4307 NRI 2019-04-25 15:00:00
2019年3月期 決算概要 [pdf]
2019年3⽉期
決算概要
株式会社野村総合研究所
2019年4⽉25⽇
1 2019年3⽉期 決算概要(連結)
2 2020年3⽉期 業績⾒通し(連結)
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この資料は、投資判断の参考となる情報の提供を⽬的としており、投資勧誘を⽬的とするものではありません。 Copyright© Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
2019年3⽉期 決算概要(連結)
1. 業績概況
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐ 公表予想
通期
⾦額 ⾦額 増減額 増減率 ⾦額 予想⽐
(百万円) (百万円) (百万円) (%) (百万円) (百万円)
売上⾼ 471,488 501,243 29,755 6.3 500,000 1,243
コンサルティングサービス 78,987 90,816 11,829 15.0 92,000 1,183
開発・製品販売 138,111 150,467 12,356 8.9 150,000 467
運⽤サービス 241,198 244,273 3,075 1.3 245,000 726
商品販売 13,191 15,686 2,494 18.9 13,000 2,686
売上原価 311,868 336,508 24,640 7.9
売上総利益 159,619 164,735 5,115 3.2
売上総利益率 33.9% 32.9% 1.0P
販売費及び⼀般管理費 94,481 93,293 1,188 1.3
営業利益(のれん償却前) 69,281 75,373 6,091 8.8
営業利益 65,138 71,442 6,303 9.7 70,000 1,442
営業利益率(のれん償却前) 14.7% 15.0% 0.3P
営業利益率 13.8% 14.3% 0.4P 14.0% 0.3P
営業外損益(ネット) 1,023 967 56 5.5
経常利益 66,161 72,409 6,247 9.4 71,000 1,409
特別損益(ネット) 16,366 4,340 12,025 73.5
親会社株主に帰属する当期純利益 55,145 50,931 4,213 7.6 53,000 2,068
包括利益 51,654 43,202 8,452 16.4
1株当たり当期純利益(円) 228.21 216.33 11.88
1株当たり年間配当⾦(円) 90.00 90.00 - 90.00 -
第2四半期末(円) 45.00 45.00 - 45.00 -
期末(円) 45.00 45.00 - 45.00 -
連結配当性向 39.1% 41.5% 2.4P
⾃⼰資本利益率(ROE) 12.9% 12.3% 0.7P
※1 売上⾼の内訳は、サービス別の売上⾼です。
※2 連結配当性向は、NRIグループ社員持株会専⽤信託に対する配当⾦を含めて計算しています。
※3 当年度に企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を⾏っており、前年度の包括利益については、暫定的な会計処理の
確定による取得原価の当初配分額の重要な⾒直しが反映された後の⾦額によっています。
当年度の売上⾼は、コンサルティングサービスや開発・製品販売を中⼼に全てのサービスで
増加し501,243百万円(前年度⽐6.3%増)となった。売上原価は336,508百万円(同7.9%
増)、売上総利益は164,735百万円(同3.2%増)となった。
販売費及び⼀般管理費は、⼦会社増加に伴う影響があるものの、前年度のオフィス移転関連
費⽤がなくなり、93,293百万円(同1.3%減)となった。
この結果、営業利益は71,442百万円(同9.7%増)、営業利益率は14.3%(同0.4ポイント
増)、経常利益は72,409百万円(同9.4%増)となった。なお、営業利益(のれん償却前)
は75,373百万円(同8.8%増)、営業利益率(のれん償却前)は15.0%(同0.3ポイント増)、
EBITDAマージンは21.7%(同0.2ポイント減)となった。
特別損益については、保有株式の売却に伴い投資有価証券売却益9,079百万円を計上(前年
度は22,078百万円を計上)した⼀⽅、⼀部⽶国⼦会社の収益性が低下したことから、のれん
の減損損失3,698百万円を特別損失として計上した。
この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は50,931百万円(同7.6%減)となった。
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
1. 業績概況
前第4四半期 当第4四半期 前年同四半期⽐
第4四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
売上⾼ 129,886 134,179 4,293 3.3
コンサルティングサービス 23,934 24,519 584 2.4
開発・製品販売 41,436 42,105 669 1.6
運⽤サービス 60,806 62,106 1,300 2.1
商品販売 3,709 5,447 1,737 46.9
売上原価 87,075 90,519 3,443 4.0
売上総利益 42,810 43,660 849 2.0
売上総利益率 33.0% 32.5% 0.4P
販売費及び⼀般管理費 24,286 23,640 646 2.7
営業利益(のれん償却前) 19,642 20,938 1,295 6.6
営業利益 18,523 20,019 1,496 8.1
営業利益率(のれん償却前) 15.1% 15.6% 0.5P
営業利益率 14.3% 14.9% 0.7P
営業外損益(ネット) 64 209 273 -
経常利益 18,459 20,228 1,769 9.6
特別損益(ネット) 3,866 3,903 36 0.9
親会社株主に帰属する四半期純利益 9,842 11,082 1,240 12.6
1株当たり四半期純利益(円) 41.36 47.37 6.01
前第3四半期 当第3四半期 前年同四半期⽐
第3四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
売上⾼ 121,387 126,657 5,270 4.3
コンサルティングサービス 23,071 22,577 493 2.1
開発・製品販売 32,859 39,421 6,561 20.0
運⽤サービス 63,236 61,714 1,521 2.4
商品販売 2,219 2,943 724 32.6
売上原価 79,851 84,965 5,113 6.4
売上総利益 41,535 41,691 156 0.4
