第35期(2019年12月期)第1四半期
決算補足説明資料
2019年5月9日
サイバネットシステム株式会社
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略式記号について
15.12 2015年 12 月期 通期
16.12 2016年 12 月期 通期
17.12/1Q 2017年 12 月期 第1四半期期間
17.12 2017年 12 月期 通期
18.12/1Q 2018年 12 月期 第1四半期期間
18.12 2018年 12 月期 通期
19.12/1Q 2019年 12 月期 第1四半期期間
19.12E 2019年 12 月期 通期予想
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2
目 次
◆ 2019年 12月 期 第1四半期 決算の概況
5
[連結]業績の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
[連結]営業利益の増減要因(前年同期比較)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7
[連結]営業利益の増減要因(計画比較)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8
[連結]貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9
[連結]キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10
[連結]四半期売上高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11
[連結]セグメント別損益の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12
[連結]売上高の各構成比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
13
[連結]事業別売上高の増減要因(前年同期比較) ・・・・・・・・・・・・・・・・・
14
[連結]事業別営業利益の増減要因(前年同期比較) ・・・・・・・・・・・・・・・・
15
[個別]業種別売上高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 2019年 12月 期 業績予想
17
[連結]当期の業績予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
18
[連結]当期の配当予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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2019年12月期 第1四半期
決 算 の 概 況
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[連結]業績の概況
(単位:百万円)
19.12/1Q 18.12/1Q 19.12/1Q
前同差 前同比 計画差 計画比
実績 実績 計画
売 上 高 5,140 4,612 + 5 27 11 1. 4% 4,794 + 34 6 10 7.2 %
営 業 利 益 664 181 + 4 83 36 6. 9% 301 + 36 3 22 0.6 %
営業利益率 12.9% 3.9% + 9. 0% 6.3% + 6.6 %
経 常 利 益 680 248 + 4 32 27 4. 1% 321 + 35 9 21 1.7 %
経常利益率 13.2% 5.4% + 7. 8% 6.7% + 6.5 %
親会社株 主に 帰属 する
四 半 期 純 利 益 406 125 + 2 80 32 3. 2% 231 + 17 5 17 5.8 %
親会社株主に帰属する
四半期純利益率
7.9% 2.7% + 5. 2% 4.8% + 3.1 %
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[連結]営業利益の増減要因
(単位:百万円)
前年同期比
原 技
価 術 営業利益率
減 サ 12.9%
増 商 少 ー
加 品 ビ
利 ス +150
益
一 販
+4 般 売
営業利益率 管 費 664
3.9% 理 及
+328 費 び
減
少
181
18.12/1Q 19.12/1Q
実績 実績
前期比増減要因
○商品利益の主な増減要因
CAEソリューションサービス事業・ITソリューションサービス事業ともに業績好調により増益
○技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因
のれん償却費の減少等により減少
○営業利益の主な増減要因
売上高増加による商品利益の増加等により営業利益は増益
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[連結]営業利益の増減要因
計画比
(単位:百万円) 営業利益率
12.9%
増 商
加 品
利
益 +211
営業利益率 +14 一 販
6.3% 原 技 般 売
+137 価 術 管 費 664
減 サ 理 及
少 ー 費 び
301 ビ 減
ス 少
19.12/1Q 19.12/1Q
計画 実績
計画比増減要因
○商品利益の主な増減要因
CAEソリューションサービス事業・ITソリューションサービス事業ともに業績好調により増益
○技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因
経費未使用等により減少
○営業利益の主な増減要因
売上高増加による商品利益の増加や経費未使用等により、計画に比べて営業利益は増益
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[連結]貸借対照表
(単位:百万円)
18.12 19.12/1Q 前期末差 前期末差増減要因
流動資産 1 7, 4 4 0 17,782 342
現金及び預金 4,467 3,021 ▲ 1,446 ①有価証券(前期末差+1,000百万円)
受取手形及び売掛金 投資額の増加+1,000百万円
4,570 4,921 351
有価証券 4,000 5,000 1,000 ① ②純資産合計(前期末差+150百万円)
短期貸付金 3,086 3,783 696 親会社株主に帰属する四半期純利益+406百万円
その他 1,315 1,055 ▲ 259 剰余金の配当▲260百万円
固定資産 1,775 1,654 ▲ 120
有形固定資産 299 301 2
無形固定資産 322 299 ▲ 23
投資その他の資産 1,153 1,053 ▲ 99
資産合計 1 9, 2 1 5 19,437 221
流動負債 4,972 5,064 91
買掛金 1,391 1,685 293
未払法人税等 161 155 ▲ 5
前受金 1,995 2,025 29
賞与引当金 553 161 ▲ 391
その他 870 1,036 165
固定負債 1,375 1,354 ▲ 20
退職給付に係る負債 1,327 1,319 ▲ 7
その他 47 35 ▲ 12
負債合計 6,348 6,418 70
純資産合計 1 2, 8 6 7 13,018 150 ②
負債純資産合計 1 9, 2 1 5 19,437 221
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[連結]キャッシュ・フロー計算書
緑:17.12/1Q 青:18.12/1Q 赤:19.12/1Q
(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー
600 568
400
245
200
0
▲43
▲200
▲188 ▲202
▲246 ▲259
▲400
▲436
▲600
▲800 ▲733
前年同期比増減要因
○営業活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 税金等調整前四半期純利益の増加によりプラス
○投資活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 貸付による支出の増加によりマイナス
○財務活動によるキャッシュ・フロー ⇒ 配当金の支払額の増加によりマイナス
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[連結]四半期売上高の推移
緑:17.12 青:18.12 赤:19.12
(単位:百万円)
7,000
6,135
6,000
5,445
5,140
4,816
5,000 4,612 4,621
4,349
3,976 3,748
4,000
3,000
2,000
1,000
0 0 0
0
1Q 2Q 3Q 4Q
(1-3月) (4-6月) (7-9月) (10-12月)
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[連結]セグメント別損益の概況
( 単位: 百万円)
18.12/1 Q 19.12/1Q
実績 実績 前同差 前同比
売上高 合計 4,612 5,140 + 5 27 1 11 .4 %
CAEソリューションサービス事業 3,907 4,141 + 2 34 1 06 .0 %
ITソリューションサービス事業 705 999 + 2 93 1 41 .6 %
調整額 ― ― ― ―
セグメント利益(営業利益) 合計 181 664 + 4 83 3 66 .9 %
CAEソリューションサービス事業 455 825 + 3 70 1 81 .3 %
ITソリューションサービス事業 ▲ 10 124 + 1 35 ―
調整額 ▲ 263 ▲ 286 ▲ 22 ―
注)1.セグメント利益(営業利益)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用が
含まれており、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2.CAEソリューションサービス事業はCAE、開発子会社、販売子会社の合計です。
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[連結]売上高の各構成比
<第1四半期>
サービス アジア 欧州 その他
自社 2.4% 0.3%
19.4% 15.3% 12.4%
15.4% 北米
IT
CAE 代理店 6.6% 日本
80.6% 69.3% 78.2%
製品別売上高 形態別売上高 地域別売上高
注)1.製品別売上高の分類は以下のとおりです。
・CAEとは、個別及び子会社におけるCAEソリューションサービス製品です。
・ITとは、個別におけるITソリューションサービス製品です。
2.形態別売上高の分類は以下のとおりです。
・代理店とは、CAE及びITの代理店ビジネスです。
・自社とは、CAE及びITの自社開発製品です。
・サービスとは、CAE及びITのサービス提供です。
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[連結]事業別売上高の増減要因
(単位:百万円) 前年同期比
▲33 +148
+293 開発子会社 販売子会社
IT 5,140
4,612 +118
CAE
18.12/1Q 19.12/1Q
実績 実績
注)上記数値は、前期売上高に対する事業別の増減額です。
各事業の分類は以下のとおりです。
・CAEとは、個別におけるCAEソリューションサービス事業です。
・ITとは、個別におけるITソリューションサービス事業です。
・開発子会社とは、連結対象の欧米の開発子会社3社です。
・販売子会社とは、連結対象のアジアの販売子会社4社です。
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[連結]事業別営業利益の増減要因
前年同期比 営業利益率
(単位:百万円)
12.9%
+64 ▲22
販売子会社 全社
+127
営業利益率 開発子会社
3.9%
+135 664
IT
+179
181 CAE
18.12/1Q 19.12/1Q
実績 実績
注)上記数値は、前期営業利益に対する事業別の増減額です。
各事業の分類は前ページの売上高と同様です。
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[個別]業種別売上高
<第1四半期> (単位:百万円)
18 .12/1Q 19.12/ 1Q
実績 構成比 実績 構成比 前同差 前同比
電気機器 931 25 .7% 956 23 .5 % + 24 1 02 .6 %
機械・精密機器 625 17 .2% 647 15 .9 % + 21 1 03 .5 %
輸送用機器 625 17 .2% 799 19 .7 % + 17 4 1 27 .8 %
その他製造業 420 11 .6% 508 12 .5 % + 87 1 20 .9 %
教育・官公庁 255 7 .0 % 331 8 .2 % + 75 1 29 .7 %
情報・通信 233 6 .4 % 254 6 .3 % + 20 1 09 .0 %
その他 538 14 .8% 566 13 .9 % + 27 1 05 .1 %
合計 3,630 1 00 .0 % 4,063 1 00 .0 % + 43 2 1 11 .9 %
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2019年12月期 業績予想
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[連結]当期の業績予想
(単位:百万円)
通期
19.12E 18.12
予想 実績 前同差 前同比
売 上 高 20,000 19,719 +280 1 0 1 . 4%
営 業 利 益 1,520 1,502 +17 1 0 1 . 2%
営業利益率 7.6% 7.6% + 0. 0 %
経 常 利 益 1,608 1,684 ▲ 76 95.4%
経常利益率 8.0% 8.5% ▲ 0. 5 %
親 会 社 株 主 に 帰 属す る当 期純 利益 又は
親 会 社 株 主に 帰属 する 当期 純損 失( ▲)
958 ▲ 656 + 1 ,6 1 4 -
親会社株主に帰属する当期純利益率 4.8% ▲ 3 .3% + 8. 1 %
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[連結]当期の配当予想
(単 位:円 )
15.12 16.12 17.12 18.12 19.12E
実績 実績 実績 実績 予想
1株 当た り配当 額 13.80 13.00 15.05 16.52 15.38
1株 当た り当期 純利 益 14.87 14.83 30.09 ▲ 21.07 30.75
配当 性向 92.8% 87.7% 50.0% - 50.0%
(参 考)純 資産 配当 率 3.1% 3.0% 3.4% 3.8% 3.7%
配当方針
当社は、2015年度より、以下のうちいずれか高い方を配当金額決定の参考指標とし、
あわせて今後の企業価値向上に向けての中長期的な投資額を勘案した上で、
総合的な判断により決定しております。
・配当性向50%
・純資産(株主資本)配当率3.0%
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