4186 東応化 2019-08-07 15:00:00
2019年12月期第2四半期決算補足説明資料 [pdf]
東京応化工業株式会社
決算補⾜説明資料
-2019年12月期第2四半期決算-
2019年8月7日
東京応化工業株式会社
© 2019 TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.
業績概要 02
(百万円、%)
2019/6
2018/6
増減 増減率
売 上 高 50,748 48,932 △1,815 △3.6
営 業 利 益 4,674 4,428 △246 △5.3
経 常 利 益 4,675 4,407 △268 △5.7
親 会 社 株 主 に
帰属する四半期純利益 3,210 2,924 △286 △8.9
期中平均為替(US㌦)︓ 107.6円/㌦(2018/6)⇒109.0円/㌦(2019/6)
売上高 ︓半導体需要動向が鈍化傾向になった影響等から前年⽐減収。
営業利益 ︓売上減少の影響から、前年⽐△5.3%減益。
四半期純利益︓営業利益の減少もあって、前年⽐△8.9%減益。
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事業別セグメントの業績 03
(百万円、%)
2019/6
2018/6
増減 増減率
売 上 高 50,748 48,932 △1,815 △3.6
材 料 事 業 49,686 47,791 △1,895 △3.8
エレクトロニクス機能材料 27,814 27,847 +33 +0.1
高純度化学薬品 21,818 19,903 △1,914 △8.8
そ の 他 53 40 △13 △24.7
装 置 事 業 1,061 1,141 +79 +7.5
営 業 利 益 4,674 4,428 △246 △5.3
材 料 事 業 6,656 6,423 △233 △3.5
装 置 事 業 △321 △270 +50 -
消 去 又 は 全 社 △1,661 △1,724 △63 -
(注)2019年12月期第1四半期より、報告セグメント別の業績をより適切に評価管理するため、費⽤の配賦⽅法を変更し、全社費⽤の⼀部を材料事業
へ配賦しています。これに伴い、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で⽐較しています。
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⽐較貸借対照表 04
(百万円)
2019/6 18/12末⽐
流 動 資 産 96,037 △3,863
現 ⾦ 預 ⾦ 51,401 △4,692
売 上 債 権 20,883 △1,656
た な 卸 資 産 18,557 +1,312 建物及び構築物 △732
機械装置運搬具 △1,784
有 形 固 定 資 産 53,484 +5,125 工具器具備品 △302
土地 △141
無 形 固 定 資 産 506 △51 建設仮勘定 +7,625
投 資 そ の 他 の 資 産 34,726 +587
流 動 負 債 23,916 +2,540
買 入 債 務 9,670 △1,710
固 定 負 債 10,969 +245
利益剰余⾦ +374
純 資 産 合 計 149,869 △988 自己株式 +115
その他有価証券評価差額⾦ +220
総 資 産 184,755 +1,798 為替換算調整勘定 △1,221
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キャッシュフロー 05
(百万円)
2018/6 2019/6
営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー +7,693 +5,205
税 ⾦ 等 調 整 前 当 期 純利益 +4,611 +4,379
減 価 償 却 費 +3,532 +3,546
売上債権の増減額(△は増加) +829 +1,307
たな卸資産の増減額(△は増加) △496 △1,707
仕入債務の増減額(△は減少) △321 △1,648
前受⾦の増減額(△は減少) +95 +265
法人税等支払額又は還付額
△1,014 △1,158
(△は支払)
主な内訳
投 資 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー △4,225 △5,873 有形固定資産の取得 △4,529
財 務 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー +5,807 △3,247 主な内訳
換算差額 △686 △699 自己株式の売却による収入 +51
配当⾦の⽀払 △3,267
現⾦及び現⾦同等物の増減額 (含む非⽀配株主)
+8,587 △4,615
(△は減少)
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業績予想概要 (通期) 06
(百万円、%)
2018/12 2019/12予想
増減 増減率
売 上 高 105,277 100,500 △4,777 △4.5
営 業 利 益 10,505 8,300 △2,205 △21.0
経 常 利 益 10,734 8,500 △2,234 △20.8
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 6,875 4,900 △1,975 △28.7
期中平均為替(US㌦)︓109.5 円/㌦(2018/12)⇒105.0円/㌦(2019/12下期)
売上高 ︓材料事業は下期に半導体材料で緩やかな回復が⾒込まれるものの
上期実績等を踏まえつつ前年⽐△4.5%減。
営業利益 ︓材料事業の売上減少の影響から、前年⽐△21.0%減。
当期純利益︓営業利益の減少等により、前年⽐△28.7%減。
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事業別セグメント業績予想 07
(百万円、%)
2018/12 2019/12予想
増減 増減率
売 上 高 105,277 100,500 △4,777 △4.5
材 料 事 業 102,621 96,600 △6,021 △5.9
エレクトロニクス機能材料 58,793 55,700 △3,093 △5.3
高純度化学薬品 43,733 40,800 △2,933 △6.7
装 置 事 業 2,655 3,900 +1,244 +46.9
営 業 利 益 10,505 8,300 △2,205 △21.0
材 料 事 業 14,765 12,200 △2,565 △17.4
装 置 事 業 △883 △400 +483 -
消 去 又 は 全 社 △3,376 △3,500 △123 -
(注)2019年12月期第1四半期より、報告セグメント別の業績をより適切に評価管理するため、費⽤の配賦⽅法を変更し、全社費⽤の⼀部を
材料事業へ配賦しています。これに伴い、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で⽐較しています。
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設備投資・減価償却・研究開発 08
(百万円、%)
2019/12予想
2018/12
増減 増減率
設 備 投 資 5,636 16,700 +11,063 +196.3
減 価 償 却 費 7,063 7,500 +436 +6.2
研 究 開 発 費 8,526 9,000 +473 +5.6
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(ご注意)
本資料の業績予想は、現時点において⾒積もられた⾒通しであり、これまでに
入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがいまして、実際
の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは⼤きく異なる結果とな
る可能性があり、いかなる確約や保証を⾏うものではありません。
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