2019年 6月期
第2四半期 決算説明資料
株式会社アバント
(証券コード3836 東証一部)
2019年 1月31日
目次
Ⅰ. 2019年6月期 第2四半期の決算概要
Ⅱ. 業績予想 および 配当予想
Ⅲ. 中期経営計画に対する進捗
*資料内の数値は表示単位未満を切捨てで表示しております。
当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時
点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づく
ものです。しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないよ
うな結果の発生などにより、資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。
当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまい
りますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えにな
られるようお願いいたします。なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製または転送などを行わ
れないようにお願いいたします。
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I. 2019年6月期 第2四半期の決算概要
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決算概要
~売上高の過去最高値を実現~
すべての事業で順調に増収を実現。特に、ビジネス・インテリジェンス事業にお
いて大幅に伸長
プロジェクト品質や生産性の向上に努めたことなどにより、3事業ともに売上に
対する費用の比率を低減し、増益
(単位:百万円)
2018年6月期 2019年6月期 前年同期比
第2四半期 第2四半期 増減額 増減率
売上高 5,689 6,933 + 1,244 + 21.9%
売上原価 3,381 3,701 + 319 + 9.5%
販管費 1,647 2,216 + 569 + 34.6%
営業利益 660 1,015 + 355 + 53.8%
営業利益率 11.6% 14.6% - + 3.0 point
経常利益 663 1,014 + 350 + 52.7%
四半期純利益 431 641 + 209 + 48.4%
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事業セグメント別
(単位:百万円)
2018年6月期 2019年6月期 前年同期比
第2四半期 第2四半期 増減額 増減率
売上高 3,335 4,008 + 672 + 20.2%
連結会計関連 営業利益 365 607 + 241 + 66.0%
営業利益率 11.0% 15.1% - + 4.2 point
売上高 1,899 2,430 + 530 + 28.0%
ビジネス・イン
テリジェンス
営業利益 103 313 + 209 + 203.5%
営業利益率 5.4% 12.9% - + 7.5 point
売上高 616 783 + 166 + 27.1%
アウトソーシング 営業利益 123 202 + 78 + 63.6%
営業利益率 20.0% 25.8% - + 5.8 point
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連結会計関連事業
~大型案件が継続的に売上貢献~
前連結会計年度に受注した大型案件が継続的に貢献し、売上高は大幅に増
加
品質改善に努めた効果が現れ、不採算案件の発生を極めて僅少に限定でき
たことなどにより増益
累積導入実績1,000社を突破 (連結会計ソフトウェア導入実績国内No.1)
(単位:百万円)
2018年6月期 2019年6月期 前年同期比
連結会計関連
第2四半期 第2四半期 増減額 増減率
売上高 3,335 4,008 + 672 + 20.2%
営業利益 365 607 + 241 + 66.0%
営業利益率 10.9% 15.1% - +4.2point
受注残高 1,876 1,927 + 50 + 2.7%
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ビジネス・インテリジェンス事業
~大型案件を受注!~
複数の大型案件を受注できたことなどにより、売上高は増加
人員増加に伴う人件費、採用費及び新オフィスの開設などの費用は増加
収益性の高い元請け案件の比率を高めることにより収益性は大きく改善
契約形態の変換によって案件の請負に伴うリスクの低減と不採算案件の発生
を抑え、高収益を実現
(単位:百万円)
ビジネス・インテ 2018年6月期 2019年6月期 前年同期比
リジェンス 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率
売上高 1,899 2,430 + 530 + 28.0%
営業利益 103 313 + 209 + 203.5%
営業利益率 5.4% 12.9% - +7.5point
受注残高 791 958 + 167 + 21.1%
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アウトソーシング事業
~成長の著しさを継続!~
成長著しく、大幅な増収・増益
