1951 エクシオグループ 2019-05-14 15:20:00
2018年度(2019年3月期)決算補足資料 [pdf]
2018年度(2019年3月期)決算
補足資料
2019年 5月 14日
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2018年度決算補足資料(19.5.14)
1.連 結
(1)概 況
19.3月期通期実績の受注高には、シーキューブ㈱、西部電気工業㈱及び日本電通㈱の経営統合前の受注残高(369億)を加算しておりません。
受注残高のうち、当期末時点で売上高に計上していないものは、次頁の次期繰越高に加算しております。 (単位:億円)
18.3期(17年度) 19.3期(18年度) 20.3期(19年度)
通 期 通 期
通 期
修正計画
実 績 前期比 計画比 計 画 前期比
(18年11月6日発表)
A B C C/A C/B D D/C
受 注 高 3,250 4,150 4,243 131% 102% 4,950 117%
売 上 高 3,126 4,200 4,237 136% 101% 4,950 117%
(13.9%) (13.3%) (13.8%) (13.4%)
売 上 総 利 益
433 560 583 135% 104% 663 114%
(5.7%) (5.8%) (6.3%) (6.9%)
販 管 費
177 245 266 150% 109% 343 129%
(8.2%) (7.5%) (7.5%) (6.5%)
営 業 利 益
256 315 317 124% 101% 320 101%
(8.5%) (7.7%) (7.9%) (6.6%)
経 常 利 益
264 325 334 126% 103% 328 98%
親会社株主に帰属する (5.8%) (10.0%) (9.5%) (4.4%)
当 期 純 利 益
179 420 402 224% 96% 218 54%
(注)1.億円未満の端数は切り捨てています。
2.( )内は売上高に対する割合です。
3.2019年3月期通期連結業績予想は、2018年10月1日に実施したシーキューブ㈱、西部電気工業㈱及び日本電通㈱との経営統合の影響等を考慮し修正しました。
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1
1.連 結
(2)受注高・売上高・次期繰越高 (単位:億円)
18.3期(17年度) 19.3期(18年度) 20.3期(19年度)
通 期 通 期
通 期 修正計画
実 績 前期比 計画比 計 画 前期比
(18年11月6日発表)
A B C C/A C/B D D/C
NTTグループ 1,662 1,855 1,899 114% 102% 2,105 111%
受 エンジニア NCC 318 375 390 123% 104% 395 101%
リング
ソリューション 都市インフラ 841 1,140 1,233 147% 108% 1,325 107%
注
小 計 2,822 3,370 3,522 125% 105% 3,825 109%
高 システムソリューション 427 780 720 169% 92% 1,125 156%
合 計 3,250 4,150 4,243 131% 102% 4,950 117%
NTTグループ 1,674 2,010 2,036 122% 101% 2,210 109%
売 エンジニア NCC 281 350 380 135% 109% 395 104%
リング
ソリューション 都市インフラ 745 1,105 1,086 146% 98% 1,280 118%
上
小 計 2,701 3,465 3,502 130% 101% 3,885 111%
高 システムソリューション 425 735 734 173% 100% 1,065 145%
合 計 3,126 4,200 4,237 136% 101% 4,950 117%
NTTグループ 647 - 662 102% - - -
次 エンジニア NCC 144 - 202 140% - - -
リング
期 ソリューション 都市インフラ 696 - 948 136% - - -
繰
越 小 計 1,488 - 1,813 122% - - -
高 システムソリューション 70 - 152 216% - - -
合 計 1,559 - 1,966 126% - - -
(注) 億円未満の端数は切り捨てています。
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1.連 結
(3)貸借対照表 (単位:億円)
18.3期(17年度) 19.3期(18年度)
18.3月末 19.3月末
B-A
A 構成比率 B 構成比率
流 動 資 産 1,562 (59.3%) 2,417 (58.0%) 854
固 定 資 産 1,073 (40.7%) 1,747 (42.0%) 674
資 産 合 計 2,636 (100%) 4,164 (100%) 1,528
流動負債 631 (24.0%) 1,144 (27.5%) 512
負 債
固定負債 243 (9.2%) 342 (8.2%) 98
負 債 合 計 875 (33.2%) 1,486 (35.7%) 611
自 己 資 本 1,755 (66.6%) 2,638 (63.4%) 883
少数株主持分・新株予約権 5 (0.2%) 39 (0.9%) 33
負 債 純 資 産 合 計 2,636 (100%) 4,164 (100%) 1,528
(注)億円未満の端数は切り捨てています。
