3167 TOKAI HD 2019-07-31 15:30:00
2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) [pdf]
2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年7月31日
上場会社名 株式会社TOKAIホールディングス 上場取引所 東
コード番号 3167 URL http://tokaiholdings.co.jp
代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鴇田 勝彦
問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員 総務本部長 (氏名) 村松 邦美 TEL 054-275-0007
四半期報告書提出予定日 2019年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 無
(百万円未満切捨て)
1. 2020年3月期第1四半期の連結業績(2019年4月1日∼2019年6月30日)
(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属する四
売上高 営業利益 経常利益
半期純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %
2020年3月期第1四半期 45,804 2.8 3,231 35.2 3,351 34.7 2,239 56.3
2019年3月期第1四半期 44,553 4.8 2,390 11.0 2,487 12.9 1,432 21.2
(注)包括利益 2020年3月期第1四半期 2,060百万円 (52.1%) 2019年3月期第1四半期 1,354百万円 (12.1%)
潜在株式調整後1株当たり四半期
1株当たり四半期純利益
純利益
円銭 円銭
2020年3月期第1四半期 17.10 ―
2019年3月期第1四半期 10.94 ―
(2) 連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 %
2020年3月期第1四半期 163,992 64,107 38.3
2019年3月期 167,606 63,894 37.4
(参考)自己資本 2020年3月期第1四半期 62,780百万円 2019年3月期 62,627百万円
2. 配当の状況
年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円銭 円銭 円銭 円銭 円銭
2019年3月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00
2020年3月期 ―
2020年3月期(予想) 14.00 ― 14.00 28.00
(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無
3. 2020年 3月期の連結業績予想(2019年 4月 1日∼2020年 3月31日)
(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属する 1株当たり当期
売上高 営業利益 経常利益
当期純利益 純利益
百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭
第2四半期(累計) 92,500 4.1 4,410 26.8 4,360 21.7 2,360 35.8 18.02
通期 200,800 4.8 14,170 8.5 14,040 5.9 8,230 5.9 62.85
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無
※ 注記事項
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無
(4) 発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2020年3月期1Q 139,679,977 株 2019年3月期 139,679,977 株
② 期末自己株式数 2020年3月期1Q 8,731,593 株 2019年3月期 8,731,411 株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 2020年3月期1Q 130,948,486 株 2019年3月期1Q 130,943,526 株
(注)期末自己株式数については、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式(2020年3月期1Q 410,800株、2019年3月期 410,800株)を含めております。
また、期中平均株式数(四半期累計)の計算において控除する自己株式については、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式(2020年3月期1Q
410,800株、2019年3月期1Q 416,600株)を含めております。
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。
㈱TOKAIホールディングス(3167) 2020年3月期 第1四半期決算短信
【添付資料】
添付資料の目次
1. 当四半期決算に関する定性的情報
(1) 連結経営成績に関する説明 ·························································· 2
(2) 連結財政状態に関する説明 ·························································· 3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ········································ 4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記
(1) 四半期連結貸借対照表······························································ 5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ·································· 7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ················································ 9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ··············································· 10
(継続企業の前提に関する注記) ······················································· 10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ····································· 10
(セグメント情報等) ································································· 10
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㈱TOKAIホールディングス(3167) 2020年3月期 第1四半期決算短信
1. 当四半期決算に関する定性的情報
(1) 連結経営成績に関する説明
当第1四半期連結累計期間における国内経済は、個人消費は持ち直し、雇用情勢も着実に改善するなど、
景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、米中貿易摩擦など海外経済の不確実性により、先行きは不透明
な状況が続いております。
そのような状況のなか、当連結会計年度は中期経営計画「Innovation Plan 2020 “JUMP”」4か年の3期
目、折り返しの時期となります。当第1四半期連結累計期間においても引き続き、*1 TLC(Total Life
Concierge[トータルライフコンシェルジュ]の略、以下同じ)構想の実現と「*2 ABCIR+S(アブサー
