3341 日本調剤 2019-07-31 15:00:00
2020年3月期 第1四半期決算説明資料 [pdf]

                                                                   2019年7月31日




                                                              (東証一部/証券コード 3341)
Copyright 2019 Nihon Chouzai Co., Ltd. All rights reserved.
                      目次

Ⅰ.連結決算ハイライト

Ⅱ.セグメント情報

Ⅲ.参考資料



 Copyright (C) 2019 Nihon Chouzai Co., Ltd. All rights reserved.   1
Ⅰ.連結決算ハイライト
連結 損益計算書
全ての事業セグメントで前年同期比増収増益を実現。売上高はC型肝炎薬を除くベースで二桁増収(10.4%)、
営業利益は3.5倍の増益。連結売上高、連結営業利益ともに期初計画を達成。

                    18/3           19/3                20/3                20/3              前年同期比     前年同期比     計画比
(単位:百万円)           1Q実績           1Q実績                1Q計画                1Q実績                増減額        %        %

売上高                58,346          59,305              63,000              64,316             5,011     108.5%   102.1%

売上原価               47,693          49,547              52,821              53,169             3,621     107.3%   100.7%

売上総利益              10,652            9,757             10,178              11,147             1,390     114.2%   109.5%
       対売上比(%)      18.3%            16.5%               16.2%               17.3%                ―         ―          ―

販売管理費               8,468            9,256               9,393               9,377              121     101.3%   99.8%
       対売上比(%)      14.5%            15.6%               14.9%               14.6%                ―         ―          ―
            消費税等     3,070             3,411               3,044               3,589            178     105.2%   117.9%
           研究開発費      795                 549                 883                 624            74     113.6%   70.6%

営業利益                2,184                501                 784             1,770            1,268     353.1%   225.5%
       対売上比(%)       3.7%              0.8%                1.3%                2.8%               ―         ―          ―

経常利益                2,090                398                 740             1,710            1,312     429.7%   230.9%
       対売上比(%)       3.6%              0.7%                1.2%                2.7%               ―         ―          ―
親会社株主に帰属する四半期純利益    1,122                  40                239                 833            792    2035.1%   348.1%
       対売上比(%)       1.9%               0.1%               0.4%                1.3%               ―         ―          ―
1株あたり
                     70.21               2.56              15.98               55.61           53.05   2172.3%   348.0%
四半期純利益(円)

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連結 貸借対照表
設備投資のピークアウトにより、長期借入金が約75億円減少、自己資本が増加したものの、買掛金増加などにより流動負債が増加し
たことから、自己資本比率は22.5%と19年3月期末に対し微減(△0.5%)。

                   19/3                   19/3                    20/3               前期末比       前期末比
                   1Q末                    期末                      1Q末                 増減額         %
  (単位:百万円)

  流動資産             90,742                  80,132                  86,742              6,609     108.2%

  固定資産            105,287                  98,545                  97,868              △677       99.3%
     有形固定資産          75,449                  69,806                  69,005            △800       98.9%
     無形固定資産          17,627                  16,906                  16,649            △257       98.5%
     投資その他           12,211                  11,833                  12,213              380     103.2%
  資産合計            196,030                178,677                 184,610               5,932     103.3%

  流動負債             87,003                  69,100                  77,836              8,736     112.6%

  固定負債             67,854                  68,504                  65,234            △3,269       95.2%

  負債合計            154,858                137,604                 143,070               5,466     104.0%

  純資産合計            41,171                  41,073                  41,539               466      101.1%

  自己資本             41,170                  41,068                  41,534               465      101.1%

  自己資本比率            21.0%                   23.0%                   22.5%                   ―          ―




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連結 2020年3月期 業績予想
20/3期は各事業セグメントともに厳しい事業環境が継続する中、前年同期比増収増益計画。
10月の薬価改定の影響はあるものの、先行投資効果などにより全ての事業セグメントで増収を計画。
利益面は調剤薬局事業の人財投資による費用増加はあるものの、人材事業が牽引し増益を計画。                                                                  ※詳細は次頁のセグメント別業績予想を参照。


