3374 J-内外テック 2019-05-14 15:10:00
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) [pdf]
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年5月14日
上場会社名 内外テック株式会社 上場取引所 東
コード番号 3374 URL http://www.naigaitec.co.jp
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)岩井田 克郎
問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名)佐々木 政彦 TEL 03-5433-1123
定時株主総会開催予定日 2019年6月26日 配当支払開始予定日 2019年6月10日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月26日
決算補足説明資料作成の有無:無
決算説明会開催の有無 :有 (機関投資家・アナリスト向け)
百万円未満切捨て
1.2019年3月期の連結業績(2018年4月1日~2019年3月31日)
(1)連結経営成績 (%表示は対前期増減率)
親会社株主に帰属する
売上高 営業利益 経常利益
当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2019年3月期 25,963 △8.7 632 △47.4 621 △47.5 409 △52.2
2018年3月期 28,426 35.9 1,202 37.6 1,184 39.5 857 36.8
(注)包括利益 2019年3月期 375百万円 (△58.3%) 2018年3月期 899百万円 (35.0%)
1株当たり 潜在株式調整後 自己資本 総資産 売上高
当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率
円 銭 円 銭 % % %
2019年3月期 139.74 - 7.5 3.9 2.4
2018年3月期 316.31 - 21.3 7.8 4.2
(参考)持分法投資損益 2019年3月期 -百万円 2018年3月期 -百万円
※(注)2019年3月期第1四半期の期首から「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を適用
しており、2018年3月期に係る連結経営成績については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
(2)連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 % 円 銭
2019年3月期 14,520 5,611 38.6 1,912.77
2018年3月期 17,058 5,322 31.2 1,818.57
(参考)自己資本 2019年3月期 5,611百万円 2018年3月期 5,322百万円
※(注)2019年3月期第1四半期の期首から「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を適用
しており、2018年3月期に係る連結財政状態については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
(3)連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円
2019年3月期 △628 △1,294 △263 2,960
2018年3月期 1,263 △588 906 5,147
2.配当の状況
年間配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当
(合計) (連結) 率(連結)
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % %
2018年3月期 - 0.00 - 35.00 35.00 102 11.1 2.4
2019年3月期 - 0.00 - 35.00 35.00 102 25.0 1.9
2020年3月期(予想) - 0.00 -
26.00 26.00 25.4
3.2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日~2020年3月31日)
(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属 1株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益 当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円 銭
第2四半期(累計) 10,275 △24.3 96 △79.2 80 △82.5 53 △81.8 18.07
通期 21,900 △15.6 475 △24.8 443 △28.7 300 △26.8 102.27
※ 注記事項
(1)期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動):無
新規 -社 (社名) 、除外 -社 (社名)
(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更:無
② ①以外の会計方針の変更 :無
③ 会計上の見積りの変更 :無
④ 修正再表示 :無
(3)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2019年3月期 2,935,491株 2018年3月期 2,929,000株
② 期末自己株式数 2019年3月期 2,024株 2018年3月期 2,024株
③ 期中平均株式数 2019年3月期 2,931,315株 2018年3月期 2,710,552株
(参考)個別業績の概要
2019年3月期の個別業績(2018年4月1日~2019年3月31日)
(1)個別経営成績 (%表示は対前期増減率)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2019年3月期 23,315 △10.1 442 △45.1 484 △41.2 311 △42.8
2018年3月期 25,922 35.1 806 44.2 824 47.2 544 54.4
1株当たり 潜在株式調整後
当期純利益 1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭
2019年3月期 106.16 -
2018年3月期 200.78 -
(2)個別財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 % 円 銭