売上高のセグメント間取引消去の増加は、2018年10月よりアウトソーシング事
業を分社化した際に、システムアウトソーシングについての取引形態を変更し
たこと、及び当社から新たに連結納税業務等のアウトソーシングを発注したこ
とに起因
(単位:百万円)
2018年6月期 2019年6月期 前年同期比
アウトソーシング
第2四半期 第2四半期 増減額 増減率
売上高 616 783 + 166 + 27.1%
営業利益 123 202 + 78 + 63.6%
営業利益率 20.0% 25.8% - +5.8point
受注残高 524 650 + 125 + 24.0%
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四半期推移
グループ全体の四半期売上高は、30億円を5期連続超える売上を実現
(単位:百万円)
2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 1,869 2,082 2,281 2,067 1,944 2,250 2,237 2,496 2,175 2,389 2,420 2,627 2,272 2,685 2,756 2,817 2,544 3,144 3,095 3,326 3,180 3,752
売上原価 1,060 1,161 1,221 1,136 1,183 1,205 1,289 1,455 1,233 1,341 1,454 1,423 1,288 1,444 1,490 1,610 1,514 1,866 1,720 1,845 1,772 1,929
売上総利益 808 920 1,059 931 761 1,044 948 1,041 941 1,047 966 1,204 984 1,241 1,265 1,206 1,029 1,277 1,374 1,481 1,408 1,823
販売費・一般管理費 639 734 585 672 628 776 732 852 744 822 698 784 703 930 847 910 781 865 898 986 1,027 1,188
営業利益 168 185 474 258 132 268 216 188 197 224 268 419 280 310 418 296 247 412 476 494 380 634
営業利益率(%) 9.0 8.9 20.8 12.5 6.8 11.9 9.7 7.5 9.1 9.4 11.1 16.0 12.4 11.6 15.2 10.5 9.7 13.1 15.4 14.9 12.0 16.9
経常利益 166 183 472 256 130 265 213 185 196 222 268 425 280 315 416 296 248 415 472 495 380 633
四半期純利益 100 84 224 214 84 168 123 25 130 118 118 293 183 -0 250 230 162 269 311 318 237 403
償却前利益 EBITDA 217 235 527 314 196 324 276 246 251 283 328 483 341 370 481 359 300 436 504 524 417 673
償却前利益率(%) 11.6 11.3 23.1 15.2 10.1 14.4 12.3 9.9 11.5 11.9 13.6 18.4 15.0 12.7 17.5 12.7 11.8 13.9 16.3 15.8 13.1 17.9
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四半期推移 売上高・営業利益
(百万円)
売上高 営業利益 営業利益率
4,000 25%
3,500
20%
3,000
16.9%
2,500
15%
2,000
10%
1,500
1,000
5%
500
0 0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期
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連結グループ従業員数の推移
(単位:人)
900
855
832
806
800
755
735 734
709
700
649
627
603 615
600
560 554 570
542
506
500 477 487 494
446
411 413
400
300
200
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期
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財務・キャッシュフローの状況
財務状況 2 0 1 8 年1 2 月末 自己資本比率の推移
(%)
70.0
負債
35億円 60.0 59.8
資産 50.0 53.3 52.9 54.4
87億円 47.7 48.2 49.4
44.4
40.0 43.7
純資産 39.3
52億円 30.0
FY10末 FY11末 FY12末 FY13末 FY14末 FY15末 FY16末 FY17末 FY18末 FY19
2Q末
主な増減の要因
2018年 2019年 ・ 税金等調整前四半期純利益 1,014百万円
キャッシュフロー 6月期 6月期 ・ 売上債権の増加 △423百万円
( 単位: 百万円) 第2四半期 第2四半期 ・ 前受収益の減少 △254百万円
・ たな卸資産の増加 △103百万円
