第35期(2019年12月期)
決算補足説明資料
2020年2月6日
サイバネットシステム株式会社
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略式記号について
17.12 2017年 12 月期 通期
18.12/4Q 2018年 12 月期 第4四半期期間
18.12 2018年 12 月期 通期
19.12/4Q 2019年 12 月期 第4四半期期間
19.12 2019年 12 月期 通期
20.12E 2020年 12 月期 通期予想
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目 次
◆ 2019年 12月 期 決算の概況
5
[連結]業績の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
[連結]営業利益の増減要因(前年同期比較)・・・・・・・・・・・・・・・・
7
[連結]営業利益の増減要因(計画比較)・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8
[連結]貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9
[連結]キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10
[連結]四半期売上高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11
[連結]セグメント別損益の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12
[連結]売上高の各構成比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
13
[連結]事業別売上高の増減要因(前年同期比較) ・・・・・・・・・・・・・
14
[連結]事業別営業利益の増減要因(前年同期比較) ・・・・・・・・・・・・
15
[個別]業種別売上高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 2020年 12月 期 業績予想
18
[連結]来期の業績予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
19
[連結]来期の配当予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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2019年12月期
決 算 の 概 況
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[連結]業績の概況
(単位:百万円)
19.12 18.12 19.12
前同差 前同比 計画差 計画比
実績 実績 計画
売 上 高 21,350 19,719 + 1,631 108.3% 20,000 + 1,350 106.8%
営 業 利 益 2,020 1,502 + 517 134.5% 1,520 + 500 132.9%
営業利益率 9.5 % 7 .6 % 1.9% 7. 6% 1.9%
経 常 利 益 2,145 1,684 + 461 127.4% 1,608 + 537 133.4%
経常利益率 1 0.0 % 8 .5 % 1.5% 8. 0% 2.0%
親 会 社 株 主 に帰 属す る当 期純 利益 又は
親 会 社株 主に 帰属 する 当期 純損 失(▲) 1,258 ▲656 + 1,914 ― 958 + 300 131.3%
親会社株主に帰属する当期純利益率 5.9 % ▲ 3 .3 % 9.2% 4. 8% 1.1%
注)上記の計画は、2019年2月発表の当初計画値です。
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[連結]営業利益の増減要因
前年同期比
(単位:百万円) 営業利益率
▲62 9.5%
原 技 ▲59
価 術 一 販
+639 増 サ 般 売
営業利益率
加 ー 管 費
7.6% ビ 理 及
増 商 ス 費 び
加 品 増 2,020
利 加
1,502 益
18.12 19.12
実績 実績
前期比増減要因
○商品利益の主な増減要因
CAEソリューションサービス事業・ITソリューションサービス事業ともに業績好調により増益
○技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因
人件費の増加等により増加
○営業利益の主な増減要因
売上高増加による商品利益の増加等により営業利益は増益
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[連結]営業利益の増減要因
計画比
(単位:百万円) 営業利益率
9.5%
+92
一 販
+240 般 売
営業利益率 管 費
原 技
7.6% +166 価 術 理 及
増 商 減 サ 費 び
加 品 少 ー 減 2,020
利 ビ 少
1,520 益 ス
19.12 19.12
計画 実績
計画比増減要因
○商品利益の主な増減要因
CAEソリューションサービス事業・ITソリューションサービス事業ともに業績好調により増益
○技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因
経費未使用等により減少
○営業利益の主な増減要因
売上高増加による商品利益の増加や経費未使用等により、計画に比べて営業利益は増益
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[連結]貸借対照表
(単位:百万円) 前期末差増減要因
1 8. 1 2 1 9. 1 2 前期末差
流動資産 17,440 19 , 0 2 2 1 ,5 8 1 ①有価証券(前期末差+3,000百万円)
投資額の増加+3,000百万円
現金及び預金 4,467 3,019 ▲ 1,448
受取手形及び売掛金 4,570 4,382 ▲ 188 ②純資産合計(前期末差+768百万円)
有価証券 4,000 7,000 3,000 ① 親会社株主に帰属する当期純利益+1,258百万円
短期貸付金 3,086 3,360 273 剰余金の配当▲499百万円
その他 1,315 1,260 ▲ 55
固定資産 1,775 1,799 24
有形固定資産 299 364 65
無形固定資産 322 280 ▲ 41
投資その他の資産 1,153 1,153 0
資産合計 19,215 20 , 8 2 1 1 ,6 0 5
流動負債 4,972 5,925 952
買掛金 1,391 1,493 101
未払法人税等 161 530 369
前受金 1,995 2,021 25
賞与引当金 553 727 174
その他 870 1,152 281
固定負債 1,375 1,259 ▲ 115
退職給付に係る負債 1,327 1,230 ▲ 96
その他 47 28 ▲ 19
負債合計 6,348 7,185 837
純資産合計 12,867 13 , 6 3 6 768 ②
負債純資産合計 19,215 20 , 8 2 1 1 ,6 0 5
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[連結]キャッシュ・フロー計算書
緑:17.12 累計 青:18.12 累計 赤:19.12 累計
(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
2,590
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600 1,493
1,400
1,236
1,200
1,000
800
600
400
200
0
▲200
▲400 ▲273 ▲308
▲482 ▲434
▲600 ▲523 ▲512
前年同期比増減要因
○営業活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 税金等調整前当期純利益の増加によりプラス
○投資活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 貸付けによる支出の増加によりマイナス
