令和元年12月期
決算補足説明資料
令和 2 年 2 月 10 日
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連結業績(前期比)
単位:百万円
H30年12月期 R1年12月期 前期比
売上高 33,089 32,669 ▲ 419
(▲1.3 %)
営業利益 2,011 1,587 ▲ 424
(▲21.1 %)
経常利益 2,509 1,911 ▲ 598
(▲23.9 %)
親会社株主に帰属する
1,743 1,361 ▲ 381
当期純利益
(▲21.9 %)
1株当たり
年間配当金 (円) ※ 40.00 40.00 +0.00
(予定)
※H31年1月1日に普通株式1株を2株とする株式分割を実施しました。H30年12月期
の年間配当金につきましては、当該株式分割を考慮した金額を記載しています。 1
連結業績の推移
2
連結営業利益 変動要因
前期比 424百万円 減益
3
連結セグメント売上高と増減(前期比)
4
連結セグメント利益と増減(前期比)
5
主要経営指標(連結)
H29年12月期 H30年12月期 R1年12月期
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 7.9 6.9 5.3
総資産経常利益率(ROA) (%) 6.8 6.0 4.5
売上高営業利益率 (%) 7.9 6.1 4.9
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令和元年12月期 連結貸借対照表
単位:百万円
連結貸借対照表 H30年12月期 R1年12月期 前期末比
流動資産 20,270 21,169 +899
資 有形固定資産 14,105 13,652 ▲ 452
産 無形固定資産 126 327 +201
投資その他 7,110 7,459 +348
総資産合計 41,612 42,609 +996
負 流動負債 8,117 7,860 ▲ 256
債 固定負債 8,333 8,401 +68
負債合計 16,451 16,262 ▲ 188
純資産合計 25,161 26,346 +1,185
自己資本比率(%) 60.1 61.5 +1.4
1株当たり純資産(円) ※ 2,896.50 3,033.53 137.03
※H31年1月1日に普通株式1株を2株とする株式分割を実施しました。
1株当たり純資産は、当該株式分割がH30年の期首に行われたものと仮定して、算定しております。 7
連結キャッシュ・フローの状況
単位:百万円
H29年12月期 H30年12月期 R1年12月期
営業活動による
キャッシュ・フロー 3,201 2,080 2,903
投資活動による
キャッシュ・フロー ▲ 1,827 ▲ 1,118 ▲ 1,163
財務活動による
キャッシュ・フロー ▲ 684 ▲ 501 ▲ 473
現金及び現金
同等物期末残高 3,255 3,706 4,973
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連結キャッシュ・フロー関連指数の推移
H27年 H28年 H29年 H30年 R1年
12月期 12月期 12月期 12月期 12月期
自己資本比率 (%) 56.5 58.5 60.6 60.1 61.5
時価ベースの自己資本比率 (%) 41.2 43.9 59.0 116.3 94.8
キャッシュ・フロー
対有利子負債比率 (年) 1.5 1.1 0.8 1.3 0.9
インスタント・カバレッジ・レシオ (倍) 71.3 111.7 222.7 143.8 212.1
9
配当の状況
10
連結経営指標等の推移
単位:百万円
H29年12月期 H30年12月期 R1年12月期
連結
前期比 前期比 前期比
営業利益 2,547 +969 2,011 ▲ 535 1,587 ▲ 424
有形・無形
固定資産の増加額 1,711 +268 1,557 ▲ 154 892 ▲ 665
減価償却費 1,129 +101 1,196 +66 1,134 ▲ 62
EBITDA ※ 3,677 +1,071 3,208 ▲ 469 2,721 ▲ 487
※「営業利益+減価償却費(のれんを含む)」にて算出
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令和2年12月期 連結業績予想
単位:百万円
R1年12月期 R2年12月期
差異
実績 業績予想
売上高 32,669 32,000 ▲ 669
営業利益 1,587 1,550 ▲ 37
経常利益 1,911 1,900 ▲ 11
親会社株主に帰属
する当期純利益 1,361 1,400 38
1株当たり
当期純利益 (円) 157.64 162.06 4.42
12
中期経営計画2020
単位:百万円
R2年12月期 中期経営計画2020
差異
業績予想 最終年度目標
売上高 32,000 36,400 ▲ 4,400
経常利益 1,900 3,000 ▲ 1,100
連結ROE(%) 5.1 7.0 ▲ 1.9
※R2年12月期業績予想の連結ROEは、R2年12月期の当期純利益と
R1年12月期の自己資本をもとに算出しております。
【最終年度目標と業績予想の乖離の主な原因】
・世界的なスマートフォン需要の回復の遅れによる
高純度金属酸化物の販売減
・ユーザーとの共同開発による生分解性ポリマーや
ナノ材料の販売計画の遅れ 13
◆ ご注意
本資料には、連結業績予想等の将来予測情報が含まれております。それ
らの情報は、本資料の作成時点において入手可能な情報及び合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々なリス
ク要因や不確実な要素により大きく異なる可能性があります。
◆ お問い合わせ先
多木化学株式会社 総務人事部
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