2022年 6月期
第1四半期 決算説明資料
当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの名称変更と、「収益認識に関する会計基準」(企業会
計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。詳しくは2ページの注をご覧ください。
株式会社アバント
(証券コード3836 東証一部)
2021年 10月29日
目次
Ⅰ. 2022年6月期 第1四半期の決算概要
Ⅱ. 業績予想 および 配当予想
*資料内の数値は表示単位未満を切捨てで表示しております。
当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点に
おいて、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。
しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発
生などにより、資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。当社は、投資家の
皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいりますが、当資料記載の
業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。な
お、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製または転送などを行われないようにお願いいたします。
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I. 2022年6月期 第1四半期の決算概要
※注1
当第1四半期連結会計期間より、事業内容を適正に表示するため、従来「連結会計関連事業」、「ビジネ
ス・インテリジェンス事業」としていた報告セグメントの名称を「グループ・ガバナンス事業」、「デジタルトランスフォー
メーション推進事業」に変更しております。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える影
響はありません。
※注2
当第1四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020
年3月31日)等を適用しており、 2022年6月期第1四半期に係る各数値については、当該会計基準等
を適用した後の数値となっております。2021年6月期以前の数値と比較する際には、会計基準変更の影響
が含まれることをご了承下さい。本資料において示している前年同期比変化額(百万円)・変化率(%)
は、2022年6月期第1四半期に係る各数値を「収益認識に関する会計基準」適用前の数値に直して比
較計算しております。
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決算概要
~ 増収も人件費負担をカバーできず減益 ~
デジタルトランスフォーメーション推進事業、アウトソーシング事業は概ね二桁増収・増益を達成。
グループ・ガバナンス事業は基準適用前で減収。製品開発・販売力強化に向けた人員増が負担とな
り大幅減益。持株会社におけるシナジー創出に向けた先行投資、関連会社ののれん償却も負担。
※注2 (単位:百万円)
2021年6月期 2022年6月期 2022年6月期 前年同期比(収益認識基準適用前)
第1四半期
第1四半期 第1四半期 (収益認識基準適用前) 増減額 増減率
売上高 3,601 4,047 3,830 + 229 + 6.4%
売上原価 1,997 2,227 2,178 + 180 + 9.1%
販管費 1,125 1,357 1,357 + 232 + 20.6%
営業利益 478 461 294 △ 184 △ 38.5%
営業利益率 13.3% 11.4% 7.7% - △ 5.6 point
経常利益 482 441 274 △ 208 △ 43.2%
四半期純利益 303 262 154 △ 149 △ 49.2%
EBITDA 537 519 351 △ 185 △ 34.5%
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事業セグメント別
~ グループ・ガバナンス事業の減益で他2事業の増益を相殺 ~
収益認識基準適用前で比較した場合、グループ・ガバナンス事業で売上が伸び悩み、人件費
の増加をカバ―できず。同事業の減益額が他2事業の増益額を相殺して全体でも減益。
※注2 (単位:百万円)
前年同期比(収益認識基準適用前)
2021年6月期 2022年6月期 2022年6月期
第1四半期
第1四半期 第1四半期 (収益認識基準適用前)
増減額 増減率
売上高 1,801 1,957 1,783 △ 17 △ 1.0%
グループ・ガバナンス 営業利益 323 286 184 △ 138 △ 43.0%
営業利益率 18.0% 14.6% 10.3% - △ 7.6 point
売上高 1,382 1,564 1,521 + 138 + 10.0%
デジタル
トランスフォーメー 営業利益 115 187 121 +6 + 5.7%
ション推進
営業利益率 8.3% 12.0% 8.0% - △ 0.3 point
売上高 569 710 710 + 140 + 24.7%
アウトソーシング 営業利益 130 161 161 + 30 + 23.6%
営業利益率 22.9% 22.7% 22.7% - △ 0.2 point
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グループ・ガバナンス事業
~ 収益認識基準適用の影響を除外すると減収・減益 ~
収益認識基準適用の影響を除くと売上は伸びておらず、製品開発・販売
体制強化のために実施した待遇改善と人員増に伴う人件費の増加をカ
バーできず、大幅減益。
受注高は前年同期比9.6%増と増加傾向を続ける。
※注2 (単位:百万円)
2021年6月期 2022年6月期 2022年6月期 前年同期比(収益認識基準適用前)
OP Margin 第1四半期
第1四半期 第1四半期 (収益認識基準適用前) 増減額 増減率
売上高 1,801 1,957 1,783 △ 17 △ 1.0%
