3836 アバント 2019-01-31 15:00:00
2019年6月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]

2019年 6月期
第2四半期 決算説明資料




         株式会社アバント
          (証券コード3836 東証一部)
                2019年 1月31日
   目次



  Ⅰ. 2019年6月期 第2四半期の決算概要
  Ⅱ. 業績予想 および 配当予想
  Ⅲ. 中期経営計画に対する進捗

                                                 *資料内の数値は表示単位未満を切捨てで表示しております。
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               I. 2019年6月期 第2四半期の決算概要




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決算概要
       ~売上高の過去最高値を実現~
   すべての事業で順調に増収を実現。特に、ビジネス・インテリジェンス事業にお
    いて大幅に伸長
   プロジェクト品質や生産性の向上に努めたことなどにより、3事業ともに売上に
    対する費用の比率を低減し、増益
                                                                                        (単位:百万円)

                                                 2018年6月期 2019年6月期         前年同期比
                                                 第2四半期      第2四半期      増減額         増減率
                     売上高                            5,689      6,933    + 1,244     + 21.9%
                 売上原価                               3,381      3,701     + 319        + 9.5%
                     販管費                            1,647      2,216     + 569       + 34.6%
                 営業利益                                 660      1,015     + 355       + 53.8%
              営業利益率                                 11.6%      14.6%          -   + 3.0 point
                 経常利益                                 663      1,014     + 350       + 52.7%
           四半期純利益                                     431        641     + 209       + 48.4%
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事業セグメント別
                                                                                        (単位:百万円)


                                                         2018年6月期 2019年6月期    前年同期比
                                                         第2四半期 第2四半期 増減額             増減率
                                                  売上高       3,335    4,008   + 672    + 20.2%
       連結会計関連                                    営業利益        365      607    + 241    + 66.0%
                                                 営業利益率      11.0%    15.1%       - + 4.2 point
                                                  売上高       1,899    2,430   + 530    + 28.0%
       ビジネス・イン
       テリジェンス
                                                 営業利益        103      313    + 209   + 203.5%
                                                 営業利益率       5.4%    12.9%       - + 7.5 point
                                                  売上高        616      783    + 166    + 27.1%
     アウトソーシング                                    営業利益        123      202     + 78    + 63.6%
                                                 営業利益率      20.0%    25.8%       - + 5.8 point
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連結会計関連事業
  ~大型案件が継続的に売上貢献~
   前連結会計年度に受注した大型案件が継続的に貢献し、売上高は大幅に増
    加
   品質改善に努めた効果が現れ、不採算案件の発生を極めて僅少に限定でき
    たことなどにより増益
   累積導入実績1,000社を突破 (連結会計ソフトウェア導入実績国内No.1)
                                                                                 (単位:百万円)


                                                 2018年6月期 2019年6月期     前年同期比
       連結会計関連
                                                 第2四半期     第2四半期     増減額      増減率
              売上高                                  3,335    4,008    + 672    + 20.2%
             営業利益                                    365      607    + 241    + 66.0%
            営業利益率                                  10.9%    15.1%        -   +4.2point
                受注残高                               1,876    1,927     + 50     + 2.7%
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ビジネス・インテリジェンス事業
  ~大型案件を受注!~
        複数の大型案件を受注できたことなどにより、売上高は増加
        人員増加に伴う人件費、採用費及び新オフィスの開設などの費用は増加
        収益性の高い元請け案件の比率を高めることにより収益性は大きく改善
        契約形態の変換によって案件の請負に伴うリスクの低減と不採算案件の発生
         を抑え、高収益を実現
                                                                             (単位:百万円)


      ビジネス・インテ 2018年6月期 2019年6月期                                   前年同期比
        リジェンス   第2四半期 第2四半期                                      増減額      増減率
             売上高                                 1,899   2,430   + 530    + 28.0%
            営業利益                                   103     313   + 209   + 203.5%
           営業利益率                                  5.4%   12.9%       -   +7.5point
                受注残高                              791     958    + 167    + 21.1%
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アウトソーシング事業
  ~成長の著しさを継続!~
   成長著しく、大幅な増収・増益
   売上高のセグメント間取引消去の増加は、2018年10月よりアウトソーシング事
    業を分社化した際に、システムアウトソーシングについての取引形態を変更し
    たこと、及び当社から新たに連結納税業務等のアウトソーシングを発注したこ
    とに起因
                                                                                  (単位:百万円)


                                                 2018年6月期 2019年6月期     前年同期比
      アウトソーシング
                                                 第2四半期     第2四半期     増減額      増減率
             売上高                                    616      783     + 166    + 27.1%
            営業利益                                    123      202      + 78    + 63.6%
           営業利益率                                   20.0%    25.8%        -   +5.8point
               受注残高                                 524      650     + 125    + 24.0%
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四半期推移
 グループ全体の四半期売上高は、30億円を5期連続超える売上を実現
                                                                                                                                                                (単位:百万円)

