4553 東和薬品 2019-02-12 15:00:00
平成31年3月期 第3四半期決算補足説明資料 [pdf]
2019年(平成31年)3⽉期
第3四半期 決算補⾜説明資料
2019年2⽉
(証券コード:4553)
2019
2019年3⽉期第3四半期 決算概要
●売上⾼ / 近年の追補品も順調に推移し、増収
● 営業利益 / 薬価改定の影響により売上原価率が悪化したものの、
売上⾼の増加により増益
● 経常利益 / デリバティブ評価益等の増加により、増益 (単位:百万円,%)
期 19/3 3Q 18/3 3Q
対売上⾼ 前年同期 対売上⾼ 前年同期
項⽬ ⾦額 ⾦額
⽐率 ⽐ ⽐率 ⽐
売上⾼ 78,291 100.0 + 11.2 70,412 100.0 + 10.5
売上原価 42,339 54.1 + 12.7 37,570 53.4 + 9.8
販管費 23,995 30.6 + 1.5 23,631 33.6 - 1.5
営業利益 11,956 15.3 + 29.8 9,210 13.1 + 67.2
経常利益 14,563 18.6 + 39.1 10,472 14.9 + 61.2
親会社株主に帰属する
四半期純利益 10,455 13.4 + 41.8 7,373 10.5 + 53.5
(為替レート:TTM) 2018/12 2018/3 2017/12 2017/3
1ドル 111.00円 106.24円 113.00円 112.19円
2019 1
2019年3⽉期第3四半期 決算概要(計画進捗率)
● 売 上 ⾼ / 東和式販売体制の進展により、計画に対し順調に推移
● 営業利益 / 研究開発費と広告宣伝費を主因とする販管費の費消の遅れもあり、
⼤幅な上振れ
(単位:百万円,%)
19/3
期
3Q実績 通期計画(10⽉29⽇発表)
対売上⾼ 対売上⾼
項⽬ ⾦額 ⾦額 進捗率
⽐率 ⽐率
売上⾼ 78,291 100.0 102,800 100.0 76.2
売上原価 42,339 54.1 57,000 55.4 74.3
販管費 23,995 30.6 33,800 32.9 71.0
営業利益 11,956 15.3 12,000 11.7 99.6
経常利益 14,563 18.6 12,200 11.9 119.4
親会社株主に帰属する
当期純利益 10,455 13.4 8,950 8.7 116.8
2019 2
追補年度別売上⾼推移 (単体)
● 17年度追補品が⼤きく伸張。18年度追補品も計画に対し順調。
(億円)
100
09年 13年
・ランソプラゾールOD錠 ・ピタバスタチンCa・OD錠
10年 14年 17年
・ラベプラゾールNa錠 ・バルサルタン錠・OD錠 ・テルミサルタン類
80 ・ミグリトール錠
11年 15年 ・オルメサルタンOD錠
・アトルバスタチン錠 ・クロピドグレル錠
・ドネペジル錠・OD錠 71 ・メトホルミン
69 68 塩酸塩錠MT
60
62 61
57 57
48 49 47
40 43
41 39 18年
39 39 39 ・ラモトリギン錠
36
34 34 33 32 ・ミノドロン酸錠
32
28
20 25
20
17
8
0
09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
製品追補年度
17/3 3Q 18/3 3Q 19/3 3Q
2019 3
販路別売上⾼推移 (単体)
● 前年より医薬品卸との協業を進めた結果、医薬品卸の売上が順調に上昇
19/3 3Q 49.3% (72) 23.5% 21.4% 5.8%
18/3 3Q 56.4% (72) 27.4% 11.6% 4.6%
17/3 3Q 61.5% (69) 34.2% 4.3%
16/3 3Q 60.1% (62) 35.9% 4.0%
営業所・本社 代理店 医薬品卸 その他(他社販売・受託・輸出)
( )は営業所数
2019 4
納⼊先売上⾼推移 (単体)
● 保険薬局での売上が順調に推移
10-12 71.6% 16.7% 11.7%
19/3 7-9 70.7% 17.4% 11.9%
4-6 71.3% 17.1% 11.6%
1-3 69.7% 19.4% 10.9%
10-12 69.5% 18.5% 12.0%
18/3
7-9 67.8% 20.1% 12.1%
4-6 67.5% 20.2% 12.3%
1-3 66.5% 22.3% 11.2%
10-12 66.1% 21.9% 12.0%
