4312 サイバネット 2019-05-09 13:30:00
第35期(2019年12月期)第1四半期決算補足説明資料 [pdf]

                                             第35期(2019年12月期)第1四半期
                                                        決算補足説明資料


                                                                2019年5月9日
                                                             サイバネットシステム株式会社




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             略式記号について
               15.12                                    2015年   12   月期   通期
               16.12                                    2016年   12   月期   通期
               17.12/1Q                                 2017年   12   月期   第1四半期期間
               17.12                                    2017年   12   月期   通期
               18.12/1Q                                 2018年   12   月期   第1四半期期間
               18.12                                    2018年   12   月期   通期
               19.12/1Q                                 2019年   12   月期   第1四半期期間
               19.12E                                   2019年   12   月期   通期予想




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                                                                                    2
                 目                次
               ◆ 2019年 12月 期                            第1四半期   決算の概況
                                                    5
                      [連結]業績の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                    6
                      [連結]営業利益の増減要因(前年同期比較)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                    7
                      [連結]営業利益の増減要因(計画比較)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                    8
                      [連結]貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                    9
                      [連結]キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                   10
                      [連結]四半期売上高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                    11
                      [連結]セグメント別損益の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                   12
                      [連結]売上高の各構成比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                    13
                      [連結]事業別売上高の増減要因(前年同期比較) ・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                    14
                      [連結]事業別営業利益の増減要因(前年同期比較) ・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                    15
                      [個別]業種別売上高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
               ◆ 2019年 12月 期                            業績予想
                                                            17
                      [連結]当期の業績予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                             18
                      [連結]当期の配当予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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                                                                        3
                                                        2019年12月期   第1四半期
                                                        決   算   の   概 況




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                                                                            4
                 [連結]業績の概況

                                                                                                                  (単位:百万円)
                                                        19.12/1Q    18.12/1Q                         19.12/1Q
                                                                                前同差       前同比                    計画差       計画比
                                                         実績          実績                               計画
               売               上               高           5,140        4,612    + 5 27   11 1. 4%      4,794     + 34 6   10 7.2 %
               営         業          利          益             664          181    + 4 83   36 6. 9%        301     + 36 3   22 0.6 %
                                   営業利益率                   12.9%         3.9%   + 9. 0%                  6.3%    + 6.6 %
               経         常          利          益              680         248    + 4 32   27 4. 1%         321    + 35 9   21 1.7 %
                                   経常利益率                   13.2%         5.4%   + 7. 8%                  6.7%    + 6.5 %
               親会社株 主に 帰属 する
               四 半 期 純 利 益                                    406         125    + 2 80   32 3. 2%         231    + 17 5   17 5.8 %
                    親会社株主に帰属する
                       四半期純利益率
                                                             7.9%        2.7%   + 5. 2%                  4.8% + 3.1 %




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                                                                                                                                      5
                 [連結]営業利益の増減要因

(単位:百万円)
                                                                前年同期比
                                                                   原   技
                                                                   価   術           営業利益率
                                                                   減   サ            12.9%
                                                        増   商      少   ー
                                                        加   品          ビ
                                                            利          ス   +150
                                                            益
                                                                           一   販
                                                                   +4      般   売
                            営業利益率                                          管   費     664
                             3.9%                                          理   及
                                                        +328               費   び
                                                                           減
                                                                           少
                                  181
                              18.12/1Q                                             19.12/1Q
                                実績                                                   実績
            前期比増減要因
             ○商品利益の主な増減要因
                CAEソリューションサービス事業・ITソリューションサービス事業ともに業績好調により増益
             ○技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因
                のれん償却費の減少等により減少
             ○営業利益の主な増減要因
                売上高増加による商品利益の増加等により営業利益は増益

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                                                                                              6
                 [連結]営業利益の増減要因

                                                                計画比
(単位:百万円)                                                                          営業利益率
                                                                                   12.9%
                                                        増   商
                                                        加   品
                                                            利
                                                            益            +211

                             営業利益率                               +14      一   販
                              6.3%                               原   技    般   売
                                                        +137     価   術    管   費     664
                                                                 減   サ    理   及
                                                                 少   ー    費   び
                                  301                                ビ    減
                                                                     ス    少

                              19.12/1Q                                            19.12/1Q
                                計画                                                  実績
            計画比増減要因
             ○商品利益の主な増減要因
                CAEソリューションサービス事業・ITソリューションサービス事業ともに業績好調により増益
             ○技術サービス原価・販売費及び一般管理費の主な増減要因
                経費未使用等により減少
             ○営業利益の主な増減要因
                売上高増加による商品利益の増加や経費未使用等により、計画に比べて営業利益は増益