営業利益 323 286 184 △ 138 △ 43.0%
営業利益率 18.0% 14.6% 10.3% - △7.6point
受注高 1,721 1,886 1,886 + 164 + 9.6%
受注残高 1,920 2,278 2,521 + 601 + 31.3%
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デジタルトランスフォーメーション推進事業
~ 旺盛な需要を背景に増収・増益 ~
データプラットフォーム構築案件の受注が順調に拡大し、前年同期比
10.0%増収。増収効果で人員増・業績連動報酬の計上による人件
費増も吸収し、営業利益も前年同期比5.7%増益。
受注高は前年同期を若干下回るも好調を維持。
※注2 (単位:百万円)
2021年6月期 2022年6月期 2022年6月期 前年同期比(収益認識基準適用前)
Net Sales 第1四半期
第1四半期 第1四半期 (収益認識基準適用前) 増減額 増減率
売上高 1,382 1,564 1,521 + 138 + 10.0%
営業利益 115 187 121 +6 + 5.7%
営業利益率 8.3% 12.0% 8.0% - △0.3point
受注高 1,379 1,296 1,353 △ 26 △ 1.9%
受注残高 850 975 1,075 + 224 + 26.4%
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アウトソーシング事業
~ 前年度末の新契約が売上貢献し費用増を吸収 ~
前年度期末の契約が売上貢献し前年同期比24.7%増収。オフィス
拡張、人員増に伴う費用増も吸収し営業利益率はほぼ同水準を維持。
受注額、受注残共に高い伸び。特に受注残の高い伸び続く。
※注2 (単位:百万円)
Operating 2021年6月期 2022年6月期 2022年6月期 前年同期比(収益認識基準適用前)
第1四半期
Income 第1四半期 第1四半期 (収益認識基準適用前) 増減額 増減率
売上高 569 710 710 + 140 + 24.7%
営業利益 130 161 161 + 30 + 23.6%
営業利益率 22.9% 22.7% 22.7% - △0.2point
受注高 651 722 722 + 71 + 11.0%
受注残高 1,031 1,469 1,469 + 438 + 42.4%
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四半期推移
収益認識基準適用の影響で営業利益は167百万円増加しており、適用前の営業利益は294百万円と
低水準のスタート。
※注2 (単位:百万円)
2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 2,544 3,144 3,095 3,326 3,180 3,752 3,631 3,512 3,714 4,019 4,050 3,906 3,601 4,036 4,271 4,326 4,047
売上原価 1,514 1,866 1,720 1,845 1,772 1,929 2,057 2,020 2,149 2,205 2,113 2,056 1,997 2,113 2,208 2,252 2,227
売上総利益 1,029 1,277 1,374 1,481 1,408 1,823 1,574 1,492 1,565 1,814 1,936 1,849 1,603 1,922 2,063 2,074 1,819
販売費・一般管理費 781 865 898 986 1,027 1,188 982 1,133 1,050 1,239 1,338 1,258 1,125 1,104 1,192 1,445 1,357
営業利益 247 412 476 494 380 634 592 358 514 574 598 591 478 817 871 629 461
営業利益率(%) 9.7 13.1 15.4 14.9 12.0 16.9 16.3 10.2 13.8 14.3 14.8 15.1 13.3 20.3 20.4 14.5 11.4
経常利益 248 415 472 495 380 633 593 364 520 573 598 589 482 823 880 622 441
四半期純利益 162 269 311 318 237 403 389 286 334 339 344 519 303 520 546 517 262
償却前利益
300 436 514 534 417 673 634 408 557 621 658 669 537 880 926 695 519
EBITDA
償却前利益率(%) 11.8 13.9 16.6 16.1 13.1 17.9 17.5 11.6 15.0 15.5 16.3 17.1 14.9 21.8 21.7 16.1 12.8
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四半期推移 売上高・営業利益
※注2
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セグメント 四半期推移
※注2 (単位:百万円)
2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
グループ・ガバナンス 1,343 1,906 1,557 2,924 1,611 1,890 1,693 2,579 1,893 2,008 1,944 2,466 1,721 1,945 1,912 2,930 1,886
デジタルトランスフォーメーション推進 998 1,030 1,118 1,073 1,235 1,223 1,439 1,365 1,565 1,347 1,191 1,313 1,379 2,083 1,650 1,526 1,296
受注額 アウトソーシング 297 343 297 549 439 319 363 685 599 468 505 586 651 586 765 983 722
(部門間取引消去) △ 72 △ 255 △ 116 △ 154 △ 201 △ 115 △ 92 △ 266 △ 102 △ 201 △ 64 △ 164 △ 149 △ 201 △ 223 △ 161 △ 238
