2019年 6月期 決算説明資料
株式会社アバント
(証券コード3836 東証一部)
2019年 8月2日
目次
Ⅰ. 2019年6月期 の決算概要
Ⅱ. 業績予想 および 配当予想
Ⅲ. 中期経営計画に対する進捗
*資料内の数値は表示単位未満を切捨てで表示しております。
当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時
点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づく
ものです。しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないよ
うな結果の発生などにより、資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。
当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまい
りますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えにな
られるようお願いいたします。なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製または転送などを行わ
れないようにお願いいたします。
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I. 2019年6月期 の決算概要
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決算概要
~売上高・利益共に過去最高~
売上は3事業全てにおいて順調に推移。特に、ビジネス・インテリジェンス事業
が高い伸びとなり、連結売上高は過去最高を達成
増収効果に加えプロジェクト品質や生産性の向上に努めたこと等が貢献し、営
業利益・経常利益・当期利益いずれも4期連続の増益を達成
(単位:百万円)
2018年 2019年 前期比
6月期 6月期 増減額 増減率
売上高 12,110 14,077 + 1,967 + 16.2%
売上原価 6,946 7,779 + 832 + 12.0%
販管費 3,532 4,332 + 799 + 22.6%
営業利益 1,631 1,966 + 335 + 20.5%
営業利益率 13.5% 14.0% - + 0.5 point
経常利益 1,632 1,972 + 340 + 20.8%
当期純利益 1,062 1,317 + 254 + 24.0%
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営業利益変動要因分析
-336 人的費用 1,092 △ 1,200
△ (単位:百万円)
増加分
3,598 2,883 2,506 2,398 2,024
外注費用
△715 受注損失
増加分
IT費用 引当金 その他
△377 新規繰入 費用
増加分
売上高 増加分
△108 △55
増加分 △374
+1,967
+335
+1,631
+1,966
営業利益 営業利益
2018年6月期 2019年6月期
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事業セグメント別
(単位:百万円)
前期比
2018年6月期 2019年6月期
増減額 増減率
売上高 7,261 8,034 + 773 + 10.6%
連結会計関連 営業利益 1,030 1,293 + 263 + 25.5%
営業利益率 14.2% 16.1% - + 1.9 point
売上高 3,953 4,990 + 1,036 + 26.2%
ビジネス・インテ
リジェンス
営業利益 324 636 + 311 + 96.1%
営業利益率 8.2% 12.8% - + 4.5 point
売上高 1,313 1,629 + 316 + 24.1%
アウトソーシング 営業利益 213 318 + 104 + 48.9%
営業利益率 16.3% 19.5% - + 3.3 point
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連結会計関連事業
~品質改善に努めた効果が現れ増益を達成~
前年度に受注した大型案件が継続的に貢献し、売上高は増加
当該案件については新年度に本稼働支援費用増も想定されることから引当金
を計上。その他案件では品質改善に努め全体では増益、営業利益率も改善
大型案件対応の影響等により受注残は減少も、累積導入実績1,000社を突破
(連結会計ソフトウェア導入実績国内No.1を維持)するなど順調に推移
(単位:百万円)
2018年6月期 2019年6月期 前期比
連結会計関連
増減額 増減率
売上高 7,261 8,034 + 773 + 10.6%
営業利益 1,030 1,293 + 263 + 25.5%
営業利益率 14.2% 16.1% - +1.9point
受注残高 2,433 2,173 △ 260 △ 10.7%
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ビジネス・インテリジェンス事業
~大型案件の受注・収益改善策により大幅増益~
複数の大型案件を受注できたことなどにより、売上高は大幅増
収益性の高い元請け案件の比率を高めたこと、準委任契約への変換を進めた
ことにより案件の請負に伴うリスクの低減と不採算案件の発生を抑えることが
可能となり、収益性も大きく改善
上記施策により人員増加に伴う固定的費用の拡大を吸収し、増益を達成
(単位:百万円)
ビジネス・インテ 2018年6月期 2019年6月期 前期比
リジェンス 増減額 増減率