2019年3月期 11,142 4,791 43.0 1,633.54
2018年3月期 13,747 4,601 33.4 1,572.26
(参考)自己資本 2019年3月期 4,791百万円 2018年3月期 4,601百万円
※(注)2019年3月期第1四半期の期首から「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を適用
しており、2018年3月期に係る個別財政状態については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。
また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想
のご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料]4ページ「1.経営成績等の概況(4)今後の見通し」を
ご覧ください。
内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
○添付資料の目次
1.経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………………… 2
(1)当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………………………… 2
(2)当期の財政状態の状況 …………………………………………………………………………………………… 3
(3)当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………………………… 3
(4)今後の見通し ……………………………………………………………………………………………………… 4
(5)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 …………………………………………………………… 4
2.会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………………………… 5
3.連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………………… 6
(1)連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………… 6
(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………… 8
連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………………… 8
連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………………… 9
(3)連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………… 10
(4)連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………… 12
(5)連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………… 13
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………… 13
(表示方法の変更) ………………………………………………………………………………………………… 13
(セグメント情報等) ……………………………………………………………………………………………… 14
(1株当たり情報) ………………………………………………………………………………………………… 17
(重要な後発事象) ………………………………………………………………………………………………… 17
4.個別財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………………… 18
(1)貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………………… 18
(2)損益計算書 ………………………………………………………………………………………………………… 20
(3)株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………………………… 21
(4)個別財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………… 23
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………… 23
(表示方法の変更) ………………………………………………………………………………………………… 23
5.その他 …………………………………………………………………………………………………………………… 23
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
1.経営成績等の概況
(1)当期の経営成績の概況
当連結会計年度の経済情勢は、年度後半におきまして、米中貿易摩擦の表面化、中国経済の成長鈍化などがみら
れましたが、米国において底堅い経済成長が続いたことなどにより、全体としては成長基調が継続しました。日本
国内におきましても、輸出や生産面で米中貿易摩擦などによる経済減速懸念の影響がみられましたが、良好な企業
収益や設備投資、雇用や所得環境の改善などを下支えに、緩やかな景気の成長基調が継続しました。
当社グループが参画しております半導体市場や半導体製造装置市場では、世界市場販売額が2018年(暦年)の統
計におきまして過去最高を更新するなど年度前半は好調に推移しましたが、年度後半におきましては、データセン
ター向け投資やスマートフォン需要を背景に市場をけん引してきたメモリの需給が緩み、半導体メーカーによる設
備投資計画の見直しや在庫調整が行われるなどの調整局面となりました。
FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置市場におきましては、前年度から引き続き中国における大型液晶
パネル向け設備投資を中心に、総じて好調に推移しました。
このような事業環境の中、当社グループは、IoTやAI(人工知能)技術を背景とした中長期的な半導体需要
の拡大に備え、高い品質力や技術力、製品コスト競争力、幅広い取引先からのニーズへの対応力の向上を目指し、
商社機能、製造機能、R&D機能、保守メンテナンス機能の4つの機能の強化を柱として、新規商材の開発、人材
の確保・育成、営業力の強化のほか、工場の新設・クリーンルームの拡張等を中心とした製造体制の強化に積極的
に取り組んでまいりました。