17/3
7-9 65.6% 22.1% 12.3%
4-6 67.0% 21.6% 11.4%
1-3 65.4% 24.1% 10.5%
16/3
10-12 65.7% 23.3% 11.0%
保険薬局 診療所 病院
(他社販売等を除く。診療所+保険薬局+病院を100%としている。)
2019 5
販売費及び⼀般管理費
● 販管費は前年同期⽐1.5%増加
● 広告宣伝費および研究開発費が費消の遅れにより減少
(単位:百万円,%)
期 19/3 3Q 18/3 3Q
対売上⾼ 前年同期 対売上⾼ 前年同期
項⽬ ⾦額 ⾦額
⽐率 ⽐ ⽐率 ⽐
⼈件費 10,780 13.8 + 7.9 9,990 14.2 + 0.8
研究開発費 5,781 7.4 - 2.3 5,914 8.4 - 13.9
荷造費 1,494 1.9 + 0.3 1,490 2.1 + 1.0
減価償却費 803 1.0 - 8.3 876 1.2 + 7.3
広告宣伝費 468 0.6 - 30.5 674 1.0 - 3.6
その他 4,666 6.0 - 0.4 4,684 6.7 + 11.3
販管費 23,995 30.6 + 1.5 23,631 33.6 - 1.5
2019 6
研究開発費推移
● 開発スケジュールの変更等により、10⽉29⽇に発表した計画(86億円)から修正
(億円)
100
94
89
80
81
77
60
61
58
53
40 45
41
33
20 26
0
10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 19/3
3Q 修正計画
2019 7
貸借対照表
● 商品及び製品 / 在庫回転⽉数の短縮 (3.6ヵ⽉ 前期末⽐-1.2ヵ⽉)により、減少
● 建物及び構築物 / ⼭形⼯場第⼆固形製剤棟完成により、増加
● 設備関係⽀払⼿形及び未払⾦ / ⼭形⼯場第⼆固形製剤棟の費⽤決済完了により、減少
(単位:百万円)
項⽬ 18/12 18/3 増減 項⽬ 18/12 18/3 増減
現⾦及び預⾦ 16,283 14,247 + 2,035 ⽀払⼿形及び買掛⾦ 6,856 5,385 + 1,471
受取⼿形及び売掛⾦ 27,509 24,185 + 3,323 電⼦記録債務 10,189 6,412 + 3,777
電⼦記録債権 6,651 6,278 + 372 1年内返済予定の⻑期借⼊⾦ 5,916 4,249 + 1,666
有価証券 7,999 10,999 - 2,999 設備関係⽀払⼿形及び未払⾦ 1,940 8,630 - 6,690
商品及び製品 16,380 17,609 - 1,229 その他流動負債 9,226 11,226 - 1,999
その他流動資産 25,519 20,879 + 4,639 流動負債計 34,129 35,904 - 1,774
流動資産計 100,343 94,200 + 6,143 ⻑期借⼊⾦ 40,286 44,803 - 4,517
建物及び構築物 47,798 34,722 + 13,075 新株予約権付社債 15,037 15,046 -8
機械装置及び運搬具 12,677 12,807 - 130 その他固定負債 1,450 1,506 - 56
建設仮勘定 1,541 18,282 - 16,741 固定負債計 56,774 61,356 - 4,582
その他固定資産 17,300 17,167 + 133 負債合計 90,903 97,260 - 6,356
固定資産計 79,318 82,980 - 3,662 純資産合計 88,757 79,920 + 8,837
資産合計 179,661 177,181 + 2,480 負債・純資産合計 179,661 177,181 + 2,480
「『税効果会計に係る会計基準』の⼀部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2⽉16⽇)等を当第1四半期連結会計期間の期⾸から適⽤しており、前連結会計年度に係る
主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適⽤した後の指標等となっております。
2019 8
設備投資・減価償却費
(億円)
300
19/3 3Q 減価償却費
250 製 造: 49.26 億円
販 管: 12.22 億円
200
125
157
138
31
122
44
