第35期(2019年12月期)第2四半期
決算補足説明資料
2019年8月7日
サイバネットシステム株式会社
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略式記号について
15.12 2015年 12 月期 通期
16.12 2016年 12 月期 通期
17.12/1H 2017年 12 月期第2四半期累計期間
17.12 2017年 12 月期 通期
18.12/2Q 2018年 12 月期 第2四半期期間
18.12/1H 2018年 12 月期 第2四半期累計期間
18.12 2018年 12 月期 通期
19.12/2Q 2019年 12 月期 第2四半期期間
19.12/1H 2019年 12 月期 第2四半期累計期間
19.12E 2019年 12 月期 通期予想
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目 次
◆ 2019年12月 期 第 2 四 半期 決算 の 概 況
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[連結]業績の概況 ・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・
6
[連結]営 業利益の増減 要因(前年同期 比較)・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・
7
[連結]営 業利益の増減 要因(計画比較 )・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・
8
[連結]貸 借対照表・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・
9
[連結]キ ャッシュ・フ ロー計算書・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・
10
[連結]四 半期売上高の 推移・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・
11
[連結]セグメント別損益の概況 ・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・
12
[連結]売 上高の各構成 比・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・
13
[連結]事業別売上高の増減要因(前年同期比較) ・・・・・ ・・・・・・ ・・
14
[連結]事 業別営業利益 の増減要因(前 年同期比較) ・・・・ ・・・・・・ ・・
15
[個別]業種別売上高 ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・
◆ 2019年12月 期 業績予想
18
[連結]当 期の業績予想 ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・
19
[連結]当 期の配当予想 ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・
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2019年12月期 第2四半期
決 算 の 概 況
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[連結]業績の概況
(単位:百万円)
19.12/1H 18.12/1H 19.12/1H
前同差 前同比 計画差 計画比
実績 実績 計画
売 上 高 11,798 10,748 + 1,050 109.8% 10,784 + 1,014 109.4%
営 業 利 益 1,624 1,048 + 576 155.0% 1,051 + 573 154.6%
営業利益率 13.8% 9.8% 4.0% 9.7% 4.1%
経 常 利 益 1,657 1,130 + 527 146.6% 1,097 + 560 151.1%
経常利益率 14.0% 10.5% 3.5% 10.2% 3.8%
親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益
1,049 953 + 96 110.1% 675 + 374 155.4%
親会社株主に帰属する
四半期純利益率
8.9% 8.9% 0.0% 6.3% 2.6%
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[連結]営業利益の増減要因
前年同期比
(単位:百万円) 増 商
加 品 営業利益率
利 13.8%
益
▲35 +94
原 技 一 販
営業利益率 価 術 般 売
+517 増 サ 管 費
9.8% 1,624
加 ー 理 及
ビ 費 び
ス 減
1,048 少
18.12/1H 19.12/1H
実績 実績
前期比増減要因
○商品利益の主な増減要因
CAEソリューションサービス事業・ITソリューションサービス事業ともに業績好調により増益
○技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因
のれん償却費の減少等により減少
○営業利益の主な増減要因
売上高増加による商品利益の増加等により営業利益は増益
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[連結]営業利益の増減要因
計画比
(単位:百万円) 営業利益率
増 商 13.8%
加 品
利
益 +137
+61 一 販
営業利益率 原 技 般 売
価 術 管 費
9.7% +374 理 及 1,624
減 サ
少 ー 費 び
ビ 減
少
1,051 ス
19.12/1H 19.12/1H
計画 実績
計画比増減要因
○商品利益の主な増減要因
CAEソリューションサービス事業・ITソリューションサービス事業ともに業績好調により増益