                   17/3                  18/3                    19/3                        20/3           前年同期比       前年同期比
(単位:百万円)           実績                    実績                      実績                          計画              増減額          %
売上高                223,468              241,274                  245,687                 268,599             22,912      109.3%
売上原価               184,210              197,437                  203,711                 222,774             19,063      109.4%
売上総利益               39,258                 43,837                  41,975                     45,824          3,848      109.2%
       対売上比(%)        17.6%                    18.2%                   17.1%                    17.1%               ―          ―

販売管理費               30,738                 33,250                  35,242                     38,593          3,350      109.5%
       対売上比(%)        13.8%                    13.8%                   14.3%                    14.4%               ―          ―
            消費税等     11,600                   11,892                  12,537                    13,727          1,189      109.5%
           研究開発費      2,388                     2,784                   2,764                       3,308        543       119.7%

営業利益                 8,519                 10,587                    6,733                     7,231            498      107.4%
       対売上比(%)            3.8%                  4.4%                    2.7%                        2.7%            ―          ―

経常利益                 7,976                 10,138                    6,077                     7,069            991      116.3%
       対売上比(%)            3.6%                  4.2%                    2.5%                        2.6%            ―          ―

親会社株主に帰属する当期純利益      4,638                   6,104                   3,790                     4,020            230      106.1%
       対売上比(%)            2.1%                  2.5%                    1.5%                        1.5%            ―          ―

1株あたり当期純利益(円)       290.03                  381.69                   243.47                    268.17          24.70      110.1%
1株あたり年間配当金(円)         50.00                   50.00                   50.00                     50.00             ―            ―

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セグメント別 2020年3月期 業績予想
調剤薬局事業では、堅実な出店戦略により増収計画。(成長に向けた人財投資に積極的に取り組み)
医薬品製造販売事業では、 19年10月、20年4月と、2回の薬価改定の影響はあるものの、利益横ばいを見込む。
医療従事者派遣・紹介事業では、先行投資効果により、増収増益を計画。

                                  17/3                 18/3                19/3              20/3      前年同期比     前年同期比
          (単位:百万円)                実績                   実績                  実績                計画         増減額        %

          売上高                   189,327             205,192              208,622            226,908     18,285   108.8%
          売上総利益                   28,738               32,928              30,282            32,998      2,715   109.0%
調剤薬局事業           対売上比%)               15.2%                16.0%               14.5%           14.5%        ―        ―

          営業利益                      9,560              12,411                8,707            8,794        86    101.0%
                 対売上比%)                5.0%                 6.0%                 4.2%           3.9%        ―        ―

          売上高                     36,821               38,066              40,659            45,493      4,833   111.9%
          売上総利益                     6,465                6,319               6,877            7,304       426    106.2%
  医薬品
                 対売上比%)               17.6%                16.6%               16.9%           16.1%        ―        ―
製造販売事業
          営業利益                      1,719                1,194               1,885            1,884        △0    100.0%
                 対売上比%)                4.7%                 3.1%                 4.6%           4.1%        ―        ―

          売上高                     10,500               11,970              13,083            14,300      1,216   109.3%
          売上総利益                     4,084                4,604               4,950            5,570       619    112.5%
 医療従事者           対売上比%)               38.9%                38.5%               37.8%           39.0%        ―        ―
派遣・紹介事業
          営業利益                      1,710                1,842               1,478            1,849       371    125.1%
                 対売上比%)               16.3%                15.4%               11.3%           12.9%        ―        ―


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〔参考資料〕連結 前年同期比増減要因(売上高・営業利益)
売上高は、調剤薬局におけるC型肝炎薬の減少要因があったものの、新店・既存店の増収効果、医薬品製造販売事業、医療従事
者派遣・紹介事業の増収により、連結ベースで増収。
営業利益は、各事業セグメントともに増収による増益効果と経費削減効果により前年同期比増益を実現し、連結ベースで増益。