100 65 50
89 63
94 31 90 26
73 80 75 82
57 62 61 19 6 16
19
14 6 21
0
15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 3Q 19/3 計画
設備投資(⼭形⼯場) 設備投資(岡⼭⼯場) 設備投資(⼤地化成)
設備投資(その他) 減価償却費
(減価償却費は研究開発費分も含む)
2019 9
2019年3⽉期 通期業績計画の修正
● 売 上 ⾼ / 3Qまでの結果を考慮し、計画を修正。
● 営業利益 / 売上⾼の増加に伴う売上総利益増加により増益。
費⽤⾯では研究開発費等の通期計画を修正。
● 経常利益 / 為替相場の先⾏きが不透明なため、デリバティブ評価損益を除いた計画。
(単位:百万円,%)
19/3 修正計画 19/3 通期計画
期
(2⽉12⽇発表) (10⽉29⽇発表)
対売上⾼ 前修正計 対売上⾼
項⽬ ⾦額 前期⽐ ⾦額 前期⽐
⽐率 画⽐ ⽐率
売上⾼ 104,000 100.0 + 11.3 + 1.2 102,800 100.0 + 10.0
売上原価 56,500 54.3 + 12.1 - 0.9 57,000 55.4 + 13.1
販管費 32,500 31.3 + 3.5 - 3.8 33,800 32.9 + 7.6
営業利益 15,000 14.4 + 28.8 + 25.0 12,000 11.7 + 3.1
経常利益 16,300 15.7 + 39.1 + 33.6 12,200 11.9 + 4.1
親会社株主に帰属する
当期純利益 11,500 11.1 + 77.0 + 28.5 8,950 8.7 + 37.8
2019 10
2019年3⽉期 通期業績計画の修正(計画進捗率)
(単位:百万円,%)
19/3
期
3Q実績 通期計画(2⽉12⽇発表)
対売上⾼ 対売上⾼
項⽬ ⾦額 ⾦額 進捗率
⽐率 ⽐率
売上⾼ 78,291 100.0 104,000 100.0 75.3
売上原価 42,339 54.1 56,500 54.3 74.9
販管費 23,995 30.6 32,500 31.3 73.8
営業利益 11,956 15.3 15,000 14.4 79.7
経常利益 14,563 18.6 16,300 15.7 89.3
親会社株主に帰属する
当期純利益 10,455 13.4 11,500 11.1 90.9
2019 11
株主還元に関する適時開⽰について
2019年2⽉12⽇ 配当予想の修正・株式分割に関するお知らせを公表
● 配当予想の修正 当期の業績動向や財政状況を勘案し、株主様のご⽀援にお応えするため、
期末配当予想を1株当たり12円50銭増配し、60円とすることといたしました。
これにより、年間の1株当たり配当⾦は107円50銭となる予定です。
(注:上記期末配当は株式分割前の株式数を基準に実施)
● 株式分割 当社株式の投資単位当たりの⾦額を引き下げることにより、投資家の皆様が
より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡⼤と当社株式の流動性向上を
図ることを⽬的として、普通株式1株につき3株の割合をもって分割を実施いた
します。(基準⽇:2019年3⽉31⽇、効⼒発⽣⽇:2019年4⽉1⽇)
107.5
1株当たり配当⾦額(円)の推移 95 95 95 95
75 75 75
65 60
47.5 47.5 47.5
55 57.5
45 35 37.5 37.5
35
32.5 5
22.5
47.5 47.5 47.5 47.5
30 35 37.5 37.5 37.5
22.5 22.5
2009年3⽉期 2010年3⽉期 2011年3⽉期 2012年3⽉期 2013年3⽉期 2014年3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期
(予定)
中間 60周年記念配当 期末
2019 12
将来予想に関連する記述については、⽬標や予測に基づいており、
確約や保証を与えるものではありません。
予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利⽤下さい。
お問い合わせ先
東和薬品株式会社 広報・IR室
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2019