売上高 3,953 4,990 + 1,036 + 26.2%
営業利益 324 636 + 311 + 96.1%
営業利益率 8.2% 12.8% - +4.5point
受注残高 929 1,204 + 274 + 29.6%
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アウトソーシング事業
~大幅増収・増益を維持~
売上ベースの多様化を推進し、グループのストック売上比率の向
上に貢献
増収効果により人員増加に伴う新オフィスの開設などの費用増を
吸収し、高水準の増益も達成
(単位:百万円)
2018年6月期 2019年6月期 前期比
アウトソーシング
増減額 増減率
売上高 1,313 1,629 + 316 + 24.1%
営業利益 213 318 + 104 + 48.9%
営業利益率 16.3% 19.5% - +3.3point
受注残高 675 852 + 177 + 26.3%
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四半期推移
業績は四半期でも順調、直近4四半期は成長に向け人財・設備への投資を実施
(単位:百万円)
2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 1,944 2,250 2,237 2,496 2,175 2,389 2,420 2,627 2,272 2,685 2,756 2,817 2,544 3,144 3,095 3,326 3,180 3,752 3,631 3,512
売上原価 1,183 1,205 1,289 1,455 1,233 1,341 1,454 1,423 1,288 1,444 1,490 1,610 1,514 1,866 1,720 1,845 1,772 1,929 2,057 2,020
売上総利益 761 1,044 948 1,041 941 1,047 966 1,204 984 1,241 1,265 1,206 1,029 1,277 1,374 1,481 1,408 1,823 1,574 1,492
販売費・一般管理費 628 776 732 852 744 822 698 784 703 930 847 910 781 865 898 986 1,027 1,188 982 1,133
営業利益 132 268 216 188 197 224 268 419 280 310 418 296 247 412 476 494 380 634 592 358
営業利益率(%) 6.8 11.9 9.7 7.5 9.1 9.4 11.1 16.0 12.4 11.6 15.2 10.5 9.7 13.1 15.4 14.9 12.0 16.9 16.3 10.2
経常利益 130 265 213 185 196 222 268 425 280 315 416 296 248 415 472 495 380 633 593 364
四半期純利益 84 168 123 25 130 118 118 293 183 -0 250 230 162 269 311 318 237 403 389 286
償却前利益 EBITDA 196 324 276 246 251 283 328 483 341 370 481 359 300 436 504 524 417 673 634 408
償却前利益率(%) 10.1 14.4 12.3 9.9 11.5 11.9 13.6 18.4 15.0 12.7 17.5 12.7 11.8 13.9 16.3 15.8 13.1 17.9 17.5 11.6
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四半期推移 売上高・営業利益
(百万円) 売上高 営業利益 営業利益率
4,000 18%
3,500 16%
14%
3,000
12%
2,500
10.2%
10%
2,000
8%
1,500
6%
1,000
4%
500 2%
0 0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期
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連結グループ従業員数の推移
(単位:人)
1,000
938
900 874
855
832
806
800
755
735 734
709
700
649
615 627
603
600 570
560 554
542
494 506
500 487
400
300
200
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期
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財務・キャッシュフローの状況
財務状況 2019年6月末 自己資本比率の推移
(%)
60.0
負債 56.6
45億円 53.3 52.9 54.4
50.0 49.4
資産 47.7 48.2
44.4
104億円 40.0 43.7
39.3
純資産
59億円 30.0
FY10末 FY11末 FY12末 FY13末 FY14末 FY15末 FY16末 FY17末 FY18末 FY19 末
主な増減の要因
2018年 2019年 ・ 税金等調整前当期純利益 2,003百万円
キャッシュフロー 6月期 6月期 ・ 売上債権の増加 △512百万円
(単位:百万円) ・ 引当金の増加額 242百万円
・ 前受収益の増加 182百万円
営業CF 1,159 1,320 ・ 減価償却費 167百万円
・ 法人税等の支払額 △792百万円
投資CF △353 △455