この結果、当連結会計年度の売上高は、主取引先である半導体製造装置メーカーからの受注が、第2四半期以降
減少したことから、259億63百万円(前連結会計年度比8.7%減)となりました。損益面では、売上高の減少および
人材の採用を中心とした営業・管理・製造体制強化に係る投資費用の増加等により、営業利益6億32百万円(前連
結会計年度比47.4%減)、経常利益6億21百万円(前連結会計年度比47.5%減)、親会社株主に帰属する当期純利
益4億9百万円(前連結会計年度比52.2%減)となりました。
なお、セグメントの業績は次のとおりであります。
<販売事業>
半導体・FPD製造装置等の各種コンポーネンツ(部品)及び同装置等の販売事業売上高は、主取引先である半
導体製造装置メーカーからの受注が減少したことにより、233億57百万円(前連結会計年度比10.3%減)となりま
した。損益面では、売上高の減少および人材の採用を中心とした営業や管理の体制強化に係る費用の増加等によ
り、セグメント利益4億33百万円(前連結会計年度比45.4%減)となりました。
<受託製造事業>
半導体・FPD製造装置等の組立及び保守メンテナンス等の受託製造事業売上高は、48億69百万円(前連結会計
年度比6.8%増)となりました。損益面では、人材の採用を中心とした製造部門の体制強化に係る費用の増加等に
より、セグメント利益1億60百万円(前連結会計年度比59.0%減)となりました。
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(2)当期の財政状態の概況
<流動資産>
流動資産は、前連結会計年度末に比べ33億82百万円(25.1%)減少し、101億18百万円となりました。この主な
要因は、前連結会計年度末に比べ電子記録債権が1億16百万円、商品及び製品が1億55百万円増加し、現金及び預
金が21億42百万円、受取手形及び売掛金が16億76百万円減少したことによるものであります。
<固定資産>
固定資産は、前連結会計年度末に比べ8億44百万円(23.8%)増加し、44億1百万円となりました。この主な要
因は、前連結会計年度に比べ、有形固定資産が8億70百万円増加したことによるものであります。
<流動負債>
流動負債は、前連結会計年度末に比べ27億84百万円(29.6%)減少し、66億30百万円となりました。この主な要
因は、前連結会計年度に比べ支払手形及び買掛金が10億99百万円、電子記録債務が11億23百万円、その他流動負債
が2億68百万円減少したことによるものであります。
<固定負債>
固定負債は、前連結会計年度末に比べ41百万円(1.8%)減少し、22億78百万円となりました。この主な要因
は、前連結会計年度末に比べ退職給付に係る負債が30百万円増加し、社債が84百万円減少したことによるものであ
ります。
<純資産>
純資産は、前連結会計年度末に比べ2億88百万円(5.4%)増加し、56億11百万円となりました。この主な要因
は、利益剰余金が3億7百万円増加したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ31.2%から38.6%となり、期末発行済株式数に基づく1株当
たりの純資産は前連結会計年度末1,818.57円に対し1,912.77円となりました。
(3)当期のキャッシュ・フローの概況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益
や減価償却費の増加要因に対し、有形及び無形固定資産の取得による支出や法人税等の支払い額等の減少要因によ
り、前連結会計年度末に比べ21億87百万円減少(前連結会計年度は15億81百万の増加)し、当期連結会計年度末には
29億60百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6億28百万円(前連結会計年度は12億63百万円の獲得)となりました。この主な
要因は、税金等調整前純利益6億21百万円、売掛債権の減少額15億59百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額
21億65百万円、法人税等の支払額3億81百万円の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億94百万円(前連結会計年度は5億88百万円の使用)となりました。この主な
要因は、定期預金の払戻による収入1億20百万円の増加要因に対し、定期預金の預入による支出1億41百万円、有
形及び無形固定資産の取得による支出12億2百万円の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億63百万円(前連結会計年度は9億6百万円の獲得)となりました。この主な
要因は、社債の償還による支出1億54百万円、配当金の支払額1億2百万円の減少要因によるものであります。
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(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
自己資本比率(%) 14.6 18.4 20.8 31.2 38.6
時価ベースの自己資本比率
11.0 10.3 32.2 60.7 20.7
(%)
キャッシュ・フロー対有利
6.6 254.9 2.0 1.8 -
子負債比率(年)
インタレスト・カバレッ
7.2 0.2 28.6 29.9 -
ジ・レシオ(倍)
自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利払い
(注1)いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
(注2)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
(注3)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
(注4)有利子負債は連結貸借対照表上に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており
ます。
(注5)利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(注6)2019年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営
業キャッシュ・フローがマイナスであるため表示しておりません。
(4)今後の見通し
2019年度の経済見通しは、世界的には米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題のほか、国内においても消費税率の引き
上げなど景気の先行きに対する不透明要因はあるものの、好調な米国経済や中国の景気対策効果も見込まれ、今後も