 (単位:億円、単位未満四捨五入)

      売上高                                                                営業利益
                          製造事業
                           増収                                                                              製造事業
                           +11                                                                              増益
                      人材事業                                                                                  +7
                       増収
               既存店
               増収      +4
                +41
                             C型肝炎                                                                                 調整額
                              減収                                                                    人材事業           ▲2
                                  調整額                                                                増益
                              ▲10
                                   ▲9                                                                +3
                                                                                          枚数増加
                                                                                           等
                                                                              技術料単価            +2
            前年新店                                                                上昇
             寄与                                                                    +3
             +11
         新店                                  643                                                                         18
         7店舗
         +1



   593                                                                   5


  19/3 1Q                                   20/3 1Q                 19/3 1Q                                             20/3 1Q
    実績                                        実績                      実績                                                  実績


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〔参考資料〕連結 計画比増減要因(売上高・営業利益)
売上高は、医薬品製造販売事業の計画未達を、調剤薬局事業と医療従事者派遣・紹介事業で補い、期初計画を達成。調剤薬
局事業における既存店の伸展が計画達成に寄与。
営業利益は、全ての事業セグメントにおいて期初計画を超えて進捗。
(単位:億円、単位未満四捨五入)
                                 C型肝炎                                                                                   製造
                                  上ブレ
     売上高                           +1
                                                                               営業利益                                     上ブレ
                                                                                                                        +4


                                                                                                                 人材事業
                           人材事業                                                                           経費削減
                                    製造事業                                                                          +1          調整額
                            +1                                                                              等
                                     未達
                                                                                                                              ▲2
                                     ▲3                                                                    +4

                                                                                               枚数上ブレ
                 既存店                            調整額                                                +3
                                                 ▲7                                技術料単価
                     +21                                                            下ブレ
                                                                                     ▲0


           新店 前年新店                                       643                                                                          18
           +0  +0

                                                                               8
  630




 20/3 1Q                                               20/3 1Q              20/3 1Q                                                 20/3 1Q
   計画                                                    実績                   計画                                                      実績




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Ⅱ. セグメント情報
調剤薬局事業 損益計算書
売上高は、前年同期比8.7%の増収(除くC型肝炎薬では11.0%と二桁増収)、期初計画を達成。
利益面では、過去最高の新卒薬剤師採用などによる費用の増加を、処方箋枚数の増加と処方箋単価の上昇を
要因とした増益による増益効果で補い、前年同期比大幅な増益を実現。期初計画についても大幅超過。
                    18/3            19/3                 20/3                 20/3               前年同期比      前年同期比        計画比
(単位:百万円)           1Q実績            1Q実績                 1Q計画                 1Q実績                 増減額         %           %
売上高                 49,387           50,449               52,561               54,814              4,364     108.7%      104.3%
売上原価                41,589           43,399               45,707               47,049              3,649     108.4%      102.9%
売上総利益                7,797             7,050                6,854                7,765               715     110.1%      113.3%
       対売上比         15.8%            14.0%                 13.0%                14.2%                  ―          ―            ―
販売管理費                5,286             5,645                5,648                5,921               275     104.9%      104.8%
       対売上比         10.7%            11.2%                 10.7%                10.8%                  ―          ―            ―
営業利益                 2,511             1,404                1,206                1,843               439     131.3%      152.9%
       対売上比          5.1%               2.8%                 2.3%                 3.5%                 ―          ―            ―
期末店舗数(店舗)※1              564              589                   606                  600              11     101.9%       99.0%
1店舗あたり売上高※2               88                 85                   87                   91               5    106.5%      105.0%
                                                                   ※1 期末店舗数は物販店舗を含む               ※2 1店舗あたり売上高:調剤セグメント売上高/期中平均店舗数

