第36期(2020年12月期)第1四半期
決算補足説明資料
2020年5月7日
サイバネットシステム株式会社
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目 次
2020年12月期 第1四半期 決算の概況
[連結]業績の概況 4
[連結]営業利益の増減要因(前期比) 5
[連結]営業利益の増減要因(計画比) 6
[連結]貸借対照表 7
[連結]キャッシュ・フロー計算書 8
[連結]四半期売上高の推移 9
[連結]セグメント別損益の概況 10
[連結]売上高の各構成比 11
[連結]形態別売上高 12
[連結]地域別売上高 13
[個別]業種別売上高 14
[個別]契約形態別別売上高 15
2020年12月期 業績予想
新型コロナウイルスの影響 17
[連結]当期の業績予想 18
[連結]当期の配当予想 19
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2
2020年12月期 第1四半期
決 算 の 概 況
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[連結]業績の概況
売上高は、前期比99.6%の5,119百万円。
利益面では、営業利益は542百万円(前期比18.3%減)、経常利益は578百万円(前期比
15.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は398百万円(前期比2.0%減)。
(単位:百万円)
19/12 1Q 20/12 1Q 20/12 1Q
実績 実績 前同差 前同比 計画 計画差 計画比
売上高 5,140 5,119 △20 99.6% 4,953 +166 103.4%
営業利益 664 542 △121 81.7% 402 +139 134.7%
営業利益率 12.9% 10.6% △2.3pt 8.1% +2.5pt
経常利益 680 578 △101 85.0% 422 +156 136.9%
経常利益率 13.2% 11.3% △1.9pt 8.5% +2.8pt
親会社株主に帰属する四半期純利益 406 398 △7 98.0% 245 +153 162.4%
親会社株主に帰属する四半期純利益率 7.9% 7.8% △0.1pt 5.0% +2.8pt
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4
[連結]営業利益の増減要因(前期比)
(単位:百万円)
営業利益率
12.9%
営業利益率
△219 10.6%
△59
一 販
+114 般 売
減 商 原 技
価 術 管 費
664 少 品 理 及
利 減 サ 542
益 少 ー 費 び
ビ 増
ス 加
19/12 1Q 20/12 1Q
実績 実績
前期比主な増減要因
項目 増減要因
商品利益 製品の売上高構成比率の変動による商品原価の増加等により減少
技術サービス原価 外注加工費、旅費交通費の減少等により減少
販売費及び一般管理費 販売支援活動費の増加等により増加
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[連結]営業利益の増減要因(計画比)
一 販
般 売
(単位:百万円) 管 費
原 技 理 及
価 術 費 び
減 商 減 サ 減 営業利益率
少 品 少 ー 少
利 10.6%
ビ
営業利益率 益 ス
8.1% +145
△115 +109 542
402
20/12 1Q 20/12 1Q
計画 実績
計画比主な増減要因
項目 増減要因
商品利益 製品の売上高構成比率の変動による商品原価の増加等により減少
技術サービス原価 業務委託費の減少等により減少
販売費及び一般管理費 旅費交通費の減少等により減少
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6
[連結]貸借対照表
(単位:百万円) 前期末比主な増減要因
19/12 20/12 1Q 前期末差
流動資産 19,022 18,552 △469 ①有価証券(前期末差△1,500百万円)
現金及び預金 3,019 4,010 +990
• 短期資金運用のための満期保有目的
受取手形及び売掛金 4,382 4,667 +284
債券の減少:△1,500百万円
有価証券 7,000 5,500 △1,500 ①
短期貸付金 3,360 3,257 △102
②純資産合計(前期末差△56百万円)
その他 1,260 1,118 △142
固定資産 1,799 1,590 △208 • 親会社株主に帰属する四半期純利
有形固定資産 364 357 △7 益:+398百万円
無形固定資産 280 289 +8 • 剰余金の配当:△389百万円
投資その他の資産 1,153 944 △209
• 為替換算調整勘定の変動:
資産合計 20,821 20,143 △677
△58百万円
流動負債 5,925 5,315 △610
買掛金 1,493 2,034 +540
未払法人税等 530 68 △462
前受金 2,021 2,011 △9
賞与引当金 727 168 △559
その他 1,152 1,032 △119
固定負債 1,259 1,249 △10
退職給付に係る負債 1,230 1,221 △9