                                     2014年6月期              2015年6月期                2016年6月期                2017年6月期                2018年6月期                2019年6月期
                                1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高                            1,869 2,082 2,281 2,067 1,944 2,250 2,237 2,496 2,175 2,389 2,420 2,627 2,272 2,685 2,756 2,817 2,544 3,144 3,095 3,326 3,180 3,752

売上原価                           1,060 1,161 1,221 1,136 1,183 1,205 1,289 1,455 1,233 1,341 1,454 1,423 1,288 1,444 1,490 1,610 1,514 1,866 1,720 1,845 1,772 1,929

売上総利益                            808 920 1,059 931 761 1,044 948 1,041 941 1,047 966 1,204 984 1,241 1,265 1,206 1,029 1,277 1,374 1,481 1,408 1,823

販売費・一般管理費                        639 734 585 672 628 776 732 852 744 822 698 784 703 930 847 910 781 865 898 986 1,027 1,188

営業利益                             168 185 474 258 132 268 216 188 197 224 268 419 280 310 418 296 247 412 476 494 380 634

営業利益率(%)                          9.0 8.9 20.8 12.5 6.8 11.9 9.7 7.5 9.1 9.4 11.1 16.0 12.4 11.6 15.2 10.5 9.7 13.1 15.4 14.9 12.0 16.9

経常利益                             166 183 472 256 130 265 213 185 196 222 268 425 280 315 416 296 248 415 472 495 380 633

四半期純利益                           100       84 224 214    84 168 123        25 130 118 118 293 183              -0 250 230 162 269 311 318 237 403

償却前利益 EBITDA                     217 235 527 314 196 324 276 246 251 283 328 483 341 370 481 359 300 436 504 524 417 673

償却前利益率(%)                        11.6 11.3 23.1 15.2 10.1 14.4 12.3 9.9 11.5 11.9 13.6 18.4 15.0 12.7 17.5 12.7 11.8 13.9 16.3 15.8 13.1 17.9
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四半期推移 売上高・営業利益
       (百万円)
                                                                                  売上高         営業利益         営業利益率

          4,000                                                                                                    25%



          3,500

                                                                                                                   20%
          3,000

                                                                                                           16.9%
          2,500
                                                                                                                   15%


          2,000


                                                                                                                   10%
          1,500



          1,000
                                                                                                                   5%

            500



               0                                                                                                   0%
                     1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
                        2013年6月期                 2014年6月期   2015年6月期   2016年6月期   2017年6月期   2018年6月期   2019年6月期




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連結グループ従業員数の推移
                                                                                                                                                (単位:人)
  900
                                                                                                                                                855
                                                                                                                                         832
                                                                                                                                   806
  800
                                                                                                                             755
                                                                                                                  735 734
                                                                                                            709
  700
                                                                                                      649
                                                                                              627
                                                                                      603 615
  600
                                                                     560 554 570
                                                                 542
                                                 506
  500                                477 487 494
                            446
            411 413
  400




  300




  200
            Q1       Q2      Q3       Q4         Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3    Q4    Q1    Q2   Q3    Q4    Q1     Q2    Q3   Q4
                  2014年6月期                            2015年6月期             2016年6月期             2017年6月期               2018年6月期                2019年6月期



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財務・キャッシュフローの状況

       財務状況                                             2 0 1 8 年1 2 月末              自己資本比率の推移

                                                                             (%)
                                                                          70.0
                                                    負債
                                                   35億円                   60.0                                                                  59.8
           資産                                                             50.0       53.3                                           52.9 54.4
          87億円                                                                              47.7                        48.2 49.4
                                                                                                                 44.4
                                                                          40.0                     43.7
                                                   純資産                                                    39.3
                                                   52億円                   30.0
                                                                                     FY10末 FY11末 FY12末 FY13末 FY14末 FY15末 FY16末 FY17末 FY18末   FY19
                                                                                                                                             2Q末


                                                                             主な増減の要因
                                             2018年          2019年                ・   税金等調整前四半期純利益                       1,014百万円
     キャッシュフロー                                 6月期            6月期                 ・   売上債権の増加                            △423百万円
       ( 単位: 百万円)                         第2四半期           第2四半期                  ・   前受収益の減少                            △254百万円
                                                                                 ・   たな卸資産の増加                           △103百万円
            営業CF                                 △202        △219                ・   減価償却費                                 76百万円
                                                                                 ・   法人税等の支払額                           △512百万円
            投資CF                                 △157          △86
                                                                                 ・ 保証金の差入                               △56百万円
            財務CF                                 △182        △229                ・ 有形固定資産の取得による支出                       △45百万円
                                                                                 ・ 配当金の支払額                              △225百万円
           フリーCF                                 △360        △306                ・ 支払手数料の支出                              △1百万円