処方箋枚数と処方箋単価 前年同期比(%)                                              出店期別 前年同期比(%)
処方箋枚数          3,576千枚    102.7%                                                       調剤売上高          処方箋枚数       処方箋単価
処方箋単価         15,110円     106.2%                                既存店                         107.9%       100.3%       107.5%
                                                                前年出店                        647.0%     1,038.9%       62.3%
                                                                全店                          109.0%       102.7%       106.2%
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出店戦略 勝ち残る薬局作りへ
首都圏・大阪・名古屋を中心にハイブリッド型薬局を出店。自力出店、M&Aの基準は一貫して変更なく、将来性の
ある案件を中心に厳格な基準で出店を実施。

 出店数(店舗別タイプ別)

                                                               2030年に向けたハイブリッド
                    19/3              20/3 1Q                  型薬局の店舗割合の目標
                                                                                                      地域       19/3月末     19/6月末       増減数

                                                                                                  北海道                44       44         0
出店                   32                     7
                                                              50%                    50%          東北                 44       44         0
   門前                16                     3                                                     関東                294     295          1

   ハイブリッド型           16                     4                             目標                      甲信越                23       23         0
                                                                                                  東海                 52       52         0
閉店                   19                     5
                                                                                                  関西・北陸              66       66         0
期末店舗数               598                   600                       門前        ハイブリッド型
                                                                                                  中国・四国              38       38         0
(物販店舗2店舗を含む)
                                                                                                  九州・沖縄              37       38         1
                                                                                                  合        計        598     600          2
 出店状況推移(店舗数)
               14/3        15/3                 16/3                  17/3                   18/3              19/3         20/3 1Q
出店             37          29                    27                    42                    36                32                  7
  自力出店         33          28                    22                    21                    23                26                  5
  M&A           4           1                     5                    21                    13                 6                  2
閉店              9          12                    11                    12                     8                19                  5
期末店舗数          494         511                  527                   557                    585               598             600

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技術料 主要2項目の状況                                                                                  ※新規店舗を含む全店舗を集計対象としております。


「患者のための薬局ビジョン」実現に向け薬局の対人業務を強化。
調剤基本料については、改定後の水準回復に向けた進捗ペースは緩やか。
在宅医療を中心に、各種取り組みに努めた結果、地域支援体制加算の取得店舗割合が増加。



                  11%                                        1%                                         1%
                4%
 調剤
                                                            18/4月       48%                     48%    19/7月   50%
基本料                  18/3月                        50%
                                                                                                                     ■   基本料1 (41点)
■ 基本料1 (41点)                                                                                                         ■   基本料2 (25点)
■ 基本料2 (25点)            85%                                    1%                                       1%           ■   基本料3-ロ (15点)
■ 基本料3 (20点)                                                                                                         ■   特別基本料 (10点)




基準調剤
 加算                                                                                                                  加算ありの店舗割合が
                                                                                                                     7%上昇(18/4月対比)
 ↓             42%
                                                                      32%
                                                                                                               39%
地域支援                 18/3月
                              58%
                                                            18/4月                                      19/7月
                                                                                                 61%
体制加算                                                68%
■ 加算あり (32点)                                                                                                         ■ 加算あり (35点)
■ 加算なし                                                                                                               ■ 加算なし




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ジェネリック医薬品の使用推進
ジェネリック医薬品の使用推進                                                                                         後発医薬品調剤体制加算
(%) ジェネリック医薬品数量ベースの推移
                                                                                         87.5
90.0
                   日本調剤                全国                                          87.5%
                                                                                    87.0                100%
                                                                         83.6
85.0
                                                             81.6
                                                                                                         80%                    38%
80%
80.0
                                                                                  77.0
                                                     79.0                                ※1
                                                                                                                                              62%
75.0                              73.9                                 73.0
                                                                                                         60%
                                                                                                                         86%
                                                             68.6
70.0
                                                                                                                                27%

65.0                   62.7                                                                              40%
                                                63.1