○財務活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 配当金の支払額の減少によりプラス
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[連結]四半期売上高の推移
緑:17.12 青:18.12 赤:19.12
(単位:百万円)
7,000 6,658
6,135
6,000
5,445
5,140
4,816 4,919
5,000 4,612 4,632 4,621
4,349
3,976 3,748
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q
(1-3月) (4-6月) (7-9月) (10-12月)
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[連結]セグメント別損益の概況
(単位:百万円)
18.12 19.12
前同差 前同比
実績 実績
売上高 合計 19,719 21,350 + 1 , 6 3 1 108.3%
CA E ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 事 業 16,791 17,497 + 705 104.2%
ITソ リュ ーショ ンサ ービ ス事 業 2,927 3,853 + 925 131.6%
調整額 ― ― ― ―
セグメント利益(営業利益) 合計 1,502 2,020 + 517 134.5%
CA E ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 事 業 2,535 3,285 + 750 129.6%
ITソ リュ ーショ ンサ ービ ス事 業 105 296 + 190 280.7%
調整額 ▲ 1,139 ▲ 1,562 ▲ 423 ―
注)1.セグメント利益(営業利益)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用が
含まれており、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2.CAEソリューションサービス事業はCAE、開発子会社、販売子会社の合計です。
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[連結]売上高の各構成比
<通期>
サービス アジア 欧州 その他
自社 11.0% 3.2% 0.3%
18.0% 12.6%
15.0% 北米
IT 7.1%
代理店 日本
CAE 代理店
82.0% 72.4% 78.4%
製品別売上高 形態別売上高 地域別売上高
注)1.製品別売上高の分類は以下のとおりです。
・CAEとは、個別及び子会社におけるCAEソリューションサービス製品です。
・ITとは、個別におけるITソリューションサービス製品です。
2.形態別売上高の分類は以下のとおりです。
・代理店とは、CAE及びITの代理店ビジネスです。
・自社とは、CAE及びITの自社開発製品です。
・サービスとは、CAE及びITのサービス提供です。
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[連結]事業別売上高の増減要因
(単位:百万円) 前年同期比
▲81 +309
開発子会社 販売子会社
+925 21,350
IT
+478
19,719
CAE
18.12 19.12
実績 実績
注)上記数値は、前期売上高に対する事業別の増減額です。
各事業の分類は以下のとおりです。
・CAEとは、個別におけるCAEソリューションサービス事業です。
・ITとは、個別におけるITソリューションサービス事業です。
・開発子会社とは、連結対象の欧米の開発子会社3社です。
・販売子会社とは、連結対象のアジアの販売子会社4社です。
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[連結]事業別営業利益の増減要因
前年同期比
(単位:百万円)
営業利益率
9.5%
+204 ▲44
営業利益率 +190 開発子会社 販売子会社 ▲421
7.6% IT 全社
+589
CAE 2,020
1,502
18.12 19.12
実績 実績
注)上記数値は、前期営業利益に対する事業別の増減額です。
各事業の分類は前ページの売上高と同様です。
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[個別]業種別売上高
<第4四半期> (単位:百万円)
18.1 2/4Q 19.12/4Q
前同差 前同比
実績 構成比 実績 構成比
電気機器 965 26.9% 1,109 29.1% + 144 114.9%
機械・精密機器 527 14.7% 505 13.2% ▲ 22 95.7%
輸送用機器 660 18.4% 502 13.2% ▲ 158 76.1%
その他製造業 515 14.4% 578 15.2% + 62 112.2%
教育・官公庁 249 6.9% 333 8.7% + 84 133.9%
情報・通信 185 5.2% 177 4.6% ▲ 8 95.5%
その他 486 13.6% 610 16.0% + 124 125.5%
合計 3,590 100.0% 3,817 100.0% + 226 106.3%
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[個別]業種別売上高
<通期> (単位:百万円)
1 8. 12 19 .1 2
前同差 前同比
実績 構成比 実績 構成比
電気機器 4,680 29.8% 4,962 29.0% + 281 106.0%
機械・精密機器 2,419 15.4% 2,599 15.2% + 179 107.4%
輸送用機器 2,295 14.6% 2,462 14.4% + 166 107.3%
その他製造業 2,014 12.8% 2,338 13.7% + 324 116.1%
教育・官公庁 1,356 8.6% 1,409 8.2% + 52 103.9%
情報・通信 876 5.6% 974 5.7% + 97 111.1%
その他 2,086 13.3% 2,388 13.9% + 301 114.5%
合計 15,729 100.0% 17,134 100.0% + 1,404 108.9%
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2020年12月期 業績予想
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[連結]来期の業績予想
(単位:百万円)
通期
20.12E 19.12
予想 実績 前同差 前同比
売 上 高 22,000 21,350 + 649 103.0%
営 業 利 益 2,060 2,020 + 39 102.0%
営業利益率 9.4% 9.5% ▲ 0.1%
経 常 利 益 2,140 2,145 ▲ 5 99.7%
経常利益率 9.7% 10.0% ▲ 0.3%
親 会 社 株 主 に 帰 属す る当 期純 利益 又は
親 会 社 株 主に 帰属 する 当期 純損 失( ▲)
1,300 1,258 + 41 103.3%
親会社株主に帰属する当期純利益率 5.9% 5.9% + 0.0%
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[連結]来期の配当予想
( 単 位: 円 )
16.12 17.12 18.12 19.12 20.12E
実績 実績 実績 実績 予想
1株 当 たり 配 当額 13.00 15.05 16.52 20.19 20.86
1株 当 たり 当 期純 利益 14.83 30.09 ▲ 21.07 40.38 41.72
配当 性 向 87.7% 50.0% - 50.0% 50.0%
(参 考 )純 資 産配 当率 3.0% 3.4% 3.8% 4.8% 4.7%
配当方針
当社は、2015年度より、以下のうちいずれか高い方を配当金額決定の参考指標とし、
あわせて今後の企業価値向上に向けての中長期的な投資額を勘案した上で、
総合的な判断により決定しております。
・配当性向50%
・純資産(株主資本)配当率3.0%
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