ミライアル株式会社
2021年1月期
決算説明資料
2021年3月8日
アジェンダ
1.2021年1月期決算概要
2.2022年1月期第1四半期業績予想
3.今後の成長戦略概要
1
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1.2021年1月期決算概要
2.2022年1月期第1四半期業績予想
3.今後の成長戦略概要
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連結業績ハイライト
売上高 9,733百万円 前年同期比 1.6%増
営業利益 868百万円 前年同期比 30.5%減
当期純利益※ 1,009百万円 前年同期比 10.5%増
設備投資額 689百万円 前年同期比 52.2%減
減価償却費 468百万円 前年同期比 14.0%増
※当期純利益:親会社株主に帰属する当期純利益を示す
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連結売上高推移
(単位:百万円)
10,013
9,582 9,733
8,491
7,587
7,281 7,346
6,157
4,921 4,954
4,729
4,191
2,333 2,280
2,641 2,665
2,426
2,689
2,265 2,326 2,301 2,334 2,394
2,616 2,386
2,121 2,070 1,966
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2018年 2019年 2020年 2021年
1月期 1月期 1月期 1月期
半導体市場は堅調に推移、
成形機市場は設備投資に対する慎重な姿勢が継続
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連結営業利益推移
1,486 (単位:百万円)
1,250
1,098
1,078 18.8%
994
14.0% 14.2% 14.8% 14.2% 13.7%
14.2% 13.7%
12.9% 13.0%
11.4% 12.4% 868
862 9.2% 9.2%
8.1%
702
609 8.9%
573 597
506
469 435
408
349
301 272 289
236 259
291
256 270
196 215 219
162
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2018年 2019年 2020年 2021年
1月期 1月期 1月期 1月期
半導体関連製品の品質改善活動の推進、品種構成の変化、
受注拡大に伴う労務費の増加
および成形機受注の低調等に起因し、前年同期と比べて営業利益率が低下5
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売上高 増減要因分析
(単位:百万円)
プラスチック 成形機 不動産賃貸
成形事業 事業 等事業 その他※
871 ▲577 9,733
9,582 ▲103 ▲39
2020年1月期 2021年1月期
※その他:セグメント間取引消去や報告セグメントに帰属しない費用等
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営業利益 増減要因分析
(単位:百万円)
その他
販売要因 減価償却
固定費※
▲46
1,250 208
▲309 子会社
▲234 868
2020年1月期 2021年1月期
※半導体関連製品受注増による一時的な労務費の増加(残業代、派遣労務費)を含む
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連結損益計算書
2021年 2020年
単位:百万円 増減率
1月期 1月期
売上高 9,733 9,582 1.6%
売上総利益 2,485 2,669 ▲6.9%
販売管理費 1,616 1,419 13.9%
営業利益 868 1,250 ▲30.5%
営業利益率 8.9% 13.0% ▲4.1 pts
経常利益 954 1,355 ▲29.6%
特別利益 722 2 25690.2%
特別損失 87 61 42.0%
当期純利益※ 1,009 913 10.5%
※当期純利益:親会社株主に帰属する当期純利益を示す
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連結貸借対照表
2021年 2020年
単位:百万円 増減
1月期 1月期
流動資産 15,647 12,432 3,214
固定資産※ 7,024 9,685 ▲2,661
総資産 22,671 22,118 553
流動負債 2,836 2,146 689
固定負債 809 1,720 ▲910
純資産 19,025 18,251 773
(内)利益剰余金 18,192 17,452 739
自己資本比率 83.9% 82.5% 1.4 pts
※固定資産:2020年3月に東北事業所が完成
2020年5月に賃貸用不動産(土地・建物)を売却
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連結キャッシュ・フロー計算書
2021年 2020年
単位:百万円
1月期 1月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,334 1,372
(内)減価償却前税引前損益 2,057 1,707
(内)固定資産売却益 ▲722 ▲2
(内)仕入債務の増減額 682 ▲781
投資活動によるキャッシュ・フロー 2,940 ▲1,747
(内)固定資産の売却による収入 3,734 2
(内)固定資産の取得による支出 ▲836 ▲1,802
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲1,417 ▲382
(内)長期借入金の返済による支出 ▲1,125 ▲99
(内)配当金の支払額 ▲269 ▲269
現金及び現金同等物の期末残高 11,151 8,296
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セグメント別業績ハイライト
売上高 セグメント利益
プラスチック 8,543百万円 1,230百万円
成形
(前年同期比 11.4%増) (前年同期比 10.5%減)
成形機 1,252百万円 73百万円
(前年同期比 31.6%減) (前年同期比 68.3%減)
不動産 49百万円 25百万円
賃貸等
(前年同期比 67.5%減) (前年同期比 72.8%減)
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セグメント別売上高構成比
1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 不動産賃貸等
11% 13% 13% 成形機
22% 21% 21% 19% 17%
プラスチック
77% 78% 78% 79% 81% 88% 86% 87% 成形
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2020年1月期 2021年1月期
プラスチック成形事業の売上高割合が前年同期と比べて増加
・プラスチック成形事業は堅調
・不動産賃貸等事業からの撤退、成形機事業の低調
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セグメント別業績 –プラスチック成形-
(単位:百万円)
8,473 23.2% 8,543
7,671
7,104 19.6%