緩やかな成長基調は続くものと思われます。
当社グループの主要なお客様の多くが係わる半導体市場や半導体・FPD製造装置市場では、前期後半からの半導
体メーカーによる在庫や設備投資の調整等の不透明感が継続するものの、中長期的には、これまでのPCやモバイル
に加え、IoT市場の拡大のほか、AI(人工知能)・5G(次世代通信規格)などの新たな技術による半導体需要
の増加が見込まれており、再び成長軌道に回帰していくものと思われます。
このような環境を踏まえ、次期連結業績は、売上高219億円、営業利益4億75百万円、経常利益4億43百万円、親
会社株主に帰属する当期純利益3億円を見込んでいます。
(5)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けております。
配当につきましては、経営成績、財務状況及び今後の事業展開を勘案し、必要な内部留保を確保しつつ、連結配当
性向25%程度を目標としながら、業績に応じた配当を継続していくことを基本方針とし、引き続き企業価値の向上に
努めてまいります。
この基本方針のもと、2019年3月期の期末配当につきましては、2019年3月期連結業績及び今後の業績見込のほ
か、連結配当性向25%程度を勘案し、1株当たり35円とさせていただきました。
また、次期配当は、1株当たり26円を予定しています。
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2.会計基準の選択に関する基本的な考え方
当社グループは日本基準を適用しております。
なお、今後の会計基準の選択に関しましては、国際財務報告基準(IFRS)の導入動向等に注視しつつ、適切に対
応していく方針であります。
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3.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 5,651,577 3,508,943
受取手形及び売掛金 6,026,867 4,350,099
電子記録債権 793,593 909,841
商品及び製品 780,947 936,346
仕掛品 106,781 80,840
原材料及び貯蔵品 88,289 266,067
その他 53,260 66,513
流動資産合計 13,501,316 10,118,652
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 2,755,325 3,888,552
減価償却累計額 △1,756,413 △1,836,679
建物及び構築物(純額) 998,912 2,051,872
機械装置及び運搬具 115,007 134,340
減価償却累計額 △85,641 △103,450
機械装置及び運搬具(純額) 29,366 30,890
土地 946,943 988,952
リース資産 119,159 163,426
減価償却累計額 △46,716 △68,722
リース資産(純額) 72,443 94,704
建設仮勘定 251,995 -
その他 82,811 96,321
減価償却累計額 △68,097 △77,698
その他(純額) 14,714 18,622
有形固定資産合計 2,314,374 3,185,041
無形固定資産
リース資産 131,962 106,764
その他 14,258 18,153
無形固定資産合計 146,220 124,918
投資その他の資産
投資有価証券 357,638 316,084
差入保証金 601,361 680,551
繰延税金資産 61,790 50,940
その他 75,599 44,361
投資その他の資産合計 1,096,389 1,091,938
固定資産合計 3,556,985 4,401,898
資産合計 17,058,301 14,520,550
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(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 3,431,581 2,332,434
電子記録債務 4,278,790 3,155,554
短期借入金 - 30,000
1年内返済予定の長期借入金 511,524 508,722
1年内償還予定の社債 154,000 84,000
リース債務 48,508 53,830
未払法人税等 250,478 39,698
未払消費税等 30,253 2,293
賞与引当金 112,900 96,100
その他 596,699 327,908
流動負債合計 9,414,736 6,630,541
固定負債
社債 182,000 98,000
長期借入金 1,297,004 1,317,982
リース債務 137,988 125,824
長期未払金 66,850 67,128
退職給付に係る負債 628,567 659,275
資産除去債務 8,256 10,747
固定負債合計 2,320,666 2,278,958
負債合計 11,735,403 8,909,499
純資産の部
株主資本
資本金 1,079,619 1,087,330
資本剰余金 1,343,612 1,351,323
利益剰余金 2,734,571 3,041,753
自己株式 △564 △564
株主資本合計 5,157,239 5,479,843
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 156,586 122,393
為替換算調整勘定 9,072 8,813
その他の包括利益累計額合計 165,658 131,207
純資産合計 5,322,897 5,611,050
負債純資産合計 17,058,301 14,520,550
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(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
売上高 28,426,944 25,963,176
売上原価 25,190,637 23,146,206
売上総利益 3,236,306 2,816,970
販売費及び一般管理費
給料及び賞与 918,045 993,877
賞与引当金繰入額 72,040 49,851
退職給付費用 42,074 41,720
法定福利費 140,031 144,750
減価償却費 22,166 50,448
賃借料 38,105 49,285
支払手数料 313,152 358,430
その他 488,020 496,555
販売費及び一般管理費合計 2,033,637 2,184,919
営業利益 1,202,669 632,050
営業外収益
受取利息 5,103 5,027
受取配当金 6,970 8,580
受取賃貸料 2,453 480