○技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因
経費未使用等により減少
○営業利益の主な増減要因
売上高増加による商品利益の増加や経費未使用等により、計画に比べて営業利益は増益
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[連結]貸借対照表
18 . 12 19 . 12 / 2Q 前期末差 前期末差増減要因
流動資産 1 7 ,4 4 0 1 8, 9 34 1 , 49 3
現金及び預金 ①有価証券(前期末差+3,000百万円)
4,467 2,951 ▲ 1,516
投資額の増加+3,000百万円
受取手形及び売掛金 4,570 5,025 454
有価証券 4,000 7,000 3,000 ① ②純資産合計(前期末差+749百万円)
短期貸付金 3,086 2,981 ▲ 104 親会社株主に帰属する四半期純利益+1,049百万円
剰余金の配当▲260百万円
その他 1,315 975 ▲ 340
固定資産 1 ,7 7 5 1, 7 44 ▲ 30
有形固定資産 299 332 33
無形固定資産 322 285 ▲ 37
投資その他の資産 1,153 1,127 ▲ 26
資産合計 1 9 ,2 1 5 2 0, 6 78 1 , 46 3
流動負債 4 ,9 7 2 5, 7 16 7 43
買掛金 1,391 1,687 295
未払法人税等 161 512 351
前受金 1,995 2,121 126
賞与引当金 553 366 ▲ 186
その他 870 1,028 157
固定負債 1 ,3 7 5 1, 3 44 ▲ 30
退職給付に係る負債 1,327 1,311 ▲ 15
その他 47 33 ▲ 14
負債合計 6 ,3 4 8 7, 0 61 7 13
純資産合計 1 2 ,8 6 7 1 3, 6 17 7 49 ②
負債純資産合計 1 9 ,2 1 5 2 0, 6 78 1 , 46 3
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[連結]キャッシュ・フロー計算書
緑:17.12/1H 青:18.12/1H 赤:19.12/1H
(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
1,792
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
887
800
600
400
169
200
19
0
▲200
▲229 ▲237 ▲213
▲263 ▲271
▲400
前年同期比増減要因
○営業活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 税金等調整前四半期純利益の増加によりプラス
○投資活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 貸付金の回収による収入の増加によりプラス
○財務活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 配当金の支払額の増加によりマイナス
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[連結]四半期売上高の推移
緑:17.12 青:18.12 赤:19.12
(単位:百万円)
7,000 6,658
6,135
6,000
5,445
5,140
4,816
5,000 4,612 4,621
4,349
3,976 3,748
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q
(1-3月) (4-6月) (7-9月) (10-12月)
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[連結]セグメント別損益の概況
(単位:百万円)
18.12/1H 19.12/1H
前同差 前同比
実績 実績
売上高 合計 10,748 11,798 + 1 , 0 5 0 109.8%
C AE ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 事 業 9,182 9,732 + 549 106.0%
IT ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 事 業 1,565 2,066 + 501 132.0%
調整額 ― ― ― ―
セグメント利益(営業利益) 合計 1,048 1,624 + 576 155.0%
C AE ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 事 業 1,515 2,186 + 671 144.3%
IT ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 事 業 83 204 + 120 243.6%
調整額 ▲ 550 ▲ 765 ▲ 214 ―
注)1.セグメント利益(営業利益)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用が
含まれており、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2.CAEソリューションサービス事業はCAE、開発子会社、販売子会社の合計です。
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[連結]売上高の各構成比
<第2四半期累計>
アジア 欧州 その他
サービス 9.7%
自社 2.4% 0.3%
17.5% 10.8%
13.5% 北米
IT 6.3%
CAE 代理店 日本
82.5% 75.7% 81.4%
製品別売上高 形態別売上高 地域別売上高
注)1.製品別売上高の分類は以下のとおりです。
・CAEとは、個別及び子会社におけるCAEソリューションサービス製品です。