60.0                                 58.4                                                                                                     23%
                                                                                                                                23%
            55.1                                                                                         20%
55.0
                                                                                                                         10%                  10%
                                            全国:2013年3月以前の新基準適用データなし                                                             12%
50.0                                                                                                                      4%                   5%
                                                                                                           0%
       1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

         13/3         14/3        15/3        16/3         17/3         18/3        19/3        20/3                    18/3月   18/4月         19/7月


 ジェネリック医薬品の使用推進⇒医療費の増加抑制に繋がる                                                                                ■ 加算2 75%以上 (22点)           ■   加算3 85%以上 (26点)
                                                                                                            ■ 加算1 65%-75%(18点)          ■   加算2 80%-85%(22点)
                                                                                                            ■ 加算なし                      ■   加算1 75%-80%(18点)
                                                                                                                                        ■   加算なし
 医薬品製造販売事業の内部売上高が拡大(グループシナジー)
                                                                                                                  加算3の店舗割合が24%上昇(18/4月対比)
                         ※1 厚生労働省 調剤医療費の動向 後発医薬品割合 数量ベース(新指標)

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かかりつけ薬剤師・薬局、在宅医療への取り組み
かかりつけ薬剤師比率は、新卒採用により低下したが、新卒採用数を除くと36.5%と増加した。
在宅医療への取り組みを更に進めたことにより、1店舗あたりの在宅医療実施件数は大幅に増加。

かかりつけ薬剤師・薬局(2019年7月11日時点          新卒採用含む)                       質の高い在宅医療の推進

  ■かかりつけ薬剤師比率        ■かかりつけ薬剤師在籍店舗割合
                                                              (件)       ■1店舗あたりの在宅医療実施件数
                                                               500
                                                                                                   411
                                                               400                                                在宅医療
                                                                                             327
                                                                                   282                           実施店舗割合
                                                                                                                  95.8%
                                                               300
                                                                         228
     31.7%45.9%            82.5%                               200
                                                                                                          117    年間1件以上実施店舗
                                                               100

                                                                  0
                                                                        16/3      17/3      18/3   19/3   20/3
                                                                                                          1Q

         ■1店舗あたりのかかりつけ薬剤師数

                                                                                      地域連携薬局(案)

              1.6      名
                      87.6%                                                 ・在宅訪問の実施
                                                                            ・麻薬調剤・無菌調剤の対応
                                                                            ・一定の研修を受けた薬剤師の配置
                                                                            ・入退院時に患者の服薬情報を入院施設と共有
                                                                            ・患者のプライバシーに配慮した構造設備

                                                                        厚生労働省ホームページ 第198回国会(常会)提出法律案より抜粋
  ※かかりつけ薬剤師比率=かかりつけ薬剤師数/全薬剤師数
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医薬品製造販売事業 損益計算書
売上高は、内部販売・外部販売ともに伸展し、全体では前年同期比11.6%の増収を実現。
利益面は、採算性を重視した販売戦略等により、売上総利益が前年同期比22.0%増加。営業利益は、販売管
理費の圧縮により、前年同期比大幅増益。計画についても大幅に超過。第1四半期の過去最高益を更新。

               18/3           19/3                  20/3                 20/3             前年同期比    前年同期比     計画比
(単位:百万円)      1Q実績           1Q実績                  1Q計画                 1Q実績               増減額       %        %

売上高             9,407            9,754              11,176                10,881           1,126    111.6%   97.4%
売上原価            7,727            8,192                9,289                 8,975           782     109.6%   96.6%
売上総利益           1,680            1,562                1,887                 1,906           343     122.0%   101.0%
       対売上比    17.9%            16.0%                16.9%                 17.5%              ―         ―          ―
販売管理費           1,362            1,503                1,485                 1,107          △395     73.7%    74.6%
       対売上比    14.5%            15.4%                13.3%                 10.2%              ―         ―          ―
営業利益             318                   59                 402                   798         739    1350.1%   198.6%
       対売上比     3.4%              0.6%                 3.6%                  7.3%             ―         ―          ―