受注額 2,567 3,025 2,856 4,392 3,085 3,317 3,404 4,363 3,955 3,623 3,576 4,202 3,602 4,413 4,105 5,279 3,667
グループ・ガバナンス 1,913 1,876 1,576 2,433 2,261 1,927 1,611 2,173 2,143 1,910 1,689 1,999 1,920 1,769 1,642 2,349 2,278
デジタルトランスフォーメーション推進 762 791 895 929 1,004 958 1,044 1,204 1,340 1,245 926 854 850 1,438 1,354 1,244 975
受注残 アウトソーシング 515 524 474 675 734 650 597 852 948 928 891 950 1,031 1,008 1,112 1,457 1,469
(部門間取引消去) △ 65 △ 187 △ 179 △ 203 △ 260 △ 232 △ 177 △ 303 △ 264 △ 312 △ 209 △ 208 △ 206 △ 242 △ 300 △ 290 △ 343
受注残 3,125 3,006 2,768 3,834 3,739 3,304 3,076 3,927 4,168 3,771 3,298 3,595 3,596 3,974 3,807 4,761 4,381
グループ・ガバナンス 1,392 1,942 1,857 2,068 1,783 2,225 2,008 2,017 1,922 2,242 2,165 2,154 1,801 2,096 2,040 2,223 1,957
デジタルトランスフォーメーション推進 897 1,001 1,014 1,039 1,161 1,268 1,353 1,206 1,429 1,441 1,510 1,385 1,382 1,495 1,734 1,637 1,564
売上高 アウトソーシング 282 334 347 349 380 402 416 430 504 489 541 527 569 609 662 637 710
(部門間取引消去) △ 27 △ 134 △ 125 △ 130 △ 144 △ 143 △ 147 △ 141 △ 141 △ 153 △ 167 △ 161 △ 152 △ 165 △ 165 △ 171 △ 185
売上高 2,544 3,144 3,095 3,326 3,180 3,752 3,631 3,512 3,714 4,019 4,050 3,906 3,601 4,036 4,271 4,326 4,047
グループ・ガバナンス 145 220 265 398 244 362 346 339 330 379 378 528 323 520 530 561 286
デジタルトランスフォーメーション推進 21 81 122 98 102 210 233 89 180 171 209 130 115 226 319 150 187
営業利益 アウトソーシング 50 72 53 36 101 100 79 37 118 116 133 △4 130 165 165 62 161
(部門間取引消去) 29 37 34 △ 39 △ 68 △ 39 △ 67 △ 106 △ 114 △ 93 △ 122 △ 63 △ 90 △ 94 △ 151 △ 136 △ 173
営業利益 247 412 476 494 380 634 592 358 514 574 598 591 478 817 862 637 461
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連結グループ従業員数の推移
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財務・キャッシュフローの状況
※注2
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ROEの推移
~ 中長期的に、平均20%以上の維持が目標 ~
当社グループの経営原則を遵守し、収益性をさらに高め、かつ、資産をより効率的に
運用することを通じて、ROEの向上を目指す
※注2
※過去4四半期分の数値を基に計算しています。
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Ⅱ.業績予想 および 配当予想
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2022年6月期 通期業績予想
~ 7期連続の増収・増益予想は据え置き ~
お客様のニーズを汲み取り提案力を強化することで全セグメントで成長加速トレンドを
想定。
営業利益率は悪化を見込む。中計達成に向けストック売上の増加ペースを加速すべ
く、製品開発の強化、提案型人材の確保・育成に注力するため。営業利益は増加を
見込み、7期連続の増収・増益を予想。
当社は2022年6月期より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しているため、業績予想は当該基準適
用後の金額となっており、対前期増減比については記載しておりません。
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株主還元
~ 2022年6月期配当予想は、1株当たり12円 ~
2022年6月期は、安定的な配当を継続して行う方針に沿い、1株当たり12円で7
期連続の増配予想を据え置き。
2021年6月期のDOEは5.2%で、東証上場企業平均(12ケ月)の2.9%を大幅
に上回る水準を達成。
(円/株) 12.0 <AVANT株主還元の考え方>
11.0
配当は株主還元政策の重要事項の
9.0 位置づけ。
7.5 純資産配当率などの指標に注目する
6.0
ことで、毎期の業績に大きく左右される
ことなく、配当金額を安定的に維持な
4.0 いしは向上していくことを指向。
純資産配当率は東証全上場企業の
平均値を上回り、長期的には純資産
配当率で上位10%を占める企業の平
均である8%を目指す。
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(株式分割調整後) (予想)
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