仕入割引 14,786 16,167
為替差益 1,133 -
助成金収入 900 9,138
その他 7,045 3,956
営業外収益合計 38,392 43,350
営業外費用
支払利息 44,374 36,923
新株発行費 6,432 -
固定資産圧縮損 - 9,138
為替差損 - 1,232
その他 5,357 6,364
営業外費用合計 56,165 53,658
経常利益 1,184,896 621,742
特別利益
固定資産売却益 8,573 -
特別利益合計 8,573 -
特別損失
投資有価証券評価損 19,225 -
特別損失合計 19,225 -
税金等調整前当期純利益 1,174,244 621,742
法人税、住民税及び事業税 338,839 190,697
法人税等調整額 △21,966 21,418
法人税等合計 316,872 212,116
当期純利益 857,372 409,626
親会社株主に帰属する当期純利益 857,372 409,626
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
(連結包括利益計算書)
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 857,372 409,626
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 41,475 △34,192
為替換算調整勘定 762 △258
その他の包括利益合計 42,238 △34,451
包括利益 899,610 375,174
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 899,610 375,174
非支配株主に係る包括利益 - -
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
(3)連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 389,928 322,078 1,925,824 △29,185 2,608,644
当期変動額
新株の発行 689,691 689,691 1,379,382
剰余金の配当 △48,625 △48,625
親会社株主に帰属する当期
純利益
857,372 857,372
自己株式の処分 331,843 28,621 360,464
株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 689,691 1,021,534 808,747 28,621 2,548,594
当期末残高 1,079,619 1,343,612 2,734,571 △564 5,157,239
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券評価 その他の包括利益累
差額金
為替換算調整勘定
計額合計
当期首残高 115,111 8,309 123,420 2,732,065
当期変動額
新株の発行 1,379,382
剰余金の配当 △48,625
親会社株主に帰属する当期
純利益
857,372
自己株式の処分 360,464
株主資本以外の項目の当期
41,475 762 42,238 42,238
変動額(純額)
当期変動額合計 41,475 762 42,238 2,590,832
当期末残高 156,586 9,072 165,658 5,322,897
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 1,079,619 1,343,612 2,734,571 △564 5,157,239
当期変動額
新株の発行 7,711 7,711 15,422
剰余金の配当 △102,444 △102,444
親会社株主に帰属する当期
純利益
409,626 409,626
自己株式の処分
株主資本以外の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 7,711 7,711 307,182 - 322,604
当期末残高 1,087,330 1,351,323 3,041,753 △564 5,479,843
その他の包括利益累計額
純資産合計
その他有価証券評価 その他の包括利益累
差額金
為替換算調整勘定
計額合計
当期首残高 156,586 9,072 165,658 5,322,897
当期変動額
新株の発行 15,422
剰余金の配当 △102,444
親会社株主に帰属する当期
純利益
409,626
自己株式の処分 -
株主資本以外の項目の当期
△34,192 △258 △34,451 △34,451
変動額(純額)
当期変動額合計 △34,192 △258 △34,451 288,152
当期末残高 122,393 8,813 131,207 5,611,050
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
(4)連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 1,174,244 621,742
減価償却費 82,164 146,350
株式報酬費用 - 11,566
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3,014 -
賞与引当金の増減額(△は減少) 16,600 △16,800
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 33,472 30,707
受取利息及び受取配当金 △12,073 △13,607
支払利息 44,374 36,923
有形固定資産売却損益(△は益) △8,573 -
投資有価証券評価損益(△は益) 19,225 -
売上債権の増減額(△は増加) △1,219,006 1,559,903
たな卸資産の増減額(△は増加) △191,105 △307,543
その他の流動資産の増減額(△は増加) △17,445 △1,387
仕入債務の増減額(△は減少) 1,576,862 △2,165,640
未払消費税等の増減額(△は減少) △2,352 △39,772
その他 161,315 △82,410
小計 1,654,687 △219,968
利息及び配当金の受取額 7,405 8,854
利息の支払額 △42,298 △35,475
法人税等の支払額 △356,681 △381,705
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,263,112 △628,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △141,614 △141,614
