123
現金及び現金同等物の期首残高 7,026,200 8,829,805
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △110,040 -
現金及び現金同等物の期末残高 8,829,805 7,718,682
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㈱有沢製作所(5208) 2019年3月期決算短信
(5)連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一
部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税
金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」584,907千円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」491,956千円に含めて表示しており、「流動負債」の「繰延税金負債」85千円
は、「固定負債」の「繰延税金負債」1,011,591千円に含めて表示しております。
(企業結合等関係)
1.企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
2017年11月30日に行われた株式会社サトーセンとの企業結合について前連結会計年度において暫定的な会計処理を
行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初
配分額に重要な見直しが反映されております。
この結果、暫定的に算定されたのれんの金額355,527千円は、会計処理の確定により63,115千円減少し、292,412千
円となっております。のれんの減少は、無形固定資産のその他が95,039千円、固定負債のその他が31,923千円それぞ
れ増加したことによるものであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、本社に製品・サービス別の製造販売体制を置き、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的
な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、製造販売体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電子材料
事業」、「産業用構造材料事業」、「電気絶縁材料事業」及び「ディスプレイ材料事業」の4つを報告セグメントと
しております。
「電子材料事業」は、フレキシブル及びリジットプリント配線板用材料等を生産しております。「産業用構造材料
事業」は、FW成形品、航空機用ハニカムパネル及びプリプレグ、引抜成形品、FRPスキーシート等を生産してお
ります。「電気絶縁材料事業」は、硝子クロス、硝子テープ、電気絶縁用プリプレグ等を生産しております。「ディ
スプレイ材料事業」は、3D表示フィルター、特殊光学フィルム等を生産しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ
る記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額
の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
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㈱有沢製作所(5208) 2019年3月期決算短信
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
報告セグメント
その他
産業用構造材 ディスプ 合計
電子材料 電気絶縁材料 計 (注)
料 レイ材料
売上高
外部顧客への
26,758,514 7,220,625 3,228,116 2,988,521 40,195,778 713,755 40,909,534
売上高
セグメント間
の内部売上高 - - - - - 843,096 843,096
又は振替高
計 26,758,514 7,220,625 3,228,116 2,988,521 40,195,778 1,556,851 41,752,630
セグメント利益
3,113,123 1,109,805 608,213 △55,614 4,775,528 240,672 5,016,201
又は損失(△)
セグメント資産 27,026,311 7,974,210 3,413,591 10,924,722 49,338,835 1,454,461 50,793,297
その他
減価償却費 1,195,443 175,801 78,369 145,435 1,595,048 25,512 1,620,561
持分法適用会
- - - 7,713,250 7,713,250 - 7,713,250
社への投資額
有形固定資産
及び無形固定 894,521 136,411 36,201 49,642 1,116,776 11,103 1,127,879
資産の増加額
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、関連商品販売、物流関連及びその
他事業等を含んでおります。
当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
報告セグメント
その他
産業用構造材 ディスプ 合計
電子材料 電気絶縁材料 計 (注)
料 レイ材料
売上高
外部顧客への
28,770,006 8,395,152 3,127,617 3,699,894 43,992,670 735,573 44,728,243
売上高
セグメント間
の内部売上高 - - - - - 774,757 774,757
又は振替高
計 28,770,006 8,395,152 3,127,617 3,699,894 43,992,670 1,510,331 45,503,001
セグメント利益
2,620,863 1,393,245 430,901 114,841 4,559,852 192,791 4,752,643
又は損失(△)
セグメント資産 28,191,582 8,187,279 3,224,618 11,269,843 50,873,325 1,229,002 52,102,328
その他
減価償却費 1,397,503 170,987 83,532 130,836 1,782,860 21,999 1,804,859
持分法適用会
- - - 8,021,428 8,021,428 - 8,021,428
社への投資額
有形固定資産
及び無形固定 1,958,890 168,807 81,738 144,156 2,353,593 6,703 2,360,296
資産の増加額
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、関連商品販売、物流関連及びその
他事業等を含んでおります。
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㈱有沢製作所(5208) 2019年3月期決算短信
4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)
売上高 前連結会計年度 当連結会計年度
報告セグメント計 40,195,778 43,992,670
「その他」の区分の売上高 1,556,851 1,510,331
セグメント間取引消去 △843,096 △774,757
連結財務諸表の売上高 40,909,534 44,728,243