ズ)」をテーマとして、既存事業の深耕やM&A、新規事業への参入などの収益基盤拡充戦略に取り組んで
まいりました。
当社グループの当第1四半期連結累計期間における業績については、顧客獲得の推進や受注案件の増加な
どの取り組みが奏功し、売上高は45,804百万円(前年同期比2.8%増)、各利益項目についても、営業利益は
3,231百万円(同35.2%増)、経常利益は3,351百万円(同34.7%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益
は2,239百万円(同56.3%増)と大幅に増加いたしました。なお、売上高、各利益項目については、いずれも
過去最高を更新いたしました。
当第1四半期連結会計期間末における継続取引顧客件数は、前連結会計年度末から5千件増の2,907千件、
TLC会員サービスの会員数は同26千件増の830千件となりました。
当第1四半期連結累計期間における取り組みとしては、2019年4月にLPガス事業について新たに三重県
へ進出しました。また、5月には有限会社シオヤ(静岡県三島市)が運営する有線ケーブルテレビジョン事
業の譲受けについて契約を締結し、さらには秋田県にかほ市が運営する都市ガス事業の譲受けについても契
約を締結いたしました。
*1 TLC構想 当社グループが提供する様々なサービスにより、お客様の快適な生活を総合的、且つき
め細やかにサポートし、お客様の満足度の向上を目指すビジョンのこと。
*2 アブサーズ 当社グループの技術革新へ向けた戦略のこと。AI(A)、Big Data(B)、Cloud
(C)、IoT(I)、Robotics(R)、Smart Phone(S)、それぞれの頭文字を繋げた造語。
セグメントごとの業績は次のとおりであります。
(ガス及び石油)
LPガス事業につきましては、同業者との競合が激しさを増すなか、既存エリアでの獲得強化・解約防止に
加え新規エリアに進出を図る等、顧客増加に注力し、当第1四半期会計期間で需要家件数は3千件増加し、
631千件となりました。顧客件数が順調に積み上がったこと等により、売上高は15,446百万円(前年同期比
4.8%増)となりました。
都市ガス事業につきましては、需要家件数は前連結会計年度末並みの56千件となりましたが、原料費調整制
度による販売単価の上昇等により、売上高は3,131百万円(同9.1%増)となりました。
これらにより、当セグメントの売上高は18,577百万円(同5.5%増)となり、営業利益は890百万円(同
45.8%増)となりました。
(建築及び不動産)
建築及び不動産事業につきましては、前年同期にあった大型建築工事の影響により、当セグメントの売上
高は3,777百万円(同9.3%減)となりましたが、原価の抑制に努めたことにより、営業利益は74百万円(同
15.4%増)となりました。
(CATV)
CATV事業につきましては、通信事業者との競合が激しさを増すなか、放送・通信セット加入による割
引サービス、大手携帯キャリアとの連携によるスマホセット割引に加え、地域に根ざしたコミュニティチャ
ンネル番組作りの強化等、競争力を高め顧客増加を図るとともに、解約防止に取り組んでまいりました。そ
れにより、放送サービスの顧客件数は前連結会計年度末から2千件増加し791千件、通信サービスの顧客件数
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は前連結会計年度末から5千件増加し278千件となりました。
これらにより、当セグメントの売上高は7,738百万円(同3.0%増)、営業利益は1,171百万円(同9.1%
増)となりました。
(情報及び通信サービス)
コンシューマー向け事業につきましては、大手携帯キャリアとの競合が激化するなか、単体サービスに加
えて光コラボとMVNOサービス「LIBMO」とのセット販売などプランの充実を図り、顧客獲得に取り
組んでまいりました。LIBMOの顧客件数は前連結会計年度末から2千件増加し42千件となった一方、I
SP顧客については10千件減少し736千件(内、光コラボ326千件、従来型ISP411千件)となりました。以
上により、売上高は7,294百万円(同6.2%減)となりました。
法人向け事業につきましては、ストックビジネスの積み上げやシステムの受託開発案件の増加等により、
売上高は5,501百万円(同16.2%増)となりました。
これらにより、当セグメントの売上高は12,795百万円(同2.3%増)となり、営業利益は919百万円(同
113.7%増)となりました。
(アクア)
アクア事業につきましては、当社ブランド「おいしい水の贈りもの うるのん」を中心に大型商業施設等で
顧客獲得に積極的に取り組み、顧客件数は前連結会計年度末から1千件増加し157千件となりました。また、
製造及び物流コストの低減化にも努めてまいりました。
これらにより、当セグメントの売上高は1,798百万円(同8.8%増)、営業利益は104百万円(同184.5%
増)となりました。
(その他)
その他の事業のうち、介護事業につきましては、利用者数の増加により、売上高は285百万円(同9.1%
増)となりました。造船事業につきましては、船舶修繕の工事量が増加したことにより、売上高は356百万円
(同9.6%増)となりました。婚礼催事事業につきましては、婚礼挙式組数の減少により、売上高は274百万
円(同18.3%減)となりました。
これらにより、当セグメントの売上高は1,116百万円(同1.4%増)、営業利益は24百万円(同0.5%減)と
なりました。
(2)連結財政状態に関する説明
① 資産、負債及び純資産の状況
当第1四半期連結会計期間末における資産合計は163,992百万円となり、前連結会計年度末と比較して
3,614百万円の減少となりました。これは主として、季節的要因等により受取手形及び売掛金が3,613百万
円減少したこと等によるものであります。
負債合計は99,884百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,826百万円の減少となりました。これ
は主として、季節的要因等により支払手形及び買掛金が1,688百万円減少したこと、法人税等の支払によ
り未払法人税が2,423百万円減少したこと等によるものであります。
純資産合計は64,107百万円となり、前連結会計年度末と比較して212百万円の増加となりました。これ
は主として、剰余金の配当により1,839百万円減少した一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益2,239
百万円を計上したこと等によるものであります。
② キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会
計年度末から 194 百万円減少し 3,824 百万円となりました。
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当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま
す。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,245 百万円の資金の増加(前年同期比+1,896 百万円)とな
りました。これは法人税等の支払、仕入債務の減少等により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期
純利益、売上債権の減少及び非資金項目である減価償却費等の要因により資金が増加したことによるもの
であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,227 百万円の資金の減少(前年同期比+256 百万円)となり
ました。これは有形及び無形固定資産の取得等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,210 百万円の資金の減少(前年同期比△2,050 百万円)と
なりました。これはリース債務の返済及び配当金の支払等によるものであります。
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
当第1四半期連結累計期間の業績は概ね予定通り進捗しており、2020 年3月期の業績予想につきまし
ては、2019 年5月9日に公表いたしました通期連結業績予想に変更はありません。
なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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