定期預金の払戻による収入 150,000 120,000
有形及び無形固定資産の取得による支出 △621,072 △1,202,878
有形固定資産の売却による収入 38,000 -
投資有価証券の取得による支出 △3,103 △3,207
投資有価証券の売却による収入 13,500 -
差入保証金の差入による支出 △425 △74,319
その他 △24,001 7,300
投資活動によるキャッシュ・フロー △588,717 △1,294,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) - 30,000
長期借入れによる収入 100,000 600,000
長期借入金の返済による支出 △629,803 △581,824
社債の償還による支出 △214,000 △154,000
リース債務の返済による支出 △40,905 △54,957
株式の発行による収入 1,379,382 -
自己株式の処分による収入 360,464 -
配当金の支払額 △48,625 △102,444
財務活動によるキャッシュ・フロー 906,513 △263,225
現金及び現金同等物に係る換算差額 504 △1,407
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,581,412 △2,187,647
現金及び現金同等物の期首残高 3,566,546 5,147,959
現金及び現金同等物の期末残高 5,147,959 2,960,312
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
(5)連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計
期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に
表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が75,749千円減少し、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が35,455千円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」
が40,293千円減少しております。
なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が40,293千円
減少しております。
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で、取締
役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するため、定期的に検討を行う対象となるものです。
当社グループは、当社(内外テック株式会社)及び連結子会社2社(内外エレクトロニクス株式会社、納宜
伽義機材(上海)商貿有限公司)により構成され、半導体メーカー、半導体製造装置メーカー、FPD製造装
置メーカー及び電子機器メーカーを主要取引先として、販売、受託製造別のセグメントから構成され、「販売
事業」及び「受託製造事業」の2つを報告セグメントとしております。
「販売事業」は、半導体製造装置、FPD製造装置及び電子機器等に使用される空気圧機器・真空機器・温
度調節機器等の各種コンポーネンツ及び同装置を国内メーカーから仕入れ、主に国内ユーザー企業に販売して
おります。
また、海外連結子会社の納宜伽義機材(上海)商貿有限公司は、機械電子設備及び各種コンポーネンツを現
地のメーカーや当社から仕入れ、現地ユーザー企業及び現地に進出している日系ユーザー企業に販売しており
ます。
「受託製造事業」は、半導体メーカー、半導体製造装置メーカー、FPD製造装置メーカー及び電子機器メ
ーカーを主要取引先として、装置組立・受託加工・工程管理・情報機器組立・保守メンテナンス等の受託製造
事業を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」
における記載と概ね同一です。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。セグメント間の内部収
益及び振替高は第三者間取引価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
報告セグメント 連結
調整額 財務諸表
(注)1 計上額
販売事業 受託製造事業 合計
(注)2
売上高
外部顧客への売上高 25,925,334 2,501,609 28,426,944 - 28,426,944
セグメント間の内部売上高又
110,823 2,060,132 2,170,955 △2,170,955 -
は振替高
計 26,036,157 4,561,742 30,597,900 △2,170,955 28,426,944
セグメント利益 793,888 391,544 1,185,433 17,236 1,202,669
セグメント資産 12,712,083 4,818,778 17,530,862 △472,560 17,058,301
その他の項目
減価償却費 18,962 62,999 81,961 202 82,164
有形固定資産及び無形固定資
252,506 720,479 972,985 - 972,985
産の増加額
(注)1.調整額の内容は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額17,236千円は、主に各セグメントが負担する営業費用及び営業外収益の消去差異等
であります。
(2) セグメント資産の調整額△472,560千円には、セグメント間取引消去△495,980千円、各報告セグメントに配
分していない賃貸関係に関わる資産等23,420千円が含まれております。
(3) 減価償却費のうち、調整額202千円は、賃貸関係に関わる資産の減価償却費(営業外費用)等であります。
2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
報告セグメント 連結
調整額 財務諸表
(注)1 計上額
販売事業 受託製造事業 合計
(注)2
売上高
外部顧客への売上高 23,269,742 2,693,433 25,963,176 - 25,963,176
セグメント間の内部売上高又
87,504 2,176,271 2,263,775 △2,263,775 -
は振替高
計 23,357,247 4,869,704 28,226,951 △2,263,775 25,963,176
セグメント利益 433,131 160,486 593,618 38,432 632,050
セグメント資産 10,062,494 4,822,073 14,884,567 △364,016 14,520,550