その他 28 27 △1
負債合計 7,185 6,564 △621
純資産合計 13,636 13,579 △56 ②
負債純資産合計 20,821 20,143 △677
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7
[連結]キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
19/12 1Q 20/12 1Q
実績 実績 前同差
営業活動によるキャッシュ・フロー 568 △90 △659
投資活動によるキャッシュ・フロー △733 42 +776
財務活動によるキャッシュ・フロー △259 △386 △126
現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △68 △51
現金及び現金同等物の増減額 △439 △502 △62
現金及び現金同等物の期首残高 8,378 9,935 +1,556
現金及び現金同等物の期末残高 7,938 9,433 +1,494
前期比主な増減要因
項目 増減要因
営業活動によるキャッシュ・フロー 法人税等の支払の増加によりマイナス
投資活動によるキャッシュ・フロー 貸付けによる支出の減少によりプラス
財務活動によるキャッシュ・フロー 配当金の支払額の増加によりマイナス
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8
[連結]四半期売上高の推移
(単位:百万円)
前期比
116.0% 111.4% 99.6% 112.7% 108.5% 116.0% 106.5% 95.9% 106.5%
7,000 6,658 18/12
6,135 19/12
6,000 20/12
5,140 5,119
4,949
5,000 4,612 4,632 4,621
4,349
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q
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9
[連結]セグメント別損益の概況
(単位:百万円)
19/12 1Q 20/12 1Q
実績 構成比 実績 構成比 前同差 前同比
売上高 合計 5,140 100.0% 5,119 100.0% △20 99.6%
CAE 4,141 80.6% 3,945 77.1% △195 95.3%
IT 999 19.4% 1,174 22.9% +174 117.5%
調整額 - - - - - -
セグメント利益 合計 664 542 △121 81.7%
CAE 825 813 △12 98.5%
IT 124 67 △57 54.2%
調整額 △286 △339 △52 -
セグメント別損益のポイント
セグメント ポイント
ソフトウェアの販売は好調に推移したが、国内のエンジニアリングサービスが低
CAE
調に推移したこと等により減収
セキュリティ関連ソリューションが好調に推移したこと等により増収となったが、
IT
製品の売上高構成比率の変動等により減益
※ CAE:CAEソリューションサービス事業 IT:ITソリューションサービス事業
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10
[連結]売上高の各構成比(第1四半期)
形態別売上高 地域別売上高
欧州
サービス その他
3.0%
11.9% 0.2%
北米
アジア 6.3%
自社 11.5%
15.4%
代理店 日本
72.8% 79.0%
注)形態別売上高の分類は以下のとおり
• 代理店:CAE及びITの代理店ビジネス
• 自社:CAE及びITの自社開発製品
• サービス:CAE及びITのサービス提供
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11
[連結]形態別売上高
<第1四半期> (単位:百万円)
19/12 1Q 20/12 1Q
実績 構成比 実績 構成比 前同差 前同比
代理店 3,561 69.3% 3,725 72.8% +164 104.6%
自社 792 15.4% 786 15.4% △6 99.1%
サービス 786 15.3% 608 11.9% △178 77.3%
合計 5,140 100.0% 5,119 100.0% △20 99.6%
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12
[連結]地域別売上高
<第1四半期> (単位:百万円)
19/12 1Q 20/12 1Q
実績 構成比 実績 構成比 前同差 前同比
日本 4,020 78.2% 4,045 79.0% +25 100.6%
アジア 639 12.4% 587 11.5% △51 91.9%
北米 338 6.6% 324 6.3% △14 95.8%
欧州 124 2.4% 151 3.0% +26 121.6%
その他 17 0.3% 10 0.2% △7 59.0%
合計 5,140 100.0% 5,119 100.0% △20 99.6%
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[個別]業種別売上高