売上総利益率 34.2% 32.9% 1.3P
販売費及び⼀般管理費 24,018 23,375 643 2.7
営業利益(のれん償却前) 18,705 19,358 652 3.5
営業利益 17,516 18,316 800 4.6
営業利益率(のれん償却前) 15.4% 15.3% 0.1P
営業利益率 14.4% 14.5% 0.0P
営業外損益(ネット) 149 275 126 85.0
経常利益 17,665 18,592 926 5.2
特別損益(ネット) 1 7,023 7,021 -
親会社株主に帰属する四半期純利益 11,926 16,906 4,980 41.8
1株当たり四半期純利益(円) 50.10 72.23 22.13
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
1. 業績概況
前第2四半期 当第2四半期 前年同四半期⽐
第2四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
売上⾼ 113,578 122,648 9,070 8.0
コンサルティングサービス 17,651 22,452 4,800 27.2
開発・製品販売 33,096 35,965 2,868 8.7
運⽤サービス 58,822 60,746 1,924 3.3
商品販売 4,007 3,484 523 13.1
売上原価 74,932 81,716 6,783 9.1
売上総利益 38,646 40,932 2,286 5.9
売上総利益率 34.0% 33.4% 0.7P
販売費及び⼀般管理費 22,664 23,161 497 2.2
営業利益(のれん償却前) 16,902 18,818 1,915 11.3
営業利益 15,981 17,770 1,789 11.2
営業利益率(のれん償却前) 14.9% 15.3% 0.5P
営業利益率 14.1% 14.5% 0.4P
営業外損益(ネット) 81 47 33 41.5
経常利益 15,899 17,722 1,823 11.5
特別損益(ネット) 18,838 7 18,845 -
親会社株主に帰属する四半期純利益 23,715 11,781 11,934 50.3
1株当たり四半期純利益(円) 97.88 49.95 47.94
前第1四半期 当第1四半期 前年同四半期⽐
第1四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
売上⾼ 106,636 117,758 11,122 10.4
コンサルティングサービス 14,329 21,267 6,937 48.4
開発・製品販売 30,719 32,975 2,256 7.3
運⽤サービス 58,332 59,704 1,372 2.4
商品販売 3,254 3,810 556 17.1
売上原価 70,008 79,308 9,299 13.3
売上総利益 36,627 38,450 1,822 5.0
売上総利益率 34.3% 32.7% 1.7P
販売費及び⼀般管理費 23,511 23,115 396 1.7
営業利益(のれん償却前) 14,031 16,258 2,227 15.9
営業利益 13,116 15,334 2,218 16.9
営業利益率(のれん償却前) 13.2% 13.8% 0.6P
営業利益率 12.3% 13.0% 0.7P
営業外損益(ネット) 1,020 530 490 48.0
経常利益 14,137 15,865 1,728 12.2
特別損益(ネット) 1,393 1,227 165 11.9
親会社株主に帰属する四半期純利益 9,661 11,161 1,500 15.5
1株当たり四半期純利益(円) 38.91 46.93 8.02
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2. セグメント情報 ① セグメント別損益
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐
通期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
売上⾼ 35,332 7.5 41,947 8.4 6,614 18.7
コンサルティング
営業利益 6,561 10.1 7,810 10.9 1,248 19.0
営業利益率 18.6% 18.6% 0.0P
売上⾼ 254,567 54.0 255,162 50.9 595 0.2
⾦融ITソリューション
営業利益 27,673 42.5 27,095 37.9 578 2.1
営業利益率 10.9% 10.6% 0.3P
売上⾼ 157,585 33.4 177,114 35.3 19,528 12.4
産業ITソリューション
営業利益 15,119 23.2 18,425 25.8 3,305 21.9
営業利益率 9.6% 10.4% 0.8P
売上⾼ 122,342 25.9 127,777 25.5 5,434 4.4
IT基盤サービス
営業利益 14,764 22.7 17,130 24.0 2,366 16.0
営業利益率 12.1% 13.4% 1.3P
調整額 売上⾼ 98,340 20.9 100,757 20.1 2,417
(内部売上⾼消去を含む) 営業利益 1,018 1.6 980 1.4 38
売上⾼ 471,488 100.0 501,243 100.0 29,755 6.3
計
営業利益 65,138 100.0 71,442 100.0 6,303 9.7
営業利益率 13.8% 14.3% 0.4P
※ セグメントの売上⾼は、内部売上⾼を含んでいます。
コンサルティング
当年度は、豪州事業の寄与のほか、顧客のDX(デジタルトランスフォーメーション)を⽀
援するコンサルティングや顧客の⼤型開発プロジェクトを⽀援するシステムコンサルティン
グが増加し、売上⾼は41,947百万円(前年度⽐18.7%増)となった。良好な受注環境を背景
に⾼い収益性が継続し、営業利益は7,810百万円(同19.0%増)となった。
⾦融ITソリューション
当年度の売上⾼は、証券業向け運⽤サービス及び開発・製品販売が減少したが、保険業及び
その他⾦融業向け開発・製品販売や保険業向けコンサルティングサービスが増加した。コス
ト⾯では、前年度に発⽣した⼀部不採算案件がなくなった⼀⽅、複数のソフトウエアについ
て評価減を⾏った。
この結果、売上⾼255,162百万円(同0.2%増)、営業利益27,095百万円(同2.1%減)と
なった。
産業ITソリューション
当年度は、豪州事業の寄与もあり、製造・サービス業、流通業ともに、運⽤サービス及び開
発・製品販売が増加し、売上⾼は177,114百万円(同12.4%増)となった。前年度から続く
良好な受注環境を背景に収益性が向上し、営業利益は18,425百万円(同21.9%増)となった。