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1.連 結
(4)キャッシュ・フロー (単位:億円)
16.3期 17.3期 18.3期 19.3期
(15年度) (16年度) (17年度) (18年度)
営業CF 53 155 248 127
投資CF ▲ 139 ▲ 60 ▲ 45 ▲ 176
財務CF 3 ▲ 102 ▲ 51 ▲ 49
FCF ▲ 85 94 202 ▲ 48
株式交換に伴う現金および現金同等物の増減等 - - - 210
現金および現金同等物残高 160 152 303 414
(注)1.億円未満の端数は切り捨てています。
2.FCF = 営業CF + 投資CF
(5)有利子負債 (単位:億円)
16.3期 17.3期 18.3期 19.3期
(15年度) (16年度) (17年度) (18年度)
流動負債 135 10 11 132
固定負債 27 118 102 47
合 計 162 128 114 180
(注)1.億円未満の端数は切り捨てています。
2.リース債務を含んでいます。
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1.連 結
(6)設備投資 (単位:億円)
16.3期 17.3期 18.3期 19.3期
(15年度) (16年度) (17年度) (18年度)
有形固定資産 110 51 32 28
無形固定資産 21 20 10 11
合 計 132 71 42 39
(注)億円未満の端数は切り捨てています。
(7)減価償却費 (単位:億円)
16.3期 17.3期 18.3期 19.3期
(15年度) (16年度) (17年度) (18年度)
減価償却費 30 32 32 47
(注)億円未満の端数は切り捨てています。
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1.連 結
(8)主要子会社業績概況
シーキューブグループ、西部電気工業グループ及び日本電通グループは、経営統合後(2018年10月1日以降)の業績を記載しています。
なお、連結グループ内における他グループとの取引は、相殺消去していません。
(単位:億円)
18.3期(17年度) 19.3期(18年度)
通 期 通 期
大和電設工業 大和電設工業 シーキューブ 西部電気工業 日本電通
エクシオテック エクシオテック
グループ グループ グループ グループ グループ
受 注 高 206 154 246 171 343 251 172
売 上 高 201 148 226 164 352 331 185
(7.9%) (10.6%) (8.0%) (10.4%) (14.6%) (8.0%) (13.3%)
売 上 総 利 益
15.8 15.6 18.0 17.1 51.3 26.6 24.7
(5.7%) (5.4%) (5.0%) (5.4%) (7.1%) (4.3%) (10.5%)
販 管 費
11.4 8.0 11.2 8.9 25.0 14.2 19.5
(2.2%) (5.1%) (3.0%) (5.0%) (7.5%) (3.7%) (2.8%)
営 業 利 益
4.4 7.6 6.7 8.1 26.2 12.3 5.2
(2.5%) (5.1%) (3.2%) (5.2%) (8.3%) (4.1%) (3.1%)
経 常 利 益
4.9 7.5 7.3 8.6 29.2 13.6 5.6
(2.1%) (3.5%) (1.4%) (3.7%) (5.3%) (2.9%) (2.0%)
当 期 純 利 益
4.2 5.1 3.2 6.0 18.8 9.5 3.7
(注)1.億円未満(一部は千万円未満)の端数は切り捨てています。
2.( )内は売上高に対する割合です。
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1.連 結
《参考》西日本主要子会社3社の業績概況
西日本主要子会社3社とは2018年10月1日付で経営統合しましたが、各社業績の対前年度比較のため、経営統合前の期間も含めて記載しています。
なお、連結グループ内における他グループとの取引は、相殺消去していません。 (単位:億円)
18.3期(17年度) 19.3期(18年度)
シーキューブ 西部電気工業 日本電通 単純合計 シーキューブ 西部電気工業 日本電通 単純合計 前期比
グループ グループ グループ グループ グループ グループ
A B B/A
受 注 高 610 526 390 1,527 651 544 336 1,532 100%
売 上 高 598 541 378 1,519 640 560 340 1,541 101%
(12.3%) (7.8%) (12.8%) (10.8%) (13.2%) (7.7%) (14.2%) (11.4%)
売 上 総 利 益
73.3 42.3 48.4 164.1 84.5 43.4 48.1 176.0 107%
(7.0%) (5.1%) (10.1%) (7.1%) (7.4%) (4.9%) (11.0%) (7.3%)
販 管 費
41.9 27.6 38.3 107.9 47.2 27.4 37.3 112.0 104%
(5.2%) (2.7%) (2.7%) (3.7%) (5.8%) (2.8%) (3.2%) (4.2%)
営 業 利 益
31.3 14.7 10.1 56.1 37.3 15.9 10.8 64.0 114%
(5.8%) (3.2%) (3.0%) (4.2%) (6.5%) (3.4%) (3.6%) (4.7%)
経 常 利 益
