2820 やまみ 2019-08-13 15:30:00
中期経営計画の見直しに関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年8月 13 日
各    位

                                     会 社 名    株式会社やまみ
                                     代表者名     代表取締役社長       山名 清
                                     (コード番号 2820 東証一部)
                                     問合せ先     取締役管理本部長         林 辰男
                                     電話番号     (0848-86-3788)

                      中期経営計画の見直しに関するお知らせ


    当社は、2018 年8月 14 日に公表いたしました 2021 年6月期を最終年度とする中期経営計画の見直しを行
い、2020 年6月期から 2022 年6月期までの3ヶ年を対象とする中期経営計画を策定いたしましたのでお知ら
せいたします。


1.見直しの理由
    2018 年 7 月 20 日に公表いたしました当社新工場の建設に伴う関東地方への進出、2019 年8月 13 日に公表
いたしました 2019 年6月期の業績並びに 2020 年6月期の業績予想、及び直近の事業環境等を踏まえ精査しま
した結果、中期経営計画を見直しすることといたしました。
    なお、中期経営計画において掲げている配当政策につきましては、変更はございません。


2.長期ビジョン
    流通業者においては大手の寡占化が進んでおり、日本における上位5社の市場シェアが概ね 20%程度であ
るケースが多いのに対して、欧米主要各国における市場シェアは 50%を超えるケースも多く見受けられ、日本
においてもさらに、寡占化が進むと考えられます。さらに当社が属する大豆製品製造業界においてもより一層
の寡占化が進み、事業者数の減少は今後も続いていくと考えられます。当社は静岡県東部に建設した新工場を
足がかりに関東地方でのシェアを広げていきます。また、作りにくいがお客様からの需要は高い商品の自動化
に取り組むことで、強い商品を生み出し、利益改善とお客様の満足度向上に取り組んでいきます。そしてサプ
ライチェーンの一員として、安心・安全な製品を安定的に供給する体制の整備を継続的に行ってまいります。
また、食品製造業者としての衛生面での担保を行いつつ、物流の効率化、事業規模の拡大、製造原価の低減が
必要であると認識しており、将来に備えた成長戦略を実践し、さらなる事業競争力の強化を図ってまいります。


3.事業戦略の概要
    当社は、消費者のみなさまに商品の安全と安心をお届けすることを最優先と位置付けております。常に最新
装置の導入を行い、自動化による衛生面と製造効率の強化を図ってまいりました。
    2019 年6月期における売上高は 10,881 百万円(前期比 3.6%増)となっております。当社は売上高を重要
な経営指針の一つと考えており、中期戦略といたしまして、売上高の増加を目指し、既存の取引先はもとより、
新規取引先の開拓、また新規商品としておからパウダーの販路拡大に注力してまいります。
 それらに加えて、加工度が高く、他社が大量生産できない商品に対して、他社が真似できないスピードをも
って、設備投資・設備の更新を行います。他社を圧倒する製造量を保つことで加工費を抑え、低価格で、加工
度の高い商品を、お客様に提供してまいります。
 現在、広島の本社工場及び滋賀の関西工場が製造拠点となっており、中国・四国地方から関西地域へと事業
領域を着実に拡大してきておりますが、将来を見据えた事業拡大の一環として、国内最大の市場規模を有する
関東地域への本格的な進出に向け、静岡県東部に第1期工事として、最新鋭の製造設備を導入した新工場を建
設致しました。新工場は 2019 年 9 月に稼働を開始、以降、売上高への貢献を見込んでおります。更に関東地
域の市場規模と営業の進捗を踏まえ、早期に第 2 期工事に着手し、関東の大手流通業者を主とするサプライチ
ェーンの一員としての商品供給を、充分満足していただけるスケールでお届けします。


 4.数値目標
  上記の状況を踏まえ、2020 年6月期から 2022 年6月期における売上高、利益の目標を以下のとおり計画
 しております。
                                                              (単位:百万円)
                  2020 年6月期          2021 年6月期           2022 年6月期
                  金額         増減率     金額         増減率      金額         増減率
     売上高            12,500   14.9%    14,000     12.0%    16,000    14.3%
     営業利益              631 -33.0%      1,000     58.5%     1,300    30.0%
     経常利益              660 -32.4%      1,000     51.5%     1,300    30.0%
     当期純利益             699    2.1%        700     0.1%        900   28.6%
   (注)上記の数値目標は、当社が達成を目指すとした数値目標であります。現時点で入手可能な情報
         に基づき経営判断したものでありますが、その実現を確約し、または内容の正確性を保証する
         ものではございません。実際の業績は、様々な要因により当該目標数値と異なる可能性があり
         ます。


  (ご参考   2018 年8月 14 日公表数値:前中期経営計画)
                  2019 年6月期          2020 年6月期           2021 年6月期
                  金額         増減率     金額         金額       増減率        金額
     売上高            11,300    7.6%    13,000     15.0%    15,000    15.4%
     営業利益              988    0.5%     1,033     4.6%      1,560    51.0%
     経常利益              980 △1.6%       1,000     2.0%      1,530    53.0%
     当期純利益             692    7.0%        909    31.3%        989    8.8%
                                                                     以 上