IT基盤サービス
当年度の外部顧客に対する売上⾼は、セキュリティ事業やデジタルワークプレイス事業※で
増加し、内部売上⾼は、クラウドやネットワークサービスなどが増加した。
この結果、売上⾼127,777百万円(同4.4%増)、営業利益17,130百万円(同16.0%増)と
なった。
※デジタルワークプレイス事業:企業⽂化、IT、オフィス空間など物理的環境という3つの要素を組み合わせて、
従業員の経験価値の向上を⾼めるソリューション。
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2. セグメント情報 ① セグメント別損益
前第4四半期 当第4四半期 前年同四半期⽐
第4四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
売上⾼ 11,141 8.6 11,905 8.9 764 6.9
コンサルティング
営業利益 3,029 16.4 2,661 13.3 368 12.2
営業利益率 27.2% 22.4% 4.8P
売上⾼ 69,504 53.5 68,762 51.2 741 1.1
⾦融ITソリューション
営業利益 8,420 45.5 7,097 35.5 1,323 15.7
営業利益率 12.1% 10.3% 1.8P
売上⾼ 42,469 32.7 44,902 33.5 2,433 5.7
産業ITソリューション
営業利益 3,475 18.8 5,385 26.9 1,909 54.9
営業利益率 8.2% 12.0% 3.8P
売上⾼ 31,763 24.5 34,457 25.7 2,693 8.5
IT基盤サービス
営業利益 3,298 17.8 4,823 24.1 1,525 46.2
営業利益率 10.4% 14.0% 3.6P
調整額 売上⾼ 24,992 19.2 25,849 19.3 856
(内部売上⾼消去を含む) 営業利益 299 1.6 52 0.3 247
売上⾼ 129,886 100.0 134,179 100.0 4,293 3.3
計
営業利益 18,523 100.0 20,019 100.0 1,496 8.1
営業利益率 14.3% 14.9% 0.7P
前第3四半期 当第3四半期 前年同四半期⽐
第3四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
売上⾼ 10,091 8.3 10,584 8.4 492 4.9
コンサルティング
営業利益 1,452 8.3 1,732 9.5 280 19.3
営業利益率 14.4% 16.4% 2.0P
売上⾼ 62,907 51.8 64,767 51.1 1,859 3.0
⾦融ITソリューション
営業利益 7,348 42.0 7,528 41.1 179 2.4
営業利益率 11.7% 11.6% 0.1P
売上⾼ 42,230 34.8 44,704 35.3 2,473 5.9
産業ITソリューション
営業利益 4,782 27.3 4,249 23.2 532 11.1
営業利益率 11.3% 9.5% 1.8P
売上⾼ 30,632 25.2 32,396 25.6 1,764 5.8
IT基盤サービス
営業利益 3,749 21.4 4,594 25.1 845 22.5
営業利益率 12.2% 14.2% 1.9P
調整額 売上⾼ 24,474 20.2 25,794 20.4 1,319
(内部売上⾼消去を含む) 営業利益 183 1.0 211 1.2 27
売上⾼ 121,387 100.0 126,657 100.0 5,270 4.3
計
営業利益 17,516 100.0 18,316 100.0 800 4.6
営業利益率 14.4% 14.5% 0.0P
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2. セグメント情報 ① セグメント別損益
前第2四半期 当第2四半期 前年同四半期⽐
第2四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
売上⾼ 7,993 7.0 10,279 8.4 2,285 28.6
コンサルティング
営業利益 1,928 12.1 2,205 12.4 277 14.4
営業利益率 24.1% 21.5% 2.7P
売上⾼ 62,331 54.9 62,302 50.8 29 0.0
⾦融ITソリューション
営業利益 6,057 37.9 6,304 35.5 247 4.1
営業利益率 9.7% 10.1% 0.4P
売上⾼ 37,498 33.0 43,895 35.8 6,396 17.1
産業ITソリューション
営業利益 3,528 22.1 4,569 25.7 1,041 29.5
営業利益率 9.4% 10.4% 1.0P
売上⾼ 30,621 27.0 31,230 25.5 608 2.0
IT基盤サービス
営業利益 4,155 26.0 4,309 24.3 154 3.7
営業利益率 13.6% 13.8% 0.2P
調整額 売上⾼ 24,866 21.9 25,058 20.4 191
(内部売上⾼消去を含む) 営業利益 312 2.0 380 2.1 68
売上⾼ 113,578 100.0 122,648 100.0 9,070 8.0
計
営業利益 15,981 100.0 17,770 100.0 1,789 11.2
営業利益率 14.1% 14.5% 0.4P
前第1四半期 当第1四半期 前年同四半期⽐
第1四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
売上⾼ 6,106 5.7 9,177 7.8 3,071 50.3
コンサルティング
営業利益 152 1.2 1,210 7.9 1,058 696.2
営業利益率 2.5% 13.2% 10.7P
売上⾼ 59,823 56.1 59,330 50.4 492 0.8
⾦融ITソリューション
営業利益 5,847 44.6 6,165 40.2 318 5.5
営業利益率 9.8% 10.4% 0.6P
売上⾼ 35,387 33.2 43,612 37.0 8,224 23.2
産業ITソリューション
営業利益 3,332 25.4 4,220 27.5 887 26.6
営業利益率 9.4% 9.7% 0.3P
売上⾼ 29,324 27.5 29,692 25.2 368 1.3
IT基盤サービス
営業利益 3,560 27.1 3,402 22.2 158 4.4
営業利益率 12.1% 11.5% 0.7P
調整額 売上⾼ 24,005 22.5 24,054 20.4 49
(内部売上⾼消去を含む) 営業利益 223 1.7 336 2.2 112
売上⾼ 106,636 100.0 117,758 100.0 11,122 10.4
計