・ITとは、個別におけるITソリューションサービス製品です。
2.形態別売上高の分類は以下のとおりです。
・代理店とは、CAE及びITの代理店ビジネスです。
・自社とは、CAE及びITの自社開発製品です。
・サービスとは、CAE及びITのサービス提供です。
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[連結]事業別売上高の増減要因
(単位:百万円) 前年同期比
▲67 +170
+501 開発子会社 販売子会社
11,798
IT
10,748 +447
CAE
18.12/1H 19.12/1H
実績 実績
注)上記数値は、前期売上高に対する事業別の増減額です。
各事業の分類は以下のとおりです。
・CAEとは、個別におけるCAEソリューションサービス事業です。
・ITとは、個別におけるITソリューションサービス事業です。
・開発子会社とは、連結対象の欧米の開発子会社3社です。
・販売子会社とは、連結対象のアジアの販売子会社4社です。
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[連結]事業別営業利益の増減要因
前年同期比
(単位:百万円)
営業利益率
13.8%
+24 ▲214
+203 販売子会社 全社
営業利益率 開発子会社
9.8%
+120
IT 1,624
+443
1,048 CAE
18.12/1H 19.12/1H
実績 実績
注)上記数値は、前期営業利益に対する事業別の増減額です。
各事業の分類は前ページの売上高と同様です。
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[個別]業種別売上高
<第2四半期> (単位:百万円)
18 . 1 2/ 2 Q 1 9. 1 2/ 2 Q
前同差 前同比
実績 構成比 実績 構成比
電気機器 1,858 36.0% 2,042 35.9% + 1 83 1 0 9. 9 %
機械・精密機器 797 15.5% 839 14.8% + 41 1 0 5. 2 %
輸送用機器 518 10.1% 630 11.1% + 1 12 1 2 1. 7 %
その他製造業 628 12.2% 662 11.6% + 33 1 0 5. 4 %
教育・官公庁 472 9.1% 471 8.3% 0 1 0 0. 0 %
情報・通信 284 5.5% 349 6.1% + 64 1 2 2. 8 %
その他 600 11.6% 695 12.2% + 94 1 1 5. 8 %
合計 5,160 100.0% 5,691 100.0% + 5 31 1 1 0. 3 %
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[個別]業種別売上高
<第2四半期累計> (単位:百万円)
1 8 . 12 / 1 H 1 9 .1 2 /1 H
前同差 前同比
実績 構成比 実績 構成比
電気機器 2,790 31.7% 2,998 30.7% + 208 107.5%
機械・精密機器 1,423 16.2% 1,486 15.2% + 63 104.5%
輸送用機器 1,143 13.0% 1,430 14.7% + 286 125.0%
その他製造業 1,048 11.9% 1,170 12.0% + 121 111.6%
教育・官公庁 727 8.3% 803 8.2% + 75 110.4%
情報・通信 518 5.9% 603 6.2% + 85 116.5%
その他 1,139 13.0% 1,261 12.9% + 122 110.8%
合計 8,790 100.0% 9,754 100.0% + 963 111.0%
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2019年12月期 業績予想
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[連結]当期の業績予想
(単位:百万円)
通期
19.12E 18.12
予想 実績 前同差 前同比
売 上 高 20,000 19,719 +280 1 0 1 . 4%
営 業 利 益 1,520 1,502 +17 1 0 1 . 2%
営業利益率 7.6% 7.6% + 0. 0 %
経 常 利 益 1,608 1,684 ▲ 76 95.4%
経常利益率 8.0% 8.5% ▲ 0. 5 %
親 会 社 株 主 に 帰 属す る当 期純 利益 又は
親 会 社 株 主に 帰属 する 当期 純損 失( ▲)
958 ▲ 656 + 1 ,6 1 4 -
親会社株主に帰属する当期純利益率 4.8% ▲ 3 .3% + 8. 1 %
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[連結]当期の配当予想
(単 位:円 )
15.12 16.12 17.12 18.12 19.12E
実績 実績 実績 実績 予想
1株 当た り配当 額 13.80 13.00 15.05 16.52 15.38
1株 当た り当期 純利 益 14.87 14.83 30.09 ▲ 21.07 30.75
配当 性向 92.8% 87.7% 50.0% - 50.0%
(参 考)純 資産 配当 率 3.1% 3.0% 3.4% 3.8% 3.7%
配当方針
当社は、2015年度より、以下のうちいずれか高い方を配当金額決定の参考指標とし、
あわせて今後の企業価値向上に向けての中長期的な投資額を勘案した上で、
総合的な判断により決定しております。
・配当性向50%
・純資産(株主資本)配当率3.0%
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■経営企画・IR部
住 所 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地
TEL 03-5297-3066
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