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                                                                                             7
                 [連結]貸借対照表
                                                                            (単位:百万円)
                                                        18.12          19.12/1Q   前期末差         前期末差増減要因
     流動資産                                                 1 7, 4 4 0      17,782       342
                       現金及び預金                                4,467          3,021  ▲ 1,446     ①有価証券(前期末差+1,000百万円)
                       受取手形及び売掛金                                                                 投資額の増加+1,000百万円
                                                             4,570          4,921      351
                       有価証券                                  4,000          5,000    1,000 ①   ②純資産合計(前期末差+150百万円)
                       短期貸付金                                 3,086          3,783      696       親会社株主に帰属する四半期純利益+406百万円
                       その他                                   1,315          1,055   ▲ 259        剰余金の配当▲260百万円
     固定資産                                                   1,775          1,654    ▲ 120
                       有形固定資産                                   299           301        2
                       無形固定資産                                   322           299    ▲ 23
                       投資その他の資産                              1,153          1,053    ▲ 99
     資産合計                                                 1 9, 2 1 5      19,437       221
     流動負債                                                   4,972          5,064        91
                       買掛金                                   1,391          1,685      293
                       未払法人税等                                   161           155     ▲ 5
                       前受金                                   1,995          2,025       29
                       賞与引当金                                    553           161   ▲ 391
                       その他                                      870         1,036      165
     固定負債                                                   1,375          1,354     ▲ 20
                       退職給付に係る負債                             1,327          1,319     ▲ 7
                       その他                                       47            35    ▲ 12
     負債合計                                                   6,348          6,418        70
     純資産合計                                                1 2, 8 6 7      13,018       150 ②
     負債純資産合計                                              1 9, 2 1 5      19,437       221

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                                                                                                                       8
                  [連結]キャッシュ・フロー計算書
                                                緑:17.12/1Q     青:18.12/1Q        赤:19.12/1Q
(単位:百万円)
                          営業活動によるキャッシュ・フロー                    投資活動によるキャッシュ・フロー          財務活動によるキャッシュ・フロー
             600                                        568



             400

                                   245
             200



                 0
                                                                ▲43

          ▲200
                                                                       ▲188                   ▲202
                                                                                                     ▲246   ▲259
          ▲400
                                               ▲436

          ▲600



          ▲800                                                                ▲733


                     前年同期比増減要因
                      ○営業活動によるキャッシュ・フロー                            ⇒   税金等調整前四半期純利益の増加によりプラス
                      ○投資活動によるキャッシュ・フロー                            ⇒   貸付による支出の増加によりマイナス
                      ○財務活動によるキャッシュ・フロー                            ⇒   配当金の支払額の増加によりマイナス
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                                                                                                                   9
                 [連結]四半期売上高の推移
                                                   緑:17.12               青:18.12            赤:19.12
(単位:百万円)

 7,000
                                                                 6,135
 6,000
                                                         5,445
                                              5,140
                                                                                                        4,816
 5,000                           4,612                                                                           4,621
                                                                                           4,349
                    3,976                                                          3,748
 4,000


 3,000


 2,000


 1,000

                                                                           0                        0                      0
        0
                                  1Q                               2Q                        3Q                     4Q
                                (1-3月)                           (4-6月)                    (7-9月)               (10-12月)


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                                                                                                                               10
                 [連結]セグメント別損益の概況
                                                                                                ( 単位: 百万円)
                                                              18.12/1 Q              19.12/1Q
                                                                実績            実績         前同差        前同比
              売上高 合計                                                4,612       5,140    + 5 27      1 11 .4 %

                     CAEソリューションサービス事業                               3,907       4,141    + 2 34      1 06 .0 %

                         ITソリューションサービス事業                              705          999   + 2 93      1 41 .6 %

                                                        調整額               ―         ―           ―          ―

              セグメント利益(営業利益) 合計                                        181          664   + 4 83      3 66 .9 %

                     CAEソリューションサービス事業                                 455          825   + 3 70      1 81 .3 %

                         ITソリューションサービス事業                            ▲ 10           124   + 1 35            ―

                                                        調整額       ▲ 263        ▲ 286      ▲ 22             ―

             注)1.セグメント利益(営業利益)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用が
                 含まれており、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
               2.CAEソリューションサービス事業はCAE、開発子会社、販売子会社の合計です。




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                                                                                                                 11
                 [連結]売上高の各構成比
             <第1四半期>
                                                                サービス              アジア          欧州     その他
                                                        自社                                     2.4%   0.3%
           19.4%                                                15.3%                  12.4%
                                                        15.4%                   北米
                    IT
                                          CAE                           代理店     6.6%                  日本
                                           80.6%                        69.3%                         78.2%




                製品別売上高                                           形態別売上高                    地域別売上高
     注)1.製品別売上高の分類は以下のとおりです。
           ・CAEとは、個別及び子会社におけるCAEソリューションサービス製品です。
           ・ITとは、個別におけるITソリューションサービス製品です。