営業利益 13,116 100.0 15,334 100.0 2,218 16.9
営業利益率 12.3% 13.0% 0.7P
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
2. セグメント情報 ② セグメント別外部売上⾼
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐
通期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
コンサルティング 34,577 7.3 41,304 8.2 6,726 19.5
⾦融ITソリューション 252,122 53.5 252,367 50.3 245 0.1
証券業 118,397 25.1 100,309 20.0 18,088 15.3
保険業 51,836 11.0 64,874 12.9 13,037 25.2
銀⾏業 42,225 9.0 43,404 8.7 1,178 2.8
その他⾦融業等 39,662 8.4 43,780 8.7 4,117 10.4
産業ITソリューション 154,917 32.9 174,417 34.8 19,499 12.6
流通業 61,057 12.9 66,540 13.3 5,483 9.0
製造・サービス業等 93,860 19.9 107,876 21.5 14,016 14.9
IT基盤サービス 29,870 6.3 33,153 6.6 3,283 11.0
計 471,488 100.0 501,243 100.0 29,755 6.3
※ セグメントの内訳は、相⼿先業種別の売上⾼です。
前第4四半期 当第4四半期 前年同四半期⽐
第4四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
コンサルティング 10,921 8.4 11,698 8.7 776 7.1
⾦融ITソリューション 68,714 52.9 68,059 50.7 655 1.0
証券業 33,148 25.5 26,748 19.9 6,399 19.3
保険業 14,466 11.1 18,909 14.1 4,442 30.7
銀⾏業 10,433 8.0 11,271 8.4 837 8.0
その他⾦融業等 10,666 8.2 11,130 8.3 463 4.3
産業ITソリューション 42,053 32.4 44,222 33.0 2,169 5.2
流通業 15,909 12.2 17,321 12.9 1,412 8.9
製造・サービス業等 26,144 20.1 26,901 20.0 756 2.9
IT基盤サービス 8,195 6.3 10,199 7.6 2,003 24.4
計 129,886 100.0 134,179 100.0 4,293 3.3
前第3四半期 当第3四半期 前年同四半期⽐
第3四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
コンサルティング 9,896 8.2 10,417 8.2 521 5.3
⾦融ITソリューション 62,334 51.4 63,989 50.5 1,655 2.7
証券業 27,991 23.1 25,140 19.8 2,851 10.2
保険業 13,175 10.9 16,641 13.1 3,466 26.3
銀⾏業 10,829 8.9 11,167 8.8 338 3.1
その他⾦融業等 10,337 8.5 11,039 8.7 701 6.8
産業ITソリューション 41,757 34.4 43,949 34.7 2,191 5.2
流通業 15,658 12.9 16,788 13.3 1,130 7.2
製造・サービス業等 26,099 21.5 27,160 21.4 1,061 4.1
IT基盤サービス 7,399 6.1 8,300 6.6 901 12.2
計 121,387 100.0 126,657 100.0 5,270 4.3
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
2. セグメント情報 ② セグメント別外部売上⾼
前第2四半期 当第2四半期 前年同四半期⽐
第2四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
コンサルティング 7,810 6.9 10,134 8.3 2,324 29.8
⾦融ITソリューション 61,777 54.4 61,623 50.2 154 0.2
証券業 28,709 25.3 24,233 19.8 4,475 15.6
保険業 12,729 11.2 15,577 12.7 2,848 22.4
銀⾏業 10,667 9.4 11,007 9.0 339 3.2
その他⾦融業等 9,670 8.5 10,804 8.8 1,133 11.7
産業ITソリューション 36,470 32.1 43,250 35.3 6,779 18.6
流通業 14,965 13.2 16,419 13.4 1,454 9.7
製造・サービス業等 21,505 18.9 26,830 21.9 5,324 24.8
IT基盤サービス 7,520 6.6 7,640 6.2 120 1.6
計 113,578 100.0 122,648 100.0 9,070 8.0
前第1四半期 当第1四半期 前年同四半期⽐
第1四半期 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
コンサルティング 5,949 5.6 9,054 7.7 3,104 52.2
⾦融ITソリューション 59,295 55.6 58,695 49.8 599 1.0
証券業 28,547 26.8 24,186 20.5 4,361 15.3
保険業 11,465 10.8 13,745 11.7 2,280 19.9
銀⾏業 10,295 9.7 9,958 8.5 336 3.3
その他⾦融業等 8,987 8.4 10,806 9.2 1,818 20.2
産業ITソリューション 34,635 32.5 42,995 36.5 8,359 24.1
流通業 14,524 13.6 16,010 13.6 1,485 10.2
製造・サービス業等 20,111 18.9 26,984 22.9 6,873 34.2
IT基盤サービス 6,755 6.3 7,013 6.0 258 3.8
計 106,636 100.0 117,758 100.0 11,122 10.4
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
3. 主要顧客別売上⾼
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐
通期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
野村ホールディングス㈱ 77,937 16.5 60,579 12.1 17,358 22.3
㈱セブン&アイ・ホールディングス 47,001 10.0 49,109 9.8 2,108 4.5
※ 顧客別の売上⾼には、顧客の⼦会社に対するもの及びリース会社等を経由したものを含めています。
前第4四半期 当第4四半期 前年同四半期⽐
第4四半期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
野村ホールディングス㈱ 23,413 18.0 16,603 12.4 6,810 29.1
㈱セブン&アイ・ホールディングス 12,086 9.3 12,476 9.3 390 3.2
前第3四半期 当第3四半期 前年同四半期⽐
第3四半期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
野村ホールディングス㈱ 17,618 14.5 15,351 12.1 2,267 12.9
㈱セブン&アイ・ホールディングス 12,101 10.0 12,360 9.8 258 2.1
前第2四半期 当第2四半期 前年同四半期⽐
第2四半期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
野村ホールディングス㈱ 18,978 16.7 14,432 11.8 4,546 24.0
㈱セブン&アイ・ホールディングス 11,429 10.1 12,252 10.0 823 7.2
前第1四半期 当第1四半期 前年同四半期⽐
第1四半期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
野村ホールディングス㈱ 17,926 16.8 14,192 12.1 3,734 20.8
㈱セブン&アイ・ホールディングス 11,384 10.7 12,019 10.2 635 5.6
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
4. 外注実績
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐
通期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
外注実績 135,522 28.7 150,635 30.1 15,112 11.2
うち、中国オフショア開発 19,532 14.4 23,213 15.4 3,680 18.8
※ 外注実績の割合は、売上⾼に対する割合です。
また、中国オフショア開発の割合は、総外注実績に対する割合です。
前第4四半期 当第4四半期 前年同四半期⽐
第4四半期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
外注実績 35,909 27.6 40,698 30.3 4,789 13.3
うち、中国オフショア開発 4,971 13.8 6,703 16.5 1,732 34.8
前第3四半期 当第3四半期 前年同四半期⽐
第3四半期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
外注実績 35,776 29.5 38,430 30.3 2,654 7.4
うち、中国オフショア開発 5,044 14.1 5,647 14.7 602 11.9
前第2四半期 当第2四半期 前年同四半期⽐
第2四半期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
外注実績 32,836 28.9 36,983 30.2 4,146 12.6
うち、中国オフショア開発 4,918 15.0 5,667 15.3 748 15.2
前第1四半期 当第1四半期 前年同四半期⽐
第1四半期 ⾦額 割合 ⾦額 割合 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
外注実績 30,999 29.1 34,522 29.3 3,522 11.4
うち、中国オフショア開発 4,597 14.8 5,195 15.0 597 13.0
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
5. キャッシュ・フロー
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐
通期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
営業活動によるキャッシュ・フロー 73,493 56,349 17,143 23.3
投資活動によるキャッシュ・フロー 17,882 16,826 1,056 5.9
(除く:資⾦運⽤⽬的投資※) 30,162 15,025 15,137 50.2
フリー・キャッシュ・フロー 55,610 39,523 16,087 28.9
(除く:資⾦運⽤⽬的投資※) 43,330 41,324 2,005 4.6
財務活動によるキャッシュ・フロー 46,829 73,106 26,276 56.1
現⾦及び現⾦同等物の増減額(△は減少) 6,251 35,102 41,354 -
(除く:資⾦運⽤⽬的投資※) 6,028 33,301 27,272 452.4
現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 158,303 123,200 35,102 22.2
現⾦及び現⾦同等物+資⾦運⽤⽬的投資残⾼ 185,882 152,743 33,139 17.8
※ 資⾦運⽤⽬的投資は、預⼊⽇から償還⽇までの期間が3か⽉を超える債券等への投資です。
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
6. 設備投資・研究開発費
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐
通期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
設備投資 38,201 26,276 11,924 31.2
有形固定資産 16,188 5,615 10,573 65.3
無形固定資産 22,012 20,661 1,350 6.1
研究開発費 5,170 3,665 1,505 29.1
前第4四半期 当第4四半期 前年同四半期⽐
第4四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
設備投資 7,472 6,948 523 7.0
有形固定資産 2,061 1,768 292 14.2
無形固定資産 5,411 5,179 231 4.3
研究開発費 1,314 1,095 219 16.7
