2820 やまみ 2020-08-12 15:30:00
中期経営計画の見直しに関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年8月 12 日
各    位

                                         会 社 名     株式会社やまみ
                                         代表者名      代表取締役社長      山名 清
                                         (コード番号 2820   東証一部)
                                         問合せ先      取締役管理本部長         林 辰男
                                         電話番号      (0848-86-3788)

                       中期経営計画の見直しに関するお知らせ


    当社は、2019 年8月 13 日に公表いたしました 2022 年6月期を最終年度とする中期経営計画の見直しを行
い、2021 年6月期から 2023 年6月期までの3ヶ年を対象とする中期経営計画を策定いたしましたのでお知ら
せいたします。


1.見直しの理由
    2020 年 8 月 12 日に公表いたしました 2020 年 6 月期の業績並びに 2021 年 6 月期の業績予想及び直近の事業
環境等を踏まえ精査しました結果、中期経営計画を見直しすることといたしました。
    なお、中期経営計画において掲げている配当政策につきましては、変更はございません。


2.長期ビジョン
    流通業者においては大手の寡占化が進んでおり、日本における上位5社の市場シェアが概ね 20%程度であ
るケースが多いのに対して、欧米主要各国における市場シェアは 50%を超えるケースも多く見受けられ、日本
においてもさらに、寡占化が進むと考えられます。さらに当社が属する大豆製品製造業界においてもより一層
の寡占化が進み、事業者数の減少は今後も続いていくと考えられます。そのような背景の中、当社は静岡県東
部に建設した富士山麓工場を足がかりに関東圏でのシェアを着実に拡大していく方針であります。また、作り
にくいがお客様からの需要は高い製品の自動化に取り組むことで、より強い製品を生み出し、利益改善とお客
様の満足度向上に取り組んでいきます。そしてサプライチェーンの一員として、安心・安全な製品を安定的に
供給する体制を継続的に整備し、食品製造業者としての衛生面での担保を行いつつ、事業規模の拡大、物流の
効率化、製造原価の低減などに取り組み、将来に備えた成長戦略を実践、さらなる事業競争力の強化を図って
まいります。


3.事業戦略の概要
    当社は、消費者のみなさまに製品の安全と安心をお届けすることを最優先と位置付けております。常に最新
装置の導入を行い、自動化による衛生面と製造効率の強化を図ってまいりました。
    2020 年6月期における売上高は 12,644 百万円(前期比 16.2%増)となっております。当社は売上高を重要
な経営指針の一つと考えており、中期戦略といたしまして、売上高の増加を目指し既存の取引先はもとより、
新規の取引先の開拓を進めてまいります。
 また、小口製品や、売価が低くお取引先様にとっても利益率の低い製品を、付加価値の高い製品へと集約す
ることで、お客様にもお取引先様にもメリットを提供できる製品提案を行っていきます。販売単価を上昇させ、
製品を集約する取り組みを引き続き行うことで、製造原価の低減と物流の効率化を図り、利益率を向上させ、
更なる設備投資の原資を確保してまいります。
 それらに加えて、加工度が高く、他社が大量生産できない製品に対して、他社が真似できないスピードをも
って、設備投資・設備の更新を行います。他社を圧倒する製造量を保つことで加工費を抑え、低価格で、加工
度の高い製品を、お客様に提供してまいります。
 これらの品質・製品力を共に向上させる改善を更に推進すべく、人材の採用・育成について、新卒採用、中
途採用共に強化することで、マネジメント力を高め、収益改善を目指していきます。
 従前より、広島の本社工場及び滋賀の関西工場を主な製造拠点とし、中国・四国地方から関西地域へと事業
領域を着実に拡大してきておりますが、将来を見据えた事業拡大の一環として、国内最大の市場規模を有する
関東圏への本格的な進出に向け、静岡県東部に第1期工事として、最新鋭の製造設備を導入した新工場を建設
し、2019 年 12 月より稼働させております。今後、関東圏の大手流通業者を主とするサプライチェーンの一員
として、十分満足していただけるスケールでの製品供給力の構築を目指してまいります。


 4.数値目標
  上記の状況を踏まえ、2021 年6月期から 2023 年6月期における売上高、利益の目標を以下のとおり計画
 しております。
                                                               (単位:百万円)
                   2021 年6月期          2022 年6月期           2023 年6月期
                   金額         増減率     金額         増減率      金額         増減率
     売上高             13,020    3.0%    14,000     7.5%     15,000     7.1%
     営業利益               461   27.2%        700    51.7%     1,200    71.4%
     経常利益               501   22.3%        750    49.6%     1,300    73.3%
     当期純利益              325 -60.0%         487    49.6%        845   73.3%
   (注)上記の数値目標は、当社が達成を目指すとした数値目標であります。現時点で入手可能な情報に基づき経

         営判断したものでありますが、その実現を確約し、または内容の正確性を保証するものではございません。

         実際の業績は、様々な要因により当該目標数値と異なる可能性があります。



  (ご参考    2019 年8月 13 日公表数値:前中期経営計画)
                   2020 年6月期          2021 年6月期           2022 年6月期
                   金額         増減率     金額         増減率      金額         増減率
     売上高             12,500   14.9%    14,000     12.0%    16,000    14.3%
     営業利益               631 -33.0%      1,000     58.5%     1,300    30.0%
     経常利益               660 -32.4%      1,000     51.5%     1,300    30.0%
     当期純利益              699    2.1%        700     0.1%        900   28.6%
                                                                      以 上