営業CF △202 △219 ・ 減価償却費 76百万円
・ 法人税等の支払額 △512百万円
投資CF △157 △86
・ 保証金の差入 △56百万円
財務CF △182 △229 ・ 有形固定資産の取得による支出 △45百万円
・ 配当金の支払額 △225百万円
フリーCF △360 △306 ・ 支払手数料の支出 △1百万円
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ROEの推移
~中長期的に、平均20%以上の維持が目標~
当社グループの経営原則を遵守し、収益性をさらに高め、かつ、資産をより効
率的に運用することを通じて、ROEの向上を目指す
(百万円) 純資産 株主資本利益率(ROE) (%)
6,000 35%
30%
5,000
27.1%
25%
4,000
20%
3,000
15%
2,000
10%
1,000
5%
- 0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2012年6月期 2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期
※過去4四半期分の数値を基に計算しています。
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Ⅱ.業績予想 および 配当予想
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2019年6月期 通期業績予想
~「営業利益・当期利益共に以下の諸事項を勘案して前期から微増と予想」に変更なし~
将来の製品力強化に直結する大型かつ難易度の高い案件に取り組むことによる一時的
な収益性低下の可能性
ビジネスモデルの転換を図る目的の研究開発や、新事業の創出および育成など、将来
の成長を支え企業価値向上に貢献する活動への投資を積極的に実行
売上高 営業利益 当期利益
135.7億 16.5 億 10.7
円 円 億円
対前期比 対前期比 対前期比
+12.1% +1.4% +1.5%
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2019年6月期 配当予想
~配当金額を安定的に維持、ないし向上していくことを指向~
1株当たり15円の配当予想に変更なし
15.0
<AVANT株主還元の考え方>
12.0
配当は株主還元政策の重要事項の
位置づけ
8.0 純資産配当率などの指標に注目す
6.75 ることで、毎期の業績に大きく左右さ
5.5 れることなく、配当金額を安定的に
4.5 維持ないしは向上していくことを指向
2.3
純資産配当率はその値を徐々に引
1.0
き上げ、東証全上場企業の平均値を
常時上回ることを目指す
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(予想)
旧配当方針← →現配当方針
(株式分割調整後)
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Ⅲ.中期経営計画に対する進捗
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中期経営計画 Be Global 2023
~ 2023年へ向けた経営目標の進捗 ~
ストック売上比率70%を達成できるようなビジネスモデル転換を志向
2018年 2019年第2四半期 2023年
6月期 実績 期末予想 目標
売上高 121億円 135億円 180-220億円
ストック売上比率 33% 31% 70%
営業利益 16.3億円 16.5億円 31-38億円
売上成長率+
28.5pt 24.2pt 40pt以上
営業利益率
ROE 24.5% 27.1% 20%以上
配当 12円 15円 30円以上
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中期経営計画 Be Global 2023
事業成果 市場評価
企業価値の 売上成長+高収益性 ビジネスモデルの転換
最大化 = ×
営業利益31~38億円 ストック売上比率 70%
=
AVANT Groupの中期行動計画
• 顧客数の拡大や商材 • アウトソーシング事業
の拡大による事業の の展開加速
既存事業の 成長 • 連結会計事業のクラ
価値最大化 • 自動化推進や品質向 ウド化の推進
上による収益性向上 • BI事業のビジネスモデ
• 派生新事業の創出 ルの転換
+
• 利益向上に資する企 • ストック売上比率の向
M&A 上に資する企業の買
業の買収や資本業務
資本業務提携 提携 収や資本業務提携
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参考 沿革
株式会社ディーバとして設立
ヘラクレス(現JASDAQ)へ上場
東証1部へ指定変更
1997 2007 2018
連結決算義務化、J-SOX グループ経営の拡大 CFOの役割の進化・変革
2013
AVANT Group
2009 お客様のCIFO組織の
改革・課題解決を支援する
2012
CIFO ACCELERATOR
2017
連結決算ソフトウェア 持株会社制へシフトし、 グループ一丸となり、
メーカーとして成長。 自らもグループ経営を 新たなる価値創造を
国内シェアNo.1を獲得 実践しながら成長 実現するフェーズへ
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