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ROEの推移
      ~中長期的に、平均20%以上の維持が目標~
  当社グループの経営原則を遵守し、収益性をさらに高め、かつ、資産をより効
   率的に運用することを通じて、ROEの向上を目指す
   (百万円)                                                                                      純資産            株主資本利益率(ROE)   (%)


      6,000                                                                                                                 35%


                                                                                                                            30%
      5,000
                                                                                                                   27.1%
                                                                                                                            25%
      4,000

                                                                                                                            20%
      3,000
                                                                                                                            15%

      2,000
                                                                                                                            10%

      1,000
                                                                                                                            5%


           -                                                                                                                0%
                  1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
                   2012年6月期                2013年6月期   2014年6月期   2015年6月期   2016年6月期   2017年6月期   2018年6月期     2019年6月期

                                                                                                    ※過去4四半期分の数値を基に計算しています。
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                                            Ⅱ.業績予想 および 配当予想




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2019年6月期 通期業績予想
 ~「営業利益・当期利益共に以下の諸事項を勘案して前期から微増と予想」に変更なし~
  将来の製品力強化に直結する大型かつ難易度の高い案件に取り組むことによる一時的
   な収益性低下の可能性
  ビジネスモデルの転換を図る目的の研究開発や、新事業の創出および育成など、将来
   の成長を支え企業価値向上に貢献する活動への投資を積極的に実行




                          売上高                    営業利益       当期利益
                      135.7億                     16.5   億   10.7
                                    円              円         億円

                          対前期比                   対前期比       対前期比
                             +12.1%               +1.4%      +1.5%
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2019年6月期 配当予想
      ~配当金額を安定的に維持、ないし向上していくことを指向~
  1株当たり15円の配当予想に変更なし


                                                                             15.0

                                                                                       <AVANT株主還元の考え方>
                                                                      12.0
                                                                                      配当は株主還元政策の重要事項の
                                                                                       位置づけ
                                                               8.0                    純資産配当率などの指標に注目す
                               6.75                                                    ることで、毎期の業績に大きく左右さ
                                                        5.5                            れることなく、配当金額を安定的に
                                                 4.5                                   維持ないしは向上していくことを指向
                     2.3
                                                                                      純資産配当率はその値を徐々に引
      1.0
                                                                                       き上げ、東証全上場企業の平均値を
                                                                                       常時上回ることを目指す
       2012         2013         2014            2015   2016   2017   2018    2019
                                                                             (予想)

                  旧配当方針←                     →現配当方針
       (株式分割調整後)
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                                           Ⅲ.中期経営計画に対する進捗




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中期経営計画                                                     Be Global 2023
      ~ 2023年へ向けた経営目標の進捗 ~
  ストック売上比率70%を達成できるようなビジネスモデル転換を志向

                                                 2018年    2019年第2四半期         2023年
                                                  6月期      実績     期末予想        目標

               売上高                               121億円      135億円        180-220億円

  ストック売上比率                                        33%           31%          70%

           営業利益                                  16.3億円    16.5億円           31-38億円
          売上成長率+
                                                 28.5pt     24.2pt          40pt以上
          営業利益率

                    ROE                          24.5%      27.1%           20%以上

                    配当                            12円           15円         30円以上
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中期経営計画                                                      Be Global 2023
                                                       事業成果               市場評価
       企業価値の                                         売上成長+高収益性         ビジネスモデルの転換
        最大化                                      =                 ×
                                                     営業利益31~38億円       ストック売上比率 70%
                       =



                                                      AVANT Groupの中期行動計画
                                                     • 顧客数の拡大や商材       • アウトソーシング事業
                                                       の拡大による事業の         の展開加速
         既存事業の                                         成長              • 連結会計事業のクラ
         価値最大化                                       • 自動化推進や品質向         ウド化の推進
                                                       上による収益性向上       • BI事業のビジネスモデ
                                                     • 派生新事業の創出          ルの転換

                        +
                                                     • 利益向上に資する企       • ストック売上比率の向
        M&A                                                              上に資する企業の買
                                                       業の買収や資本業務
      資本業務提携                                           提携                収や資本業務提携

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   参考 沿革
                             株式会社ディーバとして設立
                                                            ヘラクレス(現JASDAQ)へ上場
                                                                            東証1部へ指定変更

1997                                             2007               2018
           連結決算義務化、J-SOX                             グループ経営の拡大          CFOの役割の進化・変革

                                                   2013


                                                                            AVANT Group
                                                     2009               お客様のCIFO組織の
                                                                       改革・課題解決を支援する
                                                     2012
                                                                           CIFO ACCELERATOR
                                                     2017



               連結決算ソフトウェア                           持株会社制へシフトし、            グループ一丸となり、
               メーカーとして成長。                           自らもグループ経営を             新たなる価値創造を
               国内シェアNo.1を獲得                          実践しながら成長              実現するフェーズへ
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