前第3四半期 当第3四半期 前年同四半期⽐
第3四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
設備投資 6,795 6,281 513 7.6
有形固定資産 891 1,056 164 18.5
無形固定資産 5,903 5,224 678 11.5
研究開発費 1,446 941 505 34.9
前第2四半期 当第2四半期 前年同四半期⽐
第2四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
設備投資 6,722 6,685 37 0.6
有形固定資産 1,597 1,312 284 17.8
無形固定資産 5,125 5,372 247 4.8
研究開発費 1,438 1,017 421 29.3
前第1四半期 当第1四半期 前年同四半期⽐
第1四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
設備投資 17,210 6,360 10,849 63.0
有形固定資産 11,637 1,476 10,161 87.3
無形固定資産 5,572 4,884 688 12.4
研究開発費 970 610 359 37.1
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
7. 減価償却費
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐
通期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
有形固定資産 10,434 9,552 882 8.5
無形固定資産 21,506 20,875 631 2.9
計 31,941 30,427 1,514 4.7
前第4四半期 当第4四半期 前年同四半期⽐
第4四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
有形固定資産 2,728 2,498 229 8.4
無形固定資産 7,797 5,041 2,756 35.3
計 10,525 7,540 2,985 28.4
前第3四半期 当第3四半期 前年同四半期⽐
第3四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
有形固定資産 2,635 2,407 228 8.7
無形固定資産 4,720 5,052 332 7.0
計 7,355 7,459 104 1.4
前第2四半期 当第2四半期 前年同四半期⽐
第2四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
有形固定資産 2,651 2,360 290 11.0
無形固定資産 4,718 5,660 942 20.0
計 7,369 8,021 651 8.8
前第1四半期 当第1四半期 前年同四半期⽐
第1四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
有形固定資産 2,419 2,285 134 5.6
無形固定資産 4,270 5,120 850 19.9
計 6,690 7,406 715 10.7
14
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
8. セグメント別外部受注額 ① 受注残⾼
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期末⽐
期末 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 6,764 6,207 557 8.2
⾦融ITソリューション 141,574 154,930 13,356 9.4
産業ITソリューション 94,120 97,924 3,804 4.0
IT基盤サービス 14,295 14,609 314 2.2
計 256,754 273,672 16,917 6.6
(うち、翌期売上予定分) 255,259 269,895 14,636 5.7
前第3四半期末 当第3四半期末 前年同四半期末⽐
第3四半期末 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 8,012 7,440 571 7.1
⾦融ITソリューション 66,122 59,857 6,264 9.5
産業ITソリューション 36,955 35,704 1,251 3.4
IT基盤サービス 5,133 5,775 642 12.5
計 116,222 108,777 7,445 6.4
(うち、当期売上予定分) 103,856 98,030 5,826 5.6
前第2四半期末 当第2四半期末 前年同四半期末⽐
第2四半期末 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 10,533 10,135 397 3.8
⾦融ITソリューション 96,758 93,028 3,729 3.9
産業ITソリューション 60,709 58,475 2,234 3.7
IT基盤サービス 8,147 8,618 470 5.8
計 176,148 170,258 5,890 3.3
(うち、当期売上予定分) 168,683 164,924 3,759 2.2
前第1四半期末 当第1四半期末 前年同四半期末⽐
第1四半期末 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 8,782 10,460 1,677 19.1
⾦融ITソリューション 125,339 117,526 7,813 6.2
産業ITソリューション 64,465 81,309 16,843 26.1
IT基盤サービス 11,722 11,949 226 1.9
計 210,310 221,245 10,935 5.2
(うち、当期売上予定分) 206,581 219,523 12,941 6.3
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐
期⾸ ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 5,057 6,764 1,707 33.8
⾦融ITソリューション 148,901 141,574 7,327 4.9
産業ITソリューション 74,777 94,120 19,343 25.9
IT基盤サービス 14,011 14,295 283 2.0
計 242,748 256,754 14,006 5.8
(うち、当期売上予定分) 238,644 255,259 16,615 7.0 15
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2019年3⽉期 決算概要(連結)