 前年同期比増減要因
                                                                   ◆営業利益
 ◆売上高
  ①内部販売:調剤薬局事業における数量ベース伸展、及び新                                       ①増収と流通改善ガイドラインに基づいた採算性重視の販
        規出店効果(売上増)                                                   売戦略による増益効果(利益増)
  ②外部販売:採算性を重視した販売戦略継続(売上微増)                                        ②最新鋭製造設備を備えたつくば第二工場の生産開始
                                                                     に伴う減価償却費等経費の増加(利益減)

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医薬品製造販売事業の拡大
調剤薬局事業におけるジェネリック医薬品の数量ベース使用割合が引き続き増加傾向、新規出店による店舗数増
加もあり、内部売上高は順調に増加。

     医薬品製造販売事業
■内部売上高                                                                                                                            調剤薬局事業
                      内部売上高が増加                                                                                            ジェネリック医薬品の使用数量増加

 (百万円)
                                                                                                                (%)            ジェネリック医薬品 数量ベース使用割合
6,000                                                                                                              90                         87.0 87.5
          内部売上高                                                           ジェネリック医薬
                                                                                                                                                       83.6
                                                                          品の供給増加                                                                81.6
                                                                                                                                         79.0
                                                    4,955                                                          80
5,000                                                                                                                             73.9


                                             4,024                         調剤薬局                                    70
4,000                                                                      事業の拡大                                           62.7




                                                                                =
                                       3,420
                                  3,257                         A                                      A           60   55.1
                           2,954
3,000                                                                   医薬品製造販売
                                                                         事業の拡大                                     50


              1,857
                     2,146
                                        約   3.3倍                                                                        13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
                                                                                                                                                                1Q
2,000
        1,491
                                                                                                                          自力出店・M&Aによる店舗数増加
                                                                            内部売上高
1,000                                                                       増加に貢献
        13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3                                                             13/3
                                                                                                                                  134店舗増加          20/3 1Q
         1Q     1Q    1Q     1Q    1Q   1Q     1Q    1Q
                                                                                                                   466    店                               600   店


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医薬品製造販売事業の拡大
医療用医薬品を8品目発売。研究開発を進めることにより、自社製造品の増加を図る。つくば第二工場完成により
大型の設備投資はピークアウト。固定費が安定推移することから、今後も売上高増加による増益を目指す。


■2019年6月の新規収載品             ■研究開発費(連結ベース)                                                 ■設備投資額と減価償却費

  医療用医薬品       8品目を薬価収載                                                               (億円)           設備投資額
                                                                                                              187
                                                                                       200
                          (億円)
                                                                                                                    102
                          40                                                                        87
                                                                                       100     57
                                                                                                         37                     38 計画
■販売品目数                                                                    33 計画                                            15
         ■自社製造品目
         自社グループ承認 自社製…                                                                    0
(品目)     自社グループ承認 他社委…
         ■他社委託品目          30                                                          (億円)                      固定費は安定推移
 800                                                               27
         ■導入品                                               27
700               679品目                                                                  40
                                                                                                                          35    36 計画
                                                     23
600                                                                                             ■減価償却費
                   246    20                  19
                                                                                         30
500                                    17                                                                           26
                                15                                                                            22
400    373品目                                                                                             20
         21                                                                              20
300                215
         108              10                                                                        12
                                                                                              11
200                                                                        6
                                                                                         10                                     8
100      244       218

  0                        0                                                              0
        13/3       20/3        14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3                             14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
                    1Q                                                    1Q                                                    1Q



                            Copyright (C) 2019 Nihon Chouzai Co., Ltd. All rights reserved.                                             17
医療従事者派遣・紹介事業 損益計算書
売上高は、薬剤師紹介事業、医師紹介事業が着実に伸展したことにより、前年同期比11.8%の増収、期初計画を達成。
利益面では、医師紹介事業における先行投資が着実に効果を発揮したことで大幅な増益に転じ、期初計画を達成。第1四半期の
過去最高益を更新。
               18/3            19/3                 20/3                  20/3            前年同期比    前年同期比    計画比
(単位:百万円)      1Q実績            1Q実績                 1Q計画                  1Q実績              増減額       %       %