その他の項目
減価償却費 41,878 104,471 146,350 - 146,350
有形固定資産及び無形固定資
147,116 860,413 1,007,530 - 1,007,530
産の増加額
(注)1.調整額の内容は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額38,432千円は、主に各セグメントが負担する営業費用及び営業外収益の消去差異等
であります。
(2) セグメント資産の調整額△364,016千円には、セグメント間取引消去△387,437千円、各報告セグメントに配
分していない賃貸関係に関わる資産等23,420千円が含まれております。
2.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
【関連情報】
前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
東京エレクトロンテクノロジー
9,608,193 販売事業、受託製造事業
ソリューションズ株式会社
東京エレクトロン宮城株式会社 6,194,367 販売事業、受託製造事業
東京エレクトロン九州株式会社 4,147,879 販売事業、受託製造事業
当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
東京エレクトロンテクノロジー
8,269,142 販売事業、受託製造事業
ソリューションズ株式会社
東京エレクトロン宮城株式会社 5,925,607 販売事業、受託製造事業
東京エレクトロン九州株式会社 4,098,576 販売事業、受託製造事業
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,818.57円 1,912.77円
1株当たり当期純利益金額 316.31円 139.74円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) 857,372 409,626
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
857,372 409,626
金額(千円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 2,710 2,931
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
4.個別財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,689,194 2,387,930
受取手形 483,105 340,080
電子記録債権 643,631 750,674
売掛金 5,156,547 3,595,778
商品及び製品 776,543 930,884
原材料及び貯蔵品 576 390
前払費用 22,911 27,698
関係会社短期貸付金 13,320 13,320
その他 15,656 38,945
流動資産合計 10,801,485 8,085,702
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 144,023 349,046
構築物(純額) 9,364 23,517
工具、器具及び備品(純額) 4,819 9,148
土地 450,404 451,552
建設仮勘定 70,778 -
リース資産(純額) 37,240 31,348
その他(純額) 3,512 4,118
有形固定資産合計 720,143 868,730
無形固定資産
電話加入権 3,838 3,690
リース資産 131,143 106,721
ソフトウエア 7,841 11,751
無形固定資産合計 142,823 122,164
投資その他の資産
投資有価証券 357,638 316,084
関係会社株式 853,000 853,000
関係会社出資金 0 0
関係会社長期貸付金 213,350 200,030
差入保証金 599,259 678,400
敷金 32,135 35,894
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 524 -
繰延税金資産 3,321 -
その他 24,330 0
貸倒引当金 △384 △17,354
投資その他の資産合計 2,083,175 2,066,055
固定資産合計 2,946,141 3,056,950
資産合計 13,747,627 11,142,652
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内外テック㈱ (3374) 2019年3月期 決算短信
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形 341,486 338,086
電子記録債務 3,977,587 2,947,097
買掛金 2,907,592 1,858,492
1年内返済予定の長期借入金 247,948 163,248
1年内償還予定の社債 154,000 84,000
リース債務 38,404 37,936
未払金 31,233 251
未払費用 122,449 76,862
未払法人税等 181,300 38,000
未払消費税等 30,253 -
賞与引当金 68,300 46,100
その他 28,942 21,310
流動負債合計 8,129,497 5,611,384
固定負債
社債 182,000 98,000
長期借入金 373,856 210,608
リース債務 106,309 70,767
長期未払金 66,850 66,850
繰延税金負債 - 6,604
退職給付引当金 279,895 276,750
資産除去債務 7,256 9,747
固定負債合計 1,016,166 739,327
負債合計 9,145,664 6,350,712
純資産の部
株主資本
資本金 1,079,619 1,087,330
資本剰余金
資本準備金 1,011,769 1,019,480
その他資本剰余金 331,843 331,843
資本剰余金合計 1,343,612 1,351,323
利益剰余金
利益準備金 24,538 24,538
その他利益剰余金
別途積立金 670,000 670,000
繰越利益剰余金 1,328,170 1,536,917
利益剰余金合計 2,022,708 2,231,455
自己株式 △564 △564
株主資本合計 4,445,376 4,669,546
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 156,586 122,393
評価・換算差額等合計 156,586 122,393
純資産合計 4,601,963 4,791,939