            2.形態別売上高の分類は以下のとおりです。
                ・代理店とは、CAE及びITの代理店ビジネスです。
                ・自社とは、CAE及びITの自社開発製品です。
                ・サービスとは、CAE及びITのサービス提供です。


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                 [連結]事業別売上高の増減要因

(単位:百万円)                                                前年同期比



                                                                ▲33     +148
                                                        +293   開発子会社   販売子会社
                                                         IT                     5,140
              4,612                       +118
                                          CAE


            18.12/1Q                                                           19.12/1Q
              実績                                                                 実績
    注)上記数値は、前期売上高に対する事業別の増減額です。
       各事業の分類は以下のとおりです。
          ・CAEとは、個別におけるCAEソリューションサービス事業です。
          ・ITとは、個別におけるITソリューションサービス事業です。
          ・開発子会社とは、連結対象の欧米の開発子会社3社です。
          ・販売子会社とは、連結対象のアジアの販売子会社4社です。
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                                                                                          13
                 [連結]事業別営業利益の増減要因
                                                               前年同期比                  営業利益率
(単位:百万円)
                                                                                       12.9%

                                                                         +64    ▲22
                                                                        販売子会社   全社
                                                                 +127
      営業利益率                                                     開発子会社
       3.9%
                                                        +135                            664
                                                         IT
                                    +179
            181                     CAE


        18.12/1Q                                                                      19.12/1Q
          実績                                                                            実績


     注)上記数値は、前期営業利益に対する事業別の増減額です。
        各事業の分類は前ページの売上高と同様です。




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                                                                                                 14
                 [個別]業種別売上高
               <第1四半期>                                                                           (単位:百万円)
                                                         18 .12/1Q                   19.12/ 1Q
                                                        実績     構成比          実績      構成比     前同差           前同比
               電気機器                                       931    25 .7%       956     23 .5 %     + 24    1 02 .6 %
               機械・精密機器                                    625    17 .2%       647     15 .9 %     + 21    1 03 .5 %
               輸送用機器                                      625    17 .2%       799     19 .7 %    + 17 4   1 27 .8 %
               その他製造業                                     420    11 .6%       508     12 .5 %     + 87    1 20 .9 %
               教育・官公庁                                     255     7 .0 %      331      8 .2 %     + 75    1 29 .7 %
               情報・通信                                      233     6 .4 %      254      6 .3 %     + 20    1 09 .0 %
               その他                                        538    14 .8%       566     13 .9 %     + 27    1 05 .1 %
               合計                                       3,630   1 00 .0 %   4,063    1 00 .0 %   + 43 2   1 11 .9 %




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                                                                                                                      15
                                                   2019年12月期   業績予想




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                                                                      16
                 [連結]当期の業績予想
                                                                                                    (単位:百万円)
                                                                                      通期
                                                                19.12E                     18.12
                                                                予想             実績          前同差           前同比
              売                             上               高     20,000       19,719          +280       1 0 1 . 4%

              営                   業                     利   益      1,520        1,502              +17    1 0 1 . 2%
                                                        営業利益率        7.6%           7.6%     + 0. 0 %
              経                   常                     利   益      1,608        1,684          ▲ 76        95.4%
                                                        経常利益率        8.0%           8.5%     ▲ 0. 5 %
              親 会 社 株 主 に 帰 属す る当 期純 利益 又は
              親 会 社 株 主に 帰属 する 当期 純損 失( ▲)
                                                                         958   ▲ 656        + 1 ,6 1 4           -

                     親会社株主に帰属する当期純利益率                                4.8%      ▲ 3 .3%       + 8. 1 %




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                                                                                                                       17
                 [連結]当期の配当予想

                                                                                           (単 位:円 )
                                                        15.12    16.12    17.12   18.12     19.12E
                                                        実績       実績       実績      実績         予想
     1株 当た り配当 額                                         13.80    13.00    15.05   16.52      15.38
     1株 当た り当期 純利 益                                      14.87    14.83    30.09 ▲ 21.07      30.75
     配当 性向                                               92.8%    87.7%    50.0%      -       50.0%
     (参 考)純 資産 配当 率                                       3.1%     3.0%     3.4%    3.8%       3.7%

          配当方針

                当社は、2015年度より、以下のうちいずれか高い方を配当金額決定の参考指標とし、
                あわせて今後の企業価値向上に向けての中長期的な投資額を勘案した上で、
                総合的な判断により決定しております。
                 ・配当性向50%
                 ・純資産(株主資本)配当率3.0%

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                                                                                                      18
                  ■経営企画・IR部

                                     住 所                〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地
                                     TEL                03-5297-3066
                                     FAX                03-5297-3609
                                     E-MAIL             irquery@cybernet.co.jp
                                     Webサイト             http://www.cybernet.jp/



                         本資料は、投資家の投資の参考となる情報のみを目的としており、
                         取引の勧誘を目的としておりません。
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