8. セグメント別外部受注額 ② 受注⾼
2018年3⽉期 2019年3⽉期 前期⽐
通期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 36,285 40,747 4,462 12.3
⾦融ITソリューション 244,794 265,724 20,929 8.5
産業ITソリューション 174,260 178,221 3,960 2.3
IT基盤サービス 30,154 33,467 3,313 11.0
計 485,494 518,161 32,667 6.7
前第4四半期 当第4四半期 前年同四半期⽐
第4四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 9,674 10,465 790 8.2
⾦融ITソリューション 144,166 163,132 18,965 13.2
産業ITソリューション 99,218 106,443 7,224 7.3
IT基盤サービス 17,358 19,033 1,675 9.7
計 270,417 299,073 28,656 10.6
前第3四半期 当第3四半期 前年同四半期⽐
第3四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 7,375 7,722 347 4.7
⾦融ITソリューション 31,698 30,818 879 2.8
産業ITソリューション 18,003 21,177 3,174 17.6
IT基盤サービス 4,384 5,458 1,073 24.5
計 61,460 65,176 3,715 6.0
前第2四半期 当第2四半期 前年同四半期⽐
第2四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 9,560 9,809 249 2.6
⾦融ITソリューション 33,196 37,125 3,928 11.8
産業ITソリューション 32,714 20,416 12,298 37.6
IT基盤サービス 3,945 4,309 364 9.2
計 79,417 71,661 7,755 9.8
前第1四半期 当第1四半期 前年同四半期⽐
第1四半期 ⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(百万円) (百万円) (百万円) (%)
コンサルティング 9,674 12,750 3,075 31.8
⾦融ITソリューション 35,733 34,648 1,084 3.0
産業ITソリューション 24,324 30,184 5,859 24.1
IT基盤サービス 4,466 4,667 200 4.5
計 74,198 82,249 8,051 10.9
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この資料は、投資判断の参考となる情報の提供を⽬的としており、投資勧誘を⽬的とするものではありません。 Copyright© Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
Ⅰ 2019年3⽉期 決算概要(連結)
Ⅱ 2020年3⽉期 業績⾒通し(連結)
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2020年3⽉期 業績⾒通し(連結)
1. 業績予想及び配当予想
2019年3⽉期 2020年3⽉期
前期⽐
(実績) (予想)
⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(億円) (億円) (億円) (%)
売上⾼ 5,012 5,300 287 5.7
コンサルティングサービス 908 950 41 4.6
開発・製品販売 1,504 1,650 145 9.7
運⽤サービス 2,442 2,550 107 4.4
商品販売 156 150 6 4.4
営業利益 714 760 45 6.4
(営業利益率) 14.3% 14.3% 0.1P
経常利益 724 770 45 6.3
親会社株主に帰属する当期純利益 509 550 40 8.0
1株当たり年間配当⾦(円) 90.00 90.00 - -
第2四半期末(円) 45.00 45.00 - -
期末(円) 45.00 45.00 - -
※ 売上⾼の内訳は、サービス別の売上⾼です。
当社は、⻑期経営ビジョン「Vision2022」の実現に向け、「NRIグループ中期経営計画(2019
年度〜2022年度)」(以下「中期経営計画2022」※1という。)を策定した。
中期経営計画2022では2023年3⽉期の財務数値⽬標として、売上⾼6,700億円以上、海外売
上⾼1,000億円、営業利益1,000億円、営業利益率14%以上、EBITDAマージン20%以上、
ROE14%を設定している。
中期経営計画2022の初年度となる2020年3⽉期は、コンサルティングからシステム開発・運
⽤までを⼀貫して提供できる当社グループの総合⼒を⽣かしつつ、中期経営計画2022の成⻑
戦略(DX戦略、グローバル戦略、⼈材・リソース戦略)を進める。特に、海外売上⾼につ
いては、⾃律的な成⻑に加え、M&Aなどによる外部成⻑も含めた達成を⽬指す。
2020年3⽉期の連結業績は、売上⾼5,300億円(当年度⽐5.7%増)、営業利益760億円(同
6.4%増)、経常利益770億円(同6.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益550億円(同
8.0%増)を⾒込んでいる。
2020年3⽉期の配当⾦については、1株当たり年間90円(第2四半期末45円、年度末45円)を
予定している。なお、2019年4⽉25⽇開催の取締役会において、2019年7⽉1⽇を効⼒発⽣⽇
として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割※2を⾏うことを決議している。当該株式分
割を考慮した場合の配当額は、年間30円(第2四半期末15円、年度末15円)となる。
※1 中期経営計画2022の詳細については、当社が2019年4⽉25⽇付で公表した「NRIグループ、中期経営計画
(2019-2022)を策定」(適時開⽰資料)及び「『NRIグループ中期経営計画(2019-2022)』説明会資料」をご参
照下さい。
※2 株式分割の詳細については、当社が2019年4⽉25⽇付で公表した「株式分割及び株式分割に伴う定款の⼀部変
更に関するお知らせ」(適時開⽰資料)をご参照下さい。
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2020年3⽉期 業績⾒通し(連結)
2. セグメント別外部売上⾼予想
2019年3⽉期 2020年3⽉期
前期⽐
(実績) (予想)