負債純資産合計 13,747,627 11,142,652
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(2)損益計算書
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
売上高 25,922,806 23,315,288
売上原価 23,318,730 20,968,656
売上総利益 2,604,076 2,346,632
販売費及び一般管理費 1,797,476 1,903,747
営業利益 806,599 442,885
営業外収益
受取利息及び配当金 13,538 17,934
受取賃貸料 9,918 38,137
仕入割引 14,786 14,176
業務受託料 12,875 13,532
その他 3,252 2,147
営業外収益合計 54,371 85,928
営業外費用
支払利息 17,672 11,645
社債利息 6,831 3,888
賃貸収入原価 1,467 6,994
新株発行費 6,432 -
貸倒引当金繰入額 384 16,970
その他 3,609 4,809
営業外費用合計 36,397 44,307
経常利益 824,573 484,505
特別損失
投資有価証券評価損 19,225 -
関係会社出資金評価損 23,399 -
特別損失合計 42,624 -
税引前当期純利益 781,948 484,505
法人税、住民税及び事業税 251,397 152,820
法人税等調整額 △13,668 20,494
法人税等合計 237,729 173,314
当期純利益 544,219 311,191
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金
その他利益剰余金
その他資本剰 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
余金 合計 繰越利益剰 合計
別途積立金
余金
当期首残高 389,928 322,078 322,078 24,538 670,000 832,576 1,527,115
当期変動額
新株の発行 689,691 689,691 689,691
剰余金の配当 △48,625 △48,625
当期純利益 544,219 544,219
自己株式の処分 331,843 331,843
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 689,691 689,691 331,843 1,021,534 - - 495,593 495,593
当期末残高 1,079,619 1,011,769 331,843 1,343,612 24,538 670,000 1,328,170 2,022,708
株主資本 評価・換算差額等
その他有価 純資産合計
株主資本合 評価・換算
自己株式
計
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高 △29,185 2,209,935 115,111 115,111 2,325,046
当期変動額
新株の発行 1,379,382 1,379,382
剰余金の配当 △48,625 △48,625
当期純利益 544,219 544,219
自己株式の処分 28,621 360,464 360,464
株主資本以外の項
目の当期変動額 41,475 41,475 41,475
(純額)
当期変動額合計 28,621 2,235,441 41,475 41,475 2,276,916
当期末残高 △564 4,445,376 156,586 156,586 4,601,963
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当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金
その他利益剰余金
その他資本剰 資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
余金 合計 繰越利益剰 合計
別途積立金
余金
当期首残高 1,079,619 1,011,769 331,843 1,343,612 24,538 670,000 1,328,170 2,022,708
当期変動額
新株の発行 7,711 7,711 7,711
剰余金の配当 △102,444 △102,444
当期純利益 311,191 311,191
自己株式の処分
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 7,711 7,711 7,711 208,746 208,746
当期末残高 1,087,330 1,019,480 331,843 1,351,323 24,538 670,000 1,536,917 2,231,455
株主資本 評価・換算差額等
その他有価 純資産合計
株主資本合 評価・換算
自己株式
計
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高 △564 4,445,376 156,586 156,586 4,601,963
当期変動額
新株の発行 15,422 15,422
剰余金の配当 △102,444 △102,444
当期純利益 311,191 311,191
自己株式の処分
株主資本以外の項
目の当期変動額 △34,192 △34,192 △34,192
(純額)
当期変動額合計 224,169 △34,192 △34,192 189,976
当期末残高 △564 4,669,546 122,393 122,393 4,791,939
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(4)個別財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の期首か
ら適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しており
ます。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が52,556千円減少し、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」が3,321千円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が49,235千
円減少しております。
なお、繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が49,235円減少しておりま
す。
5.その他
該当事項はありません。
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