18.5% 18.6%
18.0% 18.1% 18.4% 6,399 17.9% 6,420
17.3%
16.0% 5,688
14.8% 17.4% 14.7% 15.0%
5,259 14.4%
13.0%
4,168 4,199
3,869
3,609
1,845 1,927
2,240 2,230 2,073 2,059 1,982 1,916
2,283 2,221 2,122
1,777 1,832 1,649 1,809 1,819
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2018年 2019年 2020年 2021年
1月期 1月期 1月期 1月期
半導体関連製品
シリコンウェーハ出荷容器、工程内容器ともに堅調
その他関連製品
フッ素樹脂製品等、底堅く推移
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セグメント別業績 –成形機-
(単位:百万円)
1,830
20.0% 20.0% 19.8%
22.2%
18.5% 1,507 1,526
17.1% 17.3%
15.8% 1,350
1,185
18.7% 1,252
1,026 13.5% 12.6%
953
834 12.6% 9.6% 10.0%
771
544 596 534 5.8%
516 500
436 414 429 409 419
318 335 321 303
225
289 6.1% 298
124
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2018年 2019年 2020年 2021年
1月期 1月期 1月期 1月期
緩やかな回復基調がみられるものの、
依然として設備投資への慎重な姿勢が継続し、軟調に推移
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不動産賃貸等事業について
(単位:百万円)
66.5% 66.8% 66.9% 152 152
64.7% 63.5%
63.1% 62.9% 61.4% 61.7% 61.6%
59.2% 60.8%
127 53.8%
114 114 114 51.7% 51.7%
76 76 76
35.8%
49 49 49
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
12
11
0 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2018年 2019年 2020年 2021年
1月期 1月期 1月期 1月期
賃貸用不動産を5月末で売却、事業から撤退
⇒特別利益722百万円を計上
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1.2021年1月期決算概要
2.2022年1月期第1四半期業績予想
3.今後の成長戦略概要
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2022年1月期第1四半期業績予想
2022年1月期 2021年1月期
単位:百万円 1Q 1Q
増減額 増減率
(予想) (実績)
売上高 2,500 165 7.1% 2,334
プラスチック成形事業 2,130 213 11.2% 1,916
成形機事業 370 ▲39 ▲9.6% 409
営業利益 270 54 25.3% 215
経常利益 285 42 17.6% 242
当期純利益※ 185 61 50.4% 123
[配当予想]
2022年1月期 2021年1月期
中間(実績):10 円/株
配当金 未定
期末(実績):20 円/株
※当期純利益:親会社株主に帰属する当期純利益を示す
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1.2021年1月期決算概要
2.2022年1月期第1四半期業績予想
3.今後の成長戦略概要
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本成長戦略の位置付け
Value
STEP1
FY 2030
基本戦略
・生産性向上、製造工程自動化
・デジタル対応、グループ連携
STEP 3
FY 2027
STEP 1
FY 2024 STEP 2
FY 2021
ミライアル ミライアル
55周年 60周年 Time
※FY 2021は2021年1月期を意味する。
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本成長戦略の骨子
「変える」を楽しもう
KPI 営業利益率 売上高
FY 2024
連結目標 15.0% 130億円
「独自製品」の創造
事業の持続的成長
生産性向上 デジタル化推進
基本戦略
製造工程自動化 グループ連携
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事業戦略
プラスチック成形事業
FOSB ・中国市場開拓による顧客拡大
FOUP ・自動化、工程改善による生産性向上
半導体 カセット等 ・半導体容器新製品の販売
関連製品
高機能樹脂 ・新製品開発の加速
事業 その他 ・新規顧客開拓
戦略
その他
・医療、自動車、電子部品分野の開発案件拡大
関連製品
成形機事業
・トランスファ成形機をはじめとした特殊成形機の開発、販売拡大
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投資計画
3年間で最大50億円の投資を計画
内容 金額
新規事業開拓 製造設備 製造設備
5~15億円 20~35億円 ・半導体容器関連
最大 (自動化、増産対応) 20~35億円
50.0 ・成形機事業
億円 ・デジタル対応 等
新規事業開拓
・研究開発 5~15億円
・M&A 等
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中長期の重要業績評価指標
中長期的視点に基づいて企業価値向上に努める
中期KPI
FY 2024 営業利益率 売上高 ROE
連結目標 15.0% 130億円 7.0%
長期KPI
FY 2027 営業利益率 売上高 ROE
連結目標 18.0% 170億円 9.0%
資本効率(ROE)の改善を最重要指標と考え、
本業の売上拡大、生産性向上による達成を目指す。
⇒積極投資により高利益体質の構築(中期・3年)
売上規模を拡大、高ROEを維持する企業体制(長期・6年)
※当社の株主資本コストは8.0%程度と認識
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「ミライアルの未来」
明日に向かって
「未来を見つめ」「未来を考え」「未来を創る」
夢と創造に挑戦
IR問い合わせ窓口
ミライアル株式会社 管理部
電話:03-3986-3782 FAX:03-3986-3853
E-Mail:investor_relations-m@miraial.co.jp
<将来見通し等に関する注意事項>
本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、
現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。
また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、
当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。
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