<第1四半期> (単位:百万円)
19/12 1Q 20/12 1Q
実績 構成比 実績 構成比 前同差 前同比
電気機器 956 23.5% 796 19.6% △160 83.3%
機械・精密機器 647 15.9% 716 17.7% +69 110.7%
輸送用機器 799 19.7% 506 12.5% △292 63.4%
その他製造業 508 12.5% 753 18.6% +245 148.2%
教育・官公庁 331 8.2% 274 6.8% △56 82.9%
情報・通信 254 6.3% 237 5.9% △17 93.3%
その他 566 13.9% 772 19.0% +205 136.4%
合計 4,063 100.0% 4,057 100.0% △6 99.8%
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[個別]契約形態別売上高
<第1四半期> (単位:百万円)
19/12 1Q 20/12 1Q
実績 構成比 実績 構成比 前同差 前同比
ライセンス形態 3,389 100.0% 3,578 100.0% +189 105.6%
新規契約 1,362 40.2% 1,284 35.9% △78 94.2%
更新契約 2,026 59.8% 2,294 64.1% +267 113.2%
ライセンス形態以外 673 478 △195 71.0%
合計 4,063 4,057 △6 99.8%
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2020年12月期 業績予想
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新型コロナウイルスの影響
2020年12月期通期の業績予想につきましては、2020年2月6日に公表いたしました業
績予想に変更はありません。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大による
経済活動の停滞により、実体経済への影響が強く懸念されます。業績予想への影響は
現時点では見通すことは困難であるため反映しておりませんが、今後、業績予想の修
正が必要となった場合には速やかに開示いたします。
新型コロナウイルスの影響
セグメント 新型コロナウイルスの影響
CAEソリューションサービス事業では、デジタルエンジニアリング分野において用い
るソフトウエアを、関連する技術サービスと共にソリューションとして提供してお
CAE ります。
新型コロナウイルスの影響で顧客企業の研究開発投資が減少する場合、当社の業績
に悪影響を及ぼす可能性があります。
ITソリューションサービス事業では、主に情報セキュリティ関連製品、IT資産管理
分野において用いるソフトウエアを、関連する技術サービスと共にソリューション
として提供しております。
IT 新型コロナウイルスの影響で顧客企業のIT投資が減少する場合、当社の業績に悪影
響を及ぼす可能性があります。
一方、企業のリモートワークの実施に伴い、当社が取り扱うクラウド型製品の需要
が拡大する可能性があります。
※ CAE:CAEソリューションサービス事業 IT:ITソリューションサービス事業
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[連結]当期の業績予想
(単位:百万円)
19/12 20/12E
実績 予想 前同差 前同比
売上高 21,350 22,000 +649 103.0%
営業利益 2,020 2,060 +39 102.0%
営業利益率 9.5% 9.4% △0.1pt
経常利益 2,145 2,140 △5 99.7%
経常利益率 10.0% 9.7% △0.3pt
親会社株主に帰属する当期純利益 1,258 1,300 +41 103.3%
親会社株主に帰属する当期純利益率 5.9% 5.9% +0.0pt
注 新型コロナウイルスの感染拡大による影響は反映しておりません。
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[連結]当期の配当予想
(単位:円)
16/12 17/12 18/12 19/12 20/12E
実績 実績 実績 実績 予想
1株当たり配当額 13.00 15.05 16.52 20.19 20.86
1株当たり当期純利益 14.83 30.09 △21.07 40.38 41.72
配当性向 87.7% 50.0% - 50.0% 50.0%
(参考)純資産配当率 3.0% 3.4% 3.8% 4.8% 4.7%
注 新型コロナウイルスの感染拡大による影響は反映しておりません。
利益配分に関する基本方針
当社は、株主に対する配当政策を最重要課題とし、安定的かつ継続的な配当を行いながら、産業界の
急激な変化・発展に対応した収益基盤の強化・拡充と、積極的な事業展開に備えるための内部留保に
努めることを利益配分の基本としております。
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FAX 03-5297-3609
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