・ 保証金の差入 △215百万円
財務CF △184 △232 ・ 有形固定資産の取得 △127百万円
・ 配当金の支払額 △225百万円
フリーCF 805 864
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ROEの推移
~中長期的に、平均20%以上の維持が目標~
当社グループの経営原則を遵守し、収益性をさらに高め、かつ、資産をより効
率的に運用することを通じて、ROEの向上を目指す
(百万円) 純資産 株主資本利益率(ROE) (%)
7,000 35%
6,000 30%
5,000 25%
24.6%
4,000 20%
3,000 15%
2,000 10%
1,000 5%
- 0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2012年6月期 2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期
※過去4四半期分の数値を基に計算しています。
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Ⅱ.業績予想 および 配当予想
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2020年6月期 通期業績予想
~売上・利益共に高成長続く~
トップラインは3事業共順調な拡大を見込み、アウトソーシング事
業では先行投資を加速させるものの、全体としては利益率を維持。
売上高154億円、営業利益21億円を見込む
(単位:百万円)
2019年 2020年 増減額 増減率
6月期 6月期 (FY19 vs FY20) (FY19 vs FY20)
(実績) (予想)
売上高 14,077 15,480 + 1,402 + 10.0%
営業利益 1,966 2,165 + 198 + 10.1%
営業利益率 14.0% 14.0% ― + 0.0 point
当期純利益 1,317 1,353 + 35 + 2.7%
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株主還元
~2020年6月期配当予想は、1株当たり18円 ~
2019年6月期は、期初の配当予想通り、昨年比3円増配の15円を予定
2020年6月期は、安定的な配当を継続して行う方針に沿い、増配の予定
18.0
<AVANT株主還元の考え方>
配当は株主還元政策の重要事項の
15.0
位置づけ
12.0
純資産配当率などの指標に注目す
ることで、毎期の業績に大きく左右さ
れることなく、配当金額を安定的に
8.0
維持ないしは向上していくことを指向
6.75
5.5 純資産配当率はその値を徐々に引
4.5
き上げ、東証全上場企業の平均値を
2.25
常時上回ることを目指す
1.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
旧配当方針← →現配当方針 (予定) (予想)
(株式分割調整後)
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Ⅲ.中期経営計画に対する進捗
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中期経営計画:進捗
ストック売上比率は低下したが、売上高は前年比11.8%増。ストック
売上比率向上のための準備段階であり目標に向けて順調に推移
FY18 FY19 FY23
実績 実績 目標
売上高 ¥12.1B ¥14.1B ¥18-22B
ストック売上比率 33% 31% 70%
営業利益 ¥1.63B ¥1.97B ¥3.1-3.8B
GPP : 売上成長率
+ 営業利益率
28.5pt 30.2pt Over 40pt
ROE 24.5% 24.7% Over 20%
配当 ¥12 ¥15 Over ¥30
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<2018年6月期 決算説明会
中期経営計画 Be Global 2023 (機関投資家・アナリスト・報道関係者向け) >
事業成果 市場評価
企業価値の 売上成長+高収益性 ビジネスモデルの転換
最大化 = ×
営業利益31~38億円 ストック売上比率 70%
=
AVANT Groupの中期行動計画
• 顧客数の拡大や商材 • アウトソーシング事業
の拡大による事業の の展開加速
既存事業の 成長 • 連結会計事業のクラ
価値最大化 • 自動化推進や品質向 ウド化の推進
上による収益性向上 • BI事業のビジネスモデ
• 派生新事業の創出 ルの転換
+
• 利益向上に資する企 • ストック売上比率の向
M&A 業の買収や資本業務 上に資する企業の買
資本業務提携 提携 収や資本業務提携
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参考 沿革
株式会社ディーバとして設立
ヘラクレス(現JASDAQ)へ上場
東証1部へ指定変更
1997 2007 2018
連結決算義務化、J-SOX グループ経営の拡大 CFOの役割の進化・変革
2013
AVANT Group
2009 お客様のCIFO組織の
改革・課題解決を支援する
2012
CIFO ACCELERATOR
2017
連結決算ソフトウェア 持株会社制へシフトし、 グループ一丸となり、
メーカーとして成長。 自らもグループ経営を 新たなる価値創造を
国内シェアNo.1を獲得 実践しながら成長 実現するフェーズへ
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