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(億円) (%) (億円) (%) (億円) (%)
コンサルティング 348 7.0 370 7.0 21 6.2
⾦融ITソリューション 2,523 50.3 2,660 50.2 136 5.4
証券業 1,003 20.0 1,100 20.8 96 9.7
保険業 648 12.9 660 12.5 11 1.7
銀⾏業 434 8.7 450 8.5 15 3.7
その他⾦融業等 437 8.7 450 8.5 12 2.8
産業ITソリューション 1,808 36.1 1,900 35.8 91 5.0
流通業 668 13.3 680 12.8 11 1.8
製造・サービス業等 1,140 22.8 1,220 23.0 79 7.0
IT基盤サービス 331 6.6 370 7.0 38 11.6
計 5,012 100.0 5,300 100.0 287 5.7
2019年4⽉にセグメント変更を実施しており、セグメント別外部売上⾼予想の2019年3⽉期実績を新セグメントに
組み替えて表⽰しています。
3. 設備投資予想
2019年3⽉期 2020年3⽉期
前期⽐
(実績) (予想)
⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(億円) (億円) (億円) (%)
設備投資 262 300 37 14.2
有形固定資産 56 80 23 42.5
無形固定資産 206 220 13 6.5
研究開発費 36 40 3 9.1
4. 減価償却費予想
2019年3⽉期 2020年3⽉期
前期⽐
(実績) (予想)
⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(億円) (億円) (億円) (%)
減価償却費 304 310 5 1.9
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2020年3⽉期 業績⾒通し(連結)
5. 業績予想(上期、下期)
2019年3⽉期 2020年3⽉期
前年同期⽐
(実績) (予想)
上期
⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(億円) (億円) (億円) (%)
売上⾼ 2,404 2,550 145 6.1
コンサルティングサービス 437 440 2 0.6
開発・製品販売 689 800 110 16.0
運⽤サービス 1,204 1,240 35 2.9
商品販売 72 70 2 4.0
営業利益 331 360 28 8.7
(営業利益率) 13.8% 14.1% 0.3P
経常利益 335 370 34 10.2
親会社株主に帰属する当期純利益 229 260 30 13.3
2019年3⽉期 2020年3⽉期
前年同期⽐
(実績) (予想)
下期
⾦額 ⾦額 増減額 増減率
(億円) (億円) (億円) (%)
売上⾼ 2,608 2,750 141 5.4
コンサルティングサービス 470 510 39 8.3
開発・製品販売 815 850 34 4.3
運⽤サービス 1,238 1,310 71 5.8
商品販売 83 80 3 4.7
営業利益 383 400 16 4.3
(営業利益率) 14.7% 14.5% 0.2P
経常利益 388 400 11 3.0
親会社株主に帰属する当期純利益 279 290 10 3.6
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2020年3⽉期 業績⾒通し(連結)
6. セグメント別外部売上⾼予想(上期、下期)
2019年3⽉期 2020年3⽉期
前年同期⽐
(実績) (予想)
上期
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(億円) (%) (億円) (%) (億円) (%)
コンサルティング 159 6.6 170 6.7 10 6.9
⾦融ITソリューション 1,203 50.0 1,290 50.6 86 7.2
証券業 484 20.1 550 21.6 65 13.6
保険業 293 12.2 300 11.8 6 2.3
銀⾏業 209 8.7 220 8.6 10 4.9
その他⾦融業等 216 9.0 220 8.6 3 1.8
産業ITソリューション 895 37.2 920 36.1 24 2.8
流通業 325 13.5 330 12.9 4 1.4
製造・サービス業等 569 23.7 590 23.1 20 3.5
IT基盤サービス 146 6.1 170 6.7 23 16.0
計 2,404 100.0 2,550 100.0 145 6.1
2019年3⽉期 2020年3⽉期
前年同期⽐
(実績) (予想)
下期
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率
(億円) (%) (億円) (%) (億円) (%)
コンサルティング 189 7.3 200 7.3 10 5.6
⾦融ITソリューション 1,320 50.6 1,370 49.8 49 3.7
証券業 518 19.9 550 20.0 31 6.0
保険業 355 13.6 360 13.1 4 1.3
銀⾏業 224 8.6 230 8.4 5 2.5
その他⾦融業等 221 8.5 230 8.4 8 3.7
産業ITソリューション 913 35.0 980 35.6 66 7.3
流通業 342 13.1 350 12.7 7 2.1
製造・サービス業等 570 21.9 630 22.9 59 10.4
IT基盤サービス 185 7.1 200 7.3 14 8.1
計 2,608 100.0 2,750 100.0 141 5.4
2019年4⽉にセグメント変更を実施しており、セグメント別外部売上⾼予想の2019年3⽉期実績を新セグメントに
組み替えて表⽰しています。
将来に関する記述等についてのご注意
本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で⼊⼿している情
報及び合理的であると判断する⼀定の前提(仮定)に基づいており、当社としてその実現を約
束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により⼤きく異なる可能性があ
ります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、国内外の経済情勢、IT
サービスの市場需要、他社との競争、税制その他諸制度の変更などがありますが、これらに限
定されるものではありません。なお、新たな情報や事象が⽣じた場合において、当社が業績⾒
通し等を常に⾒直すとは限りません。
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