34.8 17.3 11.3 63.5 41.4 18.7 12.2 72.5 114%
(3.7%) (1.9%) (1.9%) (2.6%) (4.0%) (2.2%) (2.3%) (3.0%)
当 期 純 利 益
22.1 10.0 7.2 39.4 25.7 12.2 7.9 45.9 117%
(注)1.億円未満(一部は千万円未満)の端数は切り捨てています。
2.( )内は売上高に対する割合です。
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2.単 独
(1)概 況 (単位:億円)
18.3期(17年度) 19.3期(18年度) 20.3期(19年度)
通 期 通 期
通 期
計 画 実 績 前期比 計画比 計 画 前期比
A B C C/A C/B D D/C
受 注 高 2,685 2,900 2,872 107% 99% 2,700 94%
売 上 高 2,568 2,770 2,790 109% 101% 2,730 98%
(10.8%) (10.8%) (11.3%) (10.7%)
売 上 総 利 益
276 300 316 114% 105% 292 92%
(4.9%) (4.9%) (4.8%) (5.4%)
販 管 費
125 135 134 108% 100% 147 109%
(5.9%) (6.0%) (6.5%) (5.3%)
営 業 利 益
151 165 181 120% 110% 145 80%
(7.6%) (8.7%) (9.4%) (6.8%)
経 常 利 益
194 242 263 136% 109% 187 71%
(5.7%) (6.8%) (7.1%) (5.1%)
当 期 純 利 益
146 188 198 136% 106% 138 69%
(注)1.億円未満の端数は切り捨てています。
2.( )内は売上高に対する割合です。
2018年度決算補足資料(19.5.14)
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2.単 独
(2)受注高・売上高・次期繰越高 (単位:億円)
18.3期(17年度) 19.3期(18年度) 20.3期(19年度)
通 期 通 期
通 期
計 画 実 績 前期比 計画比 計 画 前期比
A B C C/A C/B D D/C
アクセス 724 700 737 102% 105% 665 90%
NTT ネットワーク 202 200 231 114% 116% 210 91%
グループ モバイル 527 490 404 77% 82% 415 103%
受 エンジニア
リング 小 計 1,454 1,390 1,372 94% 99% 1,290 94%
ソリューション
注 NCC 309 310 320 104% 103% 255 79%
都市インフラ 688 830 901 131% 109% 795 88%
高
小 計 2,451 2,530 2,594 106% 103% 2,340 90%
システムソリューション 233 370 277 119% 75% 360 130%
合 計 2,685 2,900 2,872 107% 99% 2,700 94%
アクセス 735 740 762 104% 103% 685 90%
NTT ネットワーク 215 230 210 98% 92% 220 105%
グループ モバイル 515 520 489 95% 94% 480 98%
売 エンジニア
リング 小 計 1,466 1,490 1,461 100% 98% 1,385 95%
ソリューション
上 NCC 271 280 303 112% 109% 260 86%
都市インフラ 596 720 759 127% 105% 775 102%
高
小 計 2,334 2,490 2,524 108% 101% 2,420 96%
システムソリューション 234 280 266 114% 95% 310 117%
合 計 2,568 2,770 2,790 109% 101% 2,730 98%
アクセス 176 - 151 86% - - -
NTT ネットワーク 79 - 100 126% - - -
グループ モバイル 339 - 254 75% - - -
次 エンジニア
期 リング 小 計 596 - 506 85% - - -
ソリューション
繰 NCC 140 - 157 112% - - -
越 都市インフラ 637 - 780 122% - - -
高
小 計 1,374 - 1,444 105% - - -
システムソリューション 49 - 60 123% - - -
合 計 1,423 - 1,505 106% - - -
(注)億円未満の端数は切り捨てています。
2018年度決算補足資料(19.5.14)
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見通しに関する注記事項
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成したものであり、
実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
【お問合せ先】
経営企画部 IR担当
今井 ・ 三嶋
T E L :03-5778-1073
E - ma i l :exeo.ir@en2.exeo.co.jp
U R L :http://www.exeo.co.jp
※当社ホームページに各種IR資料を掲載
しております。ご利用ください。
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