(単位:千円)
利益 前連結会計年度 当連結会計年度
報告セグメント計 4,775,528 4,559,852
「その他」の区分の利益 240,672 192,791
セグメント間取引消去 △98,443 △105,450
のれんの償却額 △14,620 △58,482
全社費用(注) △1,239,914 △1,443,860
棚卸資産の調整額 △35,678 △25,287
連結財務諸表の営業利益 3,627,543 3,119,562
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)
資産 前連結会計年度 当連結会計年度
報告セグメント計 49,338,835 50,873,325
「その他」の区分の資産 1,454,461 1,229,002
本社管理部門に対する債権の相殺消去 △694,241 △453,463
全社資産(注) 22,319,156 21,472,523
棚卸資産の調整額 △35,678 △25,287
連結財務諸表の資産合計 72,382,533 73,096,100
(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券等であります。
(単位:千円)
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額
その他の項目 前連結会 当連結会 前連結会 当連結会 前連結会 当連結会 前連結会 当連結会
計年度 計年度 計年度 計年度 計年度 計年度 計年度 計年度
減価償却費 1,595,048 1,782,860 25,512 21,999 91,768 96,722 1,712,330 1,901,582
有形固定資産及び無
1,116,776 2,353,593 11,103 6,703 95,706 183,553 1,223,586 2,543,849
形固定資産の増加額
(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社共通の目的で使用する資産の設備投資額でありま
す。
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㈱有沢製作所(5208) 2019年3月期決算短信
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
産業用構 電気絶縁 ディスプ
電子材料 その他 合計
造材料 材料 レイ材料
外部顧客への売上高 26,758,514 7,220,625 3,228,116 2,988,521 713,755 40,909,534
2.地域ごとの情報
(1)売上高
(単位:千円)
日本 中国 その他の地域 合計
18,823,232 12,452,111 9,634,189 40,909,534
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
(単位:千円)
日本 台湾 その他の地域 合計
9,104,933 1,759,963 770,758 11,635,655
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
住友商事ケミカル株式会社 6,185,199 電子材料事業
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
産業用構 電気絶縁 ディスプ
電子材料 その他 合計
造材料 材料 レイ材料
外部顧客への売上高 28,770,006 8,395,152 3,127,617 3,699,894 735,573 44,728,243
2.地域ごとの情報
(1)売上高
(単位:千円)
日本 中国 その他の地域 合計
20,775,148 13,236,723 10,716,371 44,728,243
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
(単位:千円)
日本 台湾 その他の地域 合計
9,495,215 1,759,191 744,046 11,998,454
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
住友商事ケミカル株式会社 5,664,735 電子材料事業
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㈱有沢製作所(5208) 2019年3月期決算短信
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日
(単位:千円)
産業用構造 電気絶縁材 ディスプレ
電子材料 その他 全社・消去 合計
材料 料 イ材料
減損損失 - - - 26,028 - - 26,028
当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日
(単位:千円)
産業用構造 電気絶縁材 ディスプレ
電子材料 その他 全社・消去 合計
材料 料 イ材料
減損損失 - - - 96,725 - - 96,725
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
産業用構造 電気絶縁材 ディスプ
電子材料 その他 全社・消去 合計
材料 料 レイ材料
当期償却額 14,620 - - - - - 14,620
当期末残高 277,791 - - - - - 277,791
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
産業用構造 電気絶縁材 ディスプ
電子材料 その他 全社・消去 合計
材料 料 レイ材料
当期償却額 58,482 - - - - - 58,482
当期末残高 219,309 - - - - - 219,309
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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㈱有沢製作所(5208) 2019年3月期決算短信
(1株当たり情報)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,378.16円 1,397.78円
1株当たり当期純利益 96.35円 79.15円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 95.51円 78.70円
(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 3,453,727 2,861,378
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純
3,453,727 2,861,378
利益(千円)
期中平均株式数(株) 35,846,832 36,150,184
潜在株式調整後1株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益調整額
- -
(千円)
普通株式増加数(株) 314,832 208,623
(うち新株予約権(株)) (314,832) (208,623)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1 新株予約権4種類(567,700株) 新株予約権6種類(848,500株)
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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