売上高             3,107             3,217                3,522                 3,597           380   111.8%   102.1%
売上原価            1,833             1,958                2,077                 2,026            68   103.5%   97.6%
売上総利益           1,273             1,258                1,445                 1,570           312   124.8%   108.7%
       対売上比    41.0%             39.1%               41.0%                  43.7%             ―        ―          ―
販売管理費            671                  857                 939                    919          61   107.2%   97.9%
       対売上比    21.6%             26.7%               26.7%                  25.6%             ―        ―          ―
営業利益             601                  401                 505                    651         250   162.4%   128.7%
       対売上比    19.4%             12.5%               14.4%                  18.1%             ―        ―          ―
 前年同期比増減要因
 ◆売上高                                                       ◆営業利益
  ①薬剤師派遣需要の低下を、薬剤師紹介事業の拡大で                                   ①増収による増益効果(利益増)
   補完(売上増)                                                   ②医師紹介事業拡大に向けた先行投資から回収期間へ
  ②医師紹介事業が拡大、拠点整備・人員増加等の効果                                    移行(利益増)
   発揮(売上増)




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医療従事者派遣・紹介事業の拡大
売上高は薬剤師派遣事業の需要減少と競合激化の影響を受けたものの、二桁増収を確保。
利益面では派遣利益率の低下があったものの、営業力強化により紹介売上が前年を大幅に上回り、販管費増加を
吸収し、営業利益は前年同期比大幅増加。営業利益率も18.1%と大きく改善。

                営業利益と営業利益率                                                                         営業利益の増減要因


単位:百万円                                                                      単位:百万円
                                                                                                     紹介売上高
         営業利益額      営業利益率                                                         800                増加による 派遣利益
1,400                                                  25.0%                                          増益分   低下
        21.2%                                                                     750                             販管費
                                                                                                            47    増加
1,200                   19.4%
                                          18.1%                                   700
                17.0%                                  20.0%                                                      61
                                                                                  650
1,000
                                                                                  600
                                12.5%                  15.0%                                              359
 800
                                            651                                   550
                         601
 600                                                                              500
         441     440                                   10.0%                                                            651
                                401                                               450
 400
                                                       5.0%                       400
 200
                                                                                  350        401
   0                                                   0.0%                       300
        16/3     17/3   18/3    19/3       20/3                                             19/3                        20/3
         1Q      1Q      1Q      1Q          1Q                                               1Q                        1Q




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医療従事者派遣・紹介事業の拡大 薬剤師事業(紹介)
薬剤師紹介事業の強化に向けて増員した営業社員が戦力化。紹介取引先数が大幅に増加。成約数も増加傾向
であることから、薬剤師の紹介事業拡大への体制が整った。派遣事業の安定性を基盤に、収益性・成長性が高い紹
介事業を拡大。

          薬剤師の紹介取引先数                                                                          成約数
       18/3期1Q の取引先数を100%とした取引先数の推移                                           18/3期1Q の成約数を100%とした成約数の推移


                                                                                    求人登録→マッチング→成約→売上

130%
       取引先数
                                  124%                           120%
                                                                               成約数
120%
                                                                 110%
110%                                                                                                       102%
        100%                                                                      100%
                    99%                                          100%
100%

90%                                                               90%
                                                                                               88%

80%
                                                                  80%
70%

60%                                                               70%
        18/3        19/3            20/3                                           18/3         19/3       20/3
         1Q          1Q              1Q                                             1Q          1Q          1Q



 営業力強化により薬剤師紹介事業の取引先が拡大。                                             売上高の先行指標である成約数がV字回復し、
 収益・売上成長に寄与。                                                         増加傾向。


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医療従事者派遣・紹介事業の拡大 医師事業
医師事業では、増員した営業社員が戦力化し、売上高拡大に寄与。売上の先行指数である成約数も増加し、取
引先数も同様に増加。20/3期営業利益の大幅増加に貢献。


            医師事業の拡大                                                                      成約数・取引先数
    18/3期1Q の売上高を100%とした売上高の推移


                                                                         660%
                                                                                                          595%
    900%                                                                               取引先数
            売上高                 772%
    800%                                                                 460%

    700%                                                                                       232%
                                                                         260%
    600%                                                                              100%
    500%                                                                  60%
    400%            280%                                                                18/3    19/3      20/3
    300%                                                                                 1Q     1Q         1Q
    200%   100%
                                                                                       求人登録→マッチング→成約→売上
    100%
      0%                                                                                                  520%
                                                                         560%
                                                                                       成約数
            18/3     19/3         20/3                                   460%
             1Q       1Q            1Q                                   360%
                                                                                               220%
                                                                         260%
                                                                                      100%
     医師事業が順調に拡大。20/3期1Qの売上                                               160%

     高増に貢献。                                                               60%
                                                                                        18/3    19/3      20/3
                                                                                         1Q     1Q         1Q

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Ⅲ.参考資料
会社概要
                                                              企業理念
商       号   日本調剤株式会社                                       「真の医薬分業」の実現
設       立   1980年3月

            東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
本       社   グラントウキョウノースタワー37階
                                                                  ビジネスモデル
                                                                 (事業間のシナジー)
            03-6810-0800(代表)

代 表 者       三津原 庸介                                      医療機関との
                                                          連携
                                                        日本調剤の                  業容の拡大
資 本 金       39億5,302万円                                   ブランド力

発行済
株式総数        16,024,000株
(自己株式を含む)
                                                                  調剤薬局事業
決 算 期       3月

証券コード       3341

            保険調剤薬局チェーンの経営
事業内容        ジェネリック医薬品等の製造・販売                  薬剤師事業
                                              のシェア拡大
                                                                 総合ヘルスケア
※グループ連結   医療従事者の派遣・紹介事業                                         カンパニーへ
            情報提供・コンサルティング事業 等
            5,110名    (’19/3月末)
従業員数
            ※パートを含む、グループ連結、パートは8時間換算           医師・看護師
                                               など事業分野
                                                         医療従事者                医薬品製造    内部売上高
            調剤薬局 600店舗                           の拡大    派遣・紹介事業                販売事業     の拡大
店 舗 数
            うち、物販店舗 2店舗           (’19/6月末)
連結売上高・連結営業利益の推移
 ■ 連結売上高推移
    (億円)
                                                                                    2,412   2,456
    2,500
                                                                    2,192   2,234

    2,000                                                   1,818
                                                    1,653
    1,500                                   1,394
                                    1,300
                            1,121
                   982
    1,000   858


     500

       0
            09/3   10/3     11/3     12/3   13/3    14/3     15/3   16/3    17/3    18/3    19/3


 ■ 連結営業利益推移
    (億円)
                                                            製造・派遣
     120                                                    事業の成長
                                                                     104             105
                           後発医薬品                            による増益
     100                  調剤体制加算開始
                                                                              85
                          (調剤報酬増加)
      80                                                                                     67
                                                              66
      60                     47
                                      54
                                                     47
      40           35                        32
             22
      20

       0
            09/3   10/3     11/3     12/3   13/3    14/3     15/3   16/3     17/3   18/3    19/3
            改定年度            改定年度            改定年度            改定年度            改定年度            改定年度
注意事項
本資料に掲載されている日本調剤株式会社及び同社子会社の業績目標、計画、事業展開等に関しましては、本資料の
発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、事業等のリスクや不確実な要因によっては、大きく変
化する可能性があります。またその達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績は様々な要因によって
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                                   グラントウキョウノースタワー37F

                         Tel        :   03-6810-0800(代表)
                         E-Mail     :   ir-info@nicho.co.jp
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